第一篇:公司电脑设备资产管理制度
公司电脑设备资产管理制度
第一章 总则
第一节 第二节
第二章 购买申请
为了加强公司电脑设备统一管理,安全运行,并使资产明晰,责任明确。特制定以下管理制度。
凡涉及使用属公司资产的电脑设备均适用于本制度。
第三节 第四节 新购电脑设备,由申购部门经理填写《物资申购单》进行申请购买。《物资申购单》上应写明申购的电脑设备品牌及型号,由IT信息部审核已有电脑设备情况决定是否进行新购或进行调配,再由综合部进行对比询价,最后经总经办审批。
第三章 设备采购(附表一)《物资申购单》总经办审批通过后,交由综合部于一周内完成电脑设备的采购。
电脑设备采购到货后,先交由IT信息部验收,进行电脑设备资料登记,并粘贴公司统一编号进行标识,设备驱动及保修卡统一进行存放。行政人事部根据购买发票进入报销结款流程,并建立相应的电脑设备资产档案。
申购部门经理到IT信息部填写设备收货登记,并领取电脑设备实物。电脑设备领用到部门后,部门经理需及时指定该电脑设备的责任人。确定责任人后,可由责任人联系IT信息部进行设备安装。
第四章 设备管理
第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节
第十一节 公司电脑设备由IT信息部统一进行管理,各部门经理对本部门电脑设备有监管职责。
第十二节 为了优化电脑设备资源配置,充分整合电脑设备资源利用,IT信息部有权对公司电脑进行合理调配,最大化的发挥当前电脑设备资源。
第十三节 电脑设备由IT信息部统一进行编号标识,其它人员未经授权不得私自对编号进行涂改或更换。
第十四节 电脑设备使用过程中的参数配置信息,未经允许不得私自更改。擅自更改引起设备故障或影响系统运行的,视情况轻重给予相应处罚。
第十五节 公司所购电脑设备,个人不得私自对设备硬件配件进行拆除、更改、替换等非法操作,如发现以上操作者,上报总经办给予严惩。
第五章 设备使用
第十六节 公司实行电脑设备使用人负责制:“谁使用,谁负责;谁损坏,谁赔偿”。第十七节 公司电脑设备禁止一切与公司工作无关的其它活动。
第十八节 公司电脑设备只得用于在公司内部使用,未经允许不得将公司电脑设备带离公司正常工作范围。如果因工作需要要外带的,需由本部门经理及IT信息部负责人同意。重大或特殊设备还需送总经办报批后方可外带。
第十九节 电脑设备责任人需常对设备进行安全检查,避免设备因灰尘、水、断电、强烈震动等外部环境导致设备损坏。
第六章 设备资产及调拨(附表一)
第二十节 各部门所使用的电脑设备做为本部门的资产进行管理,每个部门需建立相应的电脑资产表,并熟知本部门的电脑设备资产情况。
第二十一节 营销各部电脑设备资产应包括所管辖店铺的电脑设备。第二十二节 部门电脑设备在本部门内调配由部门经理决定,但需将调整后的电脑设备责任人上报IT信息部进行备案。
第二十三节 部门之间的电脑设备调配,需进行资产调拨工作。由调出部门填写电脑设备资产调拨单(一式四联),并由调入部门签字确认,分别送IT信息部,行政人事部审核,最后经总经办审批后完成电脑设备的资产调拨。
第二十四节 涉及到店铺的电脑设备资产调拨,只允许在自营店内部进行,禁止对于托管店铺的电脑设备调拨工作。如有特殊需要须余总审批后方可进行,同时IT信息部、行政人事部需建立相应调拨备案。
第二十五节 所有电脑设备的实物调拨需调拨审批完成后方可进行,若审批未完成擅自进行实物调拨的,造成一切后果由调拨双方承担。
第二十六节 电脑设备资产调拨,原则上必须为整套设备调拨,不允许只调拨整套设备的某一部份。
第二十七节 电脑设备资产调拨审批完成后,调出双方、IT信息部、行政人事部应及时更新相应的电脑设备登记表、部门电脑设备资产表等。
第七章 设备维修(附表二)
第二十八节 公司电脑设备在正常使用过程中出现故障的,可报由IT信息部进行故障维修处理。
第二十九节 人为因素造成电脑设备故障或损坏的,由责任人负责对电脑设备进行维修至正常使用。彻底损坏的,根据使用时间和财务折旧率确定设备价值金额,进行赔偿。
第三十节 公司电脑设备未经允许私自维修或私自外出维修的,造成的一切后果及费用由当事人承担。
第八章 设备报废(附表三)
第三十一节 电脑设备多次维修均不能彻底解决存在故障正常使用或维修费用已超出当前设备价值的,可建议进行设备报废处理。
第三十二节
设备使用超过IT信息部制定的设备使用年限,且设备运行不稳定不能满足日常工作需要的,可建议进行设备报废处理。
第三十三节
部门电脑设备需要进行报废的,可填写电脑报废申请,经IT信息部鉴定,行政人事部审核,总经办审批后进行报废。
第三十四节
已完成审批的报废设备,报废部门、IT信息部和行政人事部应及时更新对应的电脑设备登记表、部门电脑设备资产等
第三十五节
已报废设备原则上由申请报废部门暂行保管,若已无可利用价值,可向总经办申请进行变卖或其它处理方式,总经办审批后由行政人事部进行监督实施。
第九章 附则
第三十六节
本制度属于亚际内部管理制度,希望认真遵守,并严禁外泄。第三十七节
个人与公司签定协议购买的笔记本不适用于本制度中的资产管理、调拨、维修以及报废相关条款,但个人需遵守协议中的使用和工作年限的相关规定。
第三十八节
本制度于2010年8月1日正式开始实施。
附表一:电脑设备采购调配流程
通知领取交由行政(采买流程)完成物资申购单建议方案入仓库通知调拨IT部登记部门品牌负责人IT部确认行政(调拨流程)调拨流程通知领取IT部登记
附表二:电脑设备维修维护流程 填写交付安排部门品牌负责人报修申请
附表三:电脑设备报废流程
报废申请表申请流程填写提交鉴定建议IT部维修维护 返回行政执行审核部门品牌负责人报废电脑设备处理流程报废申请表IT部行政部总经办批准交还IT部给予处理方案二手设备收购商处理款额交由报废设备行政部二手处理拆分保留交由行政部IT部财务部设备来源仓库登记等待调用保存
第二篇:公司电脑设备管理制度
公司电脑设备管理制度
第一章 总 则
第一条 本规程是为了使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循,规范公司上网操作流程,提高网络系统安全性制定。
第二条 相关定义:
周边或外部设备:泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、打印机、扫描
仪、MODEM、UPS电源等;
向外发送的数据:包括对外刻录的光盘,因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传
递的资料;
有效数据:指工作所需的各种文档,不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。
第二章 日常管理
第三条 计算机设备开机顺序:先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设,再开主机;关机顺序相反,不得强行开/关机。
第四条 计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时,应首先在关机状态(关掉所有设备电源)下将计算机及外设连接好,禁止带电连接或去掉计算机外部设备。
第五条 计算机外部设备不使用时,应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源,显示器应设置节能模式,要求做到人走机关,下班时关机。
第六条 计算机系统的电源应与功率大的用电设备(空调等)分开。
第八条 及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢,保证设备正常使用。
第十条 不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。
第十一条 电脑出现故障时(以电话或飞秋)通知行政人事部,网络管理员在电话沟通无法解决问题时应尽快到现场处理。
第三章 软件、硬件维护
第十二条 计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件,统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。
第十三条 各单位需要使用或安装新软件时,经部长同意后,行政人事部提出申请,由网络管理员负责安装调试工作。
第十四条 不得在电脑上安装各类游戏软件。
第十五条 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。
第十六条 公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要经相关审批配备给各部门人员使用,按照谁使用谁负责的原则,落实责任人,使用部门为责任部门,各部门使用人员负责保管配备的IT资产的完好,必须加以爱护、保持整洁,并保证良好的使用环境。
第十七条 行政人事部对公司所有计算机设备进行统一编号,建立计算机硬件明细清单,并定期对硬件进行维护。
第十八条 公司IT设备添置、更换、升级:由行政人事部统一采购统一分配。
第十九条 硬件故障:各部门使用人员发现硬件故障时,应及时向行政人事部说明情况,由网络管理员进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。
第二十条 各部门如需领取计算机外围设备(例如:鼠标、键盘、鼠标垫),需得到行政人事部网络管理员的确认,进行发放并收回损坏设备。
第二十一条 网络管理员负责对公司所有电脑软件、硬件使用情况的督查和监控
第四章 网络维护
第二十二条 未经允许,任何人不得对服务器、UPS、交换机、等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。
第二十三条 公司分为连网电脑和不连网电脑,连网电脑主机不能配置软驱、光驱。未经允许严禁使用U盘或移动硬盘。
第二十四条 严禁在飞秋上传播非工作的内容(如散布、传播谣言及任何不利于公司的消息等)。
第二十五条 公司网络管理员通过路由器、防火墙、交换机、局域网服务器对网络运行情况进行记录,并对各自的网络系统、计算机系统及上网资源进行严格管理。
第二十六条 公司电脑通过一台专用的路由器 接入宽带网(Internet),并对监查部部分电脑禁用外网,禁止通过物理地址欺骗的方式上网。
第二十七条 公司内所有打印机不允许设置密码,应让其它同事可以直接打印。第二十八条 网内禁止玩游戏,干工作无关的事情。
第五章 Internet申请及使用
第三十一条申请直接上网的员工,填写上网申请单,经部长批准,总监审核,再由行政人事部开放相应权限。
第三十二条 使用电子邮件时,未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件,请以直接删除;
第三十三条 为了安全和特别的原因,行政人事部有权随时关闭Internet网。或者直接关闭某人的上网权限。
第三十四条 公司电脑的IP地址由行政人事部统一规划,员工不得擅自更改其IP地址,更不得恶意占用他人的地址。
第三十五条为了节省网络带宽和防止电脑病毒,员工不得在网上下载音乐、电影或电影片断。违者将视情节处罚。
第三十六条 在上班期间不得浏览与工作无关的网站。
第三十七条 员工在上网时,除非工作需要,否则不允许使用QQ等软件上网聊天。第三十八条 员工不得利用公司电脑在网上填写、发布任何应聘信息。
第三十九条 员工不得利用他人电脑上网,监查部员工需用公用电脑上网。
第四十条 不得利用黑客软件以任何形式攻击公司的其它电脑或服务器,违者将罚款,情节严重者,保留送交公安机关处理的权力。
第六章 数据安全维护
第四十一条网络管理员定期监控网络系统的流量及病毒情况。
第四十二条 公司办公电脑安装有金山毒霸杀毒软件,每天进行一次快速扫描,每周进行一次全盘扫描。
第四十三条 员工不得随意修改C盘的系统文件及相关电子文档,否则会造成电脑系统不能正常启动甚至崩溃。
第四十四条 应用系统只有系统管理员有权变更;数据库维护人员在未经使用部门同意前不得自行更改资料。
第四十五条 除相关部门领导批准或有特殊用途的电脑外,锁定所有电脑的USB接口,拆除或禁用光驱。
第四十六条除行政人事部网络管理员电脑和各部门公用电脑外,所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。
第七章附则
第四十七条 本办法由行政人事部负责制订、修改和解释。
第四十八条 本办法自公布之日起施行。
行政人事部
2011年7月26日
第三篇:设备资产管理制度
设备资产管理制度
设备资产管理制度1
(一)管理制度
1、全厂的设备固定资产由设备组负责管理。
2、设备固定资产:单台设备使用年限一年以上,购置价(出厂价、运杂费、安装费、管理费等)在800元以上者列入设备固定资产。
3、设备选型、安装、移交使用,建档封存,厂内部调剂、向矿申请更新改造、报废、确定修旧方案由设备组负责。
4、生产设备操作使用实行定人、定机、凭操作证上岗使用。
5、未经设备组办理及生产厂长同意,不得调整、变动设备的安装地点和使用条件。
6、未经设备组办理及生产厂长同意,不得改变设备的结构附属装置、电机等。
(二)考核办法
1、无证或未经许可擅自使用设备者处30-50元扣款,造成设备损坏的,其修复费用由责任者承担。
2、擅自变动设备安装地点位置者,除令其将设备放回原处外,处30-50元扣款,造成设备损坏的,其修复费用由责任者承担。
3、擅自改变设备原有的结构,附属装置电机等到,处30-50元扣款,恢复设备完好的费用由责任者承担。
4、不按要求使用设备,擅自改变设备的使用条件,除令其按要求使用,恢复原来的使用条件外,处30-50元扣款,造成设备损坏的,其修复费由责任者承担。
5、已被定人定机,有操作证的设备使用人,在其操作使用期间,如不爱护设备、违章操作、拼设备,造成设备损坏的,其修复费用责任者承担。
设备资产管理制度2
1、按国家有关规定,价值在800元以上,或使用周期为一年以上设备构成设备固定资产,在安装验收后,投产前应及时入帐,生产技术部应下达设备投产通知。生产部门正式投入使用,列入本车间的设备固定资产帐。财务监督提取折旧费、大修费,并在固定资产帐上增值。
2、设备从投产之日起开始构成固定资产,并开始创造价值,应纳入固定资产管理范围之内。
3、按照上级业务部门的统一要求编号、登记,分别建立设备台帐。折旧帐和设备技术档案。做到车间、财务、设备一致。
4、设备的折旧实行单台计算,严格按照国家有关部委和财政部的统一要求进行。
5、设备的停用、改造、大修、更新、封存、调动应由车间申请,报上一级业务部门办理审批手续并通知财务及有关人员。
6、各车间每季度应对本车间的设备进行清点的情况报财务部、机动部。
7、对于停用的设备必须入库。
设备资产管理制度3
一、井下开关完好标准
(一)属下列情况之一的罚款50―100元
1、开关未达到:外壳无浮煤(岩)尘,无油污,有完好牌、标志牌、铭牌、检修牌,接线室(腔)卫生干净、整洁;开关接线工艺不符合规定的。
2、井下开关设备未上台上架(使用专用支架或方木)、支架大于设备四周轮廓50mm,开关未立直、放平,小型电器未集中上板,间隔大于150mm,布局不合理、不整齐,整个板不牢固,发生摇晃的。
3、开关外壳及辅助接地极未使用符合标准接地线的。
4、开关摆放处有淋水,工作地点3台以上开关未设局部接地极的。
(二)属下列情况之一的罚款100―300元
5、开关保护投入不正确,无保护运行的。
6、外壳不完整(达到无损),有裂痕和变形的。
7、外壳的紧固件、密封件、接地件不齐全、不完好的。
8、接线盒内裸露导电芯线毛刺,上紧接线螺丝不能压住绝缘材料,外壳内部随意增加元部件。
9、接线盒内接地芯线必须比导电芯线略长,即使导电线被拉脱,接地芯线仍保持连接,接线盒内要清洁无杂物和导电线丝。未达到此项要求的。
(三)属下列情况之一的罚款300―500元
10、隔爆面的间隙超过0。5mm,接合面上的小针孔10mm2范围内超过5个的。
11、螺纹隔爆结构拧入深部少于8mm,低于5~6扣的。
12、电缆接线盒引线装置不完好,零部件不齐全,缺损,电缆连接不可靠(不牢固);一个电缆引入装置连接超过一条电缆的;闲置的电缆引入装置未用厚度不小于2mm的镀锌钢板堵紧的;110mm以上的闲置电缆引入装置未用厚度不小于3mm的镀锌钢板或堵板未堵紧、生锈的。
13、连锁装置功能不完整,不能保证电源接通打不开盖,开盖送不上电。内部电气元件保护装置不完好,动作不可靠的。
二、电缆悬挂标准
未达到下列标准之一的罚款100―300元
1、电缆不能挂在风管或水管上,不得遭受淋水,电缆上不准悬挂任何物品,电缆的接头部分不得受力。
2、电缆与压风管、供水管在巷道的同侧时,必须在管子上方并保持300mm以上的距离。
3、通讯和信号线挂在动力电缆上方100mm以上的地方。
4、高低压电缆之间的距离应大于100mm,高压于高压、低压与低压电缆之间的距离不得小于50mm。
5、垂度:相邻电缆悬挂点间的电缆中心偏移量应小于电缆外皮直径的两倍。
6、井下巷道内的电缆,沿线每隔200米、拐弯或分支点处,以及连接不同直径电缆接线盒的两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有编号、用途、电缆截面的标志牌。
7、新增电缆悬挂点间距离不得大于2米,用编织网带悬挂的电缆,最多每隔6米必须用电缆钩或用铁丝穿胶管进行可靠悬挂;电缆不得直接用金属丝悬挂。
8、盘圈或盘“∞”字型电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆除外;多出的电缆可以弧形或“U”形进行悬挂,但应依照以上标准。
9、在接线设备(含接线盒)的一端电缆应有300—500mm的余量,以便于设备的维护及检修。
10、电缆在穿过风门时必须用金属穿墙套管防护,电缆在井下使用时严禁打死弯。
三、紧固件完好标准
未达到下列标准之一的罚款100―200元
1、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固无锈蚀。
2、同一部位的螺栓、螺母规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径符合,紧固用的螺栓、螺母应有放松装置。
3、用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍的防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、钢、铝件不应小于螺栓直径的1。5倍。
4、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1—3个螺距,不得在螺母下面加多余的垫圈减少螺栓的伸出长度。
5、紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超出护圈高度,并需用专用工具才能松紧。
四、接线完好标准
未达到下列标准之一的罚款100―200元
1、接线装置齐全、完整、紧固,导电良好,并符合下列要求:
⑴绝缘座完整无裂纹。
⑵接线螺栓和螺母的螺纹无损伤、无放电痕迹,接线零件齐全,有卡爪、弹簧垫、背帽等。
⑶接线整齐,无毛刺,卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物,也不得压或接触屏蔽层,芯线裸露距卡爪(或平垫圈)不大于3—5mm。
⑷隔爆开关接线室不允许由电源侧进线至负荷侧接线,或由负荷侧进线至电源侧接线。
2、固定电气设备的接线应符合下列要求:
⑴设备引入(出)线的终端线头,应用线鼻子或过度接头接线。
⑵导线连接牢固可靠,接头温度不得超过导线温度。
3、地线长度适宜,松开线嘴卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱时,地线不掉。
4、接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物,使用扁铁的连接的卡爪(或平垫圈)要镀锌或镀锡。
五、接地装置完好标准
未达到下列标准之一的罚款50―200元
1、接地螺栓应符合下列标准:
⑴电气设备接线盒的金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全完整,并有标“Ξ”符号(运行中移动的采掘机械设备除外)。
⑵电气设备接线盒应设有内接地螺栓,并标有“Ξ”符号。
⑶外接地螺栓直径:
容量小于或等于5KW的不小于M8。
容量大于5KW至10KW的`不小于M10。
容量大于10KW的不小于M12。
通讯、信号、按钮、照明灯小型设备不小于M6。
⑷接地螺栓应进行电渡防锈处理。
2、接地线应符合下列规定:
⑴主接地极的接地母线,其截面应不小于:镀锌铁线100mm2;扁铁25*4mm2;铜线50mm2。
⑵电气设备的外壳同接地母线或局部接地极的联线和电缆接线盒两端的铠装、铅皮的连接接地线,其截面应不小于:镀锌铁线25mm2;扁铁25*4mm2;铜线25mm2。
六、安全防护标准
未达到下列标准之一的罚款50―100元
1、机房(硐室)和电气设备,一切可能危及人身安全的裸露带电部分及转动部分,均须设防护罩、防护栏,并悬挂危险警告标志。
2、机房(硐室)不得存放煤油、汽油、绝缘油和其它易燃物品。用过的棉纱(破布)应存放在盖严的专用容器内,并放置在指定地点。
3、涂饰
⑴设备表面应涂防锈漆。开关箱、接线盒内壁应涂耐弧漆,颜色与出厂颜色一致。
⑵设备的防护栏、油标、油孔及油塞等的外表应涂红色油漆。
⑶设备表面脱落油漆的部位应及时补漆。
4、设备环境
⑴设备表面无积尘、油垢。
⑵机房(硐室)清洁,应无杂物、淤泥、积水、滴水、油垢,工具、配件、材料等要存放在固定地点,摆放整齐。
⑶机房(硐室)通风良好,照明设施亮度合适,符合安全要求。
5、记录、资料
固定电气设备场所必须具备下列记录及资料:
①电气系统图;
②检查、修理记录,实验整定记录;
③运转记录、交接班记录、事故记录。
七、皮带机、刮板机完好标准
未达到下列标准之一的罚款50―200元
1、各传动滚筒的表面应光滑,无损坏,运转灵活,滚筒边缘无毛刺。
2、胶面滚筒的胶层应与滚筒的表面紧密贴合,不得有脱层和裂口。
3、驱动滚筒直径应一致,其直径差不得大于1mm。
4、托辊应运转灵活,无卡阻现象。
5、缓冲托辊表面橡胶层磨损不得超过原凸起高度的一半。
6、机头架、机尾架和拉紧装置架,不得有开焊现象,如有变形,应调平、校直。
7、机运行轨道应平直,每节长度上的弯曲,不得超过全长的5‰。
8、机尾架滑靴应平整,连接紧固可靠。
9、中间架应调平、校直、无开焊现象,中间架连接梁的弯曲变形,不得超过全长的5‰。
10、牵引绞车制动装置应操作灵活,动作可靠。
11、清扫器调节装置应完整无损,清扫器橡胶刮板的高度不得小于20mm,并有足够的压力。
12、每班机电修维修人员应对以上重要部件详细检查一遍,并填写检修记录。
13、每班应检查机头压链器架子、电动机减速箱等各处连接螺丝是否齐全紧固;各种防护罩是否齐全可靠;联轴节皮子是否损坏及联轴节是否刮罩子。
14、检查信号是否可靠;接头连接是否紧固;联轴节里油量是否符合要求;电源电缆、操作线有无受挤压。
15、检查输送机搭接情况和链子松紧情况,搭接过低和链子过松要及时处理,防止带煤。
16、对检修过的电气设备应建立检修质量卡片,将检修人员、设备编号、绝缘电阻和存在问题记录下来。
17、检修过的电气设备在正常运行条件下,投入运行24小时内发生电气故障,检修人员负主要责任。
18、对已检修过和未检修的电气设备要分放整齐,保持设备存放室和工作室的整洁。
19、机头附近的浮煤、矸石、杂物及电动机减速机箱上的煤尘要消除干净,保持清洁。
20、皮带机尾随时检查时不准有积煤,保持机尾皮带清洁不磨损;皮带底部200以下不准有积煤。
八、井下供电系统继电保护完好标准
未达到下列要求之一的罚款300―500元
1、选择性:要求保护装置仅将故障线路切除。
2、迅速性:要求保护装置动作尽量快。
3、灵敏性:要求保护装置对正常工作状态和故障状态的反应能力。
4、可靠性:对故障线路能可靠跳闸。
本制度由机电运输科监督执行。
设备资产管理制度4
1.企业单台生产设备使用年限在一年以上,非生产设备使用年限在两年以上,同时设备的购置价值(包括商品的出公司价值、运杂费、安装费等)在20xx元以上者列为企业的固定资产。
2.自制设备经为期半年的生产验证,能稳定达到产品工艺要求,技术资料齐全,符合固定资产标准者,可列入企业固定资产进行管理。
3.所有设备的附件和所属设备均随同主机列为固定资产,不单独建立台帐和资产编号。
4.不具备上述固定资产划分标准的设备列为企业“低值易耗品”的范围,不列为企业固定资产管理范围。
5.凡列为固定资产的生产设备由设备科按一机部《设备统一分类及编号目录》统一进行分类编号,并建立台帐。五个复杂系数以上的生产设备列入主要生产设备,并建立设备单台档案。设备台帐分:设备总台帐、部门分台帐、重点设备台帐、特种设备台帐。
6.设备科的设备台帐每年与财务部门的设备固定资产台帐核对一次,每年对全公司生产设备进行一次清查,做到帐帐相符,帐物相符。
7.新增添设备应填写《固定资产拨交单》,列入固定资产台帐,各车间之间设备调动,应填写《固定资产转移通知单》,办理转移手续。
8.设备档案包括:制造公司出公司检验单及装箱单、说明书、设备安装验收单、设备附件及工具清单、事故报告单及重大事故分析处理结论、历次精度检验记录、设备大项修完工验收单、设备改造技术资料、设备二级保养(小修)记录单。
设备资产管理制度5
第一章总则
第一条为规范固定资产管理工作,确保公司财产安全,提高固定资产使用效率,降低固定资产占用和使用耗费,特制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司所有固定资产管理。
第二章固定资产的定义及管理机构
第三条固定资产是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的非货币资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。未作为固定资产管理的工具、器具等,作为低值易耗品核算。
第四条按照统一领导、分层归口管理的原则,以固定资产的类别,对固定资产进行分工管理。
一、生产部是固定资产的主管部门,对公司的固定资产进行统一管理;对各部门单位固定资产的管理使用进行有效指导和监督;负责公司级仪器仪表的管理。
二、财务部是固定资产的协管部门,负责固定资产的综合核算,全面掌握固定资产的增减变化情况,合理计提固定资产折旧和资产减值损失,健全固定资产的明细核算。
三、各生产分厂(部门)负责本单位固定资产的管理。
四、技术中心办公室负责公司通用电子计算机及附属设备、计算机网络的管理。
五、发展部负责公司厂房屋、建筑物及其附属设施、道路、在建项目的管理。
六、公司办公室负责公司车辆、办公设备的管理。
七、储运部负责本部门的固定资产和公司闲置、报废物资的处理。
第三章固定资产管理机构的职责
第五条生产部
一、拟定公司固定资产管理规定,根据公司要求及本规定,制定固定资产管理的实施细则和其它必要的管理规定;
二、负责公司固定资产的实物管理工作;
三、定期检查固定资产使用情况,督促检查各单位固定资产的保养和维护工作;
四、根据各单位的需求计划提出固定资产调整和购置意见,办理固定资产公司内调拨手续;
五、对公司各单位固定资产管理执行情况进行评价,建立健全固定资产管理绩效档案;
六、参与固定资产的清查盘点工作,根据资产清查情况对技术陈旧、损坏、闲置的固定资产提出处理意见;组织实施固定资产的修旧利废工作,管理各使用单位退库的固定资产,参与固定资产的验收;
七、根据各单位固定资产使用情况编制设备大修计划;
八、组织相关职能部门和单位指定专业技术人员成立技术鉴定小组,负责贵重设备等资产报废的技术鉴定工作。
第六条财务部
一、建立健全固定资产核算体系,负责固定资产的会计核算;
二、组织落实对固定资产购建、使用、更新、转移、出租、出售、报废等具体财务事项的审核;
三、建立健全公司固定资产台帐及档案,对固定资产进行统一分类、编号,掌握固定资产数量、类别及分布情况;
四、定期与生产部、各单位核对固定资产台帐以及实物,会同有关单位组织分析固定资产的利用情况;
五、拟定固定资产折旧方法、折旧年限和残值率,编制固定资产折旧预算;
六、定期组织全公司固定资产的清查和统计工作,保证帐、卡、物三相符,审核固定资产数量、更新改造、设备采购、报废等的预算。
第七条固定资产使用单位职责:
一、各固定资产使用单位负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。
二、管理和使用固定资产的人员调动时,新旧管理接替人员应办理交接手续。
三、对于精密、贵重及易发生安全事故的固定资产,制定具体操作规程,严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用,并经常对使用人员进行技术培训和安全教育。
四、建立健全本单位的固定资产明细帐,定期与生产部及财务部进行核对,定期清点盘查,记录使用、保养、修理等情况。固定资产的领用、调出、报废必须经公司职能部门审核并报公司批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖;各单位应每半年更新一次设备台帐,并将电子表格上交生产部和财务部。
五、根据主管部门和协管部门的要求定期参与固定资产的清查盘点,做到帐、卡、物三相符。
六、参与固定资产验收工作,在外购固定资产供应商的选择过程中提供参考意见。
七、及时反馈固定资产使用过程中出现的重大问题,提出部门维修、更新等申请,同时负责办理审批手续。
第八条技术中心、发展部、公司办公室、储运部
一、管理各自负责的固定资产;做好各自的台帐。
二、参与固定资产验收工作,在固定资产供应商的选择过程中提供参考意见。
三、对本部门使用的固定资产负有与第七条同样的责任。
四、发展部负责在建工程的管理,负责工程项目招标、工程合同的审核和签订、工程物资的管理、施工现场的监督和签证、工程预决算的审核和执行、工程验收和付款进度的审核等。
五、储运部负责对已报废物资或闲置物资整体出售的处理。
第四章固定资产的采购、验收、入帐
第九条固定资产采购范围、权限、方式和程序按《关于下发〈关于进一步加强物资申购计划审批的规定〉(修订稿)的通知(司办[20xx]100号)》及《关于进一步加强物资申购计划审批的规定(司办[20xx]32号)》的有关规定执行。
第十条固定资产的验收处理程序按贵糖司办字[20xx]118号《关于下发采购物资质量验收制度的通知》执行。
一、设备或备件采购到公司,完成验收后,供应部将《计划申购表》、合同、发票以及验收单一并送交财务部作为付款入帐之依据。
二、基建项目完工后,发展部在申请付款时将项目资料报财务部作固定资产入帐的依据。
三、自制或委托制作的大型或成套设备,使用部门应在投入运行前将设备情况报财务部作固定资产入账的依据,并将设备资料报生产部备案。
四、新建、扩建、技改工程竣工,验收合格后,由发展部牵头编制固定资产验收交接记录表。对既有土建工程又有设备购置的综合性工程,必须按能形成单个固定资产名称、金额分别编制固定资产验收交接表。
五、财务部在收到供应部、发展部上述资料十五个工作日内,应确定是否将资料所述设备、备件或基建工程转入固定资产。对确定列入固定资产的,应编制固定资产编号、确定折旧年限,并将编号和折旧年限向使用部门和生产部设备室反馈。
六、使用部门接到财务部的反馈后,应于十五个工作日内更新固定资产台账、设备台账和设备卡片,并将更新情况向生产部设备室反馈。
第十一条固定资产的帐务处理程序
一、财务部应严格审核各项单据的签核是否完整,审核订购数量与验收数量是否一致,审核发票金额、《计划申购表》金额及合同所列金额是否一致。如有差异时,应及时向有关单位追查原因并责成适当处理,若一致则依付款作业流程办理入帐。
二、财务部应于固定资产入台帐前,编制“固定资产增加单”一式三联送生产部及使用单位核对,并填列异常或更正内容后,第一联生产部存,第二联财务部自存作为入账依据,并在公司U8系统上更新,第三联使用单位留存,并更新各自的台帐。
设备资产管理制度6
为贯彻落实《安全生产法》、《国务院关于煤矿安全生产的特别规定》、《煤矿安全规程》、《煤炭工业企业设备管理规程》等法律、法规精神,加强对大型固定设备和矿灯的使用及维修管理,确保大型固定设备和矿灯安全、经济、高效运行及使用,结合矿区机电管理的具体情况,制定本规定:
第一章大型固定设备的更新购置
1、设备选型的原则是技术先进、安全可靠和经济合理,优质服务,并注意通用性、互换性和标准化;选购的设备应是经过鉴定、有生产许可证的、非淘汰型产品。煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品安全标志。
2、各矿要根据长远发展规划和现有设备的安全技术状态制定设备的改造更新规划,对老化、技术性能落后、耗能高、效率低的设备要有计划地逐年进行更新。
3、大型固定设备及涉及到矿井安全生产的关键部件选型采购和配件储备,按淮矿经管〔20xx〕57号文有关规定执行,设备选型要进行安全、技术、经济等方面的论证。集团公司使用的同类设备生产厂家控制在3~5家,同一生产矿井使用的同类设备生产厂家控制在1~2家。招标、比质比价采购的设备,其配件供应方式、价格以及售后服务作为标书及合同的必备条款。
4、大型固定设备选型按照分工负责的原则,由机电处等有关业务处室牵头,在充分征求使用单位意见的基础上拟定技术协议;集团公司分管副总工程师组织相关单位进行技术洽谈,签订严谨、详尽、科学的技术协议,明确双方的义务、责任以及所购设备的技术培训、技术服务、试验或检验等事项;供应处根据技术协议组织商务谈判并签订商务合同。
大型固定设备的招标采购或比质比价采购由供应处组织。供应商在信息库中选定,评审专家在专家库中随机抽取,为保证正确选用设备,须有业务主管部门和用户代表参加。
5、集团公司从未使用过的新型设备、以及试验涉及安全生产的新材料、新技术、新工艺,引入前要由分管领导组织有关人员进行考察、评估。评估通过后方可安排试用。试用单位必须制定安全措施后才能试用,试用中做好日常记录,试用期满后提出试用评估报告报集团公司分管副总工程师和设备选型有关部门,试用评估报告审查合格后方可按采购程序采购。
6、大型设备应由牵头业务处室负责组织使用单位等专业人员依据技术协议、商务合同、有关技术资料及质量标准进行出厂验收;其他设备由使用单位进行验收。
7、矿井主通风机的选型,由用户提供风机主要运行时期、困难时期的风量、负压等参数,经通风处确认后,机电处兼顾各个时期进行风机选型,以确保风机的性能和效率。
8、涉及到安全生产的关键部件(如主要电机、电控、风机风叶、主轴承、主提升绳、提升容器、天轮、井筒装备、液压站及制动器、摩擦衬垫、提升信号等)的更新改造和选型,要先进行充分调研,选用鉴定合格的产品,产品性能符合有关技术要求和设备的设计参数,并经集团公司业务主管部门同意后,方可实施。
设备资产管理制度7
一、围墙外高压架空导线及下引线,机电队必须对自已所管辖范围内的高压供电线路进行包片管理。
二、包区人每月至少巡视检查一次并作好记录。记录不全或不作记录一次罚包区人30元;不按规定检查巡视的一次罚包区人30元;巡视检查记录必须交机电运输科一份,否则罚队30元。因包区人检查巡视工作不到位造成事故的,按矿规定处理。
三、线杆标识要清晰规范,意思要明确,必须符合集团公司要求,否则罚款30元。
四、检查过程中发现问题及时汇报,及时处理,对于瞒报或不汇报的罚款30元/次。
五、机电运输科供电人员配合好矿上及集团公司电气试验和供电检查工作。
六、院内高低压架空线路,机电运输科必须对自己所管辖范围内的高压供电线路进行包片管理,并且包区人每旬至少巡视检查一次并作好记录。记录不全或不作记录一次罚包区人30元;不按规定检查巡视一次罚包区人30元。因包区人检查巡视工作不到位造成事故的,按矿规定处理。
七、供电区域内的电缆,必须有电缆标志牌,电缆标志牌必须按规定悬挂或张帖,否则一处罚款10―100元。
八、电缆沟电缆必须与暖气管路隔离开,否则一处罚款10元,造成事故交矿处理。
九、变电所必须时刻有人在岗,发现值班人员脱岗的,一次罚款20元,因值班人员脱岗造成供电事故交矿分析处理。
十、变电所值班或管理人员对重要负荷单位要做好停电前通知(事故状态除外),并做好记录,否则一次罚款20元。
十一、对供电线路必须做好日常检查管理工作,并做好记录,否则罚款20元,因检查管理工作不到位,造成供电事故的,交矿分析处理。
本制度由机电运输科监督执行。
第四篇:电脑设备管理制度(实用版)
XXX有限公司
(电脑-网络及相关IT设备使用管理制度规范)
(2014标准版)
审批:
编制:信息管理部
生效时间:2014年
主题:XXXX有限公司 —— 电脑-网络及相关IT设备使用和管理规范
抄送:董事长副总经理办公室人力资源部财务部企管部经营部审计部工程管理部各施工项目部各安装项目部
目录
一、总则
二、电脑设备维护
三、电脑安全管理
四、网络安全管理
五、打印机及相关设备使用规则
六、违规处罚规定
七、附则
主题:XXXX有限公司 —— 电脑-网络及相关IT设备使用和管理规范
一、总则
第一条:目的01、为了保障公司生产和管理工作的正常运行,保障计算机系统、网络安全系统的长期、安全、稳定运行,特制定本规定。
02、本规范所指“电脑”,包括公司为各部门所配置的办公用电脑及特殊岗位专用电脑及配套设
备。本规范所指“电脑网络”包括现有局域网和外网。本规范中“办公设备”指公司的打印机、复印机、传真机、扫描仪、相机等电子设备。
第二条:适用范围
凡于本公司签订正式或临时劳动合同(或者协议),与本公司有口头约定、因办公需要在本公司场所工作并且使用本公司计算机及网络系统的人员均需遵守本规定。
第三条:职责划分
电脑管理人员负责公司全部电脑、办公设备及网络安全及维护工作。
第四条:申购流程及维修
凡本公司购买工作用电脑、办公设备,均需提前填写《电脑-配件-耗材采购申购单(见表格1)》,由相关部门签字同意后,由公司采购部统一购买。
凡电脑、办公设备在使用过程中发生故障,经诊断后确定非人为因素造成的,由公司统一维修,员工不得擅自拆卸硬件或者重装系统及格式化硬盘,若擅自操作,由员工个人承担并赔偿一切由此造成的经济损失和费用。
二、电脑设备维护
01、电脑管理员要认真落实所辖电脑及配套设备的使用和保养责任,按要求进行维护管理。02、电脑各使用人员不得擅自拆卸电脑设备。员工在使用过程中,由于使用不当或保管不当造
成电脑损坏或遗失,由员工个人承担并赔偿一切由此造成的经济损失和费用。
03、电脑各使用人员要善尽管理责任,确保所用电脑及配套设备始终处于整洁和良好状态。04、电脑各使用人员下班前,由各部门主管监督,务必要将电脑完全关机方可离开;节假日应
将插座拔下,彻底切断电源,以防止火灾隐患。
05、电脑使用人员每周定期清理电脑桌面文件文档,不得杂乱堆放,始终保持电脑环境整洁感
觉。
06、各部门所辖电脑的使用、清洁由该部门负责,电脑管理员定期巡查。
07、显示器应设置节能模式,要求做到人走机关,下班时关机。
08、电脑设备资产标签,不得随意撕毁;如发现标签脱落应及时告知信息管理部门重新补贴。09、计算机设备开机顺序:先开外设(显示器、打印机、扫描仪等),再开主机;关机顺序相反,除非不得已否则不得强行开/关机。
10、当电脑及其他IT设备出现故障时,及时向信息管理部门报告并填写《IT设备故障维修申
请单(见表格2)》。禁止带电拔插IT设备部件和自行装、卸设备,损坏设备照价赔偿。
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三、电脑安全管理
01、电脑工作使用的软件安装由部门负责人批准,并由信息管理部指定人员安装,其他人员不
得擅自安装或卸载。
02、各部门电脑的工作数据、文件的备份由各部门主管统一负责;员工使用公司电脑,不能泄
露电脑中一切有关公司的资料和信息。如发生公司信息泄露,给公司造成声誉或经济损失的,员工须承担一切赔偿责任并按严重违反公司规章制度进行处罚。
03、未经部门指定的电脑操作人员同意,其他人员不得擅自使用他人电脑。
04、各部门电脑由电脑管理员统一设置密码后交由电脑操作人员保管。未经电脑管理员同意,任何人不得擅自取消密码。
05、未经电脑管理员同意,不得私自修改由管理员已经配置好的电脑软硬件参数(如BIOS信息、计算机名称、计算机时间、注册表及MAC地址、IP地址信息、办公软件、安全防护软件、ERP系统等)。
06、电脑管理员对所辖电脑进行定期升级杀毒软件、病毒检测和清理工作。
07、电脑操作员使用应用系统(如ERP软件)时,当有事要离开,要先退出应用软件或将桌面
锁定。
08、未经电脑管理人员允许不得私自拆卸机箱、增加、减少或试用新配件。
09、对于一些重要的电子数据(报表、重要文件、重要邮件等)不存放在启动盘(一般为C盘)
并做好日常备份工作。
10、电脑使用申请者如果不会使用电脑需经信息管理部门培训考核合格后方可上岗。
11、未经允许,员工不应将不属于公司的电脑整机或配件(包括U盘,移动硬盘等移动存储设
备)带入公司使用,也不允许接入公司网络系统。如有违反者,信息管理部门有权对其设备进行检查,确认后归还给当事人,情节严重者没收相关设备。
12、打雷闪电严重时应暂时关闭电脑系统及周边设备,防止出现雷击现象。
四、网络安全管理
01、电脑使用人员未经公司信息管理部门负责人批准,不得将电脑以外的设备私自连接入网(包括手机、平板电脑、及个人电脑等移动设备)以免占用公司网络资源。
02、对于经公司批准连接入网的电脑,各部门使用人员不得擅自上传、下载、安装与工作无关的软件(包括游戏、视频、娱乐、股票、主题或壁纸及其他类似软件)。
03、公司网络资源是公司用于工作目的投资,只能用于工作。若用于私事,视为严重违纪。04、电脑管理人员对公司网络运行情况进行监察和控制,并对公司网络上的信息进行检查和备
份。
05、严禁任何人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行,或窃取公司网上的保护信息。06、公司的电脑设备不得用于私人用途,如打印扫描私人文件。公司电脑不允许安装游戏软件,办公时间不允许使用公司电脑做与工作无关的事情(如玩网页游戏、QQ闲聊、网上购物、炒股、看电影等)。
07、严禁在上班时间浏览购物类网站、在线电影观看类网站、游戏类网站、股票财经类网站、八卦视频新闻等网站。
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08、任何部门或个人应高度重视公司的技术秘密和商业秘密的保护,对于需要上网的各类信息,必须保证有严密的授权控制。
09、网络使用人员的信息使用权限由信息管理部门进行分配。改变权限和新增人员入网时,必
须报经领导批准,由信息管理部门负责实施。网络运行的各种软件由信息管理部门负责安装,管理和维护,其他人员不得随意删除和修改。
10、网络使用人不得进行如下操作:不得随意拷入外来程序,引起病毒传播。不得窃取或冒用
他人口令、账户使用电脑。严禁将个人口令、账号转告他人,引起资料外泄。严禁利用网络上传公司机密或下载木马及病毒程序恶意传播,并破坏公司网络。
11、公司内部员工严禁攻击公司内部服务器,或利用黑客软件对其它电脑进行攻击,一经发现,立即开除,并保留送交公安机关的权利。
12、申请上网、电子邮箱的员工,填写《互联网使用权限分配申请单(见表格3)》和《办公企
业邮箱使用权限申请单(见表格4)》经各级领导审核后,由管理员开放相应使用权限,对外统一使用公司配置的邮箱办公。
13、系统管理员有权监控上班期间网络的运行情况,为了安全和特别的原因,信息管理部门有
权随时关闭Internet网,或者直接关闭员工的上网权限。
14、为了节省网络带宽和防止电脑病毒,未经信息管理部门允许,任何人不得使用公司网络下
载软件、音乐、电影或者电视剧,不得使用BT、电驴、快车等严重占用带宽的P2P下载软件。违者信息管理部门有权关闭其上网权限,然后视情况给予以罚款(由行政管理部门执行),并给予警告。
15、公司信息管理部门统一规划分配设备网络地址,当设备变更时需及时将信息向信息管理部
门报备,未经信息管理部门允许任何人不得擅自更改网络地址,更不得恶意占用他人的地址。违者处以罚款(由行政管理部门执行),并给予警告。
五、打印机及相关设备使用规则
01、打印机属公司财产,使用时应爱惜和掌握正确使用方法。禁止暴力锤击或锐物刻划。02、打印机等设备下班后在部门负责人的监督下并指定相关人员必须切断电源。
03、打印机应指派专人负责维护和清洁。
04、用打印机打印文本时,必须先设定好打印的区域,预览无误后方可打印,严禁随意打印。05、节约用纸,使用回收纸时,注意纸上不得有订书钉、回形针、大头针等硬物。
06、打印机损坏应请专业人员维修,禁止非专业人员随意拆卸。
六、违规处罚规定
凡属于以下情况之一者,对电脑操作人员处罚款,并给予书面警告。
01、私自安装和使用未经许可的软件(含游戏),违者处以50~300元罚款。
02、离开电脑4小时以上未关机;违者处以20~100元罚款。
03、下班离开电脑不关机、未切断本机电源开关者,违者处以50元罚款。
04、非经电脑使用者同意,擅自使用其电脑或擅自同意非操作资格人员使用电脑者,违者处以
100~300元罚款。
05、没有及时检查或清洁设备,违者处以50元罚款。
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06、上班时间玩游戏,做与工作无关事的人员处以警告,违者处以100~300元罚款。
07、未经信息管理部门允许非公司联网设备(包括笔记本、手机、ipad)不得接入公司网络系
统;并对其设备进行检查,确认后归还给当事人,情节严重者没收相关设备,违者处以100~300元罚款。
08、自行安装或拆卸部件者、并对丢失或损坏的部件按价赔偿,违者处以200元以上罚款。09、人为原因破坏电脑部件、违反规程,带电拔插电脑部件者,并对造成的损失进行赔偿,违
者处以200元罚款
10、删除机内文件造成他人数据丢失者以及修改、泄漏公司数据者,根据情节严重程度,违者
处以100~500元罚款。
11、将用户名、密码转借或转让他人者,对因此而造成的损失负责,违者处以20~100元罚款。
12、未经许可,在局域网中使用U盘、移动磁盘、移动硬盘、手提电脑、手机携带的存储卡等,因这种原因使网络染上病毒或造成网络瘫痪者,视情节严重程度,违者处以100~1000元罚款。
13、擅自安装、拆卸硬件装置和操作系统者,违者处以100~3000元罚款。
14、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序,危害公司计算机信息网络安全者依法送公安机
关处理。
15、因保管不当造成硬件损坏或丢失者,应对造成的损失进行赔偿。
16、计算机使用人员和计算机管理人员,私自拷贝未经授权的文件、资料及其他信息,侵犯公
司的商业机密,给与行政处分,并且罚款10000元以上;给公司造成重大损失的,公司将移送公安机关处理,追究当事人的法律责任。
17、其他未列违规事宜视情节严重性,做出相应处理。
以上违规处罚统一由行政管理部门执行。
七、附则
01、本规范适用于全公司人员。
02、本规范自2014年8月1日起施行。
03、本规定期自公布之日起实行。
04、本规定解释权属河南五建第二建筑安装有限公司。
信息管理部
2014年
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第五篇:电脑设备管理制度--5.16
电脑设备管理制度
1、目的
加强对公司电脑设备的管理,确保公司电脑设备能满足公司实际办公需求,特制订本管理制度。
2、范围
本管理办法适用于电脑设备、电脑周边设备、电脑耗材、网络设备及应用软件的需求申请、评估、选型、采购、验收、建档、安装、使用、保养、维修、报废的全过程;
3、权责
3.1行政人事部:负责电脑设备的需求评估、选型、验收、安装调配、编号存档、维护维修、报废鉴定与处理等工作,并对电脑设备的采购提供技术建议;
3.2使用项目及部门:负责电脑设备需求申请、遵守操作规则使用电脑设备,以及电脑设备的初级维护与保养工作;负责对本项目及本部门的电脑设备财产保管、监督电脑设备的流向、设备调配、设备报废申请等工作,协助行政人事部对电脑设备进行管理工作。
4、定义
4.1结合公司实际情况将公司电脑设备分为四类,分别为电脑、电脑周边设备、网络设备及应用软件等;
4.2电脑周边设备:是指与电脑配套使用之电脑设备。如:打印机、扫描仪等;
4.3配置清单:即各电脑设备的配置的明细,包括配件的名称、规格、数量、单价等参数。
5、作业内容
5.1电脑设备的需求申请
5.1.1当需求项目或部门因工作需求需要配置电脑设备时,首先要在本项目、本部门内部予以评估,是否可调配,是否必须采购,若部门内部无法调配时则开具“申购单”。
5.1.2需求项目或部门在填写“申购单”时,需将需求物品名称、规格/型号/品牌/样式、数量、用途/使用位置、特殊要求(使用周期)/预算金额、到位时间等加以注明。若需求项目或部门有合适的供应厂商,可以注明是哪一家供应厂商,以利后续评估与选型。“申购单”经项目经理(部门负责人)审核后送行政人事部评估是否需要采购、行政人事部经过评估,认可可以采购时,报分管副总经理、总经理审批后进行采购;
5.2电脑设备的需求评估
5.2.1行政人事部在收到“申购单”后一天内对其进行审核、评估完毕。
5.2.2行政人事部评估采取的办法有:需求申请是否符合实际需要和整体统筹规划;是否可用旧设备替代使用;是否可以调配挪用其他部门或项目现有设备等。
5.2.3申购单经行政人事部评估可调配的则“申购单”退回申购部门,由行政人事部负责按5.7予以调拨。
5.2.4对不能调配的则给予申购。由行政人事部根据项目(部门)实际工作需求等进行建议,报分管副总经理、总经理进行审批。
5.3电脑设备的采购
5.3.1行政人事部采购专员收到批复的“申购单”,联系供应商提供相关资料并报价; 5.3.2行政人事部采购专员收集了相关资料后(设备说明、功能特点说明等资料),与行政人事部经理进行沟通,初步确定供应商,并报分管副总经理审批,审批同意后方可确定供应商;
5.3.3确定供应厂商后,行政人事部采购专员则予以订购。具体的运作可参照《综合物资申购/采购/验收/付款管理规定》之5.3实施采购相关规定执行。5.4电脑设备的验收、入库
5.4.1供应商送电脑设备到项目、部门以后,使用部门对电脑设备进行验收,以确定是否符合实际需求。
5.4.2验收过程中,行政人事部采购专员一定要求供应商提供设备明细清单(包括设备基本配置,总价格否则不与验收。),使用部门根据必须严格按照设备清单的配置进行验收。5.4.3对验收不合格电脑设备进行当场退货处理或其他解决方式;对安装调配有疑问的应请供应厂商协助安装调配直到符合要求为止。
5.4.4对于验收合格的电脑设备,供应商提供的设备清单由行政人事部负责保管,作为建立电脑设备台帐的依据,电脑设备附带“保修卡”由行政人事部负责保管,并登记入册。供应商需要负责电脑设备安装调试。
5.4.5对于经验收回格的电脑设备,由负责验收人员在客户的送货单上签名确认表示验收合格。财务人员见到验收单后,行政人事部采购专员负责请款与报销工作。5.5电脑设备的领用、安装与建档管理 5.5.1综合仓库将电脑设备入库后通知需求部门领用。需求单位接到通知后开立“领料单”经部门主管审批后到综合仓库领用。
5.5.2“领料单”一式三联,一联自存;一联综合仓库,作为仓库做帐的依据;一联资讯部,作为电脑调配、安装的依据。
5.5.3资讯部管理员在收到“领料单”后,联合供应商提供的设备清单在《琪胜生产管理系统》中对该电脑设备进行编号、建档,并对到领用部门对领用设备进行安装调式、装配“设备维护保养卡”和张贴“财产编号”标识。
5.5.4需建档的电脑设备范围:除电脑耗材以外的电脑主机、显示器、打印机、扫描仪、网络交换机、UPS备用电源等所有电脑及外部设备。
5.5.5电脑设备档案主要记录:对电脑设备的财产编号、设备名称、规格、配置明细、财产价值、使用部门、设备异动、设备报废、维修记录等参数进行管理。由此以加强电脑设备资产的管理,控制电脑设备的流向。5.6电脑设备的使用、保养与维护
5.6.1电脑设备经资讯部技术人员安装、调试完毕后交付给使用部门使用。电脑设备使用人员须严格按5.6.2条款相关要求执行,若有违者,资讯部有权予以处罚。5.6.2办公电脑使用规定 1)必须服从上级或网络管理员对其所有计算机的软硬件资源的分配与控制,不得随意更改。2)不准有意破坏公司电脑及周边设备,否则将承担相应责任。3)禁止非本电脑使用人员使用电脑,做到各人个人监督使用。
4)输入电脑的信息属公司机密,未经许可不得向任何人提供、泄漏。
5)各人应爱护各种设备,降低消耗,对各种设备应按规范进行操作、保养。6)不得私自打开主机箱,发现故障应及时报请维修,以免影响工作。
7)不准随意携带外来磁盘到公司电脑使用。对外来磁盘须经扫毒方可使用。8)严禁将电脑用于私人学习或玩游戏、看电子小说等无关工作之事。
9)严禁动用“工具”对网络进行破坏性操作,不得设置、更改和试图破译“口令”。10)未经允许不准以各种手段COPY或带走公司电脑资料。
11)不得随意删除电脑系统文件及现有应用软件,并不能随意删除其它用户文件、目录。12)未经允许不准私自安装和使用未经许可的软件。
13)不准在公司电脑中存放与工作无关的文件,不准安装游戏、小说、非法图片等。14)不得随意移动电脑,及电脑周边设备。
15)不准随意更改电脑系统、网络、打印机设置,如需请知会其他相关人员。16)不准利用公司电脑处理私人事情。
17)未经允许不可以利用公司电脑浏览因特网,并不可随意下载;对于联网的计算机,任何人在未经批准的情况下,不得向计算机网络拷入软件或文档。18)不准利用公司电子邮件收发与工作无关的邮件。
19)公司重要电脑文档必须做备份,不能将之备份在系统盘(即c:盘或桌面上)。20)机器运行过程中,不得碰动主动力线及插座、电源线及插座以及网线等。21)电脑主机上不许堆放物品。
22)使用系统软件时,必须熟悉其特点,清楚如何进入、如何退出。
23)不得频繁使用“POWER”开关,如遇死机,用“CTRL+ALT+DEL”键或“RESET”键。
24)中午、下午或晚上下班时,电脑使用者必须按正常程序关机,并关闭好电脑及打印机的电源。
25)使用电脑时要爱惜电脑设备,注意节约资源。
26)除专业技术人员外,任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备。
27)公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可,严禁非相关人员私自复制。28)未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
29)所有使用者必须妥善保管好自己的《琪胜生产管理系统》之用户名和密码,严防被窃取而导致泄密、或权限滥用。
30)计算机的所有软驱、光驱(除总经理特批的)都被屏蔽,使用者不得擅自解除屏蔽,如需使用,必须通过系统管理员。5.6.3电脑保养规定
1)所有电脑设备使用人员必须严格遵照设备保养说明书执行。
2)所有电脑设备使用人员在遇到不能解决的问题时,需第一时间通知资讯部人员处理。3)所有电脑设备使用人员必须保持电脑设备本身及周边环境清洁卫生。4)所有电脑设备使用人员必须保持电脑设备工作环境干燥、通风。
5)所有电脑设备由资讯部每年4月及11月组织人员进行1-2次除尘清洁工作,各使用设备人必须极力配合。
5.6.4电脑设备维修管理
1)电脑设备在使用过程中如发现有故障,如是一些基本电脑操作故障可以根据《办公电脑常见问题解答》自行解决,如不能解决,通知资讯部技术人员处理;但使用部门不可随意或私自拆卸电脑设备,否则予以行政处罚处理。
2)如各使用部门有新增综合布线、新增软体程序、外网开通等权限性的需求,需要以联络的形式经部门主管审批后通知资讯部维护人员处理,资讯部必须在15分钟内给予回应并明确安排到场检修时间,资讯部维护人员应需将处理内容、结果在“设备维护保养卡”上予以记录。
3)对于咨讯部不能自行解决、疑难故障,由咨讯部通知设备管理课并提供维修参考意见,由设备管理课联系或专业维修公司进行处理。
4)如属保修范围内,由资讯部知会设备管理课处理。设备管理课提出设备《保修卡》,联络供应商维修。须送到供应商处维修的设备,由设备管理课开立“物品出厂单”送电脑供应商,电脑设备供应商提供免费保修;如供应商来厂维修的,需由资讯部技术员陪同维修。5)如属保修范围外,由设备使用单位开立“设备维修单”,经部门主管审核后,交资讯部签署设备维修意见,再交与设备管理课,设备管理课联络相关电脑设备供应商或维修商,电脑设备供应商或维修商根据实际设备问题提供维修报价(需要有书面的“维修报价单”); 5.7电脑设备的调拨管理 5.7.1电脑设备因办公需要在公司进行调动时,由需求调入部门通知资讯部,由资讯部统一调拨;资讯部收到调拨需求后,应开具“设备调拨单”经调出部门与调入部门审批后,最后资讯部主管核准生效并执行。
5.7.2“设备调拨单”一式三联,一联由调入单位存,一联由调出单位存,一联由资讯部存;作为电脑设备后续流向追踪。5.8电脑设备的报废管理
5.8.1对于因主要部件严重损坏或经济上不宜修复等原因造成不能使用或必须淘汰的机器设备,则可以予以报废处理。
5.8.2由使用部门开立“报废申请单”,并注明详细原因,经部门主管审核后报资讯部处理;资讯部收到“报废申请单”后,由资讯部组织人员对其评估,经评估核实需要报废的,资讯部签署处理意见后交送设备管理课复核,“报废申请单”经总经理核准后,由设备管理课负责联系报废处理。
5.8.3对于报废处理的电脑设备中可以利用零配件,资讯部在评估时,必须在“报废申请单”注明可利用的零配件,且在执行报废时,必须先将可以利用的设备配件拆除后方予以报废处理。
5.9电脑设备的盘点
5.9.1电脑设备的盘点工作每年由资讯部组织,联合企划稽核人员进行。5.9.2电脑设备的盘点采取初盘、抽盘的方式进行。
5.9.3电脑设备的盘点完成后,资讯部编制“电脑设备盘点表”及“电脑设备的盘盈/盘亏报告”报总经理,以利公司对电脑设备状况的掌控。
5.9.4电脑设备盘点具体运作按《固定资产盘点管理办法》相关运作程序执行。
5.9.5电脑设备的盘盈/盘亏报告经董事会核准处理后,咨讯部按盘盈/盘亏报告予以调整电脑设备清单。
5.10电脑设备记录与资料的管理
5.10.1本管理规定所产生的记录按《品质记录管理控制程序》的相关条款执行;
5.10.2电脑设备所有的原始供应商所提供的机器说明资料、专用工具及一些机器的使用说明等资料由资讯部负责建档并妥善保管;
5.10.3资讯部需要对电脑设备的维修情况在《琪胜生产管理系统》予以记录存档,对设备的使用率、故障率进行分析,坐为电脑设备报废的评估依据之一。5.11电脑设备的请款/付款运作
可参见公司《财务请款/付款运作流程》相关条款执行; 5.12电脑管控奖惩办法
5.12.1有下列行为者予以大过一次处罚
1)私自上网下载软件而造成电脑感染病毒,影响公司网络安全。2)私自安装和使用未经许可的软件(含游戏)。3)私自拷贝公司资料,造成公司资料外泄。
4)私自盗用他人《琪胜生产管理系统》之帐号密码,造成资料丢失或权限乱用者。5)保管不当,造成电脑设备遗失或人为损坏。
6)擅自安装、使用硬件和电器装置。造成硬件的损坏或丢失者; 5.12.2有下列行为者予以小过一次处罚 1)未经同意,私自调拨、挪移电脑设备者;
2)随意更改电脑系统、网络、打印机设置,从而影响其他人员工作者; 3)擅自拆装公司电脑设备,而未造成损坏者; 4)保养不当,造成电脑设备不能正常使用者。5.12.3有下列行为者予以警告一次处罚 1)未经同意,私自动作他人电脑者; 2)用公司电脑办私事者;
3)下午及晚上下班不关闭电脑者; 4)电脑上面随意堆放其他物品者;
5)不遵守公司电脑保养规范,敷衍办公设备保养的工作。5.13电脑管理的管控办法
5.13.1根据各部门的实际需求合理配置软硬件资源; 5.13.2给每个用户分配相应的使用帐户和网络登录密码;
5.13.3不定期检查各资料使用是否正常,是否需要进行更换或升级;
5.13.4不定期利用网络扫描软件检查各电脑有无安装与工作无关的软件及做与工作无关的操作,一旦发现将对当事人相应处罚;
5.13.5不定期对各计算机进行病毒码更新,查毒、杀毒处理; 5.13.6接受各用户的故障排除请求,并迅速解决;
5.13.7每周定期扫描服务器主机内所有档案,防止所有可能的病毒破坏及意外情况的发生,平时做好电脑中心机房的清洁及设备维护工作,检查各线路及系统磁盘空间的使用情况,检查备份之资料是否正常;
5.13.8认真记录计算机机房各装置的运转情况及故障情况;
6、相关文件
6.1综合物资申购/采购/验收/付款管理规定 6.2操作人员日常使用与保养知识 6.3办公电脑常见问题解答 6.4固定资产盘点管理办法 6.5财务请款/付款运作流程
7、附件/表单
7.1附件一:电脑设备管理运作流程图 7.2设备调拨单 7.3设备报废申请单 7.4电脑设备盘点表