公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度

时间:2019-05-14 09:15:56下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度》。

第一篇:公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度

母公司费用报销规定

第一条 为了加强集团母公司财务管理,合理控制资金成本,规范公司费用报销行为,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》、《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》及国家有关法律法规和集团公司有关制度,结合母公司的实际情况制定本规定。

第二条 各项业务费用的发生,经办人及有关责任人要保证业务的真实性,发现有虚列费用的行为,将按有关规定予以处理。

第三条 日常费用报销规定

日常业务开展,要严格遵守《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》,不得违反,对各项费用报销规定如下。

(一)慰问费:主要指为看病号、节日走访员工发生的费用,发票开具内容要详细,要填写明确的物品名称、单价、数量,报销单据上要写明慰问事项和人数、标准(建议300、400、500元),慰问人员明细表作为凭证附件之一。

(二)职工教育经费:包含培训费、图书等,是企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。

①培训费:委托大学院校开展培训,要求提供与大学院校签订的培训合同。企业内部培训要有内部相关文件及参会人员签到表。

②购书:发票要填写书籍具体的名称,与工作无关的书籍不予列

支,若购买书籍较多时,可附开票单位出具的销售清单,并加盖开票单位的发票专用章。

③学历及职称晋升费用:该类费用报销按照集团公司人力资源管理规定执行。

(三)差旅费:按照2009年12月集团公司下发的XX字[2009]72号文《差旅费开支管理规定》对差旅费要求审核控制。住宿费报销的附件要求:凡外出参加会议发生的住宿费报销时须附相关会议通知,会议费用中包含食宿的不得报销餐费及住宿费,须填制差旅费报销单,列明出差事由。

(四)办公费

①固定电话费:负责集中交纳的部门应制作部门电话费分割单,报销审批时作为原始凭证附件之一。

②移动电话费:负责集中购买的部门应提供移动话费花名册,报销审批时作为原始凭证附件之一。

③办公用品:商业发票、定额发票均要填写物品名称、规格型号、数量、单价,开具时未填写的要附购买清单。(大项办公用品要在办公文具店进行购买,不得在大超市购买,若需在小超市购买的金额不能超过500元,列入报销注意事项内容)。

④光纤使用费:需提供相关合同。

(五)招待费分外部招待和内部招待。(酒、水果发票若为超市发票单张不能超过1000元,每件酒单张不能超过500元,发票不能出现连号现象。列入报销注意事项内容)。

①外部招待:部门因公需外部招待时,应事先填写“业务招待费申请单”,报经公司主管领导批准后,方可进行,申请单应注明招待时间、地点、对方人员、陪同人员等信息(注意事项:每张发票和凭证郑州不能超过1000元,登封不能超过600元,高档酒店发票不予报销)。

②内部招待:公司机关招待用餐结算单要填写完整,如招待部门、来客单位、用餐时间、申请人、批准领导、来客人数、用餐标准、派餐人意见、核算人、陪客人签字”要清晰完整。内部招待用酒不得超标,各部门使用酒须在明细单上确认签字,明细单上要列明使用酒的品名、数量、单价。

(六)车辆费用:分车辆保险、过路费、车辆维修费、加油等,车辆维修费报销时须附维修清单,清单上若显示的个人车辆的车牌号或个人姓名的则不予报销。

(七)修理费:分门、窗、地面、照明工具、水池等公共财产维修。公共设备及房屋维修,要求修理完毕后,由设备责任人、维修人共同签写维修验收单,报账时作为原始凭证之一入账。公共设施维修由项目管理部验收。

(八)劳动保护费:要附有发放明细,填写发放时间、物品名称、数量,领取人签字完整。

(九)会议费:会议费须附会议通知或会议邀请函等相关文件,文件内容包括会议时间、地点、与会人员、会议主题、会议费用等。

(十)广告及宣传费:须提供与电视台、报社等媒体单位签订的业务合同。

(十一)技术服务费:要提供相关业务合同。

(十二)中介费:要提供相关业务合同。

(十三)厂内绿化费:日常维护费用需附合同。

(十四)会费:要求须有行业协会相关证明文件,各部门要严格按照会费预算标准控制。

(十五)退休职工费用:包括退体人员安家费以及为退休人员发生的其他费用,要求须有总经理签字审批表及退休人员安家费发放明细表。

(十六)项目前期考察费:项目考察前须拟订申请报主管领导批准,报销时,需提交考察报告,考察费用内容及项目须与请示报告一致,不得报销与考察地相互矛盾的费用。

(十七)财产保险、意外伤害保险:要求须附有保险合同及保险人员名单。

第四条 严禁列支项目

不予列支以下费用:纪念品、工艺品、土特产、旅游景点门票,超标酒、超标公务接待,应有个人承担的各种商业保险,个人承担的消费项目如高消费娱乐健身费用、旅游费用,违规发放的补贴。

第五条 报账注意事项

(一)当月发生的费用,次月26日结账之前必须报销(12月发生费用在次年1月6日前报销完毕),否则不予审核列支。(定额车辆费用除外)。

(二)部门共性费用每月报销不得超时间进度,年末11至12月

期间,每月共性费用不得超出正常月份的1.5倍。特性费用实行过程控制,对开展的每项业务活动,报账时要求提供必要的情况说明或其他有关证据。

(三)餐厅工具用具的添置需附事前审批计划(报总经理或食堂管理委员会审批待定)。

(四)大项办公用品要在办公文具店进行购买,不得在大超市购买,若需在小超市购买的金额不能超过500元,列入报销注意事项内容)。

(五)酒、茶叶、水果发票若为超市发票单张不能超过1000元,每件酒单张不能超过500元,发票不能出现连号现象。列入报销注意事项内容)。

(六)外部招待每张发票和凭证郑州不能超过1000元,登封不能超过600元,高档酒店发票不予报销。

第六条 费用报销单的填写及票据开具、粘贴要求

(一)报销单据填写时要力求整洁美观,费用审批单(设置网上流程的要求走网上审批),没有权限的需填写纸质的审批单时,要把相关项目填全,且不能涂改,领导签批后发生附件张数需要改的要加盖审计督察部章。

(二)报销单上的金额要与发票金额一致,清单金额要与发票金额一致,清单金额若多于发票金额的,按发票金额报销,但是清单金额不能多发票金额少。粘单上的票面金额、张数及合计金额要填写,不能出现涂改现象;

(三)发票上的日期和单位名称填写正确及完整,正确填写如2015年2月6日。

(四)报销单要与发票内容要一致,如发票开的是办公用品,那么填写报销单时只能填写办公费或购办公用品,不能填写“慰问费”、“招待费”等与发票内容及事实不符的项目。

(五)原始票据张数的计算方法:原始票据包含所有附件,(粘单上有几张就算几张)合同若为多页的,要拆开分页算原始票据张数),附件张数是按粘贴单算,一张粘单为一张附件,若纸张较大不粘粘单上,就以一张即为一张附件计算。

(六)发票更换,报销时若为跨年度及不合规发票需要更换时,要在更换发票处加盖审计督察部印章。

(七)发票粘贴注意事项:

①左侧以装订线为准,粘贴时多张发票的先从右上开始贴,依次上下两行粘贴,下压上,再往左依次粘贴(清单要单独附在一张粘单上,),间距要保持基本相同;如果发票只有一张则以粘单上装订线为准,紧挨3厘米装订线位置粘贴;如增值税发票及比较大的发票每张粘单上只能贴一张,可以不考虑装订线,直接以粘单右边对齐粘贴;

②发票上不再标注顺序号。

③同类别的发票可粘在同一张粘单上,每张粘贴单上发票的粘贴数量为不超过12张,大小和长短不一样的发票要分开粘贴。

④背面有印色功能的发票,要把左边折一个边粘贴,若不折叠时

间久后会自动脱落。

⑤清单粘贴时要单独贴一张,报销时要和相对应的发票放在一起,以方便查看。

第二篇:公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定

第一章总则

第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章请款报销程序

第二条请款报销的审批权限

(一)公司

购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;

(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。

第三条请款审批手续

(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;

(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;

(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;

(四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条报销管理程序

(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;

(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账;

(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);

(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。

第三章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

(一)坐车船的规定:原则上公司领导及具备高级技术职称的人员,可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机,其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱,超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准;

(二)出差人员的住宿规定:公司领导及具备享受乘坐软席车的人员,住宿

费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房,一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出差,可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销;

(三)出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助,不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元,特区补助标准为20元(按实际天数计算),参加会议人员凭会议证明报销;

(四)夜间乘火车补助规定:出差期间在夜晚(从晚八时至次日晨七时之

间,在车上过夜6小时以上)未坐卧铺的,发给夜间乘车补助费,其标准为:按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60发给乘车补助,乘坐特快列车的,按特快硬座票的50发给乘车补助;乘卧铺者,不予补助;

(五)白天和夜间的划分:早六点至晚八点为白天时间,其余时间为夜间

时间。白天行车超过6小时者,按一天计算补助;不足6小时满4小时者,按半天计算补助;不足4小时者,当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者,不准购买卧铺,连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的,每人每夜按伙食补助标准,另行发给补助费;

(六)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领

导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费;

(七)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;

(八)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第四章交通费、通讯费报销程序

第六条交通费、通讯费报销管理的规定

(一)报销标准

1.交通费报销标准

(1)部门主任、副主任每月不得超过300元;

(2)广告部征集人员每月不得超过600元;

(3)其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元;

(4)特殊情况由总经理核定报销金额。

2.通讯费报销标准

(1)员工通讯费每人每月不得超过150元;

(2)特殊情况由总经理核定报销金额。

(二)报销范围

1.有私车可按上述标准报销油票,但不报出租车票;

2.若无特殊情况,跨月出租车票、通讯费不予报销;

3.节假日出租车票不予报销(特殊情况需说明原因,经各部门

任批准后给予报销);

4.因公外出应经部门主任核准,否则不予报销。

第五章报销时间规定

第七条报销时间

(一)每月10日—20日为报销时间,遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销,差旅费借款在回公司上班后5天内报销,限额支票3天内报销;

(二)周一、三下午财务部进行内部核算,不办理请款报销查账等业务。

第八条报销办法

(一)本人填写好报销单,经部门主任审核签字,交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部;

(二)财务部按照规定核审后予以报销。

第六章附则

第九条本规定由公司财务部负责解释。

第十条本规定自发布之日起执行。

第三篇:公司日常费用报销规定

公司日常差旅费用报销制度

为加强公司财务管理,规范费用报销程序,合理控制费用支出,根据国家有关法律、法规,结合本公司业务经营活动的实际情况,现制订公司差旅、日常费用报销制度。

一、请款报销程序与规定

1、请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写借款单。无锡分公司人员借款单须经分公司经理审批。武汉总部及其他分公司人员借款单须经公司总经理审批。

2、请款人员执审批后的借款单到财务部门,由财务人员支付款项,并留存借款单。

3、在任务完成之后要求及时报销。武汉总部、无锡分公司人员办事或出差完毕,应于7天内办理报销;其他分公司人员最长不得超过30天办理报销。

4、报销单分为费用报销单和差旅费报销单,业务公关、电话通信、房租水电、办公用品等支出应填写费用报销单;出差的长途交通费、住宿费、市内交通费、伙食补贴等应填写差旅费报销单。

5、报销人员应认真、客观填写报销单,不得虚报多报,原始单据及发票应符合要求并不得涂改。若发现虚报多报,将严肃处理。

6、除无锡分公司外,报销单据,必须先经部门或分公司经理初审签字后,才可交财务人员复核。

7、财务人员必须按照公司规定,对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以确认,复核无异议后签字认可。

8、财务人员还应严格执行“前账不清,后账不结”的原则,督促当事人办理前期未办的报销事项。

9、武汉总部、除无锡分公司外的其他分公司,经财务人员复核签字后的报销单,须送总经理审批。

10、财务人员根据总经理审批结果,并查对借款单(有请款的),完

[键入文字] [键入文字] [键入文字]

成报销结算,与此同时双方当面对借款单进行销毁。

11、无锡分公司业务人员的报销单,先经兼职财务人员复核确认签字,再送分公司经理审批(分公司经理的报销单则可由销售副总审批),然后

由兼职财务人员完成报销手续。

二、长途差旅费报销标准与规定

1、出差人员必须填写出差申请单,写明事由、地点、路线、天数等。

武汉总部人员出差申请单有总经理批准,各分公司的则由分公司经理批准。

2、公司领导及具备高级技术职称的人员,工作需要时,出差可以乘坐

火车软席、及飞机。其他出差人员,一般不得乘坐飞机、火车软卧、动车

及高速列车一等座;特殊情况需乘飞机时,须预先得到公司领导批准。出

差人员未经批准超过标准乘车,只能按规定标准(如相当于火车硬卧的飞

机票价、动车及高列二等座席票价)报销。

3、公司规定:出差路途的白天时段为8:00~20:00,夜间时段为

20:00~8:00。白天时段8小时以上路途可乘坐火车硬卧,8小时以内应乘坐

火车硬座;夜间时段,路途超过6小时,可乘坐火车硬卧。

4、出差北京、上海、广州、深圳等城市,每人每天住宿标准上限为200

元,其他城市、地区上限为150元;公司领导及具备高级技术职称的人员,工作需要时,住宿标准上限可适当提高。

5、业务人员出差为同性的,一般要求两人同住一个标准间;公司领导

及具备高级技术职称的人员,工作需要时,可住单间。

6、公司员工出差,到公司办事处或分公司所在地,一般要求住办事处

或分公司,床位不足时方可另外安排。

7、公司员工出差期间,无论是在途还是工作,伙食补贴为每天40元。

一天之内的伙食补贴(在途或工作)不能重复计算

8、公司员工出差,乘坐中午13;00后的车从武汉出发且车程不到3

个小时的,或于中午12;00前到达武汉终点站的,均按半天计算伙食补贴。

9、出差到外地开会,会议期间的住宿、伙食费等按会议通知要求办理。

10、出差期间,员工利用空余时间自行游览,其相关交通费、门票个人承担,不予报销。

11、出差期间,除请客户用餐开支按规定报销外,员工自行用餐,因有伙食补贴,不得另外再报销用餐费。

三、短途出差与市内交通

1、公司(含分公司)员工短途(当天来回)出差,无须填写出差申请单,但必须事先报告部门或分公司经理,以便协调工作。

2、公司(含分公司)员工到所在地的市内办事、以及出差去车站(机场)或回程离站(机场)等市内交通,一般应乘坐公交车、大巴,并凭车票报销。

3、武汉总部员工到市内办事,如果中午不能赶回公司就餐,可报销10元的误餐补贴;到青山区内办事,中午应尽量争取赶回公司就餐。

4、武汉总部员工上、下班交通费补贴统一为每月100元,由员工个人办理一卡通,并凭充值发票报销。

5、公司(含分公司)员工短途出差,一般不得乘坐出租车,如因特殊情况需乘坐出租车,须申明情况并得到所属部门或分公司经理同意。

四、通信费标准及规定

1、公司员工手机话费根据岗位工作需要,设定不同的月度话费标准:公司业务部业务员60元/月、部门经理9 0元/月,财务部会计出纳50元/月、部门主管80元/月,分公司业务员140元/月(试用期90元)、分公司经理180元/月,公司销售副总经理220元/月、其他公司高管人员180元/月。

2、公司业务部、财务部人员长途出差,根据实际情况可适当提高话费报销额度,但一般不得超过140元/月。

3、手机话费标准为月度话费上限金额,在标准范围内,员工凭电信部门开出的月度结算发票(不得用预缴费或充值发票),按实际使用的金额报销。超出标准部分,无充分理由不得报销。

4、员工在办公地点联系业务,尽量使用固定电话,减少通信成本。无论手机或座机,应避免过长时间通话或非工作联系。

5、享受公司通信费的手机必须常开,从早上7:30至晚上10:30保证通话畅通。

五、日常办公费用

1、日常办公费用是指办公用品、通信、办公室及住房租赁、汽油费、业务招待费等日常发生的报销费用。

2、办公用品、文具的购买、保管、发放由专人负责。其采购单,总部由总经理审批,各分公司由经理审批,并凭发票报销。

3、办公用具(电脑、打印机、复印机、传真机等)的维修,部件、耗材的更换开支,原则上要求凭发票报销;索要发票确有困难的,必须取得收款人收条,才能报销。

4、总部及分公司的办公室及住房租赁,须签订租赁合同,确认合同对方的所有权资质,防止纠纷发生。

5、租赁合同须在财务存档备案,并经合同办理人员申报,由财务依照合同按期支付款项。

6、办公及生活用水电气,按实耗票据定期到财务报销。

7、公司工作用小型汽车,每辆车必须确定管理责任人,负责该小车的维护保养、保险规费的交办、年审、油费管理等工作。

8、公司小汽车加油,统一实行充值卡操作。一车一卡,由该车所在部门、分公司办理,随车携带,原则上不再采用现金加油。

9、加油充值卡充值时,应索取发票并凭该发票报销。

10、分公司小型业务招待由分公司经理根据业务实际情况进行控制。一次300元以下,由分公司经理决定;一次300~800元,须报公司领导批准。公司总部业务招待活动直接由公司领导决定。

11、业务招待费凭餐饮、副食等相应发票报销,写明时间、地点、人数、事由,并要有事先批准的分公司经理、公司领导签字确认。

六、备用金

1、公司员工由于出差、接待、采购办公用品等开支需要,可填写借款单,申请临时备用金,用于短期内即可完成的支出、报销事项。

2、武汉总部、无锡分公司因具备财务职能,其人员一般只能借支临时备用金,其额度根据事由合理估算确定。

3、青岛分公司、广州分公司、北京办事处等,因财务管理归属武汉总部,借支、报销不便,其业务人员可填写借款单,申请预借备用金供工作之用。

4、业务人员备用金额度标准为2500元。其只能用于工作日常开支,不得用于与工作无关的事项,费用发生后也应尽快报销,以便周转。

5、青岛分公司、广州分公司、北京办事处经理的备用金额度标准为6000元。除用于本人的业务工作周转外,还要用于分公司或办事处的公共开销(含加油充值)、公关招待等项目。

6、年终,备用金应结清,归还财务部门,然后续借新一的备用金。

七、分公司相关规定

1、分公司经理是各分公司非经营性费用开支的第一管理责任人,应承担日常费用的合理控制和按章把关的第一线领导职责。

2、分公司经理应对所属员工的报销单认真审核,签字确认。对不符合规定的开支及票据予以剔除,严格财务纪律。无锡分公司经理的报销单由公司销售副总审核签字。

3、分公司的公共费用开支,由分公司经理统一报销,并分类填写报销单。

4、分公司业务人员由于长途出差频繁,为了账目清晰,便于核对,要求一趟一报。

5、公司派出驻外分公司员工,已结婚且家在武汉的每两个月可回武汉总部一次(一年共6次);未结婚成家的每季度可回武汉总部一次(一年

共4次)。报销来回长途路费。

6、驻外员工回汉时间由分公司经理和员工协商,有计划地统一均衡安排,不得影响正常工作开展。员工回汉前,经理应提前通知总部。

7、驻外员工回汉,经理应委托其办理分公司需要在总部汇报或处理的有关事项(如报销等);回汉员工还应主动向公司领导汇报本人工作。

8、回汉员工本人以及同事委托带回的报销单,以及邮寄回汉的报销单,都应在回汉前各自填写好,并由分公司经理审核签字完毕后,方允许办理报销。

9、驻外员工回汉时间期限,平时为7天,遇上法定节假日顺加5天(均包含在途、周末时间)。其中,保证2天(或以上)到公司上班,办理工作相关事宜。

10、驻外员工回汉期间(包含节假日)不计发驻外伙食补贴,来回在途的伙食补贴按上述

二、7及

二、8条规定执行。

11、驻外员工回汉,应在规定期间内按时返回岗位,未经同意而延迟返岗报到,由所在分公司作事假或旷工处理。

八、其他说明

1、本制度各项条款由公司负责解释。

2、本制度在执行过程中,将收集各方意见和建议,并于下一修订时进一步补充完善。

3、本制度自8月1日起执行。

第四篇:公司日常费用报销规定

公司日常差旅费用报销制度

为加强公司财务管理,规范费用报销程序,合理控制费用支出,根据国家有关法律、法规,结合本公司业务经营活动的实际情况,现制订公司差旅、日常费用报销制度。

一、请款报销程序与规定

1、请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写借款单。无锡分公司人员借款单须经分公司经理审批。武汉总部及其他分公司人员借款单须经公司总经理审批。

2、请款人员执审批后的借款单到财务部门,由财务人员支付款项,并留存借款单。

3、在任务完成之后要求及时报销。武汉总部、无锡分公司人员办事或出差完毕,应于7天内办理报销;其他分公司人员最长不得超过30天办理报销。

4、报销单分为费用报销单和差旅费报销单,业务公关、电话通信、房租水电、办公用品等支出应填写费用报销单;出差的长途交通费、住宿费、市内交通费、伙食补贴等应填写差旅费报销单。

5、报销人员应认真、客观填写报销单,不得虚报多报,原始单据及发票应符合要求并不得涂改。若发现虚报多报,将严肃处理。

6、除无锡分公司外,报销单据,必须先经部门或分公司经理初审签字后,才可交财务人员复核。

7、财务人员必须按照公司规定,对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以确认,复核无异议后签字认可。

8、财务人员还应严格执行“前账不清,后账不结”的原则,督促当事人办理前期未办的报销事项。

9、武汉总部、除无锡分公司外的其他分公司,经财务人员复核签字后的报销单,须送总经理审批。

10、财务人员根据总经理审批结果,并查对借款单(有请款的),完[键入文字]

[键入文字]

[键入文字]

成报销结算,与此同时双方当面对借款单进行销毁。

11、无锡分公司业务人员的报销单,先经兼职财务人员复核确认签字,再送分公司经理审批(分公司经理的报销单则可由销售副总审批),然后由兼职财务人员完成报销手续。

二、长途差旅费报销标准与规定

1、出差人员必须填写出差申请单,写明事由、地点、路线、天数等。武汉总部人员出差申请单有总经理批准,各分公司的则由分公司经理批准。

2、公司领导及具备高级技术职称的人员,工作需要时,出差可以乘坐火车软席、及飞机。其他出差人员,一般不得乘坐飞机、火车软卧、动车及高速列车一等座;特殊情况需乘飞机时,须预先得到公司领导批准。出差人员未经批准超过标准乘车,只能按规定标准(如相当于火车硬卧的飞机票价、动车及高列二等座席票价)报销。

3、公司规定:出差路途的白天时段为8:00~20:00,夜间时段为20:00~8:00。白天时段8小时以上路途可乘坐火车硬卧,8小时以内应乘坐火车硬座;夜间时段,路途超过6小时,可乘坐火车硬卧。

4、出差北京、上海、广州、深圳等城市,每人每天住宿标准上限为200元,其他城市、地区上限为150元;公司领导及具备高级技术职称的人员,工作需要时,住宿标准上限可适当提高。

5、业务人员出差为同性的,一般要求两人同住一个标准间;公司领导及具备高级技术职称的人员,工作需要时,可住单间。

6、公司员工出差,到公司办事处或分公司所在地,一般要求住办事处或分公司,床位不足时方可另外安排。

7、公司员工出差期间,无论是在途还是工作,伙食补贴为每天40元。一天之内的伙食补贴(在途或工作)不能重复计算

8、公司员工出差,乘坐中午13;00后的车从武汉出发且车程不到3个小时的,或于中午12;00前到达武汉终点站的,均按半天计算伙食补贴。

9、出差到外地开会,会议期间的住宿、伙食费等按会议通知要求办理。

[键入文字] [键入文字] [键入文字]

10、出差期间,员工利用空余时间自行游览,其相关交通费、门票个人承担,不予报销。

11、出差期间,除请客户用餐开支按规定报销外,员工自行用餐,因有伙食补贴,不得另外再报销用餐费。

三、短途出差与市内交通

1、公司(含分公司)员工短途(当天来回)出差,无须填写出差申请单,但必须事先报告部门或分公司经理,以便协调工作。

2、公司(含分公司)员工到所在地的市内办事、以及出差去车站(机场)或回程离站(机场)等市内交通,一般应乘坐公交车、大巴,并凭车票报销。

3、武汉总部员工到市内办事,如果中午不能赶回公司就餐,可报销10元的误餐补贴;到青山区内办事,中午应尽量争取赶回公司就餐。

4、武汉总部员工上、下班交通费补贴统一为每月100元,由员工个人办理一卡通,并凭充值发票报销。

5、公司(含分公司)员工短途出差,一般不得乘坐出租车,如因特殊情况需乘坐出租车,须申明情况并得到所属部门或分公司经理同意。

四、通信费标准及规定

1、公司员工手机话费根据岗位工作需要,设定不同的月度话费标准:公司业务部业务员60元/月、部门经理9 0元/月,财务部会计出纳50元/月、部门主管80元/月,分公司业务员140元/月(试用期90元)、分公司经理180元/月,公司销售副总经理220元/月、其他公司高管人员180元/月。

2、公司业务部、财务部人员长途出差,根据实际情况可适当提高话费报销额度,但一般不得超过140元/月。

3、手机话费标准为月度话费上限金额,在标准范围内,员工凭电信部门开出的月度结算发票(不得用预缴费或充值发票),按实际使用的金额报销。超出标准部分,无充分理由不得报销。

[键入文字] [键入文字] [键入文字]

4、员工在办公地点联系业务,尽量使用固定电话,减少通信成本。无论手机或座机,应避免过长时间通话或非工作联系。

5、享受公司通信费的手机必须常开,从早上7:30至晚上10:30保证通话畅通。

五、日常办公费用

1、日常办公费用是指办公用品、通信、办公室及住房租赁、汽油费、业务招待费等日常发生的报销费用。

2、办公用品、文具的购买、保管、发放由专人负责。其采购单,总部由总经理审批,各分公司由经理审批,并凭发票报销。

3、办公用具(电脑、打印机、复印机、传真机等)的维修,部件、耗材的更换开支,原则上要求凭发票报销;索要发票确有困难的,必须取得收款人收条,才能报销。

4、总部及分公司的办公室及住房租赁,须签订租赁合同,确认合同对方的所有权资质,防止纠纷发生。

5、租赁合同须在财务存档备案,并经合同办理人员申报,由财务依照合同按期支付款项。

6、办公及生活用水电气,按实耗票据定期到财务报销。

7、公司工作用小型汽车,每辆车必须确定管理责任人,负责该小车的维护保养、保险规费的交办、年审、油费管理等工作。

8、公司小汽车加油,统一实行充值卡操作。一车一卡,由该车所在部门、分公司办理,随车携带,原则上不再采用现金加油。

9、加油充值卡充值时,应索取发票并凭该发票报销。

10、分公司小型业务招待由分公司经理根据业务实际情况进行控制。一次300元以下,由分公司经理决定;一次300~800元,须报公司领导批准。公司总部业务招待活动直接由公司领导决定。

11、业务招待费凭餐饮、副食等相应发票报销,写明时间、地点、人数、事由,并要有事先批准的分公司经理、公司领导签字确认。

[键入文字] [键入文字] [键入文字]

六、备用金

1、公司员工由于出差、接待、采购办公用品等开支需要,可填写借款单,申请临时备用金,用于短期内即可完成的支出、报销事项。

2、武汉总部、无锡分公司因具备财务职能,其人员一般只能借支临时备用金,其额度根据事由合理估算确定。

3、青岛分公司、广州分公司、北京办事处等,因财务管理归属武汉总部,借支、报销不便,其业务人员可填写借款单,申请预借备用金供工作之用。

4、业务人员备用金额度标准为2500元。其只能用于工作日常开支,不得用于与工作无关的事项,费用发生后也应尽快报销,以便周转。

5、青岛分公司、广州分公司、北京办事处经理的备用金额度标准为6000元。除用于本人的业务工作周转外,还要用于分公司或办事处的公共开销(含加油充值)、公关招待等项目。

6、年终,备用金应结清,归还财务部门,然后续借新一的备用金。

七、分公司相关规定

1、分公司经理是各分公司非经营性费用开支的第一管理责任人,应承担日常费用的合理控制和按章把关的第一线领导职责。

2、分公司经理应对所属员工的报销单认真审核,签字确认。对不符合规定的开支及票据予以剔除,严格财务纪律。无锡分公司经理的报销单由公司销售副总审核签字。

3、分公司的公共费用开支,由分公司经理统一报销,并分类填写报销单。

4、分公司业务人员由于长途出差频繁,为了账目清晰,便于核对,要求一趟一报。

5、公司派出驻外分公司员工,已结婚且家在武汉的每两个月可回武汉总部一次(一年共6次);未结婚成家的每季度可回武汉总部一次(一年[键入文字] [键入文字] [键入文字]

共4次)。报销来回长途路费。

6、驻外员工回汉时间由分公司经理和员工协商,有计划地统一均衡安排,不得影响正常工作开展。员工回汉前,经理应提前通知总部。

7、驻外员工回汉,经理应委托其办理分公司需要在总部汇报或处理的有关事项(如报销等);回汉员工还应主动向公司领导汇报本人工作。

8、回汉员工本人以及同事委托带回的报销单,以及邮寄回汉的报销单,都应在回汉前各自填写好,并由分公司经理审核签字完毕后,方允许办理报销。

9、驻外员工回汉时间期限,平时为7天,遇上法定节假日顺加5天(均包含在途、周末时间)。其中,保证2天(或以上)到公司上班,办理工作相关事宜。

10、驻外员工回汉期间(包含节假日)不计发驻外伙食补贴,来回在途的伙食补贴按上述

二、7及

二、8条规定执行。

11、驻外员工回汉,应在规定期间内按时返回岗位,未经同意而延迟返岗报到,由所在分公司作事假或旷工处理。

八、其他说明

1、本制度各项条款由公司负责解释。

2、本制度在执行过程中,将收集各方意见和建议,并于下一修订时进一步补充完善。

3、本制度自8月1日起执行。

[键入文字] [键入文字] [键入文字]

第五篇:公司日常费用报销制度

公司日常费用报销制度

为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

第一条审批权限

1、各部门出差费用及日常费用支出须总经理审批、签字;

2、总经理日常费用报销或请款,1000元以内可直接通知财务室(附上

所用款项明细清单),1000元以上必须经董事长或公司监事同意后,才能办理报销或预支。

第二条请款审批手续

1、请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借支单”经总经理审

批、签字;

2、请款人员执审批后的“借支单”到财务部(并注明所借款项实际用途),财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会

计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;

3、请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必

须在返回公司上班之日起5天内报销。

4、请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;

5、请款数额超过3000需提前通知财务备款。

第三条报销管理程序

1、报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据(按规定

注明商品名称、规格、数量、金额的正规单据)和发票,经总经理

批准后到财务部报账;

2、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

3、报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借支单”

剪角为凭);

4、请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单或入库单。

5、若原始凭证遗失,必须相关经手或知情人员开具证明,总经理签字

批准方可报销。

下载公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度word格式文档
下载公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    公司日常费用报销制度

    公司日常费用报销制度 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。 第......

    公司日常费用报销制度

    公司日常费用报销制度 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。 第......

    日常费用报销制度

    日常费用报销制度 1、日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。原材料采购费、车辆使用费等其他必须发生的费用,在一个预......

    (财务部)公司日常费用报销规定

    公司日常费用报销规定第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。第......

    日常办公费用报销制度及流程

    日常办公费用报销制度及流程 为规范公司财务报销制度,加强资金管理,节约开支,提高资金使用效益。根据公司有关规定,结合公司实际情况制定本规定。 第一条 日常公司费用主要包括......

    分公司日常费用报销规定

    行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ (2017.11) 日常费用报销规定一、日常报销内容种类 日常费用主要包括差旅......

    公司费用报销规定

    珠海市建创服饰有限责任公司 “费用开支、借款、报销”管理暂行规定 为了严格控制各项费用的合理使用,节约开支、堵塞漏洞,提高资金的运用效果,本着“合理、便捷、高效”的原......

    公司日常费用报销规定(精选五篇)

    第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。第二章 请款报销程序第二......