物资采购制度

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第一篇:物资采购制度

北京桐凡物业管理服务有限公司

物资采购制度

一、目的

规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资(如日常办公物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。

三、职责

1.各部门主管负责制订采购计划申请,并协助进行物资核对、清点入库; 2.行政管理中心负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A类:办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、保洁用品等),单价<500元

B类:办公设备、办公家具或维修器械等固定资产,单价≥500元或≤5000元

五、采购、入库流程 1.提出采购申请

各部门主管根据下月的物资预计用量及月末库存情况,一般情况在每月20日之前以《物资采购申请表》的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊情况,须备注说明)。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由部门主管于每月20日前提出书面采购申请。根据各类物资情况,审批流程如下: A类物资:

各部门主管提出申请后,行政管理中心负责人上报的采购申请进行初审,行政部主管审核通过后转至采购专员下单采购。

B类物资:

除履行A类物资审批流程,在行政部主管审核通过后流向经理进行审批,审批通过后方可下单采购。

3.物资的采购

批准后的《采购申请单》交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请,并详细说明原因。

4.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、物资管理员验收,验收合格后办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。

物资采购入库后,领用物资时,填写物资出库领用单,并做好登记,建立物资台帐。

5、紧急采购

如有物资需要进行紧急采购,须填写《物资采购申请表》并注明原因,由行政部主管批转后方可进行采购。

如需进行自行采购,经部门经理或行政部主管批准后方可执行。物品采购回后,须填写《物资采购申请单》并注明原因,由经理签字后,附上审批后的物资采购清单、入库单及相应发票。

六、监督与管理

采购活动没有按上述程序办理,视为私自采购,一经发现,要追究当事人和有关领导的责任,私自采购造成损失的,有关当事人要赔偿所造成的损失。

附件一:

采购产品分类目录

为确保采购产品质量满足服务要求,特将本公司采购产品分两大类。其中第一类产品由公司有关领导批准后实施采购;第二类产品由使用部门主管批准后实施采购。

一、重要产品,指价值量大,对服务质量有重大影响的产品,包括:马达、水泵等机电设备。灭火器、消防水带等消防器材、报警设施、检测器具、对讲机及其它重要物品。二、一般产品,指低值易耗、对服务质量影响不太大的产品。包括:

日常办公用品

铅笔 橡皮 水性笔 笔筒 本 打印纸 电池 笔芯 尺子 订书机 文件夹 档案袋 等

维修工程用品

维修用工具:扳手 螺丝刀 各类锉刀 钻头 鎯头 钢凿 钳子 钢丝刷 钢锯 管子钳 卷尺 管子割刀 丝锥绞手 丝锥 圆扳牙 黄油枪 电笔 电工刀 电工皮带连套 剥线钳 绝缘鞋 冷压接线钳 电钻 电铬铁 刨、凿

铝合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪纱手套等。维修用材料及零配件: 铜接头 弯头 三通 油铃 油胚根 塑料管 三角凡尔 弹簧卡圈 生料带 闷头 白铁管 进水软管 水箱皮碗 铜夹头 锯条 铁砂皮 回丝 垫圈 螺丝 螺帽 合页 进水阀及配件 球形门锁 机油 胶布 圆钉 木螺丝 白胶 漆刷 油漆 灯头 灯泡 插座 插头 接线盒 空气开关 日光灯管平开关 按扭开关 触电保护器 护套线 塑料电线 绝缘胶布 焊锡丝 塑料胶布 指示灯 电珠 塑料套管等。

保洁用品

扫把 簸箕 水桶 万能清洗剂 洁厕灵 84消毒液 卫生纸 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等

保安用品 白手套 出入证相关材料 等

附件二:

库房管理规范

凡建立物品贮存库房的部门,应执行本规定,对仅设立贮存点的部门也可参照执行:

一、库房除库房管理员外,其他人员未经主任同意不得入内。

二、保持库房及物品的清洁,各类物品摆放整齐、有序。

三、在库房内不得吸烟。

四、建立健全物资台帐,保证财务稽查时账、卡、物三相符。

五、按质量体系文件要求做好物资入库验收工作,只有经过验证合格的物品才能入库上架,未经验证的应暂存待检处,等待检查验证后处理。

六、做好物资保管工作,合理存放,防止因管理不善而损坏、过期或丢失,确保库存物资完全、完好。

七、严格做好物资审批领用、借用登记,无特殊情况不得外借。

八、物资管理做到分类摆放、编号入架,建立物品保管卡片。

九、定期盘点,填写清点报表,及时向主管报告备品备件储量,如需进货,提出物品添置计划,经主任同意后,按《采购控制程度》实施采购。

十、对因情况变化而未使用的领用物品或在使用中节余成件、整件物品应办理退还入库手续,并做好登记。

十一、物品发放应遵循先进先出原则,防止物品过期变质。

十二、常规服务用的物品设合理库存。库存限额应视该物品的日常消耗水平,由各部门自行确定。具体操作:应填写《申购单》、《物品入库登记表》、《领用单》存放物品月检表。

十三、偶尔或临时性服务用物品及不宜设库存的其他物品可不设库存,即买即领。具体操作时应填写:《申购单》、《领用单》,并建实物帐。

十四、对有有效期规定的物品、且领用后一次性消耗不完的,应贴上醒目标签,注明有效期。

十五、每月底由部门负责人组织库存采购产品的盘存,核对库存数量及产品的有效期,填写《存放物品月检表》。

第二篇:物资采购制度

物资采购制度

1、物资采购必须根据部门需求,按申请计划采购。

2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划,并根据部门的要求,填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计,由主管院长审批后,交后勤服务部采购员采购。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成积压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表,并写明原因、申请数量、规格、大约价格等,由主管领导审批后交后勤服务部解决。

第三篇:医院物资采购制度

铜仁市第二人民医院物资采购制度为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,我院特制定本制度:

一、物资采购必须根据部门要求,按申请计划采购。

二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划,并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计,由主管院长审批后交可采购原采购。

三、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成积压和浪费

四、药品采购管理制度

(一)药品采购必须根据临床、科研、教学的需要,以本院“基本药物目录”为依据,编制全院药品、原辅材料计划,经科主任院长审核批准后,由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行

(二)采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度,必须具有“三证”的单位购置药品,采购的药品必须按计划保质、保量,既要保证临床需要,又要防止积压,严防购进伪劣药品。

(三)所购药品根据发票如实入库验收,验收人在发票上签名,并及时办理财务手续,并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。

(四)严禁在私人手中购置药品,对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”,方可看样订货,货到验收合格后方可付款。

五、试剂采购管理制度

(一)采购试剂应根据科室需求,检验科将试剂订购计划交管院长审批后,由采购人员到厂家订购

(二)采购的试剂要严格要求质量,进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管

(三)试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用,严禁使用过期及不合格试剂

(四)强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜,并由专人保管。

六、耗材采购管理制度

(一)根据临床各科的需求,临床各科将计划设备科、总务科审核,经院领导审批同意后,由采购员采购。

(二)采购员在采购过程中必须严于自律,根据所签定合同采购优质低价的材料。

(三)物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收,如不符合规定要求必须全部退货,不得入库。

(四)设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票,先审核其数量金额后签字,再交分管院长审核,院长审核后交财务科付款。

第四篇:物资集中采购制度

物资集中采购制度

根据建设节约型学校的整体要求和财务公开的原则,为真正实现学校物资采购的计划性、系统性、科学性和达到购其所需、质价相符,学校决定成立物资集中采购领导小组,具体职责如下:

一、物资集中采购领导小组负责对学校各室所需物品的集中采购工作;以及其它涉及教学用品的采购工作。

二、物资集中采购领导小组根据各室的实际需求,按月制定采购计划,经批准后,按计划实施集中采购,统一管理,按程序支付,并做好记录。

三、对一次性采购价值5000元人民币及以上物品的,原则上要由小组成员三人以上集体采购,集体签字认定。

四、在采购物品过程中,要本着货比三家,择优采购的原则,对大型采购要采取公开招标,择优竞价的方式进行,以确保采购的公开透明。物资集中采购领导小组:

组 长:王文忠

副组长:郭珍全、杨顺伍

成 员:祖志卫、王林、梁光明、刘国华、郭美艳、施艳

第五篇:物资采购管理制度【采购制度】

物资采购管理制度

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求,物资采购管理制度【采购制度】。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定,管理制度《物资采购管理制度【采购制度】》。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:

重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制:

A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

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