第一篇:公司日常费用报销流程(正式)
公司日常费用报销管理制度及流程
第一部分 总则
第一条、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为主的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差行程报备审批表》按批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,费用报销单须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。
(五)当月借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还直接从工资中扣回。
第五条 借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
出差同一地点每日共补助费用160元;1人当日出差没有住宿,补助费用60元;2人及其以上人员同时出差到同一地点没有住宿的,1天共补助80元,其他费用一律自理)。
3、如因特殊需要自驾车出差产生的过路费、油费以实际消费凭发票报销。其它费用按第八条第(二)项中相应的标准执行。
4、对实报实销的出差管理:须将出差时间、行程、费用等情况以书面的形式向总经办报备、审批,对超出正常出差补贴金10%的,超出部分10%的部分费用自理。
5、对出差确须宴请客户的须将费用预计情况向总经办报备审批,否则不予报销。
6、对客户因装修需要或其它工作需要需驻地工作超过5天的,公司与当地分销商商议按以上出差补贴标准公司和分销商各承担一半,长途车费由公司承担。
7、非地州部员工出差的按以上标准执行。
(三)差旅费报销流程:
1、出差人员必须于回公司3天内办完费用报销手续;
2、报销流程:出差人员填写费用报销单→经理签字审核确认→行政部审核出差时间→财务和审核→总经理审批→出纳处报销;
3、报销以正规票据为准,手写单(白条)及票据复印件一律无效;
4、如遇特殊情况无票据,出差人员写情况说明由总经办签字确认方可生效。
5、以上手续齐全(4个审核人签字)出纳方可给予报销,否则出纳不予办理,若出纳未按规定办理,则该款项由出纳自付。
(四)费用标准的补充说明:
1、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返昆时间为准。
3、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(五)其他注意事项:
1、出差前没有填写《出差行程报备审批表》及审批手续不全未备案的一切费用自理,对出差期间通讯不畅通,每次赞助30元。
理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3、资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4、其他费用:根据实际需要据实支付。(二)报销流程:
1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3、资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十三条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十四条 工薪福利支付流程
(一)工资支付流程:(1)每月15日前由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)财务部核算当月销售人员提所表表报总经理审批;(3)财务部根据提成核算表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月15日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分 专项支出财务报销制度及流程
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第二篇:公司日常费用报销流程
公司日常费用报销流程
第一章 总则
第一条 为了加强公司的财务管理、合理调度资金,提高资金使用效益,结合本公司的实际情况制定相关的报销流程。
第二章 请款报销流程
第二条 费用支出分为四大类:日常性支出、经常性支出、固定资产和合同支出。其中日常性支出包括房租、电费、电话费和工资比较固定的资金支出。经常性支出包括打车费、差旅费、宴请费和采购办公用品的费用。固定资产包括一些电脑、桌椅板凳等的物品。合同支出就包括一些日常合同、劳务合同以及招投标合同。
第三条 请款报销的审批权限
(一)公司员工出差、宴请、固定资产及日常费用支出须经总经理签字批准;
(二)各部门所有报销单据必须经部门领导审核签字后,才能汇总交公司总经理审批。
第四条 请款审批手续
(一)请款人员因公需要领用现金时,应填写“借款单”注明事由和用途,再经部门领导初审签字;其中差旅费和宴请费还需填写“公司员工出差申请表”和“公司宴请申请单”标明事由和用途,经总经理签字批准;办公用品需有“------月份采购申请表”,由总经理签字审批,备用金的领取需填写“备用金申请表”并写明用途,由总经理审批通过。
(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;
(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,由出纳按照批准金额予以支付;
(四)请款人员在任务完成之后,填写“支出凭单”粘上发票,在公司规定的时间内及时报销。
第三章 差旅费和宴请费的报销程序
第五条 关于差旅费和宴请费的报销标准的规定
(一)差旅费的报销流程
1.报销人员填写“差旅报销单”,把相关的发票粘在背面,由总经理签字批准。
2.报销人员填写“公司员工出差返回申请表”。
3.报销人员执“差旅报销单”和“公司员工出差返回申请表”到财务处办理报销手续。
(二)宴请费的报销流程
1.报销人员填写“支出凭单”,把相关的发票粘在背面,由总经理签字批准。
2.报销人员填写“公司宴请申请单”。
2.报销人员执“支出凭单”和“公司宴请申请单”到财务处办理报销手续。.第四章 办公用品的报销程序
第六条 办公用品的报销流程
1.报销人员填写“支出凭单”,把相关的发票粘在背面,同时需附“------月份采购表”,由经理签字确认。
2.报销人员执“支出凭单”到财务处办理报销手续。
第五章 报销时间规定
第七条 报销时间
(一)每月15日为报销时间,遇节假日顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销;
第八条 报销管理程序
(一)报销时,本人从财务部领取“费用报销单”填写好报销单,并注明所办事由和用途,附原始单据和发票,粘贴整齐后,交部门领导审核签字,由总经理批准后到财务部报账;
(二)财务部按照规定核审后予以报销。
(三)出纳对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核,并且凭据和报销单核销;
(四)原则上公司只接受激打发票,如没有激打发票的,报销人应在报销时附上实际发生的费用明细,实报实销;
(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。
第六章 其他规定
第八条 招待费-烟
工作人员因岗位的需要,须招待客户用烟的,公司则根据实际情况给予工作人员每月固定金额的补贴。
第七章 采购规定
第九条 办公用品的采购
采购部每月月底根据库存盘点出统一采购所需办公用品,员工可以根据自身工作需要填写采购办公用品申请表,由总经理审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门月初采购,个人采购不予报销。
第十条 礼品的采购
(一)每逢节假日,销售人员如有给客户赠送礼品的需要,应填写采购礼品申请单,由总经理审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门采购,否则不予报销;
(二)若有特殊情况,销售人员在外地出差需要赠送客户礼品的,应事先电话向总经理申请,总经理根据实际情况审核需采购礼品的单价和数量,销售人员根据标准进行采购,否则不予报销;
第八章 附则
第十一条 本规定自公布之日起开始实施。
第三篇:日常费用报销流程
财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本财务文本。
一、费用报销制度:
(1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(3)按规定的审批程序报批。
(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前一天通知财务部以便备款。
二、费用报销流程:
(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;
(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;
(3)公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责);
(4)财务人员复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
三、费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。
五、报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由公司总经理(或委托授权人)审批即可,金额超过10000以上的必须要由公司董事长亲自审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。
六、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作,当月发生当月取得并当月报销(特殊情况除外),逾期不再处理。
七、费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条(特殊情况下可使用,但须征得各级主管同意并签字确认)或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由总经理和上级主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。
八、预借款的操作要求:公司员工因工作需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、行政主管或总经理签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下:
(一)借款管理规定
(1)公司发生预借款的情况下(如业务费、招待费、周转金等),借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(2)各项借款金额超过2000元(含2000元)应提前一天通知财务部备款。
(二)借款销账规定:
(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经按照费用报销流程取得上级批准,否则财务人员有权拒绝销帐;
(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(3)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(三)借款流程
(1)借款人按规定填写借款申请单,并注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金;
(2)借款人部门负责人签字确认;
(3)总经理审批认可。
(4)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三条 电话费报销制度及流程
(一)费用标准
(1)移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。
(2)固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程
(1)公司行政综合部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
(2)财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
(3)财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
(4)员工到财务处签字领款(每月25日前)。
(5)固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
第四条 交通费报销制度及流程
(一)费用标准:
(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政主管同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二)报销流程
(1)员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。
(2)审批:按日常费用审批程序审批。
(3)员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第五条 固定资产、低值易耗品,节假日职工福利等报销制度及流程
(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。
(二)报销流程
(1)购置申请: 公司行政部每季度根据需求实际情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单。
(2)报销程序:报销人先填写费用报销单(附原始单据),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
(3)费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。
第六条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
(一)费用标准
(1)招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。
(2)培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门或行政部统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
(3)资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
(4)其他费用:根据实际需要据实支付。
(二)报销流程:
(1)招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
(2)培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
(3)资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
(4)其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第六条 工薪福利核算准则及支付流程(一)工薪福利核算准则:
(1)员工底薪按30天计算日工资;
(2)全勤奖每人50元/月(凡出现迟到、早退、请假及入职月则取消全勤奖)(3)一定时期内,经员工介绍入职的,双方都在职的情况下,介绍人在第三个月底一次性提成被介绍人前三个月(入职之日起90天)业绩的3%;
(4)当月办理离职的员工,没有实现公司核定工作目标的(群人数、电话量、意向客户量、工作差错、个人招聘量、定金客户续费率等),办理离职手续时根据完成情况可扣发部分或全部当月底薪;员工离职,工资各月发放(如8月份离职则工资10月份发放)
(5)工资发放时间规定:工资计算期间从每月1日起至本月最后1日至,并于次月15日前支付工资;若工资支付日适逢休假日,则提前一天发放,若遇连续休假日,则应于休假日前支付。
(二)工薪支付流程:
(1)次月5号前由行政部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款)转交财务部;
(2)总经理提供职工月度奖金分配表;
(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表并编制成工资条;(4)次月10号前由财务部把工资条发放到职工手中;(5)职工核对无误后,到财务处领取工资并签字确认。
第七条 其他专项支出报销制度及流程
(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二)费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三)财务报销流程
(1)审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。
(2)签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。
(四)付款流程:
(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);
(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;
(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
第八条
报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
(1)财务报销:公司财务部每周六为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。
(2)借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。
公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。
第二部分 附则
第八条 本制度解释权归公司财务部。
第九条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效
郑州智盈科技有限公司
2012--02--24
第四篇:日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程
第一条 基本原则
1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明,如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。
第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条 费用报销的一般规定
(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(三)报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条 差旅费报销制度及流程。
(一)费用标准: 职 务
交通工具
住宿标准
伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工
火车硬卧
150元/天
60元/天
30元/天 部门负责人 火车硬卧
200元/天
80元/天
40元/天 总经理助理 飞机
280元/天
100元/天
50元/天 总经理及以上 飞机
实报实销
实报实销
实报实销
(二)费用标准的补充说明:
1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三)报销流程
1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。
4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条 电话费报销制度及流程
(一)费用标准
1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程
1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
第七条 交通费报销制度及流程
(一)费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二)报销流程
1.员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。
2.审批:按日常费用审批程序审批。
3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第八条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。
(二)报销流程
1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。
第九条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
(一)费用标准
1.招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。
2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3.资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用:根据实际需要据实支付。
(二)报销流程:
1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第五篇:公司费用报销流程
公司费用报销流程
一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(项目经理)确认签字-----工程部经理签字确认---财务总监审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,三、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。
四、预借款的操作要求:公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务总监签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
五报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的,按照正常的流程由公司常务副总审批即可,金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。
六、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务。
七、费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。
公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定