退税报告(共5则)

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第一篇:退税报告

申请退税报告

柳北区地方税务局:

柳州车务段劳动服务中心于 2016年5月10日在贵局申报缴纳税款时,因操作失误造成多缴税款402.85元,其中城市维护建设税402.85元,税收转账专用完税证号:01158068。特向贵局申请办理上述税款的退库。

税款请转至:

户名:柳州车务段劳动服务中心 账号:***0679 开户行:中国工商银行柳州市广场支行

柳州车务段劳动服务中心

年 月 日

第二篇:申请退税报告

申请退税报告

**市地方税务局**分局:

我公司******有限公司,税务登记号为:******,经营范围:****;房屋租赁,房屋清洗,装饰材料,五金交电,通信设备,电力设备,建筑材料,化工产品销售,物业管理,水电安装;管道维修。

我公司于2013年7月22日缴纳2013年第二季度企业所得税***元,2014年3月13日汇算清缴2013年全年应纳企业所得税额为零。

现向贵局申请退税,退回多缴企业所得税,税款为****元。

希望贵局给予批准!为盼!

*****有限公司

2014年3月14日

第三篇:申请退税报告

退税申请

东丰县地税局:

我是东丰县宝康医院,2006年11月日成立,税务登记证号码为:220421xxxxxx,纳税人编码:xxxxxx,经营范围:医疗等。

1.我医院根据《财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)文件关于营业税的规定,在3年

期免税期到期后,于2010年4月缴纳2009年营业税 xxxxxx元。根据《财政部、国家税务总局关于公布若干废止和失效的营业税规范性文件的通知》(财税[2009]61号)规定,财税[2000]42号文件有关营业税规定自2009年1月1日起停止执行,即根据2009年1月1日起施行的《营业税暂行条例》第八条第三款,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税,我医院误缴营业税元;

2.我医院根据《财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)文件关于营利性医疗机构房产税的规定,于2010年6月15日,缴纳房产税元。而我医院于

2010年5月31日取得非营利性医疗机构证明,误缴房产税元。

3.而我医院共误申报纳税元。

4.现向贵局申请退税,退回误缴税款:营业税为元,房产税元。

希望贵局谅解,给予批准!为盼!

东丰县定康医院

二○一一年十一月七日

第四篇:企业申请退税报告

企业所得税退税申请注意事项

一、办理程序:

(一)办事地点:主管税务机关(管理所)

(二)提供资料:申请人提供下列资料一式四份:

1、退税申请;

2、《退款申请书》;

3、《企业所得税预缴情况统计表》;

4、实行跨地区经营汇总纳税办法企业的分支机构就地预缴税款的《税收通用缴款书》复印件;

5、主管税务机关要求提供的其他材料。

(三)申请时间:企业应当自终了之日起五个月内,向税务机关报送企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。

二、办理时限:企业所得税退税说明:税务机关应当自纳税人退税申请之日起30日内查实并办理退还手续。

三、收费标准:不收费。

四、政策依据:《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条;国家税务总局关于印发《企业所得税汇算清缴管理办法》的通知(国税发[2009]79号)

企业所得税退税申请报告

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________

___________原因不能

按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[2004]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[2005]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表

企业(公章)

年 月 日

以下由主管退税机关填列

经办人意见:

()不同意。

()同意延期

至______年____月____日之前申报。

经办人签名:

年 月 日

领导审批意见:

年 月 日

说明:因为不同原因申请延期申报的,不得使用同一份申请报告。

第五篇:福利退税报告

福利企业增值税即征即退退税实地调查报告

我所年月日,接《福利企业即征即退申请审批表》及相关附列资料,资料列示企业总职工人数人,其中:正常职工人,残疾职工人,残疾职工 人数占总职工人数的比例%。已(通过□、未通过□)银行为名残疾职工发放工资元,已为名残疾职工缴纳基本养老保险费元、缴纳工伤保险费元、缴纳失业保险费元、缴纳基本医疗保险费元。当期已纳增值税元。该企业申请退还年月福利企业即征即退增值税元,我所于年月日派,到该单位进行了实地调查,现将调查核实情况报告如下:

(一)企业基本情况:

该企业于年月在我局办理福利企业增值税即征即退

资格认定,批准认定期为年月起至年月止。企业注册地址为:,实际生产经营地址为:,法定代表人:,企业联系电话:,经济性质:,核算方式为核算,企业类型(工业□、商业□)。

(二)企业生产经营情况:

该企业主要经营范围:。企业主要生产产品:。生产工艺流程:。

(三)企业的生产设备及人员实地调查核实情况:

1、生产设备:。生产设备为企业(自购□、租赁□)。

2、本期销售的产品为,该产品系企业(生产□、加工□、修理修配□、外购□)的产品。

3、企业全部职工:人,其中:残疾职工人,企业残疾职工(是□、否□)都安排有合适的工作岗位,(是□、否□)都在岗位事生产劳动,经核对残疾职工人数、姓名、残疾证、身份证等证件与企业即征即退资格认定的残疾职工全部(一致□、不一致□),企业残疾职工人数占总职工人数的比例为%。

4、企业(是□、否□)为每位残疾职工按月足额缴纳了医疗、养老、失业、工伤等社会保险。(有□、没有□)欠缴情况。

5、企业(是□、否□)按月足额发放每位残疾职工工资,企业

工资标准为元/月,发放的工资(是□、否□)扣除“四险”

中个人缴纳的部分元,实际发放工资为元/月,工资

(是□、否□)通过银行发放,工资发放银行为。

(有□、没有□)未发放的情况。

6、经实地调查及调阅企业相关支出凭证,该企业残疾职工及所

占全部职工比例、都安排有合适的工作岗位并上岗工作、工资发放

及“四险”缴纳(是□、不是□)真实的,(符合□、不符合□)福

利企业优惠政策相关规定。

7、该企业本月残疾职工及比例与上期办理福利企业增值税即征

即退资格认定的残疾职工及比例(一致□、不一致□)。企业上期认

定总职工人数人,正常职工人,残疾职工人,残疾

职工人数占总职工人数的比例为%。

以下A、B、C内容为企业人员发生变化时填写,未发生变化可

删除:

A:新增残疾职工填写:企业当月经认定新增可享受退税的残疾

职工人,新增残疾职工进入企业日期为年月,“四险”

缴纳及工资发放日期为年月,工资标准为元/月。实

际发放工资为元/月。新增残疾职工合同签定年限为年,残疾职工与其相关证件(是□、否□)一致,(是□、否□)都

安排有合适的工作岗位并上岗工作。企业新增残疾职工后,残疾职

工人数占总职工人数的比例为%。经调查核实,该企业新增残

疾职工(符合□、不符合□)福利企业即征即退优惠政策相关规定,参与计算退税时间为年月。

B:减少残疾职工填写:企业当月经认定减少残疾职工人,减少残疾职工进入企业日期为年月,离开企业日期为年月,减少的残疾职工从年月起不再计算退税。离开的残疾职工在该企业工作(已满□、未满□)一年。企业减少残疾

职工后,残疾职工人数占总职工人数的比例为%。

C:正常职工发生变化填写:企业当月经认定(增加□、减少□)

正常职工人,企业(增加□、减少□)正常职工后,残疾职工

人数占总职工人数的比例为%。

(四)企业上月退税情况:

该企业上月企业职工总人数人,安臵残疾人数人,安

残比例%,已退增值税元,上月接转本月(可用

于退税的已纳税额□、应退未退余额□)元。

(五)企业本月增值税纳税申报及应退税情况:

1、本期纳税情况:年月申报销售收入元,申报销项税额元,申报进项税额元,本

期应纳税额元。本期已纳税额元。本期纳

税税负%。(对税负异常的企业,请在附件一税负情况调查核实

专题报告中填写,附件一附后)

2、应退税情况:企业职工总人数人,安臵残疾人数人,安残比例%,每个残疾职工月度退税额元,当月应

退税限额元,上月应退未退余额元,当月

应退税限额合计元,上月接转本月可用于退税的已纳

税额元,当月可退已纳税额合计元,当

月退税税额元,当应月应退未退余额元,接转下月可用于退税的已纳税额元。

综上所述:经实地调查核实,该企业(有□、没有□)生产能

力。销售的货物全部(是□、不是□)企业自己(生产□、加工□)的货物,(有□、没有□)将外购的货物直接用于销售。企业销售货

物的品名与企业实际生产(加工)货物的品名(相符□、不相符□),销项发票开具情况(正常□、不正常□)。残疾职工工资及“四险”

(已□、未□)按规定足额发放和缴纳。企业(符合□、不符合□)

福利企业增值税即征即退优惠政策的各项相关规定,企业提供的复

印件资料与原件经过核对全部(一致□、不一致□)。

(同意□、不同意□)办理该企业年月退税元。

注:本报告请手工填写,页与页之间加盖公章

调查人员签名:、税务所领导签字、盖公章:

年月日

附件一:请手工填写税负情况调查核实报告

针对企业本期税负异常的情况,经过实地调查核实企业的料、工、费、销项发票开具、进项发票取得、购销货物流、购销

货资金流等,现将具体调查核实情况报告如下:

结论:

调查人员签名:、税务所领导签字、盖公章:

年月日

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