第一篇:上饶文学艺术界联合会2017部门
上饶市文学艺术界联合会2017年度部门
决算
目 录
第一部分 上饶市文学艺术界联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 上饶市文学艺术界联合会部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为市直各文艺家协会和各县(市、区)文联,做好联络、协调、服务工作,反映和听取文艺界的情况和意见。
2.组织召开上饶市文联代表大会、全委会、主席团会议,各艺术家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。
3.组织团体会员的文艺创作和评论,主办各类文艺活动及文艺评奖,主管本级文艺刊物。开展学术交流、人才培训和调研工作。
4.维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
5.承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:上饶市文学艺术界联合会。
本部门2017年年末编制人数12人,其中行政编制6人,事业编制6人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数0人。第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计370.67万元,其中年初结转和结余72.51万元,较2016年减少27.57万元,下降6%;本年收入合计298.16万元,较2016年减少54.71万元,下降15.50%,主要原因是:本年度减少了美术馆建设经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入298.16万元,占 100%;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计307.57万元,其中本年支出合计 307.57万元,较2016年减少18.16万元,下降5.58%,主要原因是:本年度减少对美术馆前建设经费支出;年末结转和结余63.10万元,较2016年减少9.41万元,下降12.98%,主要原因是:上年结余美术馆前建设经费,今年继续用于美术馆前期建设零星支出。
本年支出的具体构成为:基本支出165.89万元,占53.93%;项目支出141.68万元,占46.07%;经营支出 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)万元,占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为270.49万元,决算数为307.57万元,完成年初预算的113.71%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为229.51万元,决算数为241.87万元,完成年初预算的105.39%,主要原因是:按年初预算进度支出。
(二)公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。
(三)文化体育与传媒支出年初预算数为4.85万元,决算数为4.85万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。
(四)节能环保支出年初预算数为3.63万元,决算数为3.63万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。
(五)城乡社区支出年初预算数为32.5万元,决算数为32.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初预算进度支出。
(六)住房保障金年初预算数为10.38万元,决算数为10.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.59万元,决算数为7.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.89万元,其中:
(一)工资福利支出122.56万元,较2016年增加24.33 万元,增长24.77%,主要原因是:增加了对个扶贫干部的扶贫补贴经费等。
(二)商品和服务支出23.04万元,较2016年增加18.13万元,增长368.96 %,主要原因是:本年度开展了多项文艺活动,增加了日常办公经费的支出。
(三)对个人和家庭补助支出18.64万元,较2016年减少24.2万元,下降56.49%,主要原因是:本年度退休人员已由社保发放工资。
(四)其他资本性支出1.66万元,较2016年增加1.66万元,增长100%,主要原因是:本单位新添置了办公设备。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为2.26万元,完成预算的113%,决算数较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为2.26万元,完成预算的113%,决算数较2016年增加0.69万元,增长43.95%。主要原因是:本年度开展多项文艺活动,增加了该项的接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务 用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增长(下降)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:.........;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年减少3.94万元,下降100%。主要原因是:上年度公车已上缴,单位实行了公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 23.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加18.13万元,增长368.96%,主要原因是:本年度开展多项文艺活动,增加了该项的接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额1.48万元,其中:政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“文化创作及繁荣”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出 0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价结果为良好,但也存在年初预算到位率偏低等问题,需进一步提升预算管理水平(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。我部门今年在省级部门决算中反映“文化创作与繁荣”项目绩效自评结果。
“文化创作与繁荣”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩 效目标,文化创作与繁荣 项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是开阔文艺家的艺术视野,激发文艺家的创作灵感,创作更多的筋骨,有道德、有温度的文艺作品,更好地宣传上饶,推介上饶;二是通过开展采风创作,异地交流活动,加强我市对外文艺交流,激发文艺家的创作灵感,创作更多文艺作品,更好地宣传上饶,为“上乖宣饶”服务;三是丰富群众文化生活。发现的问题及原因:项目执行进度需进一步加强。下一步改进措施:为提高财政资金使用效益,加快项目支出进度,对项目资金管理、督查进行了明确要求,严格执行项目支出进度考核和督查制度,形成加快项目支出进度的长效机制。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
(一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇:2018年澄迈文学艺术界联合会部门预算
2018年澄迈县文学艺术界联合会部门预算
目录
第一部分 县文联(部门)概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 县文联(部门)2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
县文联(部门)2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 县文联(部门)概况
一、主要职能
贯彻落实党的文艺工作方针和“双百”方针,对各团体会员进行组织、联络、指导、协调、服务。加强与所属文学艺术界协会的联系,沟通党委、政府和社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,充分调动文艺工作者创作积极性。并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作,共同发展全县文化艺术事业;负责向有关方面反映团体会员 的情况和要求;承担团体会员需要统筹安排协调的活动事宜;负责对所属协会的管理。组织文学创作、艺术创作和表演,丰富我县广大人民群众的文化生活,构建和谐社会。
二、部门预算单位构成 澄迈县文学艺术界联合会
第二部分
澄迈县文学艺术界联合会(部门)2018年
部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 县文联(部门)2018年部门预算情况说明
一、关于县文联(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
县文联(部门)2018年财政拨款收支总预算63.46万元。其中,收入总计63.46万元,包括一般公共预算本年收入63.46万元、支出总计63.46万元,包括一般公共服务支出32.230万元、文化体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出4.91万元、医疗卫生与计划生育支出7.11万元、住房保障支出3.21万元。
二、关于县文联(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
县文联(部门)2018年一般公共预算当年拨款63.46万元,比上年预算数(64.86万元)减少1.4万元,主要是人员调动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出32.23万元,占50.8%;文化体育与传媒支出16万元,占25.3%;社会保障和就业支出4.91万元,占7.7%;医疗卫生与计划生育支出7.11万元,占11.1%;住房保障支出3.21万元,占5.1%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)行政运行(项)2018年预算数为32.23万元。2.文化体育与传媒支出16万元。
三、关于县文联(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明
县文联(部门)2018年一般公共预算基本支出为47.46万元,其中:
人员经费42.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金。
公用经费4.95万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、县文联(部门)2018年“三公”经费预算情况说明
县文联(部门)2018年“三公”经费预算数为0万元。与上年预算(8.62万元)下降100%,主要原因是取消公车改革。
五、县文联(部门)2018年没有政府性基金预算情况
六、关于县文联(部门)2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,县文联(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县文联(部门)2018年收支总预算63.46万元。
七、关于县文联(部门)2018年收入预算情况说明 县文联(部门)2018年收入预算63.46万元,经费拨款收入63.46万元,占100%。
八、关于县文联(部门)2018年支出预算情况说明 澄迈县文学艺术界联合会(部门)2018年支出预算63.46万元,其中:基本支出47.46万元,占75%;项目支出16万元,占25%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年县文联(部门)机关运行经费预算63.46万元。
(二)政府采购情况
2018年县文联(部门)没有政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况 2018年县文联无单位车辆
(四)绩效目标设置情况
2018年县文联(部门)0个项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三篇:温州文学艺术界联合会2018年部门预算
温州市文学艺术界联合会2018年部门预算
一、温州市文学艺术界联合会概况
(一)主要职能
温州市文学艺术界联合会(简称温州市文联)是市委领导下的,由全市性文学艺术家协会、各县(市、区)文联和企业文联组成的群众团体,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,主要工作职能是:
1.对团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责,对所属市本级文学艺术家协会实施管理,并通过理论学习、文艺采风、创作研讨、培训辅导、对外交流以及权益保障等工作,对团体会员进行组织和指导。
2.坚持社会主义核心价值观,弘扬以社会主义、爱国主义和集体主义为核心的民族精神以及锐意改革创新的时代精神,组织和推动文艺工作者加强学习,认真贯彻党的文艺政策,不断提高文艺工作者的思想素质和业务水平。
3.致力于保护和弘扬温州地域文化,重视和培养温州本土文艺人才,加强对文艺人才特别是青年文艺人才的扶持和培养,不断壮大文艺队伍。
4.充分发挥各团体会员的作用,努力增强全市文艺界的团结,密切与各省及各兄弟城市文艺界的联系,积极扩大对外文化交流,并与党委政府文化艺术主管部门和人民团体紧密合作,共同发展我市文学艺术事业。5.依法维护各团体会员和文学艺术家的合法权益,在团体会员和文学艺术家的正当权益受到侵犯时,依法提供帮助和支持。
6.积极参与文化大市和社会文化事业建设,注重发展企业文化、农村文化、社区文化和校园文化;加强市级机关文联、企业(行业)文联和乡镇文联队伍建设,支持、指导市级机关文联、企业(行业)文联和乡镇文联开展文艺活动。
7.根据政府的有关政策,以改革创新的思路,鼓励和兴办繁荣文艺所需的文化产业,面向社会提供文化服务,面向市场提供文化产品,促进文艺事业健康发展。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,温州市文联仅包括本级,无下属单位。
二、温州市文联2018年部门预算安排情况说明
(一)关于温州市文联2018年收支预算情况的总体说明。按照综合预算的原则,温州市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。温州市文联2018年收支总预算549.39万元。
(二)关于温州市文联2018年收入预算情况说明。温州市文联2018年收入预算549.39万元,其中:一般公共预算拨款收入549.39万元,占100%。
(三)关于温州市文联2018年支出预算情况说明。
温州市文联2018年支出预算549.39万元。1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出456.96万元、社会保障和就业支出45.03万元、医疗卫生与计划生育支出26.17万元和住房保障支出21.23万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出416.91万元,公用经费支出65.65万元,项目支出66.83万元。
(四)关于温州市文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
温州市文联2018年财政拨款收支总预算549.39万元。包括:一般公共预算拨款收入549.39万元;支出包括:文化体育与传媒支出456.96万元、社会保障和就业支出45.03万元、医疗卫生与计划生育支出26.17万元和住房保障支出21.23万元。
(五)关于温州市文联2018年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市文联2018年一般公共预算当年拨款549.39万元,比2017年执行数减少131.03万元,主要是年初预算无“六大工程经费”和“文化事业建设费”等项目经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化体育与传媒支出456.96万元,占83.2%;社会保障和就业支出45.03万元,占8.2%;医疗卫生与计划生育支出26.17万元,占4.8%;住房保障支出21.23万元,占3.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)390.13万元,主要用于温州市文联人员工资、机关日常运转及离休费等方面的支出。
(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)66.83万元,主要用于办公设备更新、文艺家采风交流观摩、文艺家关怀、文艺名家讲坛日常维护、文艺名家讲坛活动、基层文艺工作、诗词学会活动、文艺家协会活动、文艺赛事组织等方面的支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.16万元,主要用于温州市文联人员基本养老保险缴费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.87万元,主要用于温州市文联人员职业年金缴费。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.17万元,主要用于温州市文联基本医疗保障的支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.14万元,主要用于温州市文联按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.09万元,主要用于温州市文联按国家规定为1998年后参加工作的职工缴纳的住房补贴支出。
(六)关于温州市文联2018年一般公共预算基本支出情况说明。
温州市文联2018年一般公共预算基本支出482.56万元,其中:
人员经费416.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费;
公用经费65.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于温州市文联2018年政府性基金预算支出情况说明。
温州市文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于温州市文联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。
2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2万元,与上年持平。主要用于接待全国各地文联及文艺团体来温文化交流接待等支出。3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费无预算。
(九)其他重要事项的情况说明。1.机关运行经费。
2018年温州市文联本级的机关运行经费财政拨款预算65.65万元。
2.政府采购情况。
2018年温州市文联各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。3.绩效目标设置情况。
2018年温州市文联项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款66.83万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.单位结余:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四篇:北京市文学艺术界联合会
北京市文学艺术界联合会
第六届北京剧本推介会政府采购项目技术需求
北京市委宣传部、北京市文联于2013年举办首届北京剧本推介会,目前已成功举办五届,历届展会情况请见市文联官网。2018年拟于11月下旬到12月上旬举办第六届北京剧本推介会。
一、指导思想
本届推介会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,立足弘扬社会主义核心价值观,传播中华优秀传统文化,以推进全国文化中心建设为目标,聚焦“一核一城三带两区”总体布局,围绕改革开放四十年,积极落实“一城三带”建设,扶持剧本创作,推出精品力作,为编剧提供展示推介、成长交流和交易剧本的平台。
二、展会主题与目标
(一)主题
讲好中国故事,传递正能量
(二)目标
1、打造剧本交易的枢纽平台。积极发挥北京市文化精品工程、文艺创作扶持等各种有效激励机制,吸引更多的知名编剧和优质文化公司等资源加入推介会和网上剧本超市,充分交流互动,促进行业发展。
2、提供职业编剧成长服务。为广大编剧提供优质的剧本推介点评、专业培训、编剧作品注册维权、平台交流服务,让有潜力的编剧通过这个公益平台成长为专业编剧,使北京真正成为艺术生产的原创中心。
3、推介会与网上剧本超市形成展会与互联网服务的联动。“网上剧本超市”网页于2014年底开通,每届推介会专设剧本超市体验区。2018年网上剧本超市全面升级改造,网页、手机应用APP和微信公众号同时开通,强化精品剧本、编剧推介、专家点评、编剧课堂、作品登记、版权交易与保护等栏目内容。剧本超市通过互联网常态化为编剧提供展示推介等服务,推介会则集中展现推介成果,通过线下活动强化推介和专业培训服务,增加品牌影响力。
一、主办单位及活动时间地点
(一)主办单位 中共北京市委宣传部 北京市文学艺术界联合会 北京市新闻出版广电局
(二)活动时间(暂定)
时间暂定2018年11月下旬到12月上旬,需租用展馆共计约5天,包括布展、展览和撤展,展览时长约三天。
(三)活动地点(部分选项)
1中国国际展览中心(老馆)第七号馆(面积约3000平米)2北京国际会议中心
3北京展览馆(面积约3000平米到4000平米)4或其他专业会展地点
三、展会思路
(一)展会流程与活动(暂定)
1.前期筹备:积极沟通市文联及所属相关协会工作人员、各参展方(包括电视剧编剧工作委员会、各编剧工作室和影视文化公司等),组织召开筹备会,制作完善展会各环节活动方案、宣传方案、平面设计等。2.征集剧本:通过市文联所属相关文艺家协会,征集优秀文学作品、影视剧本、舞台剧本等,并邀请相关协会推荐的专家进行点评推介。进一步设计包装优秀剧本。
3.知名编剧、导演、制片方、版权保护专家对话、论坛、讲座。4.编剧训练营:邀请资深编剧、版权专家开展剧本创作技巧、编剧权益保护讲座,并组织新手编剧走访编剧工作室和剧组进行实地培训。部分训练营实践活动可能会延续到展会后。
5.优质文化公司的项目合作交流:为往届剧本推介会落地成果提供宣传展示服务与平台。为优秀剧本和优秀编剧提供包装、宣传、展示。6.网上剧本超市升级体验活动:
网上剧本超市升级改造上线发布:以短视频、ppt等多媒体形式,展示剧本超市网页、app和公众号升级后的核心功能、产品发展历程;与网站内容潜在合作方沟通,注入编剧、剧本和培训等内容资源。录入并展示网站合作方;录入、设计、更新发布(网页版、app版和公众号、展板)剧本超市专家团队、优秀剧本、优秀编剧、编剧课程、版权交易与保护服务等内容。
7.展会后期总结:邀请各参展方及业界专家参与总结讨论展会经验。
(二)主要展区功能设置(暂定)
1、主舞台:供推介会的开幕式、知名编剧论坛活动、优秀剧本与优质项目路演、剧本签约使用,并通过播放征集的成片,优秀作品PPT及行业代表展板宣传等方式在此区域内集中展示推介会举办以来的优秀成果。
2、剧本及编剧展示区:展示推介入围剧本和参展编剧及编剧工作室;推介工作室的优质项目;展现优秀编剧的创作风格、创作理念和自身作品;
3、影视文化公司展示区:该区域主要展示参会的影视文化公司的剧本征集、创作和当前投资项目的宣传介绍;
4、自由洽谈区:供编剧、编剧工作室与影视文化公司自由洽谈使用。
5、编剧权益保护区:版权专家现场解答相关版权保护、项目法律风险及合同签订等法律问题。
6、命题式创作征集发布区:展示文化精品工程项目、编剧工作室和影视文化公司的命题式创作征集公告,通过视频、照片、展板等形式结合宣讲的方式集中展示各个不同命题创作征集内容。
7、互联网+剧本超市体验区:展示网上剧本超市自2014年开通以来的服务升级,产业汇聚之路。并对2018年网上剧本超市的升级改造和实现目标进行汇报展示。举办吸引编剧、制片方注册成会员的互动活动(设计思路上创新有科技感。区域内配备电子大屏幕,提供体验剧本超市的多台台式机和手机)。
8、剧本创作专业培训区:主要为此次推介会入围优秀作品的剧作者提供免费参加由权威专家授课的编剧实战训练活动,对他们进行专业创作培训、创作经验交流、剧组实地实践交流等精深服务(培训区设计成封闭式,有学员身份的人和工作人员可入内。可容纳大概200人,要求摆设讲台、大屏幕、学员桌椅)。
四、展会服务要求
(一)活动策划:
按照活动的需求和主题,负责制定项目活动方案、实施方案、开幕式方案、互联网+剧本超市体验方案;做好项目预算制定与控制。
(二)展会宣传方案
与市文联协商制作活动宣传方案、宣传视觉设计;负责会场广告、地铁广告、公交电视、广播报纸等宣传媒体费用;制作展会宣传广告视频、展会展示视频(包括精品剧本、推荐编剧、专家、剧本超市体验宣传视频等)、总结视频;制作展会活动日程单。
制作参展作品、参展方和剧本超市宣传册(刊):包括1.推介作品基本信息、2.参展方基本信息介绍、3.剧本超市核心功能。要求设计美观新颖。
(三)作品征集、参展资料收集:
筹备期间指派至少一名专员联络征集作品事宜、联络参展各方、编剧等,完成作品资料整理、展板素材收集,并将沟通完成情况及时向主办方工作人员反馈;
(四)展会设计与搭建:
负责会场布局设计、展板和展位设计、现场搭建、制作、展会设备租赁。
主舞台(不小于50平米)要求背景为大型LED屏幕组合,有音响灯光设备、视频设备,并配备具有相关资质和经验的操作人员。
展区、展位和展板设计要求有创意、有设计元素,简洁大方美观实用。展线设计清晰流畅,展区划分明确合理,能够带来较好的观展体验。展位设计符合不同展示功能的需求,必要的区域配备多媒体显示屏和负责调试的工作人员。根据需求为参展方要求提供展柜、桌椅等必要设施。
展会标志制作:设计沿用第五届北京剧本推介会标识(具体设计请参考北京文联馆网相关报道和图片)。
(五)展会服务和人员保障:
1.负责剧本评审专家、点评专家、论坛嘉宾、训练营培训、实践过程中产生的劳务费和工作餐。2.推介会展会筹备期间负责指派一名总监;两名策划或专职文案(要求有良好文字功底、擅长制作PPT;负责推介会文案及宣传、剧本超市栏目文案及宣传);派驻一名到二名专职联络专员(负责联络各参展方、编剧,进行作品征集、参展方资料收集);平面设计团队和网站界面设计人员(网上剧本超市)。
展会现场至少三名联络专员负责与各参展方、专家嘉宾、编剧学员沟通,并派专职文案负责收集撰写展会期间亮点新闻素材。展会开幕式安排主持人一到两名;剧本超市功能体验介绍人员两名(要求熟悉电子设备操作、形象和表达能力好);一个摄像摄影团队(要求两台摄像机、保证同时采集多个活动现场);
4.筹备和总结会、展会论坛、讲座等活动聘请速记留存文字资料。5.为参会工作人员、参展方和培训学员提供充足的场地出入证、停车证、工作餐、饮用水。
6.负责及时进行展会报批,提供展会安保服务,制定安保方案和安保措施,确保展会期间人员安全和会场秩序。
7.购买公众责任险;展期租赁一台救护车提供紧急救援。
(六)展会影像及速记资料留存、总结片制作:
负责留存主舞台活动、训练营、讲座论坛视频和速记资料留存,各展区参展各方互动影像资料收集,要求摄影摄像专业团队使用专业器材。
后期制作总结片视频,时长约15分钟,要求反应展会整体活动内容及效果。根据展会素材编写展会报告。
(七)配合市文联完成项目结项报告、绩效评价和审计。
将活动调查问卷二维码摆放在醒目位置,供参展方和编剧扫码答题。配合市文联收集制作项目绩效资料、完成结项报告、审计等。
第五篇:徐州市文学艺术界联合会
徐州市文学艺术界联合会共青团徐州市委员会 徐州市民防局
徐文联(2010)13号签发: 王雪春
关于举办首届徐州市“民防之风”
青少年曲艺大赛的通知
今年是新中国人民防空创立60周年,也是徐州人防创立60周年。为更好地宣传60年人防建设所取得的巨大成就和新时期人民防空的使命,加强对青少年的国防意识和防空减灾意识教育。徐州市文学艺术界联合会、共青团徐州市委员会、市民防局决定联合举办首届“民防之风”青少年曲艺大赛,以曲艺艺术的形式进一步推进民防知识进校园,推动校园曲艺艺术发展与繁荣,使广大青少年在寓教于乐中增长知识、提升素质和能力。现将有关事项通知如下:
一、主、协、承办单位
主办单位:徐州市文联
共青团徐州市委员会
徐州市民防局
协办单位:徐州市正丰酒业(云龙山酒)有限公司
徐州市贝斯特纺织有限公司
承办单位:徐州市文联曲艺家协会
二、大赛组委会
主任:王雪春中共徐州市委宣传部副部长
市文联党组书记、主席
执行主任:郭念堂市文联党组成员、副调研员 副 主 任:刘苏市民防局副局长
苗琳团市委副书记
组委会下设办公室,由李扬、杨全明任办公室主任,王连成、张巧玲、杨苏任办公室副主任。
三、大赛安排:
1、参加本次曲艺大赛,要求内容健康向上,有强烈的时代感。歌颂党、歌颂祖国、歌颂改革开放和人防建设的巨大变化,讴歌新时代、新风尚,反映社会现实和校园生活题材,讽刺不良现象和不文明行为的曲艺作品,尤其欢迎反应防空防灾知识教育和人防建设方面的曲艺作品。内容、体裁、形式不限,相声、小品、徐州琴书、山东快书、快板、双簧、哑剧、民间曲艺说唱等均可参赛,并特设幽默、滑稽等艺术门类作品参赛。欢迎各县(市)区所在大中专院校团委、学生会、中(小)学校积极组织曲艺爱好者参加。为扩大赛事范围,各地曲艺家协会、工矿企业工会等也可推荐曲艺演员创作宣传符合本次活动宗旨的曲艺作品参加曲艺大赛。此次大赛规模大、范围广,更注重新人新作和原创作品。
2、为发现、鼓励和培养校园曲艺新人,参赛者不分专业、业余。年龄、职业、地区不限,更欢迎周边省市地区青少年曲艺爱好者参加。本次大赛不收报名费和参赛费,凡参赛者均可申请加入徐州市曲艺家协会会员,获奖者颁发奖杯和获奖证书,并将参赛成绩在曲协存档,向有关部门及大型活动推荐。大赛结束后,曲协将组织专家对参赛演员进行艺术表演和作品创作培训,提高选手的艺术水平。同时,将出版由徐州市曲艺家协会编辑, 附有作者、表演者彩色照片和专家点评的“曲艺进校园”丛书--《校园曲艺
大赛入围作品集》。
3、主办单位届时将组织由曲艺作家、表演艺术家等组成的评委组,对参赛作品进行评审,评审后的作品将进行一、二、三等奖的现场比赛。本次大赛为鼓励新人将评选出“十大校园曲艺优秀新人奖”和若干“伯乐奖”。大赛将本着公平、公正、公开的原则,由观众监督进行。届时举行大型颁奖晚会,部分获奖者将与邀请的名人名家同台演出。
4、对优秀获奖作品,将推荐参加国家人民防空六十年大型文艺晚会的节目遴选。
四、大赛时间:2010年11月
五、报送形式:
本次大赛以单位与个人相结合的形式报送参赛节目。每单位参加曲艺大赛节目3—5个,所参赛节目剧本与登记表(电子版)于10月底前统一报送至徐州市文联曲艺家协会。
邮箱:yyyyyy417@163.com
电话:0516-80800761、***联系人:徐芳
(具体比赛时间另行通知)
徐州市文学艺术界联合会 共青团徐州市委员会 徐
州
市
民
防
局
2010年6月1日
首届徐州市“民防之风”青少年曲艺大赛登记表
(复印有效)