固定资产实验报告009

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第一篇:固定资产实验报告009

课程名称

会计电算化

固定资产管理

实验训练名称

级 学

号 学生姓名

2011 年

一、实验目的

二、实验训练内容(简要概括)

三、实验训练结果(期末固定资产系统与总账系统对账结果,截屏要保留账套号)

四、问题与讨论

1、固定资产初始设置包括哪些内容

2、固定资产减少应注意的问题有哪些?

3、固定资产变动的内容包括哪些?

4、固定资产系统与总账系统对账不平衡,可能是哪些原因造成的?

六、教师评语

第二篇:固定资产实验报告

齐鲁工业大学实验报告 成绩

课程名称 会计电算化 指导教师 实验日期 2014/5/9

院(系)商学院 专业班级 会计3班 实验地点 商学院机房

学生姓名 学号 20110804 同组人 无

实验项目名称 固定资产管理

一、实验目的和要求 掌握用友ERP-U8有关固定资产管理的相关内容,熟练掌握固定资产管理系统的初始化设置、日常业务处理以及期末处理。

二、实验方法与步骤

1、启用并注册固定资产管理系统

开始—程序-用友ERP-U8—企业门户—登录。输入操作员、密码,选择日期,单击确定。在“设置”选项卡中,选择“基本信息”“系统启用”命令,选择“固定资产”,选择日期。在“企业门户”窗口中的“业务”列表框中,选择“财务会计”“固定资产”命令,进入“固定资产初始化向导”

2、设置控制参数

固定资产初始化向导—约定与说明—我同意。--下一步--固定资产初始化向导—启用月份—下一步---本账套计提折旧—下一步--固定资产初始化向导—编码方式----确定资产类别的编码长度—自动编码—下一步--固定资产初始化向导—财务接口—与账务系统进行对账—下一步--固定资产初始化向导—完成—单击完成—已成功初始化固定资产账套。---确定。

3、补充参数设置

选择“财务会计”“固定资产”“设置”“选项”命令,进入“选项”窗口,打开“与财务系统接口”选项卡,进行设置

4、设置资产类别

(1)单击“设置”菜单下的“资产类别”进入“类别编码表”界面

(2)单击菜单上的“增加”按钮,可以增加资产类别。输入类别编码,类别名称,使用年限,净残值率(%)计量单位,计提属性等资产类别信息。单击“保存”按钮即可完成资产类别的增加。

5、设置部门对应折旧科目

存 设置—,进入部门编部门对应折旧科目码表,选择管理中心—修改--输入相关内容,保

6、增减方式设置

(1)单击“设置”菜单下的“增减方式”进入“增减方式设置界面。

(2)选定“增加方式”或“减少方式”后单击菜单上的“增加”按钮可以增加其他方式。(3)选中其中一种方式,单击菜单上的“修改”按钮,可以进行修改,并设置“对应

入账科目”。

7、录入原始卡片

(1)在固定资产管理系统主界面,单击“卡片”菜单中的“录入原始卡片”。(2)在“资产类别参照”中选择资产类别以及查询方式,单击“确定”进入固定资产卡片设置界面,进行卡片录入。输入相关内容,单击“保存”—确定。

8、资产增加

在固定资产管理系统主界面,从“卡片”菜单中选择“资产增加”功能菜单。选择要增加的资产所属类别,确定—进入固定资产卡片—输入相关内容—保存—选择凭证类型—输入内容—保存。

9、资产评估 卡片—资产评估—增加----原值和累计折旧—确定—输入相关内容—保存—是否确认要进行资产评估—是—填制相关凭证—输入相关内容—保存。

10、折旧处理 处理—计提本月折旧—否—本操作要计提本月折旧,并花费一段时间,是否继续—是—折旧分配表—退出—凭证—填制凭证—输入相关内容—保存。

11、资产减少(1)在固定资产管理系统主界面,单击“卡片”菜单,选择“资产减少”进入资产减少界面。

(2)通过输入资产编号或卡片号,然后单击“增加”,将资产添加到资产减少表中。按照上述步骤,分别录入经济业务—填制凭证—输入相关内容—保存。

12、账表管理 账表—账表管理—进入固定资产报表—折旧表—折旧计提汇总表—打开—条件—选择日期—确定

13、对账

处理—对账—与财务对账结果—确定

14、结账 处理—月末结账—打开月末结账—开始结账—月末结账成功完成—确定

15、取消结账

处理—恢复月末结账前状态—是否继续—是—成功恢复月末结账前状态—确定

三、实验数据记录、处理及结果分析保存

四、讨论、心得

本次试验主要是会计电算化固定资产系统的建立与操作,固定资产项目是企业会计日常工作中的重要组成部分,电算化的固定资产系统在企业工资报告中有重要的作用。通过本次试验,掌握了固定资产系统的基础信息设置、固定资产原始卡片的录入、新增与减少固定资产、计提折旧业务、月末转账、对账、结账等操作方法。巩固了固定资产的记账处理过程,学会了固定资产卡片的输入和格式,学会了增加和减少固定资产的方式和操作

会计电算化的应用有利于企业会计财务处理简便化,规范化,有利于企业的发展。对于操作还应熟练操作,注意出错细节,多加练习。

附件三:实验报告附页

齐鲁工业大学实验报告(附页)

第三篇:固定资产实验报告222

课程名称

会计电算化

固定资产管理

实验训练名称

级 09财务管理(2)班

号 091102095 学生姓名

黄 佳 莹

2011 年 12 月 1 日

一、实验目的

通过上机实验进一步了解固定资产的处理流程和原理。掌握使用固定资产系统的初始设置、日常处理业务和期末业务的操作技巧和使用方法。

二、实验训练内容(简要概括)

1. 完成固定资产的初始设置并录入初始数据。2. 录入固定资产当月的日常业务数据。

3. 计提每一固定资产的当月折旧,制作会计凭证。4. 期末进入固定资产系统与总账系统进行对账。5. 期末进行结帐。

三、实验训练结果(期末固定资产系统与总账系统对账结果,截屏要保留账套号)

四、问题与讨论

1、固定资产初始设置包括哪些内容 答:1.建立核算单位 2.使用部门设置 3.资产类别设置 4.卡片项目设置 5.原始卡片录入 6.辅助编码设置2、固定资产减少应注意的问题有哪些? 答:减少固定资产时,需要先进行计提折旧。

3、固定资产变动的内容包括哪些?

答:资产变动主要包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整,以及固定资产停用、封存、启用等方面内容。固定资产系统对已出变动的资产,要求输入相应的变动单来记录资产调整结果。

4、固定资产系统与总账系统对账不平衡,可能是哪些原因造成的? 答:1.期初录入不平

2.固定资产代码或累计折旧代码输入错误,也会导致对账不平

3.在固定资产管理系统中进行了资产增加、减少、折旧处理后,在总账系统中没有进行审核、记账。

六、教师评语

第四篇:ERP 固定资产系统实验报告

《ERP》实验报告(三)

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数: 4 实验名称: 固定资产系统一、实验目的

系统地学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握输入固定资产卡片的方法;掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求;掌握固定资产折旧的处理过程及操作方法;了解固定资产帐套内容及作用,熟悉固定资产月末转账、对账及月末结账的操作方法。

三、实验内容及过程

●实验一:固定资产系统初始化

1、建立固定资产账套

(1)执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”,进行重注册。

(2)选择“财务会计”|“固定资产”,系统提示“这是第一次打开此账套,还未进行过初始化,是否进行初始化?”。

(3)单击“是”,打开“固定资产初始化向导—约定与说明”。(4)单击“下一步”,打开“固定资产初始化向导—账套启用月份”。(5)单击“下一步”,打开“固定资产初始化向导—折旧信息”。

(6)选择主要折旧方法“平均年限法”,单击“下一步”,打开“固定资产初始化向导—编码方式”,选择固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编码+部门编码+序号”。(7)单击“下一步”,打开“固定资产初始化向导—财务接口”。

(8)在“固定资产对账科目”、“累计折旧对账科目”栏录入“1601”和“1602”。(9)单击“下一步”按钮,打开“固定资产初始化向导—完成”。

(10)单击“完成”按钮,系统提示“已经完成了新账套的所有设置工作,是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置?”。

(11)单击“是”按钮,系统提示“已成功初始化本固定资产账套”。(12)单击“确定”,固定资产建账完成。

2、设置选项

(1)执行“设置”|“选项”。

(2)单击“编辑”按钮,单击“与财务系统接口”,设置固定资产默认入账科目为1601;累计折旧默认入账科目为1602。单击“确定”,退出

3、设置部门对应折旧科目

(1)执行“设置”|“对应折旧科目”,打开“部门编码表—列表视图”。(2)单击“人事部”所在行,单击“修改”按钮,打开“部门编码—单张视图”。(3)在“折旧科目”栏录入或选择“660204”。

(4)单击“保存”,以此方法继续录入其他部门对应的折旧科目。

4、设置固定资产类别

(1)执行“设置”|“资产类别”,打开“类别编码—列表视图”。(2)单击“增加”,打开“类别编码—单张视图”。

(3)在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”,在“使用年限”栏录入“30”,在“净残值率”栏录入“2”。

(4)单击“保存”按钮,继续录入其他类别名称。并单击“保存”后,单击“放弃”,系统提示“是否取消本次操作”。单击“是”按钮,返回“类别编码—列表视图”。(5)单击选中“固定资产分类编码表”|“01 房屋及建筑物”,再单击“增加”,在“类别名称”栏录入“办公楼”。

(6)单击“保存”,以此方法继续录入其他的固定资产分类。

5、设置固定资产的增减方式

(1)执行“设置”|“增减方式”,打开“增减方式—列表视图”。

(2)单击选中“直接购入”所在行,单击“修改”按钮,打开“增减方式—单张视图”窗口,在对于入账科目栏录入“100201”,再单击“保存”,以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目。

6、录入固定资产原始卡片

(1)执行“卡片”|“录入原始卡片”,打开“固定资产类别档案”(2)选择“011办公楼”前的复制框,回车后进入“固定资产卡片【录入原始卡片:00001号卡片】”。

(3)在“固定资产名称”栏录入“1号楼”,单击“使用部门”,打开“固定资产一本部门使用方式”对话框。

(4)单击“确定”按钮,打开“部门参照”|“人事部”,双击“确认”。(5)单击“增加方式”栏,再单击“增加方式”按钮,打开“固定资产增减方式”|“105在建工程转入”。双击“确认”。

(6)单击“使用状况”栏,再单击“使用状况”按钮,打开“使用状况参照”,默认“在用”,单击“确认”。

(7)在“开始使用日期”栏录入“2007-09-08”.在“原值”栏录入“412000”,在累计折旧栏录入“37800”。

(8)单击“确定”,系统提示“数据成功保存”。单击“确定”,以此方法继续录入其它的固定资产卡片。

● 实验二:固定资产日常业务处理

1、修改固定资产卡片

(1)执行“卡片”|“卡片管理”,进入“卡片管理”。

(2)单击选中“00003”所在行,在单击“修改”,进入“固定资产卡片[编辑卡:00003号卡片]”。

(3)单击“使用状况”栏,再单击“使用状况”,打开“使用状况参照”。(4)单击选中“1004 大修理停用”,单击“确认”按钮。(5)单击“保存”“确定”。

2、增加固定资产

(1)执行“卡片”|“资产增加”,打开“资产类别参照”。

(2)双击“02机器设备”,进入“固定资产卡片[新增资产:00006号卡片]”。

(3)在“固定资产名称”栏录入“电脑”;选择使用部门为“销售一科”;增加方式为“直接购入”;使用状况为“在用”;选择折旧方法为“年数总和法”;在原值栏录入“12000”。

(4)单击“保存”“确定”按钮。单击“退出”。

3、计提固定资产折旧(1)单击“处理”|“计提本月折旧”。系统提示“计提折旧后是否要查看折旧清单?”。(2)单击“是”按钮。系统提示“本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否继续?”。单击“是”按钮,打开“折旧清单”。(3)单击“退出”按钮,打开“折旧分配表”。单击“凭证”按钮,生成一张记账凭证。(4)修改凭证类别为“转账凭证”。

(5)单击“保存”,凭证左上角出现“已生成”字样。单击“退出”。

4、生成增加固定资产的记账凭证

(1)单击“处理”|“批量制单”,打开“批量制单-制单选择”。(2)单击“全选”按钮,或双击制单栏,选中要制单的业务。(3)单击“制单设置”,查看制单科目设置。

(4)单击“制单”按钮,修改凭证类别为“付款凭证”,分别在第一行和第二行摘要栏录入“购入电脑”。

(6)单击“保存”,“退出”。

5、对账

(1)单击“处理”|“对账”,打开“与账务对账结果”,单击“确定”按钮。

6、将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账

(1)由003号操作员进入总账系统,对固定资产系统生成的出纳凭证进行签字。

(2)由002号操作员进入总账系统,审核增加原值和计提折旧的记账凭证并进行记账处理。

7、重新进行对账

(1)由001号操作员在在固定资产系统中,执行“处理|对账”,出现“与账务对账结果”对话框。

(2)单击“确定”按钮。

8、结账

(1)单击“处理”|“月末结账”,打开“月末结账”窗口。(2)单击“开始结账”按钮,出现“与总账对账结果”对话框。(3)单击“确定”,出现系统提示。单击“确定”。

9、查询固定资产原值一览表

(1)单击“账表”|“我的账表”,打开“固定资产一[报表]”。(2)单击“账簿”|“统计表”。

(3)双击“[(固定资产原值)一览表]”,打开“条件-[(固定资产原值)一览表]”。(4)单击“确定”按钮,打开“(固定资产原值)一览表”窗口。(5)单击“退出”按钮退出。

10、查询“价值结构分析表”

(1)单击“账表”|“我的账表”,打开“固定资产(报表)”窗口。

(2)单击“分析表”,双击“价值结构分析表”,出现“条件-[价值结构分析表]”。(3)单击“确定”按钮,打开“价值结构分析表”。(4)单击“退出”按钮,退出。

11、计提固定资产折旧

(1)参照业务3的操作步骤计提2月份固定资产折旧并生成相关凭证。

12、减少固定资产

(1)单击“卡片”|“资产减少”,打开“资产减少”对话框。(2)在“卡片编号”栏录入“00005”。

(3)单击“增加”按钮,双击“减少方式”栏,再单击“减少方式”栏参照按钮,选择“204捐赠转出”。单击“确定”。

(4)单击“确定”按钮,系统提示“所选卡片已经减少成功”,单击“确定”按钮。

13、固定资产变动

(1)执行“卡片”|“变动单”|“折旧方法调整”,打开“固定资产变动单[新建变动单:00001号变动单]”。

(2)在“卡片编号”栏录入“00004”,或单击“卡片编号”栏选择“00004”。(3)单击“变动后折旧方法”栏,再单击“变动后折旧方法”按钮,选择“工作量法”。(4)单击“确认”按钮,打开“工作量输入”对话框。

(5)在“工作量输入”对话框中,在工作总量栏输入“60000”,在累计工作量栏录入“10000”,在工作量单位栏录入“小时”,单击“确定”按钮。(6)在“变动原因”栏录入“工作需要”。

(7)单击“保存”,系统提示“数据成功保存”,单击“确定”。

14、批量制单

(1)单击“处理”|“批量制单”,打开“批量制单制单选择”。(2)单击“全选”按钮。

(3)修改凭证类别为“转账凭证”,分别在第一行、第二行和第三行摘要栏录入“将电脑捐赠给希望工程”。

(4)单击“保存”、“退出”。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法 ●实验一:固定资产系统初始化

(1)设置各操作员时要牢记口令密码

(2)在执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”,要进行重新注册。

(3)要注意添加会计科目:“190102 待处理固定资产损溢”、“151102 其他股权投资”。(4)固定资产和累计折旧对账科目与账务系统内对应科目要一致。(5)在执行“设置”|“选项”中,不要设置“业务发生后立即制单”。(6)要先建立上级固定资产类别后才能建立下级固定资产类别。

(7)在执行“设置”|“增减方式”,打开“增减方式—列表视图”,单击选中“直接购入”所在行,会忘记再单击“修改”。

● 实验二:固定资产日常业务处理

(1)要注意系统时间的更换,按照书本要求。

(2)不同的操作员具有不同的权限,不同的操作由不同的操作员来进行,要进行区分和总结,需要了解各个用户的权限与职能并正确设置,否则会影响后面的操作.(3)注意月末才能计提折旧。

(4)每月末进行一次月末结账,结账后当期数据不能修改。

(5)减少固定资产只有当账套开始计提折旧后方可使用,通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。

(6)固定资产系统与总账系统对账不平衡,固定资产月末结账前,没有将总账系统中本月固定资产管理系统所生成的凭证进行审核记账。如果在固定模块中计提折旧而没有生成计提折旧的凭证,,就会造成固定资产系统与总账系统对账不平衡。

2、实验心得

随着科技的的进步,会计不再是只停留在靠纸笔记账,对账的初始时代,而是通过电子记账的方式,结合会计的专业知识和技能,用电脑完成一系列的事务,这不仅大大减轻了会计人员的劳动量,而且它还提高了核算的速度和准确度。

通过课堂老师讲解和上机实验,我们已经基本上掌握固定资产系统初始化、日常业务处理的有关内容和操作方法。了解固定资产系统与总账的关系,将固定资产系统与总账系统有机地结合起来。虽然在操作的过程中仍能够有不足,但已经在积极改正,得到自己预期的效果,为以后学习奠定了良好的基础,培养了同学们之间的互帮互助精神,充实自己。

第五篇:固定资产实验报告

课程名称

会计电算化

固定资产管理

实验训练名称

级 会计1202班 学

号 121108062 学生姓名

黄时辉

2014 年 12 月 6 日

一、实验目的

熟悉固定资产系统初始设置和日常业务处理的主要内容和操作流程,掌握基础信息设置、录入固 定资产将按卡片、处理固定资产增减变动和计提折旧业务、月末转账、对账、结账等操作方法。

二、实验训练内容(简要概括)

1、初始设置(1)设置控制参数(2)设置基础数据(3)输入期初固定资产卡片

2、日常处理(1)资产增加(2)资产变动(3)资产评估(4)资产盘点(5)生成凭证(6)账簿管理

3、期末处理(1)计提减值准备(2)计提折旧(3)对账(4)月末结账

三、实验训练结果(期末固定资产系统与总账系统对账结果,截屏要保留账套号)

四、问题与讨论

1、固定资产初始设置包括哪些内容

答:固定资产初始设置主要包括:(1)设置控制参数(2)设置基础参数(3)输入期初固定资产卡片。其中设置基础参数有包括:1资产类别设置 ○2部门设置 ○3部门对应折旧科目设置 ○4增减○5折旧方法设置 方式设置 ○2、固定资产减少应注意的问题有哪些?(1)要设置好固定资产减少对应的折旧科目。(2)固定资产减少之前要进行固定资产折旧处理。

3、固定资产变动的内容包括哪些?

答:固定资产变动主要包括(1)原始变动(2)部门转移(3)资产使用状况的调整(4)资产使用年限调整(5)资产使用折旧方法的调整(6)变动单管理

4、固定资产系统与总账系统对账不平衡,可能是哪些原因造成的? 答:固定资产系统与总账系统对账不平衡可能的情况主要有:(1)固定资产卡片期初录入不正确。(2)折旧年限没有分清是年还是月。(3)资产减少之前没有进行计提折旧。(4)增减方式可能对应的折旧方式不正确。

六、教师评语

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