醴陵文学艺术界联合会2016部门决算公开

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第一篇:醴陵文学艺术界联合会2016部门决算公开

醴陵市文学艺术界联合会2016年度部门

决算公开

一、醴陵市文学艺术界联合会部门职责及设置情况

醴陵市文联是中共醴陵市委领导下的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,其主要职能是:

1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策,制订全市文学艺术的发展计划,并组织实施。

2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工 作者,发展和繁荣我市文学艺术事业,满足人民群众的文化生活需要。

3、组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作,组织文艺演出、展出活动,创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。

4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活,加强创作实践,参与省内外、国内外文化艺术交流。

5、组织广大文艺工作者、评论工作者,开展各种文艺理论研究。

6、采取多种形式和途径,培养全市各类文学艺术人才。

7、编辑出版《渌水风》和醴陵文学艺术界联合会网站的建设,为广大文学艺术工作者提供创作园地和宣传平台。

8、加强《醴陵陶瓷书画院》管理,为推介醴陵陶瓷书画品牌、促进书画艺术交流打造平台。

9、完成市委、市政府交给的其他工作。

醴陵市文联核定行政编制2人,现有5人,其中副处1人,正科2人,副科1人,临时人员1人。

本单位无下属预算单位。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

单位年初收入95.91万元,其中:其他收入8万元,上年结转9.91万元,支出87.77万元。

本年度执行中无调整。

(二)收入支出决算执行情况说明

(1)、2016年收入决算数105.82万元,其中:财政拨款95.91万元,占总收入91%,其他收入8万元,占总收入1%。2015年度决算数收入69.71万元,其中其他收入7.8万元,同比增加36.11万元。2016年支出决算数87.77万元,2015年支出决算数59.8万元,同比增加27.97万元。(2)、2016年收入决算情况:财政拨款95.91万元,其中:一般公共服务支出3万元,文化体育与传媒支出91.87万元,医疗卫生与计划生育支出1.04万元。

(3)、2016年支出决算情况:2016年支出决算数87.77万元,其中:文化体育与传媒支出65.73万元,医疗卫生与计划生育支出1.04万元。重点专项支出21万元。

(4)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况:

1.基本支出:2016年决算数为57.1万元,是指工资福利支出33.39万元,一般商品服务支出16.33万元,对个人和家庭的补助支出7.38万元。

2.项目支出:2016年决算数为21万元,是指文化体育与传媒支出21万元,其中群众文化15万元,其他文化6万元。

(三)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况: 1、2016年“三公”经费决算数13.18万元,其中:公务接待费8.47万元,公务车运行费用4.71万元。2016年“三公”经费预算数15万元,其中:公务接待费8.5万元,公务车运行费用6.5万元。“三公”经费预算比2016年度决算数少1.82万元。其中:公务接待费比预算数少0.03万元;主要是因为公务接待人员、批次减少。公务用车购置及运行费比预算数少1.79万元。由于精减工作经费。2、2016年“三公”经费决算数13.18万元。其中:公务接待费8.47万元,公务车运行费用4.71万元,2015年“三公”经费决算数6.16万元,其中:公务接待费3.68万元,公务车运行费用2.48万元,相比增加7.02万元,主要由于2016公务接待人员、批次减少以及机关人员增加导致公务接待费及公务用车购置及运行费相应增加。3、2016年“三公”经费决算情况:

公务车用车保有量1台、因公出国(境)费无发生额;

2016年公务接待费决算数8.47万元,公务接待批次70次及人数368人。上年度三公经费总额6.16万元,本年“三公”经费比上年略有上升,主要原因是人员及工作专项增加。

三、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。行政单位机关运行经费支出16.33万元,上年数34.65万元,比上年减少18.32万元。由于人员调整、调资、职级并行等。

(二)政府采购支出情况。2016年政府采购支出0.96万元。由于人员增加购办公设备。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本单位共有一般公务用车1 辆。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年我单位以绩效目标实现为导向,深入开展绩效跟踪监控和财政支出绩效评价。进一步加强制度建设,强化绩效评价结果应用,对发现的问题及时改进。健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。预算绩效管理取得新成效。

第二篇:上饶文学艺术界联合会2017部门

上饶市文学艺术界联合会2017部门

决算

目 录

第一部分 上饶市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 上饶市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为市直各文艺家协会和各县(市、区)文联,做好联络、协调、服务工作,反映和听取文艺界的情况和意见。

2.组织召开上饶市文联代表大会、全委会、主席团会议,各艺术家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。

3.组织团体会员的文艺创作和评论,主办各类文艺活动及文艺评奖,主管本级文艺刊物。开展学术交流、人才培训和调研工作。

4.维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

5.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:上饶市文学艺术界联合会。

本部门2017年年末编制人数12人,其中行政编制6人,事业编制6人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数0人。第二部分 2017部门决算表 第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017收入总计370.67万元,其中年初结转和结余72.51万元,较2016年减少27.57万元,下降6%;本年收入合计298.16万元,较2016年减少54.71万元,下降15.50%,主要原因是:本减少了美术馆建设经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入298.16万元,占 100%;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017支出总计307.57万元,其中本年支出合计 307.57万元,较2016年减少18.16万元,下降5.58%,主要原因是:本减少对美术馆前建设经费支出;年末结转和结余63.10万元,较2016年减少9.41万元,下降12.98%,主要原因是:上年结余美术馆前建设经费,今年继续用于美术馆前期建设零星支出。

本年支出的具体构成为:基本支出165.89万元,占53.93%;项目支出141.68万元,占46.07%;经营支出 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)万元,占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为270.49万元,决算数为307.57万元,完成年初预算的113.71%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为229.51万元,决算数为241.87万元,完成年初预算的105.39%,主要原因是:按年初预算进度支出。

(二)公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。

(三)文化体育与传媒支出年初预算数为4.85万元,决算数为4.85万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。

(四)节能环保支出年初预算数为3.63万元,决算数为3.63万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。

(五)城乡社区支出年初预算数为32.5万元,决算数为32.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初预算进度支出。

(六)住房保障金年初预算数为10.38万元,决算数为10.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.59万元,决算数为7.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支出165.89万元,其中:

(一)工资福利支出122.56万元,较2016年增加24.33 万元,增长24.77%,主要原因是:增加了对个扶贫干部的扶贫补贴经费等。

(二)商品和服务支出23.04万元,较2016年增加18.13万元,增长368.96 %,主要原因是:本开展了多项文艺活动,增加了日常办公经费的支出。

(三)对个人和家庭补助支出18.64万元,较2016年减少24.2万元,下降56.49%,主要原因是:本退休人员已由社保发放工资。

(四)其他资本性支出1.66万元,较2016年增加1.66万元,增长100%,主要原因是:本单位新添置了办公设备。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为2.26万元,完成预算的113%,决算数较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为2.26万元,完成预算的113%,决算数较2016年增加0.69万元,增长43.95%。主要原因是:本开展多项文艺活动,增加了该项的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务 用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增长(下降)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:.........;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年减少3.94万元,下降100%。主要原因是:上公车已上缴,单位实行了公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017机关运行经费支出 23.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加18.13万元,增长368.96%,主要原因是:本开展多项文艺活动,增加了该项的接待支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017政府采购支出总额1.48万元,其中:政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2017XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对“文化创作及繁荣”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出 0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价结果为良好,但也存在年初预算到位率偏低等问题,需进一步提升预算管理水平(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。我部门今年在省级部门决算中反映“文化创作与繁荣”项目绩效自评结果。

“文化创作与繁荣”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩 效目标,文化创作与繁荣 项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是开阔文艺家的艺术视野,激发文艺家的创作灵感,创作更多的筋骨,有道德、有温度的文艺作品,更好地宣传上饶,推介上饶;二是通过开展采风创作,异地交流活动,加强我市对外文艺交流,激发文艺家的创作灵感,创作更多文艺作品,更好地宣传上饶,为“上乖宣饶”服务;三是丰富群众文化生活。发现的问题及原因:项目执行进度需进一步加强。下一步改进措施:为提高财政资金使用效益,加快项目支出进度,对项目资金管理、督查进行了明确要求,严格执行项目支出进度考核和督查制度,形成加快项目支出进度的长效机制。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇:江苏省文学艺术界联合会

江苏省文学艺术界联合会

江苏省文联筹备委员会(1953.07-1954.09)

主 任:李俊民江苏省文联第一届委员会(1954.09-1956.11)

主 席:俞铭璜

副主席:方光焘 徐 进 钱静人 周 邨江苏省文联第二届委员会(1956.11-1960.03)

主 席:方光焘

副主席:张梅安 李 进 陈之佛 陈 洪 陈瘦竹 周民邨 范烟桥 钱静人江苏省文联第三届委员会(1960.03-1966.05)

主 席:方光焘

副主席:李 进 陈之佛 陈瘦竹 陈 洪 周 邨 范烟桥 张梅安 钱静人 伊 兵江苏省文联第三届委员会(文革时期1966.05-)

主 席:方光焘

副主席:李 进 陈瘦竹 陈 洪 周 邨范烟桥 钱静人 伊 兵江苏省文联第三届委员会(1978.12-1980.04)

主 席:李 进

副主席:陈瘦竹 陈 洪 周 邨 钱静人江苏省文联第四届委员会(1980.04-1992.09)

主 席:李 进

名誉主席:陈白尘

副主席:艾 煊 刘海粟 陈 洪 陈瘦竹 沈亚威 周 邨 海 笑 钱静人江苏省文联第五届委员会(1992.09-1997.12

主 席:王光炜

副主席:王 鸿 方全林 陆文夫 张继青(女)陈鹏年 赵绪成 潘振声 潘震宙江苏省文联第六届委员会(1997.12-2004.11)

主 席:顾 浩

副主席:杨承志(女)姚志强 王臻中 赵绪成 苏子龙 朱福熙 高五一 张继青(女)

杨乃珍(女)尉天池 朱昌耀江苏省文联第七届委员会(2004.11-2010.02)

主 席:顾 浩

副主席:冯健亲 王慧芬(女)杨承志(女 2004.11-2008.1)高以俭 赵绪成 凡 兵 周明贵

朱昌耀 言恭达 顾 芗(女)宋玉麟 陶思炎

第四篇:昆明市文学艺术界联合会

昆明市文学艺术界联合会

公开选调公务员报考诚信承诺书

我已认真阅读昆明市文学艺术界联合会面向全市公开选调公务员的公告,清楚并理解其内容。在此我郑重承诺:

一、自觉遵守《中华人民共和国公务员法》等有关规定和政策。遵守考试纪律,服从考试安排,不舞弊或协助他人舞弊。

二、真实、准确地提供本人个人信息、证明资料、证件等相关材料;同时准确填写及核对有效的手机号码、联系电话、通讯地址等联系方式,并保证在考试期间联系畅通。

三、不弄虚作假。不伪造、不使用假证明、假证书。

四、如被确定为选调对象,本人负责协调办理调动手续的相关工作。

对违反以上承诺所造成的后果,本人自愿承担相应责任。

报考人本人签名:

本人身份证号码:

年月日

附:对违反有关规定已报名参加考试人员的相关处理措施

1.未真实、准确地提供个人信息、证明资料、证件等相关材料或未准确提供有效的手机号码、联系电话、通讯地址,造成信息无法传递的,由报名人员自行承担可能的无法知晓笔试成绩、无法进行面试、体检、考核或录用等的相关后果。

2.对个人信息弄虚作假,或伪造、变造、使用假证明、假证书的,可采取以下措施:

(1)视情节轻重,对违规人员分别予以取消本次考试或录用资格并登记为考试作弊人员、建议原单位予以处分。

(2)涉及违反治安管理处罚法的行为,移交公安机关处理。

3.未在报名表中设置但已公示的相关标准及规定,考生若明知自身达不到条件却执意报名,经查实本人达不到标准的,按填报虚假信息处理。

第五篇:文学艺术界联合会章程

郊区文学艺术界联合会章程

第一章 总 则

第一条 郊区文学艺术界联合会(简称郊区文联)是郊区文学艺术界的联合组织,是正科级建制全额拨款的事业单位,是中国共产党领导下的全区性人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是长治市文联的团体会员。

 第二条 本会的宗旨是:团结和组织全区广大文艺工作者,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持党的基本路线和基本纲领,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,贯彻“百花齐放,百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,提倡多样化,致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业,为促进社会主义物质文明和精神文明建设而奋斗。

 第三条 本会的主要任务:

1、对各团体会员负有联络、协调、服务、指导的职责,对各文艺家协会负有领导、管理的职责。

2、以多出文艺精品、多出文艺人才为目标,充分发挥自身优势,采取各种措施,努力提高全区文艺创作与文艺活动的水平;大力扶植和培养文艺新人,不断壮大我区文艺队伍。

3、组织和支持广大文艺工作者经常深入生活,积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动。

4、支持各团体会员依据宪法、法律和章程,独立自主地、创造性地开展工作,不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题,总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新鲜经验,使文艺工作自觉服从于全党工作的大局,更好地服务于改革开放与两个文明建设。

5、积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系,加强同政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作,努力推进全县文艺界的团结,不断扩大与兄弟县、市文艺界之间的联系、交流与合作。

6、贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策,及时反映广大文艺工作者的意见和要求,关心他们的工作和生活,维护他们的正当权益。

7、视需要与可能,积极创造条件,兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施,不断增强自身的活力与凝聚力。

第二章 会 员

第四条 凡郊区文学艺术界文艺团体,承认并自愿遵守本会章程,均可申请加入本会,经批准后,即为本会团体会员。

第五条凡赞成本会章程,居住在长治市郊区范围的公民,符合下列条件之一者,均可申请加入本会:

1、本人爱好文艺创作,曾参加本会及各协会主办的各类文艺活动;

2、本人的文学、艺术作品或理论文章在市级以上报刊、文艺活动中发表、展演、获奖、收藏;

3、长期参与组织和支持本会开展活动的各部门、各单位的专业工作人员和领导干部以及社会各界有识之士。

第六条 会员的权利:

1、有选举权和被选举权;

2、有对本会工作的监督批评权和建议权;

3、优先参加本会组织的活动;

4、退会自由。

第七条 会员的义务:

1、遵守本会章程,执行本会决议,完成本会布置的工作;

2、及时向本会报送工作总结和工作计划。

3、按规定缴纳会费。

第八条 团体会员如违犯国家法律,对社会造成危害,或严重违反本会章程,或长期不开展活动,经讨论通过,可给予警告、限期整顿和取消团体会员资格等处理。

第三章 组织机构

第九条本会为明确责任分工,确保各司其职,促进各项工作有序、扎实、高效开展,根据长治市文联“两部两室”的机构设置,结合郊区实际情况,成立了相应内设机构。即:组织联络部、《百谷》编辑部、文学研究室、文联办公室。

第十条组织联络部负责联系市文联及各兄弟县、市、区文联,做好联络、协调、服务工作。负责联系各协会,参加、协助各协会举办的各类业务活动和社会活动;负责与协会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管。负责由文联主办的各种业务活动、会议的组织协调、文件起草工作。负责举办文艺活动和对外文艺交流工作。协助领导和有关部门进行评奖、表彰工作。负责文艺工作者合法权益的保障工作,承办文艺团体合法权益受到侵害的有关事宜。

第十一条《百谷》编辑部编发稿件以本区作者为主(兼发少量外稿),以出作品、出人才为已任,培养壮大本地文学创作队伍。对自然来稿和组稿、约稿都要做妥善处理。文学类稿件及艺术类稿件均由编辑统筹处理。主编负责文学类稿件的编审、终校;负责封面、封

二、封

三、封底、美术类稿件的编校及内文版式、插图、艺术类稿件的选定。编辑负责内文版式、插图、艺术类稿件的编排、校对;负责来稿登记、分发刊物、发放稿费及日常邮件收发等行政事务。

第十二条: 文学研究室负责组织、联络全区文艺理论工作者研究新时期的主要文艺思潮和重大思想理论问题。探索文艺创作规律,总结创作经验,推动全区文艺评论和文艺理论研究工作的开展。对文艺理论和有关文艺思想的动态(主要是区内动态)予以调查研究,协同各协会编制创作计划,并对重点作品予以帮助和指导。对区内涌现的新人新作予以扶植鼓励,写出推荐和评论文章,或组织作品作者研讨会,推荐或组织优秀作品出版。与全市各兄弟县、市、区文联文学研究室保持经常的工作交流,积极参与文艺理论研讨活动。组织、联络区内文艺理论和评论工作者就文艺思想、创作和评论动向,适时进行学术交流。组织重点作者撰写有关文艺理论和文艺评论稿件,辅导文艺创作。

第十三条:文联办公室负责与市文联办公室的沟通协调,负责联系和接待工作。安排文联领导活动,承担区文联重大活动、会议的安排和组织活动。负责区文联的后勤管理和服务工作。负责区文联劳动、人事、工资的管理工作。负责文件的传阅、保管、归档和保密工作,负责印、信的保管使用和信函、报刊、杂志的取送、分发、借阅及管理工作。负责文联会议记录的整理工作。负责对规章制度的执行情况进行检查、督促工作和目标责任制的考核、管理工作。负责区文联的综合、调研、信息工作。

第四章 经 费

第十四条 本会经费来源:

1、主要为区财政拨款;

2、会员会费;

3、企业、团体、个人捐助;

4、其他合法收入。

第五章 附 则

第十五条 本章程自代表大会通过之日起生效。修改本会章程须经代表大会讨论批准。本章程解解释权属郊区文学艺术界联合会委员会。

二00七年七月三十一日

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