红字发票开具申请撤销报告

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第一篇:红字发票开具申请撤销报告

红字发票开具申请撤销报告

尊敬的XX国税局:

您好!

因本公司为购货方于X月X号在开票系统申请了一笔价税合计金额为X元的红字发票(红字发票信息表编号:NO.XXXXXXX)于X月成功上传到税局系统。由于开票员操作有误,现申请办税人员为本公司撤销X月X日成功上传到税务局的红字发票申请单,望办税人员予以配合,由此发生的一切经济责任由本公司负责!

申请单位:

第二篇:红字发票开具申请

红字发票开具申请

柏城分局:

我公司为高密晨阳鞋业有限公司,税号为***,为青岛乾伊进出口贸易有限公司于2011年09月6日开具一张增值税发票有误,发票号码:07843411发票货物名称:皮鞋,单位:双,数量:800,单价:120.78214352,金额:96625.72,税额:16426.37.价税合计:113052.09.现因发票密码区无法认证,购货方退回,特申请红字增值税发票。

高密晨阳鞋业有限公司

2011-11-07

第三篇:开具红字发票申请

申请

兹有昆明金泰缘商贸有限责任公司为安宁市博凯经贸有限公司开具增值税专用发票3份,由于开票人员工作失误,造成发票税号开错,发票号码为000428006#000407399#000407551#请给予办理开具增值税红字专用发票3份为谢!

昆明金泰缘商贸有限责任公司2011年10月13日

第四篇:申请开具红字发票的情况

红字增值税专用发票开具申请

一、适用对象

一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,视不同情况由销货方或购货方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),向其主管税务机关申请开具红字增值税专用发票。

二、申请条件:

(一)、由销售方申请,填报《申请单》:

1、因开票有误购买方拒收专用发票的。

2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的(开票日期起180天内向主管税务机关填报申请单)。

(二)、由购买方申请,填报《申请单》:

1、发票抵扣联、发票联均无法认证。

2、发生退货或销售折让。

3、货物不属于抵扣范围,专用发票未认证。

4、发票已抵扣。

5、发票已认证未抵扣。

6、其他情况。

三、报送资料

1、销售方申请:

①、《开具红字增值税专用发票申请单》一份(盖财务章或公章),并用U盘导出。(具体操作请咨询正欣科技,咨询电话:22023599。

②、增值税专用发票三联原件(发票联、抵扣联、记账联),抵扣联复印件一份。③、销售合同(或订单)、送货单原件及复印件一份,原件查验后退还。④ 书面说明(盖公章):

A、由销售方出具:尚未交付给购买方或开票日期起次月30日内,写明开具红字发票的详细理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

B、由购买方出具:购买方拒收或开票日期起次月30日后,写明开具红字发票的详细理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

C、由双方出具:发票中的“货物名称”、“单位”、“数量”、“单价”其中一项有误的;发票的购货单位名称有误;纳税人识别码有误;双方写明详细理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

2、购买方申请:

①、《开具红字增值税专用发票申请单》一份(盖财务章或公章),并用U盘导出。

②、增值税专用发票二联原件(发票联、抵扣联),抵扣联复印件一份。③、销售合同(或订单)、送货单原件及复印件一份,原件查验后退还。④、书面说明(盖公章):

A、由购买方出具:发票抵扣联、发票联均无法认证;货物不属于抵扣范围,专用发票未认证 ;发票已抵扣 ;发票已认证未抵扣,写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

B、由双方出具:发生退货、销售折让或其他情况,写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

⑤、发生退货、已抵扣或销售折让的还需提供以下资料:发票认证结果通知书及清单、退货单。

以上资料复印件需注明“此复印件与原件相符,经办人签名、日期,并加盖公章”

四、进项税额转出的有关规定

(一)购买方申请开具《通知单》对应的蓝字发票已认证抵扣的,购买方必须依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记帐凭证。

(二)因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,购买方不作进项税额转出处理。

(三)购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,购买方不作进项税额转出处理。

六、其他规定

(一)发生销货退回或销售折让的,除按照《增值税专用发票使用规定》进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

(二)税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的,比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法,通知单第二联交代开税务机关。

可参考政策:

国税发〔2007〕18号 《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》

国税函〔2006〕1279号 《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》

国税发〔2006〕156号 《国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知》

第五篇:红字发票申请、开具、处理

红字发票申请、处理流程:

1.开具红字增值税专用发票申请单:

打开开票系统→发票管理→点击最上面一栏的“红字发票申请单”→选择“申请单填开”→开具红字发票选择:(根据具体情况选择)购买方申请或者销售方申请→对应蓝字专用发票信息:根据发票填写代码和号码→填写“联系电话”和“申请理由”(申请理由应该根据实际情况简明扼要的表达或者根据退票方的拒收证明上的一致,比如:原发票单价、数量有误,正确的单价为xx、数量为xx。)→点击打印→加盖公章。

注:该申请单一式两联:第一联,申请方留存;第二联,申请方所属税务机关留存。

再次,点击“红字发票申请单”→选择“申请单导出”→选择月份→将红字发票申请单导出→存入U盘(去国税时要用)。

2.3.复印一份抵扣联,加盖公章。

4.带上资料去国税办理。(一般是国税2楼)

5.办理成功后,国税会给一张”开具红字增值税专用发票通知单“。

2.开具”销项负数“发票:

从国税回来后,再次打开防伪开票系统:进入”发票管理“→”专用发票填开“→点击最上面一栏的”负数“→选择”直接开具“→根据从国税拿回来的”开具红字增值税专用发票通知单“填写通知单号→点击”下一步“,根据提示填写内容→最后确认显示的为你开错发票的内容,无误后打印留存。

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