第一篇:温州文学艺术界联合会2018年部门预算
温州市文学艺术界联合会2018年部门预算
一、温州市文学艺术界联合会概况
(一)主要职能
温州市文学艺术界联合会(简称温州市文联)是市委领导下的,由全市性文学艺术家协会、各县(市、区)文联和企业文联组成的群众团体,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,主要工作职能是:
1.对团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责,对所属市本级文学艺术家协会实施管理,并通过理论学习、文艺采风、创作研讨、培训辅导、对外交流以及权益保障等工作,对团体会员进行组织和指导。
2.坚持社会主义核心价值观,弘扬以社会主义、爱国主义和集体主义为核心的民族精神以及锐意改革创新的时代精神,组织和推动文艺工作者加强学习,认真贯彻党的文艺政策,不断提高文艺工作者的思想素质和业务水平。
3.致力于保护和弘扬温州地域文化,重视和培养温州本土文艺人才,加强对文艺人才特别是青年文艺人才的扶持和培养,不断壮大文艺队伍。
4.充分发挥各团体会员的作用,努力增强全市文艺界的团结,密切与各省及各兄弟城市文艺界的联系,积极扩大对外文化交流,并与党委政府文化艺术主管部门和人民团体紧密合作,共同发展我市文学艺术事业。5.依法维护各团体会员和文学艺术家的合法权益,在团体会员和文学艺术家的正当权益受到侵犯时,依法提供帮助和支持。
6.积极参与文化大市和社会文化事业建设,注重发展企业文化、农村文化、社区文化和校园文化;加强市级机关文联、企业(行业)文联和乡镇文联队伍建设,支持、指导市级机关文联、企业(行业)文联和乡镇文联开展文艺活动。
7.根据政府的有关政策,以改革创新的思路,鼓励和兴办繁荣文艺所需的文化产业,面向社会提供文化服务,面向市场提供文化产品,促进文艺事业健康发展。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,温州市文联仅包括本级,无下属单位。
二、温州市文联2018年部门预算安排情况说明
(一)关于温州市文联2018年收支预算情况的总体说明。按照综合预算的原则,温州市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。温州市文联2018年收支总预算549.39万元。
(二)关于温州市文联2018年收入预算情况说明。温州市文联2018年收入预算549.39万元,其中:一般公共预算拨款收入549.39万元,占100%。
(三)关于温州市文联2018年支出预算情况说明。
温州市文联2018年支出预算549.39万元。1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出456.96万元、社会保障和就业支出45.03万元、医疗卫生与计划生育支出26.17万元和住房保障支出21.23万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出416.91万元,公用经费支出65.65万元,项目支出66.83万元。
(四)关于温州市文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
温州市文联2018年财政拨款收支总预算549.39万元。包括:一般公共预算拨款收入549.39万元;支出包括:文化体育与传媒支出456.96万元、社会保障和就业支出45.03万元、医疗卫生与计划生育支出26.17万元和住房保障支出21.23万元。
(五)关于温州市文联2018年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市文联2018年一般公共预算当年拨款549.39万元,比2017年执行数减少131.03万元,主要是年初预算无“六大工程经费”和“文化事业建设费”等项目经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化体育与传媒支出456.96万元,占83.2%;社会保障和就业支出45.03万元,占8.2%;医疗卫生与计划生育支出26.17万元,占4.8%;住房保障支出21.23万元,占3.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)390.13万元,主要用于温州市文联人员工资、机关日常运转及离休费等方面的支出。
(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)66.83万元,主要用于办公设备更新、文艺家采风交流观摩、文艺家关怀、文艺名家讲坛日常维护、文艺名家讲坛活动、基层文艺工作、诗词学会活动、文艺家协会活动、文艺赛事组织等方面的支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.16万元,主要用于温州市文联人员基本养老保险缴费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.87万元,主要用于温州市文联人员职业年金缴费。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.17万元,主要用于温州市文联基本医疗保障的支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.14万元,主要用于温州市文联按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.09万元,主要用于温州市文联按国家规定为1998年后参加工作的职工缴纳的住房补贴支出。
(六)关于温州市文联2018年一般公共预算基本支出情况说明。
温州市文联2018年一般公共预算基本支出482.56万元,其中:
人员经费416.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费;
公用经费65.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于温州市文联2018年政府性基金预算支出情况说明。
温州市文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于温州市文联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。
2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2万元,与上年持平。主要用于接待全国各地文联及文艺团体来温文化交流接待等支出。3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费无预算。
(九)其他重要事项的情况说明。1.机关运行经费。
2018年温州市文联本级的机关运行经费财政拨款预算65.65万元。
2.政府采购情况。
2018年温州市文联各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。3.绩效目标设置情况。
2018年温州市文联项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款66.83万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.单位结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第二篇:2018年澄迈文学艺术界联合会部门预算
2018年澄迈县文学艺术界联合会部门预算
目录
第一部分 县文联(部门)概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 县文联(部门)2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
县文联(部门)2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 县文联(部门)概况
一、主要职能
贯彻落实党的文艺工作方针和“双百”方针,对各团体会员进行组织、联络、指导、协调、服务。加强与所属文学艺术界协会的联系,沟通党委、政府和社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,充分调动文艺工作者创作积极性。并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作,共同发展全县文化艺术事业;负责向有关方面反映团体会员 的情况和要求;承担团体会员需要统筹安排协调的活动事宜;负责对所属协会的管理。组织文学创作、艺术创作和表演,丰富我县广大人民群众的文化生活,构建和谐社会。
二、部门预算单位构成 澄迈县文学艺术界联合会
第二部分
澄迈县文学艺术界联合会(部门)2018年
部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 县文联(部门)2018年部门预算情况说明
一、关于县文联(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
县文联(部门)2018年财政拨款收支总预算63.46万元。其中,收入总计63.46万元,包括一般公共预算本年收入63.46万元、支出总计63.46万元,包括一般公共服务支出32.230万元、文化体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出4.91万元、医疗卫生与计划生育支出7.11万元、住房保障支出3.21万元。
二、关于县文联(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
县文联(部门)2018年一般公共预算当年拨款63.46万元,比上年预算数(64.86万元)减少1.4万元,主要是人员调动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出32.23万元,占50.8%;文化体育与传媒支出16万元,占25.3%;社会保障和就业支出4.91万元,占7.7%;医疗卫生与计划生育支出7.11万元,占11.1%;住房保障支出3.21万元,占5.1%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)行政运行(项)2018年预算数为32.23万元。2.文化体育与传媒支出16万元。
三、关于县文联(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明
县文联(部门)2018年一般公共预算基本支出为47.46万元,其中:
人员经费42.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金。
公用经费4.95万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、县文联(部门)2018年“三公”经费预算情况说明
县文联(部门)2018年“三公”经费预算数为0万元。与上年预算(8.62万元)下降100%,主要原因是取消公车改革。
五、县文联(部门)2018年没有政府性基金预算情况
六、关于县文联(部门)2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,县文联(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县文联(部门)2018年收支总预算63.46万元。
七、关于县文联(部门)2018年收入预算情况说明 县文联(部门)2018年收入预算63.46万元,经费拨款收入63.46万元,占100%。
八、关于县文联(部门)2018年支出预算情况说明 澄迈县文学艺术界联合会(部门)2018年支出预算63.46万元,其中:基本支出47.46万元,占75%;项目支出16万元,占25%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年县文联(部门)机关运行经费预算63.46万元。
(二)政府采购情况
2018年县文联(部门)没有政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况 2018年县文联无单位车辆
(四)绩效目标设置情况
2018年县文联(部门)0个项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三篇:上饶文学艺术界联合会2017部门
上饶市文学艺术界联合会2017部门
决算
目 录
第一部分 上饶市文学艺术界联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 上饶市文学艺术界联合会部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为市直各文艺家协会和各县(市、区)文联,做好联络、协调、服务工作,反映和听取文艺界的情况和意见。
2.组织召开上饶市文联代表大会、全委会、主席团会议,各艺术家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。
3.组织团体会员的文艺创作和评论,主办各类文艺活动及文艺评奖,主管本级文艺刊物。开展学术交流、人才培训和调研工作。
4.维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
5.承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:上饶市文学艺术界联合会。
本部门2017年年末编制人数12人,其中行政编制6人,事业编制6人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数0人。第二部分 2017部门决算表 第三部分 2017部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017收入总计370.67万元,其中年初结转和结余72.51万元,较2016年减少27.57万元,下降6%;本年收入合计298.16万元,较2016年减少54.71万元,下降15.50%,主要原因是:本减少了美术馆建设经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入298.16万元,占 100%;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017支出总计307.57万元,其中本年支出合计 307.57万元,较2016年减少18.16万元,下降5.58%,主要原因是:本减少对美术馆前建设经费支出;年末结转和结余63.10万元,较2016年减少9.41万元,下降12.98%,主要原因是:上年结余美术馆前建设经费,今年继续用于美术馆前期建设零星支出。
本年支出的具体构成为:基本支出165.89万元,占53.93%;项目支出141.68万元,占46.07%;经营支出 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)万元,占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为270.49万元,决算数为307.57万元,完成年初预算的113.71%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为229.51万元,决算数为241.87万元,完成年初预算的105.39%,主要原因是:按年初预算进度支出。
(二)公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。
(三)文化体育与传媒支出年初预算数为4.85万元,决算数为4.85万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。
(四)节能环保支出年初预算数为3.63万元,决算数为3.63万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。
(五)城乡社区支出年初预算数为32.5万元,决算数为32.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初预算进度支出。
(六)住房保障金年初预算数为10.38万元,决算数为10.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.59万元,决算数为7.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算进度支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支出165.89万元,其中:
(一)工资福利支出122.56万元,较2016年增加24.33 万元,增长24.77%,主要原因是:增加了对个扶贫干部的扶贫补贴经费等。
(二)商品和服务支出23.04万元,较2016年增加18.13万元,增长368.96 %,主要原因是:本开展了多项文艺活动,增加了日常办公经费的支出。
(三)对个人和家庭补助支出18.64万元,较2016年减少24.2万元,下降56.49%,主要原因是:本退休人员已由社保发放工资。
(四)其他资本性支出1.66万元,较2016年增加1.66万元,增长100%,主要原因是:本单位新添置了办公设备。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为2.26万元,完成预算的113%,决算数较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为2.26万元,完成预算的113%,决算数较2016年增加0.69万元,增长43.95%。主要原因是:本开展多项文艺活动,增加了该项的接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务 用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增长(下降)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:.........;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年减少3.94万元,下降100%。主要原因是:上公车已上缴,单位实行了公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017机关运行经费支出 23.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加18.13万元,增长368.96%,主要原因是:本开展多项文艺活动,增加了该项的接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017政府采购支出总额1.48万元,其中:政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2017XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“文化创作及繁荣”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出 0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价结果为良好,但也存在年初预算到位率偏低等问题,需进一步提升预算管理水平(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。我部门今年在省级部门决算中反映“文化创作与繁荣”项目绩效自评结果。
“文化创作与繁荣”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩 效目标,文化创作与繁荣 项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是开阔文艺家的艺术视野,激发文艺家的创作灵感,创作更多的筋骨,有道德、有温度的文艺作品,更好地宣传上饶,推介上饶;二是通过开展采风创作,异地交流活动,加强我市对外文艺交流,激发文艺家的创作灵感,创作更多文艺作品,更好地宣传上饶,为“上乖宣饶”服务;三是丰富群众文化生活。发现的问题及原因:项目执行进度需进一步加强。下一步改进措施:为提高财政资金使用效益,加快项目支出进度,对项目资金管理、督查进行了明确要求,严格执行项目支出进度考核和督查制度,形成加快项目支出进度的长效机制。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
(一)上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四篇:江苏省文学艺术界联合会
江苏省文学艺术界联合会
江苏省文联筹备委员会(1953.07-1954.09)
主 任:李俊民江苏省文联第一届委员会(1954.09-1956.11)
主 席:俞铭璜
副主席:方光焘 徐 进 钱静人 周 邨江苏省文联第二届委员会(1956.11-1960.03)
主 席:方光焘
副主席:张梅安 李 进 陈之佛 陈 洪 陈瘦竹 周民邨 范烟桥 钱静人江苏省文联第三届委员会(1960.03-1966.05)
主 席:方光焘
副主席:李 进 陈之佛 陈瘦竹 陈 洪 周 邨 范烟桥 张梅安 钱静人 伊 兵江苏省文联第三届委员会(文革时期1966.05-)
主 席:方光焘
副主席:李 进 陈瘦竹 陈 洪 周 邨范烟桥 钱静人 伊 兵江苏省文联第三届委员会(1978.12-1980.04)
主 席:李 进
副主席:陈瘦竹 陈 洪 周 邨 钱静人江苏省文联第四届委员会(1980.04-1992.09)
主 席:李 进
名誉主席:陈白尘
副主席:艾 煊 刘海粟 陈 洪 陈瘦竹 沈亚威 周 邨 海 笑 钱静人江苏省文联第五届委员会(1992.09-1997.12
主 席:王光炜
副主席:王 鸿 方全林 陆文夫 张继青(女)陈鹏年 赵绪成 潘振声 潘震宙江苏省文联第六届委员会(1997.12-2004.11)
主 席:顾 浩
副主席:杨承志(女)姚志强 王臻中 赵绪成 苏子龙 朱福熙 高五一 张继青(女)
杨乃珍(女)尉天池 朱昌耀江苏省文联第七届委员会(2004.11-2010.02)
主 席:顾 浩
副主席:冯健亲 王慧芬(女)杨承志(女 2004.11-2008.1)高以俭 赵绪成 凡 兵 周明贵
朱昌耀 言恭达 顾 芗(女)宋玉麟 陶思炎
第五篇:昆明市文学艺术界联合会
昆明市文学艺术界联合会
公开选调公务员报考诚信承诺书
我已认真阅读昆明市文学艺术界联合会面向全市公开选调公务员的公告,清楚并理解其内容。在此我郑重承诺:
一、自觉遵守《中华人民共和国公务员法》等有关规定和政策。遵守考试纪律,服从考试安排,不舞弊或协助他人舞弊。
二、真实、准确地提供本人个人信息、证明资料、证件等相关材料;同时准确填写及核对有效的手机号码、联系电话、通讯地址等联系方式,并保证在考试期间联系畅通。
三、不弄虚作假。不伪造、不使用假证明、假证书。
四、如被确定为选调对象,本人负责协调办理调动手续的相关工作。
对违反以上承诺所造成的后果,本人自愿承担相应责任。
报考人本人签名:
本人身份证号码:
年月日
附:对违反有关规定已报名参加考试人员的相关处理措施
1.未真实、准确地提供个人信息、证明资料、证件等相关材料或未准确提供有效的手机号码、联系电话、通讯地址,造成信息无法传递的,由报名人员自行承担可能的无法知晓笔试成绩、无法进行面试、体检、考核或录用等的相关后果。
2.对个人信息弄虚作假,或伪造、变造、使用假证明、假证书的,可采取以下措施:
(1)视情节轻重,对违规人员分别予以取消本次考试或录用资格并登记为考试作弊人员、建议原单位予以处分。
(2)涉及违反治安管理处罚法的行为,移交公安机关处理。
3.未在报名表中设置但已公示的相关标准及规定,考生若明知自身达不到条件却执意报名,经查实本人达不到标准的,按填报虚假信息处理。