第一篇:2018年威海文登区人民检察院部门预算
2018年威海市文登区人民检察院部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表
六、财政拨款安排的基本支出预算表
七、财政拨款安排的支出预算科目表
八、政府性基金预算支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督;
(二)对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;
(三)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;
(四)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;
(五)对于行政诉讼实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门预算单位构成
威海市文登区人民检察院部门预算单位共1家,为行政单位,即威海市文登区人民检察院本级。
第二部分
2018年部门预算表
(详见附件:2018年部门预算公开
附表.xls)
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为1480.56万元,其中:财政拨款1480.56万元,占100%。
2018年支出预算为1480.56万元,其中:基本支出1480.56万元,占100%。
(二)财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为1480.56万元,其中:一般公共预算1480.56万元,占100%。
2018年财政拨款支出预算为1480.56万元,其中:公共安全(类)支出994.88万元,占67.20%;社会保障和就业(类)支出205.22万元,占13.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出73.29万元,占4.95%;住房保障(类)支出207.17万元,占13.99%。
(三)一般公共预算收支情况
2018年一般公共预算当年拨款1480.56万元,比上年增长21.22%,主要是实有人数及人员工资增加。
2018年当年一般公共预算支出预算为1480.56万元,比上年增长21.22 %,其中:公共安全(类)支出994.88万元,占67.20%;社会保障和就业(类)支出205.22万元,占13.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出73.29万元,占4.95%;住房保障(类)支出207.17万元,占13.99%。
具体情况如下:
1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出994.88万元,主要用于单位人员支出、机构日常运行支出、办案业务费等支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出143.71万元,主要用于人员养老保险支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出57.48万元,主要用于人员职业年金缴费支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出0.3万元,用于补发死亡人员抚恤金;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)支出3.73万元,主要用于人员失业保险、工伤保险和生育保险支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出58.92万元,主要用于人员医疗保险支出;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出14.37万元,主要用于人员医疗补助支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出101.99万元,主要用于人员住房公积金缴存支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)105.18万元,主要用于人员购房补贴支出。
(四)政府性基金预算收支情况
检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算1480.56万元,其中:
人员经费1339.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费140.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年检察院没有预算资金安排的政府采购事项。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况 2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
预算共17.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费13.95万元,公务接待费3.5万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)21.45万元,其中:因公出国(境)费与2017年基本持平为0万元、公务用车购置及运行费减少21.45万元、公务接待费与2017年基本持平为3.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后公车数量减少,因此运行费用减少。
(三)机关运行经费情况
2018年,检察院的机关运行经费财政拨款预算为140.91万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,检察院共有车辆11辆;没有单位价值100万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排配置的单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2018年检察院没有财政拨款安排的投资类发展项目,所以不涉及绩效目标设置。
第四部分
— 12 — 名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)
弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、公共安全(类)检察(款)行政运行(项):反映检察院的人员支出和基本事务支出。
十五、公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项):反映其他用于检察方面的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的养老保险缴费经费。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映财政部门集中安排的职业年金缴费经费。
十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映财政部门集中安排的其他社会保险缴费经费。
十九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
二十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映财政部门集中安排的行政单位公积金缴存经费。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映财政部门集中安排的购房补贴经费。
第二篇:威海文登区砂资源管理办法
威海市文登区砂资源管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强砂资源管理,合理开发利用和保护砂资源,根据《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国河道管理条例》《公路安全保护条例》《山东省水资源条例》《山东省水土保持条例》《山东省实施<中华人民共和国防洪法>办法》《山东省国有资产资源有偿使用收入管理办法》《山东省行政程序规定》《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》等法律法规规定,结合我区实际,制定本办法。
第二条 在本行政区域内开采砂资源的单位或个人,应遵守本办法。本办法所称砂资源,是指本行政区域内所有河道、海洋及其他区域所赋存的天然砂资源。砂资源属于国家所有,任何单位或个人不得以买卖、出租、发包等形式转让砂资源。
第三条
砂资源的开发利用,必须坚持保护生态环境,保证河道行洪安全,科学规划、依法管理的原则。
第四条
区水行政主管部门、国土资源行政主管部门、海洋与渔业主管部门,负责对全区砂资源实施统一管理。区公安、综
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合行政执法、水利、国土资源、海洋与渔业、交通运输、公路局等部门抽调工作人员组建砂资源管理工作领导小组办公室,办公室设在区水利局,办公室对领导小组和联席会议负责,协调各成员单位完成领导小组和联席会议决定的事项,完成领导小组和联席会议交办的日常工作,接待群众来信来访并做好协调工作。
第五条 建立砂资源开采联席会议制度,领导小组定期召开联席会议。砂资源开采权设置方案、出让方案、工程治理中涉及砂资源的处置等重大事项,须提交联席会议集体审议通过,避免砂资源开采管理决策和行政处罚随意性。
第二章 规划与计划的编制
第六条 行政主管部门(包括水行政主管部门、国土资源行政主管部门、海洋与渔业主管部门,下同)委托第三方对全区砂资源分布、储量等情况进行勘查,结合河道管理、土地管理和生态环境保护工作,编制砂资源开发利用规划,经砂资源开采联席会议集体审议通过,报区政府批准后确定禁采区、宜采区和禁采期,按规划有序开采。
第七条 行政主管部门根据全区砂资源开发利用规划,编制开采计划和方案,经砂资源开采联席会议审议通过后组织实施。行政主管部门根据开采计划提出开采意见,按照公开、公正、公平的原则,采取招标、拍卖、挂牌等方式出让砂资源开采权,竞得砂资源开采权的单位或个人,需到行政主管部门办理采砂手续。在宜采区域内采砂的单位或个人需按照开采计划和方案编制 —2—
工程实施方案,并经专业机构论证后报行政主管部门。
第八条 工程治理中涉及砂资源的,由工程建设方提出具体处置方案,报砂资源开采联席会议审议通过后实施。
第三章 砂资源有偿使用收入的征收管理
第九条
砂资源开采实行采砂权有偿取得制度,河道采砂权有偿使用收入属于国有资源有偿使用收入,按照《山东省国有资产资源有偿使用收入管理办法》的规定,由砂资源行政主管部门向缴款人开具山东省财政部门统一印制的《山东省非税收入通用单据》,缴款人持《山东省非税收入通用单据》到非税收入代收银行缴纳资金,通过省非税收入征收管理系统将应缴资金全额缴入国库,并实行收支两条线管理。各行政主管部门具体负责砂资源有偿使用收入的征收工作,财政部门对各主管部门的征收工作进行监督管理。
第四章 采砂管理
第十条 采砂业户必须遵守下列规定:
(一)严格按照批准的范围、深度、时限和作业方式进行采砂,不得擅自扩大采砂范围和加大采砂深度,不得变更开采地点;
(二)采砂活动不得影响河岸、堤防、闸坝、涵渠、监测点等水利水文设施安全,不得影响跨河公路、铁路、桥梁、电力设施、管线等公共设施安全;其中,在公路、桥梁范围内采砂需严格遵守《公路安全保护条例》第十七条、第二十条、第二十一条
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规定,经公路管理机构确认安全方可作业。
(三)采砂应当随采随运,不得随意在开采现场堆积砂石或废弃物;
(四)采砂现场必须设立明显的警示标志和必要的安全防范设施;
(五)采砂临时设施按指定位置修建,不得在河道内乱搭乱建,不得修筑阻水道路和其他阻水设施;
(六)禁采区内严禁采砂;
(七)禁采期内必须停止采砂活动,撤出采砂机具,设立禁采期停采标志,堵封砂场出口,保证汛期安全;
(八)开采后的砂坑必须按照工程实施方案的要求进行治理恢复;
(九)应当依法遵守的其他规定。
第十一条 开采砂资源必须遵守土地管理、水土保持、河道管理、水库大坝安全、公路桥梁安全、水利工程安全和环境保护等法律法规,防止环境污染和造成地质灾害。
第十二条
在河道管理范围内开采砂资源,应当按照批准的范围开采,服从防汛安全管理,保护水源地,严禁乱采滥挖,影响行洪安全,破坏水利设施。
第十三条 在河道管理范围外开采砂资源,应当严格按照区国土资源和林业部门批准划定的范围开采,严禁毁坏耕地、林地采砂。采砂行为前,需将耕作层(表层土)就近堆放,作为回填 —4—
土资源,不得以任何理由出卖。
第十四条 采砂业户终止采砂活动,必须清除在河道内修筑的运砂道路、坡道、废弃物和临时设施,平复砂坑、堆体,修复坝顶道路,保障河道行洪安全。
第十五条 砂资源管理行政主管部门应对开采砂资源的单位和个人进行资产和资格的审查,按照“谁开采、谁治理”的原则,以确保砂资源开采企业地质环境治理恢复基金制度的实施,保障落实砂资源开采企业地质环境治理恢复的主体责任。各砂资源开采企业需在其银行账户中设立基金账户,单独反映基金的提取情况。采砂业户终止采砂活动,应按地质环境保护与土地复垦方案开展恢复治理工作。
区国土资源部门会同区环境保护部门应建立动态化的监管机制,建立信用记录档案,对企业地质环境治理恢复进行监督检查,对于未按照地质环境保护与土地复垦方案开展恢复治理工作的企业,按照法律法规等相关规定予以处置。
第五章 采砂运输管理
第十六条 运砂车辆实行通行证管理制度。采砂业户应当到砂资源管理工作领导小组办公室办理运砂车辆通行证。
第十七条 采砂业户应当保证运砂车辆进场路段畅通安全,不得擅自破堤毁岸,严禁占用耕地、林地修筑运砂道路、坡道、路口。运砂车辆上路必须采取覆盖封闭措施,严禁超出核定吨位运输。
第十八条 任何单位或个人不得收购、运输和销售无合法手
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续的砂产品。
第六章 监督管理
第十九条 威海市文登区砂资源管理工作领导小组各成员单位,依据各自职责,相互配合,密切协作,依法履行监管职责,加大行政执法及日常巡查等工作力度,对非法采砂情况,依法严厉查处。
(一)区公安局分局负责依法查处利用无牌、无证、报废、拼装车等车辆违规从事运砂活动及采砂、运砂活动中扰乱治安管理秩序等违法行为;负责依法查处超限的违法行为;协助主管部门做好行政执法及盗采处置工作;对阻碍执行职务的行为依法进行处罚,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(二)物价局负责采砂活动中价格方面的事宜。
(三)财政局负责对各主管部门的征收工作进行监督管理。
(四)国土资源局负责编制河道范围外采砂及矿山资源开发利用规划、计划和方案,组织实施已批准的方案;落实砂资源开采企业监测主体责任,加强砂资源地质环境监测;建立动态化监管机制,加强对企业矿山地质环境治理恢复的监督检查;加强对河道外开采砂资源的日常管理;依法制止调查非法占用耕地采砂,修筑运砂道路、坡道、路口及其他非法采砂案件;负责砂资源有偿使用收入的征收工作。
(五)住房城乡建设局负责建筑市场的监管,监督建设方合法经营,禁止使用盗采砂资源。
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(六)综合行政执法局负责对管辖范围内违法行为依法予以处罚。
(七)环保局负责河道水质监测,落实砂资源开采企业监测主体责任;建立动态化监管机制,加强对企业矿山地质环境治理恢复的监督检查。
(八)交通运输局负责依法查处超限及不按规定道路运砂的违法行为。
(九)水利局组织编制河道采砂开发利用规划、开采计划和方案,组织实施已批准的方案;负责对河道内开采砂资源的日常监督、检查、管理工作;建立动态化监管机制,加强对环境治理恢复的监督检查;协调完成领导小组和联席会议决定事项,完成日常工作;实施河道采砂许可;负责办理采砂手续及运砂车辆通行证;查处河道无采砂手续,超标准范围采砂、禁采区或禁采期采砂、擅自转让砂资源等违法违规行为;负责砂资源有偿使用收入的征收工作。
(十)海洋与渔业局负责编制管辖范围内砂资源开发利用规划、计划和方案,组织实施已批准的方案;加强日常管理;依法查处非法采砂等违法行为;负责砂资源有偿使用收入的征收工作。
(十一)市场监管局负责依法对采砂经营业户进行注册登记;依法对情节严重的违法采砂行为,给予吊销营业执照的行政处罚。
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(十二)安监局依法行使安全生产综合监督管理职权,负责对涉及砂石资源开采、加工和运输单位的安全生产监督管理工作。
(十三)公路局对在公路、桥梁范围内采砂作业行为进行安全确认,应严格遵守《公路安全保护条例》第十七条、第二十条、第二十一条规定作业。
第二十条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由相关行政主管部门在各自职责范围内依据有关法律法规的规定责令改正、限期治理、恢复原状,并可处以罚款;情节严重的给予责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚;构成犯罪的,移交司法机关处理。
(一)无采砂手续,擅自采砂的;
(二)超出批准范围采砂的;
(三)擅自转让砂资源的;
(四)在禁采区或禁采期内采砂的;
(五)违反现场采砂管理规定的;
(六)撤离采砂现场不按要求消除行洪障碍物的;
(七)破堤毁岸或占用耕地、林地修筑运砂道路的;
(八)采砂船只超出规定船只数量及未按规定作业方式采砂作业的;
(九)超限超载超重运砂的;
(十)不按规定道路运砂的;
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(十一)利用无牌、无证、报废、拼装车等车辆违规从事运砂活动的;
(十二)采砂、运砂活动中扰乱治安管理秩序的;
(十三)运输、销售没有合法手续砂产品的;
(十四)采取辱骂、殴打、围攻、无理取闹等方式拒绝或阻挠执法人员依法执行公务的;
(十五)其他违反本规定的行为。
第二十一条 当事人对行政处罚决定不服的,可以依法申请复议或者直接向人民法院提起行政诉讼;当事人不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的机关按照《行政强制法》的规定强制执行。
第二十二条 对阻碍执行职务的,由公安部门依据《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定,依法进行处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第二十三条 国家工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的,对直接责任人员及主管人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第二十四条 区纪监委、财政等单位要加强对各行政主管部门的砂资源管理工作进行监督。
第二十五条 本办法实施前存量的砂堆,已办理采砂手续并缴纳了相关费用的,按照本办法规定,到区砂资源管理工作领导小组办公室重新登记备案,经核实后可办理运砂手续;手续不齐
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全的,由有资质的第三方出具评估报告,经联席会议批准,补缴相关费用后,到区砂资源管理工作领导小组办公室登记备案,办理相关手续。
第二十六条 本办法实施前,未经批准,擅自发包,违法设立的采砂场,自本办法实施之日起,按照“谁发包,谁处理”的原则处置,并立即停止采砂及经营活动,拒不停止的,由相关执法部门依法查处。
第七章 附 则
第二十七条 本办法自发布之日起施行,有效期五年,如上级出台新的规定,遵照上级规定执行。
附件:威海市文登区砂资源开采联席会议办公室成员名单
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附件
威海市文登区砂资源开采联席会议办公室
成员名单
总召集人:孔 军 区政府副区长 副总召集人:刘 斌 公安分局局长
江元刚 区国土资源局局长
徐华国 区水利局局长
李 波 区海洋与渔业局副局长
于 雷 区重点项目推进办公室副主任 成 员: 原军 公安分局党委委员、纪委书记
于营建
区物价局副局长
周海滨 国有资产管理局局长
宋涛
区国土资源局副局长
区住房城乡建设局分管负责人
王凯
区综合行政执法局副局长
王永胜 文登环境监察大队大队长
邢秀君 区交通运输局公路建设管理处副主任
区水利局分管负责人
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区海洋与渔业局分管负责人
于忠伟
区市场监管局副局长
林建生
区安监局副局长
区供电公司分管负责人
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区公路局分管负责人
第三篇:防城港港口区人民检察院2018年部门预算
防城港市港口区人民检察院2018年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分:防城港市港口区人民检察院概况
一、主要职能
人民检察院作为国家的法律监督机关,依法行使职务犯罪侦查权,批准或决定逮捕权,公诉权,对刑事诉讼活动的法律监督权,对民事审判和行政诉讼活动的法律监督权等职权。
二、机构设置情况
防城港市港口区人民检察院本级内设办公室、政工科、案件监督管理办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、民事行政检察科、法警大队、派驻企沙检察室、机关后勤服务中心等,共13个职能科室。
三、人员构成及编制现状
2018年本单位人员编制总数为36人,实有在职人员总数35人,实有离休人员0人,实有退休人员4人。
四、部门预算单位构成
根据职责,防城港市港口区人民检察院2018年预算涉及预算单位1个(具体单位名称为:防城港市港口区人民检察院(本级))
检组经费纳入本单位预算。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算594.20万元,其中:基本支出预算499.20万元,占支出总预算84.01%,同比增加12.04万元,增长2.47%;项目支出预算95.00万元,占支出总预算15.99%,同比增加5.00万元,增长5.56%。支出增长的主要原因:基本支出增长原因:工资福利支出以及维持日常工作运转的商品和服务支出增加;项目支出增长原因是派驻检察院纪检组经费纳入本单位预算。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)204公共安全457.01万元,占支出总预算的76.91%,同比增加15.55万元,增长3.52%;(2)208社会保障和就业支出74.90万元,占支出总预算的12.61%,同比增加0.52万元,增长0.70%;(3)210医疗卫生与计划生育支出34.57万元,占支出总预算的5.82%,同比增加0.30万元,增长0.88%;(4)221住房保障支出27.73万元,占支出总预算的4.67%,同比增加0.66万元,增长2.44%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算(1)基本支出预算
基本支出499.20万元,占支出总预算84.01%,同比增加12.04万元,增长2.47%。其中:
刑事、民事、行政审判活动进行监督的经费支出。
侦查监督2.00万元,全部是项目支出预算。主要用于侦查监督部门对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的经费支出。
控告申诉2.00万元,全部是项目支出预算。主要用于受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
其他检察支出5.00万元,全部是项目支出预算。主要用于派驻检察院纪检组办公、差旅、培训等工作经费。
机关事业单位基本养老保险缴费56.42万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费18.48万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。
行政单位医疗23.02万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助11.55万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的公务员医疗补助。
住房公积金27.73万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、防城港市港口区人民检察院部门预算单位的构成 2018年的部门预算由防城港市港口区人民检察院本级构成。
二、政府采购预算安排情况 本单位2018年无政府采购安排。
三、国有资产的总体情况
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制为4辆,其中:区本级核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,均为执法执勤用车。
四、200万元以上项目预算绩效说明
本单位2018年无200万元以上项目预算绩效。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指港口区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注:由于批复数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门预算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。
附件:防城港市港口区人民检察院2018年部门预算报表
第四篇:2014山东威海文登区开设军转干自主择业网络课堂
中公教育·给人改变未来的力量
2014山东威海文登区开设军转干自主择业网络课堂
自主择业军转干部教育网络培训课堂由国务院军转办主办,清华大学继续教育学院承办,依托互联网开展远程视频培训。旨在帮助自主择业军转干部尽快转变角色,科学设置职业规划,提高就业创业能力。学员凭学习卡上网学习,培训内容可根据学员需要进行动态更新。该课堂现已开通12个学习模块,以后将陆续提供100余门的专业课程,对于拓展自主择业军转干部培训模式,丰富学习内容,提高培训质量具有重要意义。目前,威海市文登区已有60多名自主择业军转干部参加了教育网络培训课堂。
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第五篇:盘锦大洼区人民检察院2016部门决算
盘锦市大洼区人民检察院2016
部门决算
目录
第一部分 盘锦市大洼区人民检察院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构及工作职责
第二部分 盘锦市大洼区人民检察院2016部门决算报表
一、2016收入支出决算总表
二、2016收入决算表
三、2016支出决算表
四、2016财政拨款收入支出决算表
五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区人民检察院2016部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分盘锦市大洼区人民检察院概况
一、主要职责
大洼区人民检察院的主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律统一和正确实施,其主要职责是:
(一)对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
(二)在上级人民检察院和中共大洼区委领导下部署检察工作任务。
(三)依法对贪污、贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪、利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪进行侦查;对需要由人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件提请市人民检察院立案侦查。
(四)对应当由区人民检察院承办的刑事案件依法审查批捕、决定批捕、提起公诉。
(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对区人民法院确有错误的判决或裁定,依法提出抗议或提请人民检察院抗诉。
(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(七)受理单位和个人的报案、控诉、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
(八)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作的法制宣传。负责检察环节中的社会综合治理工作。
(九)对检察院业务工作中具体应用法律问题进行研究,向立法机关和上级检察院提出立法及司法解释建议。
(十)开展检察技术工作。
(十一)负责县检察机关队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同区机构编制主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。
(十二)协助中共大洼区委管理和考核区人民检察院副检察长、党组班子成员和反贪局局长、渎侦局局长;提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十三)负责区检察院的干部教育、培训工作。
(十四)负责区检察院司法警察授衔的呈报和管理工作。
(十五)规划区检察院机关的计划、财务装备工作。(十六)管理机关干部和负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市大洼区人民检察院2016年部门决算编制范围的预算单位包括:
1、盘锦市大洼区人民检察院机关
三、内设机构及工作职责
(一)侦查监督科
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法进行监督工作。
(二)公诉科
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对于人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
(三)反贪污贿赂局
承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。
(四)反渎职侵权检察局
承办对国家机关人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者利用职权侵犯公民人身权利、民主权利,违背公务职责的公正性、廉洁性、勤勉性,妨害国家机关的正常活动,致使公民的人身、公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为进行立案侦查等工作。
(五)刑事执行检察科
承办对于刑事判决、裁定的执行和监所活动进行监督,直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案,对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
(六)职务犯罪预防科
负责对检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导;负责对职务犯罪预防工作的法制宣传;对本院立案侦查的自侦(反贪、反渎)案件进行个案预防。
(七)控告申诉科
负责接待来访群众,做好接待、登记控告举报材料及时上访群众进行说服、教育、息诉工作。
对控告、申诉案件进行查办、转办、督办。对信访、上访等有关工作进行协调处理。负责检察长接待日的日常事务管理工作。
(八)民事行政检察科
承办对人民法院已经发生效力的民事、行政判决、裁定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决、裁定的,依法提出抗诉等工作。
(九)案件管理科
负责对本院各业务部门所办案件的收案进行统一管理,对案件流转环节进行监控和管理;对办案程序进行监督,对案件质效进行管理,对案件质量进行评查。
(十)检察技术科
建设和维护检察机关三级专线网络,为检察机关自动化办公、办案服务,提高工作效率。
(十一)未成年人检察工作办公室
负责承办侦查机关立案侦查的未成年人刑事犯罪案件的审查决定逮捕、提起公诉、诉讼监督等工作;建立办理未成年人刑事犯罪案件工作制度,协助社会帮教机构对未成年人犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行社会帮教,协助开展未成年人犯罪预防工作。
(十二)纪检监察室
承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请贿赂等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处等工作。
(十三)政治处
负责本院的基层组织建设;开展具有检察特点的思想政治工作;负责干部人事管理工作。负责录用和调入人员的审核工作。负责检察官等级评定、变动审核审批和呈报审批工作。
负责离退休干部管理和服务工作。
(十四)办公室
协助院领导处理检察政务,组织协调院重要的工作部署、重大决策的贯彻实施,组织安排机关重要会议和重大活 动;负责文件报告的起草;管理秘书事务;机要文电处理;负责领导同志批办事项的督查工作;编发情况反映、工作简报、检察信息;文件打印等工作;负责检察统计、档案管理和保密工作。负责本院机关的财务、房产、固定资产、交通工具、通信装备、武器弹药、服装等管理及检察业务活动的后勤保障;负责接待工作;负责本院机关的日常行政管理和安全保卫工作。
第二部分盘锦市大洼区人民检察院2016部门决
算公开报表
一、2016收入支出决算总表
二、2016收入决算表
三、2016支出决算表
四、2016财政拨款收入支出决算表
五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
第三部分盘锦市大洼区人民检察院2016部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计935万元,包括:
1.财政拨款收入935万元,其中:公共预算财政拨款收入935万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计886万元,包括:
1.基本支出730万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出404万元,对个人和家庭的补助支出226万元,商品和服务支出100万元。
2.项目支出156万元,主要包括办公、差旅、维修、专用设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余49万元 主要是项目采购未完成形成的结余。
(四)决算收支增减变化情况
2016年收入总计935万元,2015年收入总计828万元,增加 107万元, 增加12.9%,增加原因: 人员、业务量增加;2016年支出总计886万元,2015年支出总计828万元, 增加58万元, 增加7%,增加原因: 人员、业务量增加。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区人民检察院2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016财政拨款支出886万元,其中:基本支出730万元,项目支出156万元。
(二)具体情况
2016财政拨款支出886万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出731万元,社会保障和就业支出155万元。
1.公共安全支出731万元,包括:
(1)行政运行575万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。
(2)一般行政管理事务156万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。
2.社会保障和就业支出155万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休155万元,主要是离休费、退休费、抚恤金和生活补助等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费23万元。2016“三公”经费支出比2016年初预算少支出10万元,主要是加强了公务用车管理,车辆运行费用减少的原因。比2015年决算减少3.2万元,下降13.61%,主要是加强了公务用车管理压缩支出等原因。
1.因公出国(境)费0万元。2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费23万元,其中:公务用车购置费2万元(车保险),公务用车运行维护费21万元。2016年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量13辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出100万元,比2015年增加30万元,增长43.47%,主要原因是机关运行项目增多。
(二)政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额74万元,其中:政府采购货物支出71万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,共有车辆13辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况 我单位暂未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
32.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。