保密工作实施办法

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第一篇:保密工作实施办法

保密工作实施办法

信息来源: 时间:2012-10-10 第一章

总则

第一条

医院保密工作坚持“分级管理、分级负责”的工作机制,医院保密委员会对全院保密工作进行管理、监督、指导,坚持积极防范、突出重点的原则,既确保国家秘密安全,又有利于医院改革、发展和稳定。

第二条

保守国家秘密是全院职工的职责和义务。每位职工都要遵守国家保密法规和规章制度,努力做好保密工作,确保国家秘密安全。第二章

密级文件资料保密管理规定

第三条

凡上级发来的和我院制发的标明密级的文件、资料应按文件发布层次和规定的范围阅读和传达,任何部门不得随意扩大或缩小阅读和传达范围。

第四条

各种密级文件应指定专人管理,实行专柜保管,严格履行登记、借阅手续。需要领取或发送涉密文件、资料时,必须派专人专车领取或发送。凡发出、收进和内部运转的秘密以上文件、资料等,都必须认真清点、登记、编号,按规定的程序和范围办理。阅读和使用秘密文件必须在办公室等有保密保障的场所进行,并办理登记签收手续。

第五条

需传阅或承办的密级文件,主管领导和承办人要做到及时阅批、承办,不得横传、积压。阅办完毕后及时退回医院办公室。绝密文件原则不出医院办公室。

第六条

查阅密级文件、资料要认真遵守保密规定和有关制度,因工作需要借阅密级文件、资料,需经医院主管领导批准。未经批准,任何部门和个人不得查阅、摘录和引用;不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。凡秘密以上文件、通知等,不能用电话或信件传递。第七条

凡需各部门阅办的密级文件及发至各部门的涉密文件,各单位必须确定专人负责管理,严格履行登记与签收手续,并承担文件安全和保密义务。建立传阅、借阅手续,按规定的范围传阅,不得随意转借,阅办后的文件及时退回办公室。

第八条

密级文件、资料必须存放在加锁的文件柜内,不得放在办公桌上;工作人员离开办公室以及下班时,必须将密级文件、资料存放在保密设备内,并关窗锁门,严防失密、泄密。已阅的文件要及时退回办公室,来不及阅读的文件要锁进文件柜或暂时退回办公室保管。第九条

经医院领导批示的密级文件如需传阅,由机要秘书专人传递,并严格履行登记与签收手续,阅读人不得将涉密文件直接横传给他人,不得擅自留存传阅的密件,阅读完毕后及时交回办公室。

第十条

不得携带密级文件、资料出入公共场所或在无保密措施的地方存放文件;不得将密级文件、资料带回家中阅办。确因工作需要需携带密件外出的,须经医院主管领导批准,并严格办理供阅手续,妥善保管,严防丢失。第十一条

凡由会议带回的密级文件、资料要及时交医院办公室登记保存,履行手续后阅办,个人不得长期存放。第十二条

复印、翻印或复制密级文件要严格遵守国家保密规定。秘密级以上文件不准私自翻印、复印和外传。因工作需要复印、翻印时,须经医院主管领导批准后方可办理,医院文印室凭审批单复印,复印涉密文件不得遮盖原密级和保密期限的标志。对复印、翻印的文件要严格登记复印时间、份数和发放范围,并视同原文件密级管理,阅办完毕后一周内退回办公室。医院配有复印机的部门,不得利用工作之便自行复印涉密文件,严禁将涉密文件拿到营业性的复印场所复印。严禁复制、复印绝密文件。

第十三条

对绝密、机密、秘密的文件,每季度要清理一次,确保秘密的安全。机要人员和文秘人员对收到和发出的涉密文件要按规定如数清退,各涉密单位每年应定期对当年所存的秘密载体进行清查、核对,不得自行销毁;需要归档的密级文件资料,应按国家及学校有关档案管理规定归档和查阅。第十四条

涉密人员、密级文件管理人员离职离岗前,应将所承办保管的文件、资料移交清楚,并办理交接手续。

第十五条

销毁密级文件、资料应严格按照省委办公厅、省政府办公厅、省保密局关于《浙江省国家秘密载体集中回收销毁处理办法》执行,由医院办公室统一负责销毁。凡需销毁的保密文件、资料,经医院党政办主任审核批准后,由专人负责送省保密局秘密载体销毁中心集中销毁;严禁向废品收购部出售内部和秘密文件、资料;任何部门和个人不得私自保留和销毁涉密文件。

第十六条

绝密级文件应放置在保险柜内,次年由医院机要秘书直接退回上级办公室。严禁用传真机传输绝密级文件。存储机要文件的磁盘、光盘等介质按所存文件的最高密级管理。第十七条

任何部门和个人如违反上述规定,导致密级文件丢失,缺损或泄密事故发生,医院保密委员会将按国家有关规定,视其情节追究相应责任。第十八条

非综合档案人员,未经允许不得进入档案库房,外来查档人员和立卷归档人员接待须在医院专职人员的全程陪同下进行。第十九条

档案工作人员必须增强保密意识,严守党和国家机密,对档案涉及的内容不传播、不抄录,不得违反规定私自提供、复印档案。第二十条

加强档案信息材料的安全保密工作。未经装订的归档材料必须妥善保存,不可随意堆放。注意保护电子文件的安全,及时存储和备份电子文件的数据,加强网络安全,按照利用权限,提供档案信息的网络服务。第二十一条

加强库房安全保密管理。档案密集架开启后要及时关上,案卷提供利用后要及时送回库房;对库藏档案定期清点、核对,及时催回借出的档案。

第二十二条

凡需销毁档案,应编造清册,报请有关领导审定后,送指定造纸厂,并由两人监销。平时办公废纸、废件、重复件等及时用碎纸机粉碎,不得随便乱扔。第二十三条

档案工作人员调动工作时,需办理交接清点手续。第三章

科技项目资料保密规定

第二十四条

医院保密委员会对医院的科技保密工作负有指导、协调、监督和检查的职责。医院科教部对医院的科技保密工作负有具体审核、建档和过程管理的责任。医院分管科研的领导对本部门的科技保密工作负有分管责任。从事科研的人员对所进行的科研项目的保密工作负有具体责任。

第二十五条

医院科研保密涉及的范围和内容有:

1、医院科教部针对涉密项目制订的有关文件及开展的科研项目涉及的研制过程、工艺、关键技术、设计、配方等;

2、医院科研成果在对外合作、交流、推广应用、转化生产中的涉密内容;

3、科研人员外寄稿件、著作出版中的涉密事项;

4、出国(境)科研合作交流,参加国际性会议携带资料中的涉密内容;

5、申报专利、知识产权、请奖报奖中涉及国家科学机密、国防安全的内容;

6、传统中成药的特殊生产工艺和中药饮片炮制的关键技术;

7、获国家和省、部级科研成果奖励的中医药项目中的关键技术和药物配方;

8、经县和县级以上医疗卫生单位验证,并经省、部级中医药主管部门确认有特殊效果的民间单、验、秘方及诊疗技术等。

第二十六条

接待国(境)外人员参观医院科学技术秘密事项,需经医院保密委员会和科教部审查批准。各部门和个人在对外科学技术交流合作中,不得涉及国家科学技术秘密和医院的科研保密内容。确需对外提供科学技术秘密的,应当按照国家有关规定办理审批手续。第四章

医院网站安全保密管理规定

第二十七条

医院网站使用单位和个人必须遵守《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等有关规定和制度,坚持“谁上网、谁负责”的原则,确保国家秘密不上网。第二十八条

严格执行网络安全保密制度,并对所提供的信息负责,任何部门和个人不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动;不得制作、查阅、复制和传播妨碍社会治安和不健康的信息。严禁在非涉密计算机上处理国家秘密信息。第二十九条

医院涉密计算机及其网络由专人负责管理和使用,涉密计算机网络与公共网实行物理隔离,杜绝上外网或国际互联网。凡带有秘密信息及保密内容的计算机、软盘等涉密载体,必须有专用的保管地点、锁定密码、专人保管,各项管理要符合保密要求。第三十条

加强对互联网信息的保密检查和动态监测。凡属于国家秘密文件,不宜公开的内部资料和涉密科研成果一律不得输入计算机互联网络;存储有涉密内容的计算机介质(软盘、U盘、光盘、移动硬盘等)一律不得在接入互联网络的计算机上使用。严禁用传真机传输绝密文件,机密、秘密级文件传输应使用加密机。

第三十一条

要建立健全严格规范的电子涉密信息借阅、使用、复制、转送、携带、移交、保存、销毁等制度。对电子信息人员要加强保密意识教育,并要落实岗位责任制。第五章

外事活动保密规定

第三十二条

涉外工作人员必须严格遵守国家各项保密法规和医院的各项保密制度。认真贯彻落实《浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于切实做好新形势下涉外国家安全和保密工作的通知》(浙委办〔2005〕81号)精神,切实做好医院的涉外国家安全和保密工作。第三十三条

医院外事接待活动中,尤其是重大的涉外活动,应严格按照规定程序报批,严格按上级批准的内容、范围进行交流;严格遵守外事纪律和规章制度,任何单位和个人及涉外人员不得泄露国家秘密,不准将未经许可的秘密载体带入涉外活动现场。第三十四条

医院领导干部和涉密人员因公因私出国出境,应严格按照院内审批程序和上级有关文件办理。因公出国(境)行前由医院外事、科研部门分别负责进行外事纪律和科技保密教育,制定保密措施,未经批准不得携带秘密载体出国出境,确因工作需要,需经主管部门批准并办理许可证,在境外由专人负责保管。在外期间,不得在无保密措施的场所谈论秘密内容和阅读秘密文件。

第六章

保密要害部位涉密人员管理规定 第三十五条

保密要害部位是指机关、单位内部集中制作、存储保管国家秘密载体的专门场所。保密要害部位要严格按照标准和程序确定,实行“谁主管、谁负责”的原则,做到严格管理,责任到人,严密防范、确保安全。

第三十六条

保密要害部位的主要负责人职责:

1、确保国家秘密的绝对安全;

2、结合本部位的实际,制定具体的保密管理制度和防范措施;

3、建立岗位责任制,把保密责任落实到人;

4、定期进行保密教育,使所属工作人员增强保密意识,掌握必备的保密知识和技能;

5、对所属工作人员执行保密制度、遵守保密纪律的情况进行监督、考核;

6、对所属工作人员辞职、调动、因私出国(境)申请提出意见;

7、定期对保密环境和涉密载体进行检查,及时消除泄密隐患。第三十七条

保密要害部位工作人员的要求:

1、保密要害部位工作人员必须保守国家秘密,维护国家安全和利益,政治可靠、历史清白、思想进步、遵纪守法、品行端正,社会关系清楚;

2、保密要害部位工作人员应承担保密责任,遵守保密纪律、履行保密义务,接受保密教育和培训;

3、涉密人员上岗前,要按照浙江省保密局、浙江省教育厅有关文件精神,进行保密岗位资格培训;涉密人员调动工作时,应将本人使用的内部以上文件、资料等清理移交院办公室,由办公室统一交省涉密载体销毁中心处理。第三十八条

保密要害部位所在办公场所,应加强安全防范措施,配备必要的保密技术装备。使用的设备和产品应符合保密管理要求和保密技术标准;使用进口设备和产品,应进行安全技术检查。

第三十九条

保密要害部位使用涉密计算机、涉密电磁介质应符合国家有关保密规定。第七章

手机使用保密管理规定

第四十条

手机使用的保密管理,坚持突出重点、综合防范的原则,做到严格管理与方便使用相结合,健全制度与加强自律相结合,积极预防与依法查处相结合。

第四十一条

严禁在使用手机时谈论国家秘密事项和发送涉及国家秘密事项的信息;不得将手机带入涉密场所,因特殊原因带入会场的,应关闭手机并取出电池,大型涉密会议应使用保密会议移动通信干扰器;党员领导干部应带头执行手机保密规定。

第二篇:农村信用社保密工作实施办法

文章标题:农村信用社保密工作实施办法

为保守金融秘密,维护金融稳定、农村信用社及客户的安全和利益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和金融保密有关规定,制定农村信用社保密工作实施细则。

第一章金融工作保密制度

第一条、一切金融工作人员必须严格遵守国家金融工作法规,任何人员不得违反;

第二条、涉及国家

金融计划、联行密押、金库位置及其保障措施的秘密事项,不得泄露;

第三条、金、银、现钞库存数及调运计划、实施方案、行动路线不得泄露;

第四条、未正式公布的存、贷款利率调整,不得泄露;

第五条、未正式公布的人民币兑换外汇的比价,不得泄露;

第六条、联行密押收发、拆封、保管、必须专人负责、非直接工作人员不得打听密押有关事项;

第七条、项目电报要由专人负责填报管理,非直接工作人员不得查阅,因工作需要必须查阅的,要信用社领导批准;

第八条、不得在无保密措施的计算机、传真机上储存、传递金融工作中的秘密事项;

第九条、信用社工作人员,不得向他人泄露储蓄户的存款金额等存款信息,如需查询时,必须经过授权部门批准;

第十条、凡泄露、窃取和出卖国家金融秘密者,应视其情节轻重,给当事人必要的批评、教育或党纪、政纪处分,直至追究刑事责任。

第二章保密内容

第十一条、政府类三密文件(绝密、机密、秘密,统称“三密”件)。

第十二条、信用社业务类:

1、发展规划、发展策略、竞争策略等涉秘资料。

2、客户信息(包括存款客户信息,贷款客户、咨询客户、其他客户商业秘密)。

3、密押、印鉴、密码(包括计算机系统、网络系统及业务系统口令,操作员密码等)。

4、未发表的信用社业务资料,如:信贷档案、业务凭证等。

5、注明“三密”的文件,未到公开期限的密件,重要会议纪要、记录,重要会议记录本。

6、电脑重要资料(系统信息开发资料、未公开的各类产品信息、保密的非专利技术和技术信息、竞争性的业务新品种及相关的业务信息、数据信息、应用系统源码等)、软件安装密码、计算机程序和保密技术资料。

7、我社股票分红派息方案。(未公告前)。

8、人事档案材料,未公开的人事安排,招聘资料,员工薪酬,奖励机制、奖励标准,考核情况。

9、未结案的稽核报告、调查材料及谈话录音,群众来信、举报、揭发、控告材料,违纪案件。

10、涉及犯罪嫌疑人洗钱等犯罪方面的信息不得向外透露。

第三章领导干部保密守则

第十三条、不泄露自己知悉的党和国家秘密;

第十四条、不在无保密保障的场所阅办秘密文件、资料;

第十五条、不使用无保密保障的电信通信传输党和国家秘密;

第十六条、不在家属、亲友、熟人和其他无关人员面前谈论党和国家秘密;

第十七条、不在私人通信及公开发表的文章、著述中涉及党和国家秘密;

第十八条、不在社交活动中携带秘密文件、资料。特殊情况确需携带的应由本人或指定专人严格保管;

第十九条、不在出国访问、考察等外事活动中携带秘密文件、资料。因工作确需携带的,应采取严密的防范措施;

第二十条、不在接受记者采访时涉及党和国家秘密,经批准的除外;

第二十一条、不将阅办完毕的秘密文件.资料私自留存而不及时按规定清退、归档;

第二十二条、不擅自复制或销毁秘密文件、资料。

第四章、员工保密守则

第二十三条、不该说的机密不说。

第二十四条、不该问的机密不问。

第二十五条、不该看的机密不看。

第二十六条、不该摘录的机密不摘录。如有记录,应注意销毁。

第二十七条、不在私人通讯中涉及机密。

第二十八条、不在公共场所和家属、子女、亲友及其他无关人员面前谈论机密。

第二十九条、不在不利于保密的地方存放机密文件、资料。

第三十条、不在普通电话、明码电报、普通邮局传达机密事项。

第三十一条、不携带机密材料回家或游览、参观探亲、访友和出入公共场所。

第五章、档案保密守则

第三十二条、凡因工作需要,在查阅、利用档案时要严格遵守保密纪律,未经领导批准和档案管理人员同意,不得擅自摘抄、复制档案材料,不得将档案材料的涉密内容外泄;

第三十三条、未经领导同意或档案人员允许,任何人不得进入档案室,不得在档案室会客、闲谈和进行其他活动;

第三十四条、凡属机密的档案和外单位利用档案,必须经分管领导批准方可查阅,查阅人员不得将档案内容随意向他人泄露;

第三十五条、档案室门窗必须勤于检查,发现不安全,不保密隐患,应及时采取措施整改,确保档案材料安全;

第三十六条、对归档的文件资料和经鉴定不再保存的档案,不得随意出售和乱丢乱放,秘密以上的文件、资

料要逐件、逐份登记,经主管领导批准,由专人、专车(三人)以上送往指定的造纸厂监销;

第三十七条、发生泄密事件,要及时报告保密部门,并查明原因,采取有效措施,迅速挽回损失,并按《档案法》、《保密法》的有关规定处理。

第六章附则

第三十八条、对违反本实施细则规定的,信用社将按四川省农村信用社工作人员违规行为处理暂行

办法进行处理。

第三十九条、本实施细则由农村信用社负责解释。

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第三篇:农村信用社保密工作实施办法

农村信用社保密工作实施办法

为保守金融秘密,维护金融稳定、农村信用社及客户的安全和利益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和金融保密有关规定,制定农村信用社保密工作实施细则。

第一章 金融工作保密制度

第一条、一切金融工作人员必须严格遵守国家金融工作法规,任何人员不得违反;

第二条、涉及国家金融计划、联行密押、金库位置及其保障措施的秘密事项,不得泄露;

第三条、金、银、现钞库存数及调运计划、实施方案、行动路线不得泄露;

第四条、未正式公布的存、贷款利率调整,不得泄露;

第五条、未正式公布的人民币兑换外汇的比价,不得泄露;

第六条、联行密押收发、拆封、保管、必须专人负责、非直接工作人员不得打听密押有关事项;

第七条、项目电报要由专人负责填报管理,非直接工作人员不得查阅,因工作需要必须查阅的,要信用社领导批准;

第八条、不得在无保密措施的计算机、传真机上储存、传递金融工作中的秘密事项;

第九条、信用社工作人员,不得向他人泄露储蓄户的存 款金额等存款信息,如需查询时,必须经过授权部门批准;

第十条、凡泄露、窃取和出卖国家金融秘密者,应视其情节轻重,给当事人必要的批评、教育或党纪、政纪处分,直至追究刑事责任。

第二章 保密内容

第十一条、政府类三密文件。

第十二条、信用社业务类:

1、发展规划、发展策略、竞争策略等涉秘资料。

2、客户信息。

3、密押、印鉴、密码。

4、未发表的信用社业务资料,如:信贷档案、业务凭证等。

5、注明“三密”的文件,未到公开期限的密件,重要会议纪要、记录,重要会议记录本。

6、电脑重要资料、软件安装密码、计算机程序和保密技术资料。

7、我社股票分红派息方案。

8、人事档案材料,未公开的人事安排,招聘资料,员工薪酬,奖励机制、奖励标准,考核情况。

9、未结案的稽核报告、调查材料及谈话录音,群众来信、举报、揭发、控告材料,违纪案件。

10、涉及犯罪嫌疑人洗钱等犯罪方面的信息不得向外透 露。

第三章 领导干部保密守则

第十三条、不泄露自己知悉的党和国家秘密;

第十四条、不在无保密保障的场所阅办秘密文件、资料;

第十五条、不使用无保密保障的电信通信传输党和国家秘密;

第十六条、不在家属、亲友、熟人和其他无关人员面前谈论党和国家秘密;

第十七条、不在私人通信及公开发表的文章、著述中涉及党和国家秘密;

第十八条、不在社交活动中携带秘密文件、资料。特殊情况确需携带的应由本人或指定专人严格保管;

第十九条、不在出国访问、考察等外事活动中携带秘密文件、资料。因工作确需携带的,应采取严密的防范措施;

第二十条、不在接受记者采访时涉及党和国家秘密,经批准的除外;

第二十一条、不将阅办完毕的秘密文件.资料私自留存而不及时按规定清退、归档;

第二十二条、不擅自复制或销毁秘密文件、资料。

第四章、员工保密守则

第二十三条、不该说的机密不说。

第二十四条、不该问的机密不问。

第二十五条、不该看的机密不看。

第二十六条、不该摘录的机密不摘录。如有记录,应注意销毁。

第二十七条、不在私人通讯中涉及机密。

第二十八条、不在公共场所和家属、子女、亲友及其他无关人员面前谈论机密。

第二十九条、不在不利于保密的地方存放机密文件、资料。

第三十条、不在普通电话、明码电报、普通邮局传达机密事项。

第三十一条、不携带机密材料回家或游览、参观探亲、访友和出入公共场所。

第五章、档案保密守则

第三十二条、凡因工作需要,在查阅、利用档案时要严格遵守保密纪律,未经领导批准和档案管理人员同意,不得擅自摘抄、复制档案材料,不得将档案材料的涉密内容外泄;

第三十三条、未经领导同意或档案人员允许,任何人不得进入档案室,不得在档案室会客、闲谈和进行其他活动;

第三十四条、凡属机密的档案和外单位利用档案,必须经分管领导批准方可查阅,查阅人员不得将档案内容随意向他人泄露;

第三十五条、档案室门窗必须勤于检查,发现不安全,不保密隐患,应及时采取措施整改,确保档案材料安全;

第三十六条、对归档的文件资料和经鉴定不再保存的档案,不得随意出售和乱丢乱放,秘密以上的文件、资料要逐件、逐份登记,经主管领导批准,由专人、专车(三人)以上送往指定的造纸厂监销;

第三十七条、发生泄密事件,要及时报告保密部门,并查明原因,采取有效措施,迅速挽回损失,并按《档案法》、《保密法》的有关规定处理。

第六章附则

第三十八条、对违反本实施细则规定的,信用社将按四川省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法进行处理。

第三十九条、本实施细则由农村信用社负责解释。

第四篇:农村信用社保密工作实施办法

农村信用社保密工作实施办法

文章标题:农村信用社保密工作实施办法

为保守金融秘密,维护金融稳定、农村信用社及客户的安全和利益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和金融保密有关规定,制定农村信用社保密工作实施细则。

第一章金融工作保密制度

第一条、一切金融工作人员必须严格遵守国家金融工作法规,任何人员不得违反;

第二条、涉及国家金融计划、联行密押、金库位置及其保障措施的秘密事项,不得泄露;

第三条、金、银、现钞库存数及调运计划、实施方案、行动路线不得泄露;

第四条、未正式公布的存、贷款利率调整,不得泄露;

第五条、未正式公布的人民币兑换外汇的比价,不得泄露;

第六条、联行密押收发、拆封、保管、必须专人负责、非直接工作人员不得打听密押有关事项;

第七条、项目电报要由专人负责填报管理,非直接工作人员不得查阅,因工作需要必须查阅的,要信用社领导批准;

第八条、不得在无保密措施的计算机、传真机上储存、传递金融工作中的秘密事项;

第九条、信用社工作人员,不得向他人泄露储蓄户的存款金额等存款信息,如需查询时,必须经过授权部门批准;

第十条、凡泄露、窃取和出卖国家金融秘密者,应视其情节轻重,给当事人必要的批评、教育或党纪、政纪处分,直至追究刑事责任。

第二章保密内容

第十一条、政府类三密文件(绝密、机密、秘密,统称“三密”件)。第十二条、信用社业务类:

1、发展规划、发展策略、竞争策略等涉秘资料。

2、客户信息(包括存款客户信息,贷款客户、咨询客户、其他客户商业秘密)。

3、密押、印鉴、密码(包括计算机系统、网络系统及业务系统口令,操作员密码等)。

4、未发表的信用社业务资料,如:信贷档案、业务凭证等。

5、注明“三密”的文件,未到公开期限的密件,重要会议纪要、记录,重要会议记录本。

6、电脑重要资料(系统信息开发资料、未公开的各类产品信息、保密的非专利技术和技术信息、竞争性的业务新品种及相关的业务信息、数据信息、应用系统源码等)、软件安装密码、计算机程序和保密技术资料。

7、我社股票分红派息方案。(未公告前)。

8、人事档案材料,未公开的人事安排,招聘资料,员工薪酬,奖励机制、奖励

标准,考核情况。

9、未结案的稽核报告、调查材料及谈话录音,群众来信、举报、揭发、控告材料,违纪案件。

10、涉及犯罪嫌疑人洗钱等犯罪方面的信息不得向外透露。

第三章领导干部保密守则

第十三条、不泄露自己知悉的党和国家秘密;

第十四条、不在无保密保障的场所阅办秘密文件、资料;

第十五条、不使用无保密保障的电信通信传输党和国家秘密;

第十六条、不在家属、亲友、熟人和其他无关人员面前谈论党和国家秘密; 第十七条、不在私人通信及公开发表的文章、著述中涉及党和国家秘密;

第十八条、不在社交活动中携带秘密文件、资料。特殊情况确需携带的应由本人或指定专人严格保管;

第十九条、不在出国访问、考察等外事活动中携带秘密文件、资料。因工作确需携带的,应采取严密的防范措施;

第二十条、不在接受记者采访时涉及党和国家秘密,经批准的除外;

第二十一条、不将阅办完毕的秘密文件.资料私自留存而不及时按规定清退、归档;

第二十二条、不擅自复制或销毁秘密文件、资料。

第四章、员工保密守则

第二十三条、不该说的机密不说。

第二十四条、不该问的机密不问。

第二十五条、不该看的机密不看。

第二十六条、不该摘录的机密不摘录。如有记录,应注意销毁。

第二十七条、不在私人通讯中涉及机密。

第二十八条、不在公共场所和家属、子女、亲友及其他无关人员面前谈论机密。第二十九条、不在不利于保密的地方存放机密文件、资料。

第三十条、不在普通电话、明码电报、普通邮局传达机密事项。

第三十一条、不携带机密材料回家或游览、参观探亲、访友和出入公共场所。

第五章、档案保密守则

第三十二条、凡因工作需要,在查阅、利用档案时要严格遵守保密纪律,未经领导批准和档案管理人员同意,不得擅自摘抄、复制档案材料,不得将档案材料的涉密内容外泄;

第三十三条、未经领导同意或档案人员允许,任何人不得进入档案室,不得在档案室会客、闲谈和进行其他活动;

第三十四条、凡属机密的档案和外单位利用档案,必须经分管领导批准方可查阅,查阅人员不得将档案内容随意向他人泄露;

第三十五条、档案室门窗必须勤于检查,发现不安全,不保密隐患,应及时采取措施整改,确保档案材料安全;

第三十六条、对归档的文件资料和经鉴定不再保存的档案,不得随意出售和乱丢乱放,秘密以上的文件、资料要逐件、逐份登记,经主管领导批准,由专人、专车(三人)以上送往指定的造纸厂监销;

第三十七条、发生泄密事件,要及时报告保密部门,并查明原因,采取有效措施,迅速挽回损失,并按《档案法》、《保密法》的有关规定处理。

第六章附则

第三十八条、对违反本实施细则规定的,信用社将按四川省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法进行处理。

第三十九条、本实施细则由农村信用社负责解释。

第五篇:计算机信息安全保密工作实施办法

计算机信息安全保密工作实施办法

为保证公司计算机信息系统的安全运行,加强对计算机信息的安全与保密管理,特制定本实施办法。

一.计算机信息安全保密管理总则

1.计算机信息系统的安装和使用必须符合安全保密要求。

2.公司商业和科技秘密及机密文件和重要信息不得进入国际互联网。

3.计算机信息系统对存储的带有密级媒体要标明密级,并按密级文件进行管理。

4.非涉密计算机媒体不得存储秘密信息,存储过涉密信息的计算机媒体不经永 久性删除处理不能降低密级使用。

5.公司保密办要会同有关部门定期对公司的计算机信息系统进行安全保密工作 检查。

6.计算机信息系统出现安全事故或泄密事件后,责任单位要立即采取补救措施,并及时报告公司领导和保密办备案;无法采取补救措施时,要保护好现场,由公司保密办派员处理。

7.计算机信息系统的安全保密管理实行领导负责制,公司保密办和技术中心计 算机所负责全公司计算机信息的安全保密工作,并进行指导、协调、监督和检查;各基层单位的主要领导负责本单位的计算机信息日常安全保密工作。

8.各单位要设专人负责计算机信息安全保密工作,随时对本单位执行本实施办 法的情况进行监督和检查,及时排除安全保密隐患。对违反本实施办法的单位或个人,将按公司有关规定视情节轻重给予相应的经济处罚。

二.计算机信息安全保密实施细则

(一)、安全与保密

1.各单位入公司局域网计算机的网络和邮箱帐号及口令(含CAD系统前台用户 口令)要专人掌握,严格保密,禁止向无关人员泄露。

2.各单位在用的计算机要设开机密码,一机多人使用时要指定专人负责开机密 码的维护,每月更改一次开机密码。

3.各使用单位要严格控制计算机信息系统中涉及公司技术经济信息的使用权限,使无关人员无权进入涉密系统,防止信息失密、非授权的更改或破坏性删除。

4.严禁利用公司局域网传输绝密级涉密信息,对机密级、秘密级信息,要分别 作出“机密”、“秘密”标志,加密后传输。

5.非专门用于处理涉密信息的计算机硬盘上保存的涉密信息处理完毕后,要立 即将存储介质中的涉密信息进行不可恢复性删除。

6.涉及产品设计和产品技术信息的计算机系统不准安装软驱、光驱,且封闭USB 接口。

7.严禁擅自改动计算机系统环境配置,不准在计算机设备上安装、运行与本职工 作无关的软件。

8.档案室必须严格按照发图系统和图纸发放范围发放产品和工艺设计图纸。

9. 产品和工艺设计图纸的打印,必须按授权并经本单位领导批准后方可打印,并 进行详细登记。

10.一律使用电子邮件在公司内部网上传递各类文件和数据,严禁使用“文件夹

共享”方式传递任何信息。

(二)防病毒

1.各单位要自备经公安机关认定、允许使用的计算机病毒检测、清除软件,经 常进行预防性的病毒检测和清除;要定期使用公司网络软件园中的升级包对杀毒软件进行版本升级。

2.为避免计算机病毒的交叉感染,以电子媒体形式文件的发送方必须对待发送 的文件严格进行杀毒处理后方可在网上传输;接收方也需对接收的文件进行杀毒后方可使用。

(三)备份与保存

1.对计算机信息系统中的重要文件和数据,要求各使用单位在每天停止使用计 算机后进行数据备份,以预防存储介质中数据丢失时进行数据恢复。

2.备份数据的存储介质(如软盘、光盘、磁带、U盘等)要异地存放,不得放 在计算机工作间内。

三.使用国际互联网保密制度

1.拥有上网设备的单位要严格执行公司安全保密制度,设专人负责。

2.严禁上网管理人员和操作人员泄露上网口令,做到专人使用和管理。

3.对上网人员的上网时间、上网理由、工作内容要严格进行登记备查。

4.严禁在网上浏览和下载与工作无关的各类信息,不得利用工作之便在网上传 递和接收私人信息。

5.公司网站上发布的重要信息,需经公司办公室主任审查批准后方可发布。

6.严禁使用公司内部电话线路上网。

7.在公司内部,未经公司总经理批准,禁止任何单位和个人上网;已上网单位 要到公司保密办登记备案。

四.公司计算机所安全保密制度

1.公司计算机所为重要安全保密部位,未经公司领导批准并到公司办公室办理 相关手续,不准接待参观、学习人员。

2.非计算机所工作人员进入机房必须登记,未经批准不得进入机房和上机操作,计算机所工作人员无权擅自带人进入机房。

3.机房内严禁吸烟和动用明火。

4.机房内严禁私接乱拉电线,不准使用电炉等非工作用大功率电器设备。

5.值班人员要保证机房照明和所有计算机设备(网络和服务器设备除外)人走切断 电源,无人工作时关闭空调电源,并切断总电源。

6.定期检查消防安全设备,值班人员负责每日的防火安全检查,发现安全隐患 要立即上报,及时处理。

7.系统管理员要严格控制各类用户对计算机信息系统和CAD系统图形文件和数 据库的访问权限,必要时分用户设置不同级别的密码和多层密码。对调离涉密系统的人员,要立即取消其访问权限。

8.增加和删除公司局域网用户和邮箱需经计算机所所长批准,其它工作人员不 得擅自进行操作。

9.各服务器硬盘上存储的技术经济信息每周用磁带备份一次,保留时间为一周; 每天在备份服务器上进行各服务器当天数据的备份,保留时间为24小时。

10.备份数据的磁带不得存放在服务器所在房间,异地存放地点要防火、防潮、防磁。

五.奖励与处罚

1.公司保密办对各单位的计算机信息安全与保密工作情况进行不定期的抽查和 考核,考核结果列入集团公司评比先进条件之中。

2.违反本规定,视情节给予行政处罚或依法追究有关责任者的法律责任。发生、发现失、泄密案件和计算机系统安全事故要在24小时内报告,不得隐瞒、拖延不报。3.凡具备下列条件之一的单位或个人给予表扬或奖励:

(1).一贯遵守本制度,并能带动他人遵守保密制度,有显著成绩者,应当给予表扬或奖励。

(2).认真贯彻保密方针、政策,积极改进保密工作,取得显著成绩者。(3).遇到灾害、事故,不顾个人安危,保全公司秘密者。

(4).敢于同盗窃、出卖公司秘密分子作斗争,发现他人遗失、泄漏公司秘密能 及时补救者。

4.对于泄漏公司商业秘密或计算机系统安全事故造成后果的,应根据<<瓦轴集 团公司关于实行领导干部责任追究制的规定>>第十二条,对领导干部要追究工作责任,给予党纪、行政纪律处分和经济处罚;同时,根据<<瓦轴集团公司关于监察处罚的暂行规定>>第三条、第十七条第九款,对泄漏公司商业秘密或计算机系统安全事故损害公司利益的责任者,要给予纪律处分、经济处罚和经济赔偿;对于盗窃、出卖公司秘密或利用公司秘密取利,或人为对计算机系统造成破坏,并涉嫌犯罪、触犯刑律者,要移送司法机关处理。

xx集团公司

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