第一篇:2014年 上海市信息化项目预算申报书编制大纲
部门预算信息化项目申报书编制大纲
第一章 预算单位概况 1.预算单位的职能
要求:描述预算单位与此项目相关的职能。
2.项目实施机构的名称与职责 第二章 项目概述 1.项目名称 2.项目责任人
3.项目建设的背景及依据
要求:建设背景应说明项目的由来和建设原因以及与相关规划的关系。须摘要列举相关文件中与本项目有关的文字,并将文件全文作为附件报送。
4.项目建设目标、内容、建设周期 5.项目效益、项目风险与对策
要求:对项目的经济和社会效益进行定量、定性分析。提出完成该项目的主要风险和相应的对策。
6.投资概况
要求:如有配套资金需说明其来源和金额。第三章 项目建设必要性及需求分析 1.项目建设必要性 2.建设目标需求分析 要求:从业务、功能等方面说明项目建设的预期目标并与现状进行对比。根据建设目标,列出作为本项目验收的标准、具体指标和内容。
3.业务功能、业务流程、业务量分析
要求:列举并描述系统将要实现的各项业务功能。画出系统支持实现的业务流程图,说明对原业务流程的优化情况。根据实际情况测算系统运行时将达到的业务量。
4.信息量分析与预测
要求:通过分析系统应用范围、高峰时段的用户数、系统的交易量和主服务器所需的TPC-C值;得出网络数据流量峰值、高峰时段平均系统交互量和系统存储量。
5.系统功能与性能需求分析
要求:结合新的业务需求,分析系统需要具备的功能和性能,列举具体的性能指标。
第四章 项目设计方案 1.建设目标、规模与内容
要求:从业务、功能和效益等方面说明项目建设的预期目标并与现状进行对比。如分期建设的,说明项目总体目标和分期目标,总体建设任务与分期建设内容,着重说明本期项目建设目标与建设内容。
2.标准规范建设内容
要求:本项目建设采用或需建立的有关规范和标准,包括数据标准和与建设内容有关的各类标准。
3.数据分析和数据库设计
要求:分析数据产生、处理和存储的全过程。数据库设计须有数据内容分析、数据量分析、输入输出分析及数据库选型分析。
4.应用系统设计
要求:分析应用系统采用的技术架构,列出需开发的应用系统,划分各系统所含的子系统及功能模块,画出系统详细的功能模块图,分别描述其具体功能,明确各子系统(或功能模块)属新开发或对原有系统进行更新升级的属性。说明各子系统对优化业务流程、提高工作效率的作用。
5.存储系统设计
要求:分析系统正常运行时的动态数据存储量和3年内数据存储总量,对存储设备作选型分析。
6.终端系统及接口设计
要求:明确与其他信息系统进行数据交换、数据共享的具体内容,说明系统接口的方案、共享机制。
7.网络系统设计
要求:画出网络拓扑图,表明网络设备型号与数量,给出带宽、信息点数量等。拟建网络如与市公务网、市政务外网有关,须具体说明。
8.安全系统设计
要求:分析系统的安全风险,对信息系统安全等级给予准确定位,根据安全等级的要求进行系统安全保障设计。
9.备份系统设计
要求:如选择灾备,须说明与市灾备中心的关系。10.其它系统设计
要求:逐一说明建设内容、设备选型理由和配置要求。11.系统配置及软硬件选型分析
要求:分析所要购置的软硬件设备的选型理由,对核心和主要设备列出详细的配置要求。
12.系统软硬件配置清单
要求:以表格形式分类列出设备名称、型号、配置、数量。13.系统软硬件物理部署方案
要求:画出布置图,在图上标明物理位置和数量。14.机房及配套工程设计
要求:画出机房布置图,明确机房建设的要求、面积等。15.环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计 第五章 项目预算 1.预算编制说明
2.项目软硬件购置及应用系统开发投资估算
要求:以表格形式分类列出购置设备名称、型号、配置、数量、单价、总价、备注说明;软件开发要指明开发工作量和单价。
3.项目预算清单
要求:按投资预算分类汇总清单。4.预算使用计划
第六章 项目建设与运行管理 1.领导和管理机构
要求:明确项目建设的组织机构,项目领导小组、项目实施小组名单职责等。
2.运行维护方式
要求:分析系统运行维护的保障,明确系统运行维护的单位或部门,有外包维护需求的,应列出外包服务的设备、内容和外包服务的要求。
3.项目招标方案 4.项目建设周期
5.项目具体实施进度、质量、资金管理方案 6.相关管理制度 第八章 其他
1.项目预算编制有关的政策、技术、经济资料。2.系统网络拓扑图 3.系统软硬件物理布置图
第二篇:活动室建设项目申报书编制大纲订稿
连队文化活动室建设项目申报书编制大纲
第一章 项目建设的必要性和可行性
一、项目申请理由
(一)项目名称及建设地点
项目名称:农九师连队文化活动室建设 项目主管部门:农九师党委宣传部 建设地点:新疆农九师所辖农牧连队 建设性质:新建
(二)编制依据
1、国开办组发„2008‟78号:关于报送利用国债资金支持扶贫开发项目申报书的通知
2、《农九师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
3、《农九师文化事业发展第十一个五年规划纲要》
(三)建设规模及建设目标
建设全师69个连队的文化活动室,并购置文化、科技图书、多媒体电教设备和文化活动用具。
(四)总投资及资金筹措计划
整个项目总体投资为2070万元,建设69个连队文化活动室,—1— 计划每个连队文化活动室建设资金为30万元,其中工程投资25 万元,配套设施5万元。
整个项目将分步实施,计划在“十一五”期间,2009年投资1170万元,兴建39个文化活动室,2010年投资900万元,共建30个连队文化活动室。
二、项目背景及意义
文化设施建设是夯实团场文化建设的重要载体,是基层文化发展的基础条件。近年来,农九师党委认真贯彻落实中办《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》和《关于进一步加强农村文化建设的意见》,切实把建设社会主义新农村的各项工作落到实处决定分步实施连队文化活动室建设项目。“十一五”期间,要以构建团场公共文化体系为重点,加大对团场、连队文化基础设施的投入,扩大公共财政覆盖力度“十一五”期间要借助中央和兵团对基层文化活动室投入的契机,加快基层文化活动室的建设,坚持自筹和上级扶持相结合的原则,完成100多个基层连队活动室建设项目。积极做好团场和连队文化活动室硬件项目的配套建设,使其成为功能齐全的职工文化活动场所。促进我师物质文明、政治文明、精神文明的协调发展。
三、项目建设的必要性和可行性
(一)项目建设的必要性
—2—
1、是全面建设小康社会的重要内容
全面建设小康社会,需要社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展,才能构建社会主义和谐社会。首先,文化和经济相互促进,协调发展。文化建设为经济发展提供精神动力。加强连队文化活动室建设,使广大的职工群众保持昂扬向上的精神状态,提高了职工的素质,激发职工的劳动热情,成为推动全面建设小康社会的强大动力。
2、建设屯垦戍边新型团场需要文化基础设施作保障 建设屯垦戍边新型团场提出了 “经济发展、生活富裕、场风文明、环境良好、管理民主”的目标。要实现这一目标,不仅要发展经济壮大实力,更好地履行屯垦戍边的使命,而且要发展团场文化事业,用先进文化培育人、塑造人,提升人们的文化素质,培养新型职工。所以,加强连队文化活动室的建设是逐步实现“生产发展,生活富裕,连风文明,秩序良好,环境优美,管理民主”这一目标的基础和保障。
3、为满足人民群众日益增长的精神文化需求
随着小康目标的初步实现,人们物质生活水平进一步提高,职工群众对精神文化的需求越来越高。不仅讲吃饱穿暖,还要追求精神文化的享受。加强连队文化活动室的建设,用丰富多彩的文化活动活跃职工群众的文化生活,拓宽基层文化活动空间,提
—3— 高连队职工群众生活质量,占领团场连队的文化阵地,不断满足连队职工群众日益增长的精神文化需求。
4、有利于文明建设,培养和提高人民群众的文化道德素养 加强文化基础设施建设,是一个地区,一个城市文明程度的重要体现。建设连队文化活动室是塑造九师形象,提升九师品位、体现人文精神的重要标志。健全的文化基础设施,对建设社会主义先进文化,培养和提高人民群众的文化道德素养,推进经济社会的全面进步以及加强未成年人思想道德建设都具有十分重要的意义。
(二)项目建设的可行性
1、符合国家建设项目有关政策
党的十七大报告指出,要坚持把发展公益性文化事业作为保障人民基本文化权益的主要途径,加大投入力度,加强社区和乡村文化设施建设。党的十七大报告为社会主义新农村文化建设指明了前进方向,社会主义新农村建设中要着力抓好文化建设。按照国家“十一五”发展规划纲要和兵团“十一五”发展规划纲要,“十一五”期间,我们要以构建团场公共文化体系为重点,加大对团场、连队文化基础设施的投入,扩大公共财政覆盖力度“十一五”期间要借助中央和兵团对基层文化活动室投入的契机,加快基层文化活动室的建设,坚持自筹和上级扶持相结合的原则,—4— 完成100多个基层连队活动室建设项目。因此,本项目的建设是符合国家政策和投资方向。
2、基础设施条件有保证
该项目附近的给水,电力、电讯、道路等基础设施条件完善,具备本项目的建设条件,水源、电力、交通、通讯等基础条件均满足需要,项目所在地的水文地质条件较好,对拟建项目没有不良影响。
3、技术有保证
项目所属的农九师拥有二级以上资质施工队伍多家,有一批经验丰富的工程技术人员,为项目的实施提供了可靠的技术保障。
4、职工群众对项目建设的积极性高
该工程的建设项目的实施,关系连队职工群众的切身利益,本项目的建设将改善连队职工群众的精神文化需求,丰富连队职工的文化生活。通过对连队职工群众进行典型户的调查访问,项目区连队职工群众对项目的建设热情高,为本项目的实施带来积极的影响。
5、组织管理有保证
本项目的建设,宣传部高度重视,成立了项目建设领导小组,以负责项目总体协调和计划安排,项目资金的落实,以及工程进
—5— 度,工程质量、资金安排和工程验收等的全面管理。
四、建设内容和规模
规划在“十一五”期间,完成100多个基层连队活动室建设项目。连队文化活动室集文化活动、健身、科技培训为一体,室内设有图书阅览室、乒乓球室、会议室、棋牌室及电教设备,每个连队文化活动室的规划建筑面积为260平方米,69个连队文化活动室的规划建筑总面积为17940平方米。
五、效益分析
该项目的实施,是以提高职工群众素质为根本,不断提高和丰富职工群众的精神文化生活质量,增进乡风文明,能逐步缩小城乡文化差距,使职工群众能比较方便地享受到公共文化服务,对建设繁荣、富裕、民主、文明、和谐的九师,都具有很好的社会效益和经济效益。
第二章 农九师基本情况简介
农九师位于新疆西北准噶尔山区西北边境地区,西北部与哈萨克斯坦接壤,边境线长400多公里。师部所在地驻塔城额敏县,所辖11个农牧团场分布于塔城三县一市境内,有8个团场分布
—6— 在边境线一带。垦区总人口71156人,其中职工20716人,少数民族3300人,土地总面积4243平方公里,耕地6.4万公顷。垦区属北温带大陆性气候,适宜种植小麦、油菜、甜菜等作物,是新疆重要的粮、油、糖、肉、毛生产基地,具有发展天然绿色食品的广阔前景。“十五”期间,在上级支持下,6个团场设法筹集配套资金,建设六个文化活动中心(161、164、165、166、167、169)。目前全师基层连队100多个,大部分连队只有办公室,且房屋陈旧,房间较小,文化活动室只有19个,能正常开展活动。还有近20个活动室,只是主体工程建设完工,没有任何配套设施,不能正常开展活动。
第三章 项目投资概算
项目投资概算是根据工程规划和工程设计方案、设计标准编制而成的,由于项目处于规划设计阶段,抽资系采用分析比较法进行工程估算,估算本项目投资总额为2070万元(详见附表一)。工程费用价格水平按新疆维吾尔自治区市场价,金额为新疆维吾尔自治区2008年水平。
本估算包括项目工程费及其他费用。其他费用按新疆维吾尔
—7— 自治区现行有关规定计算。活动场所建设用地由新疆生产建设兵团农九师无偿划拨,工程投资估算中未计的其它费用如征地费、水电增容费、城市建设配套费、重点建设费等地方性(规定标准)费用,可给予减免。
第四章 项目主体建筑功能设计
农九师69个连队文化活动室建筑面积为17940平方米,文化活动室集文化、娱乐、学习、会议为一体的综合活动场所,其中有文化、科技图书室,会议室、棋牌室、多媒体电教设备和文体活动用具。
第五章 项目施工进度
一、项目前期工作
农九师党委宣传部2008年积极主动筹建连队文化活动室。在兵师党委和相关部门的大力支持下,已完成申报、立项、土地划拨、场地平整、地质勘察、规划设计、评审、资金筹措等前期工作,即可开工建设。
—8—
二、建设工期安排
农九师各农牧连队综合文化活动室项目建设工期为两年,即从2009年1月至 2010年12月。
农九师党委宣传部 二〇〇九年一月四日
—9—
第三篇:01 新区信息化项目总结报告编制大纲
浦东新区信息化项目总结报告编制大纲
浦东新区信息化项目总结报告编制大纲
(试 行)
项目名称:______________________ 申报单位:______________________(盖章)提交日期:______________________
浦东新区信息化项目总结报告编制大纲
目录
一、项目总结概述.........................................................................................................................4 1.项目立项背景回顾..............................................................................................................4 2.项目建设目标回顾..............................................................................................................4 3.项目完成情况概述.................................................................................................................4
二、项目完成度.............................................................................................................................4 1.项目时间进度.........................................................................................................................4 2.项目建设内容.........................................................................................................................4 3.系统运行情况.........................................................................................................................4
三、项目管理.................................................................................................................................4 1.项目决策.................................................................................................................................4 2.项目质量管理.........................................................................................................................5 3.项目实施管理.........................................................................................................................5 4.项目成本管理.........................................................................................................................5 5.系统测试.................................................................................................................................5 6.用户培训.................................................................................................................................5 7.上线过程.................................................................................................................................5 8.系统运维.................................................................................................................................5 9.系统安全.................................................................................................................................5
四、项目效益.................................................................................................................................5 1.项目业务效益分析.................................................................................................................6 浦东新区信息化项目总结报告编制大纲
2.项目财务效益分析.................................................................................................................6 3.项目社会效益分析.................................................................................................................6 浦东新区信息化项目总结报告编制大纲
一、项目总结概述
1.项目立项背景回顾
说明:简述项目立项背景
2.项目建设目标回顾
说明:简述项目主要建设目标
3.项目完成情况概述
说明:项目完成时间,标志,系统当前运行情况,项目主要建设目标的达成情况
二、项目完成度
1.项目时间进度
说明:项目的总体时间跨度,项目各阶段及重要节点或项目主要建设内容的达成时间表。对项目按时完成与否进行说明。若存在项目延误或时间进度计划变更,进行必要说明。
2.项目建设内容
说明:项目建设目标的达成情况。分别说明项目实现的建设内容、建设范围,项目实现的主要系统功能,项目实现的系统性能。结合项目实施方案的项目考核指标进行阐述。
3.系统运行情况
说明:系统上线情况,系统目前运行情况,系统运行的人员、技术和制度保障情况,数据中心的管理情况,外包服务(若存在)的获取情况。
三、项目管理
1.项目决策
说明:
说明管理层/领导层对项目的支持以及对立项和项目关键节点的审批; 浦东新区信息化项目总结报告编制大纲
项目管理职能的架构和履行(如项目管理委员会或项目管理团队的职能说明);
2.项目质量管理
说明:
项目质量管理方法,项目主要提交物的编写和审批,项目监理职能(如存在)的履行情况
3.项目实施管理
说明:
项目计划和进度管理方法、项目管理文档的编制和保留
4.项目成本管理
说明:项目成本的核算、项目成本管理方法
5.系统测试
说明:
测试方法、测试计划的编制,测试脚本的编写,测试的执行,测试结果文档和测试报告的编制和保留
6.用户培训
说明:培训内容,培训实施,用户手册的编制
7.上线过程
说明:
数据迁移和数据切换、上线计划和过程
8.系统运维
说明:
对系统性能的日常监控、外包服务的选择、数据备份和保存计划,业务持续计划
9.系统安全
说明:系统物理安全;系统信息安全;用户授权管理;病毒防范;安全测评结果和整改情况
四、项目效益 浦东新区信息化项目总结报告编制大纲
1.项目业务效益分析
说明:项目实施对组织战略和业务运作的效益分析
2.项目财务效益分析
说明:项目财务绩效目标的达成情况和经济效益分析
3.项目社会效益分析
说明:项目社会效益分析(技术推动、行业发展、社会服务、能源和环境效益等)
第四篇:项目预算书格式
项目预算书
项目编号:
项目名称:
起止年月:
承担单位(盖章):
单位负责人:
财务负责人:
项目负责人:
预算编制人:
预算编制依据价目表日期:中华人民共和国科学技术部制
项目预算书填制要求
1.预算书应由项目负责人会同承担单位财会部门共同编制,并加盖单位公章,若单位名称、开户名称与单位公章名称不一致,需做出说明。
2.项目预算应根据项目确定的工作(研究)内容、目标、执行周期、技术路线、参加人员、考核指标等内容,按照有关财务制度的规定认真编制。
3.与项目有关的前期工作(研究)(包括阶段性成果)支出的各项经费不得列入项目预算。
4.预算书及其有关附表的相关数据应保持一致,做到准确、无误。
5。预算书应按照预算编制提纲要求,编写详细的预算编制说明书,对各项预算内容的编制标准、编制理由等进行详细说明。
6.项目编号不填写;组织机构代码指企事业单位国家标准代码。
7.根据财政国库直接支付的有关要求,单位开户名称、帐号、开户银行等财务信息必须真实规范,不得使用简称、缩写,并经承担单位财务部门核实。项目预算说明编制提纲项目预算说明是预算评估和预算安排的主要依据。承担单位在编制项目预算表的同时,必须编制项目预算说明。项目预算说明请按照以下要求逐项编制。
一、预算来源情况说明
主要说明项目来源经费总体情况,国家其它拨款、承担单位自筹经费及其它来源经费的来源渠道、经费落实情况等,并附相关证明材料。
二、经费支出说明
简要说明设备费、相关业务费和管理费占项目总预算的比例,预算支出结构的合理性。
1.设备费
详细说明设备费的预算理由及计算方法。购买、试制单台价值5万元以上设备应逐项列出,需要说明理由及其与现有设备的配套情况、设备使用率、使用年限、试制设备的方案和成本构成等。单价5万元以下设备数量和累计金额较大时提供必要说明。
2.相关业务费
详细说明下列相关业务费的预算理由、依据及计算方法。
(1)材料费;
(2)燃料及动力费;
(3)测试化验与加工费;
(4)会议费;
(5)其他费用。
3.管理费
项目管理费预算比例一般不得超过项目经费总预算的为5%。
第五篇:省基金项目资金预算申报书编制说明
2015年第二批山东省自然科学基金项目
资金预算申报表编制说明
参照国家自然科学基金委员会有关项目资金预算的管理规章,编制如下说明
一、编制总体要求
本表用于项目申请时由项目负责人(或申请人)根据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则编制。依托单位应当组织其科研和财务管理部门对项目预算进行审核。
二、编制内容
本表所指项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、申请基金资助的各项费用支出,分为直接费用和间接费用。
项目资金预算按照开支范围确定的支出科目和不同项目资金来源编列,应对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金等内容在预算说明书中进行详细说明。具体规定如下:
(1)设备费
设备费是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
请说明购置或试制单台价值2万元以上设备与研究任务的关系和必要性、现有同样设备的利用情况、新设备用途、新设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案、试制设备的方案和成本构成等。
(2)材料费
材料费是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。
请说明购置的各种材料与研究任务的关系和必要性、所需数量的测算依据,并详细列示各种材料的名称、购买单价、购买数量以及总金额。
(3)测试化验加工费
测试化验加工费是指在项目研究过程中支付给外单位(包括依托单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。
请说明预算的各种测试化验与加工项目与研究任务的相关性和必要性、测试化验加工次数的测算依据以及委托该单位的理由等。
(4)燃料动力费
燃料动力费是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
请说明预算的各种燃料与研究任务的相关性和必要性、所需数量、单价的测算依据等。
(5)差旅费
差旅费是指在项目研究过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家及省有关规定执行。
请说明预算的各项出差任务与研究任务的关系和必要性,以及出差次数、出差标准的预算依据。
(6)会议费
会议费是指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用。会议费支出应当按照国家有关规定执行,并严格控制会议规模、会议数量和会期。
请说明预算的各种会议与研究任务的关系和必要性,以及预算的会议次数、会议标准的预算依据。
(7)国际合作与交流费
国际合作与交流费是指在项目研究过程中项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家及省外事资金管理的有关规定。请说明预算的各项国际合作与交流与研究任务的关系和必要性,并详细列示出访或邀请来华专家的国家或地区名称、机构名称、人数、天数、标准的预算依据。
(8)出版/文献/信息传播/知识产权事务费
出版/文献/信息传播/知识产权事务费是指在项目研究过程中,需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
请说明各项预算与研究任务的关系和必要性,以及数量、单价的预算依据。
(9)劳务费
劳务费是指在项目研究过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的在校研究生、博士后和临时聘用人员的劳务费用,以及临时聘用人员的社会保险补助费用。劳务费应结合当地实际以及相关人员参与项目的全时工作时间等因素,合理确定。
请说明各种聘用人员在研究中承担的任务,以及聘用人数、支付标准的预算依据。
(10)专家咨询费
专家咨询费包括在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用以及项目结题评审专家咨询费用。专家咨询费标准按国家、省有关规定执行。
请说明预算的咨询专家与研究任务的关系和必要性,以及咨询专家人次数、支付标准的预算依据。
(11)其他支出
其他支出是指项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他直接费用支出,应当在申请预算时单独列示,单独核定。
请说明预算的其他支出的各项支出与研究任务的关系和必要性,并详细列示各项支出的具体用途及预算依据。(12)间接费用
间接费用是指依托单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用,主要包括依托单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋,水、电、气、暖消耗,有关管理费用的补助支出,以及绩效支出等。
间接费用为项目总经费的20%。(13)项目资金来源
项目资金按来源渠道的不同分为:从省自然科学基金获得的资助和自筹资金来源,自筹资金来源是指除基金资助资金以外的各种资金来源,包括:其它财政拨款、单位自有货币资金和其他资金等。
(14)合作研究资金
有多个单位共同承担一个项目的,依托单位的项目负责人(或申请人)和合作研究单位参与者应当根据各自承担的研究任务分别编报资金预算,经所在单位科研、财务部门审核并签署意见后,由项目负责人(或申请人)汇总编制。其中,间接费用按项目统一测算,并明确各承担单位的金额。
请说明合作研究单位的名称、单位类型、任务分工、研究任务负责人,承担资金额、占总资助金额的比例以及是否已签订合作协议。
三、编制的规范性要求
编制预算必须以确定的研究任务为依据,预算期间应当与项目执行周期一致,预算需求测算的周期不得超过项目执行周期。项目资金支出预算不得编报不可预见费,也不得列入项目实施前发生的各项经费支出。
预算说明书是课题经费预算的一部分,必须按照规定内容详细编写。
预算数据以“万元”为单位,精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位,精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。
项目立项之后,填写任务书时财务预算表必须经项目负责人和依托单位财务部门签字(盖章),并加盖依托单位公章。