第一篇:采购工作流程与管理制度
采购管理制度
第一章 总则
为加强公司采购工作的管理,提高采购工作的效率,特制定本制度,所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作,公司依据本制度对采购人员进行考核、管理和监督。
第二章 各部门岗位职责
公司采购工作由财务部、采购部或产品需求部门、综合管理部共同协作管理并落实,保证采购工
作的合理性、合法性、节约性,最大限度控制采购成本,并保证采购物品的质量,为各项业务的开展提供优质采购渠道及产品。
财务部职责:财务部负责采购工作全程监督与把控,参与供应商价格谈判、合同签署、市场价格调查、采购价格审查等工作,对各项采购工作严格把控,并做好采购付款的各项工作。
采购部门职责:采购部门或人员负责采购工作的落实与执行,建立供应商资源数据库,把控采购物品质量和价格,保障各项业务的顺利开展。
综合管理部职责:综合管理部负责采购工作的协助,供应商招投标工作的组织与安排、资格审查、合同出具与审核等事务性工作。
第三章 采购原则、采购类别、采购方式
(一)采购原则
1、采购唯一性原则:按业务版块划分,必须严格由相关采购部门安排采购事宜,其他部门或个人均不得擅自采购。
2、最低价采购原则:采购人员充分了解市场最新价格动态及各地区最低价格,实现最优化采购。
3、评分审批签订合同原则:合作供应商必须采用资格审查、服务评分、签署合同的方式入围。
4、采购议价原则:所有采购产品必须采用议价形式,选择质优价廉的产品和服务。
5、职责分离原则:原则上采购人员不得参与物料与服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,采购人员配合需求部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
6、一致性原则:采购人员所采购的货物必须与采购单所列要求规格、型号、数量等相一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供需求部门更改采购单作参考解决。
7、廉洁原则:严格按采购制度和程序工作,自觉接受监督,廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手索要钱物。
(二)采购类别划分
1、客服服务部采购人员:负责综合业务物料及产品的采购及制作工作。
2、策划部采购人员:负责活动等演艺资源的采购及安排工作。
3、媒介运营部媒介人员:负责媒体资源的采购及安排工作。
4、综合办公室行政人员:负责公司办公用品的相关采购工作。
(二)采购方式
1、招投标形式:
第一类:入围合作供应商
综合管理部每年4月份组织下一年度合作供应商的招投标工作,由各业务采购部门、综管部、财务部对供应商进行资格审查及评分,筛选符合公司要求的供应商作为下一年度合作供应商,签订供应合同,并对新入选的供应商备案。供应合同会签必须经过各业务采购部门、财务部、综合管理部等各方意见,提交新供应商审批单,经总经理批准后入围。财务部备案合作供应商目录以及中标价格,严格按照中标价格审查后期采购产品,并按照中标价格付款。第二类:采购总量10万元以上的产品或服务
2、非招投标形式:
第一类:常规产品采购
对常规产品的采购必须从年度合作供应商中选择,单笔金额小于1万元的采购项目直接按供应商年 度报价执行,单笔金额大于1万元的采购,须在年度合作供应商中进行单项目议价,选取质优价廉 的供应商进行采购。第二类:非常规产品采购
凡未通过合作供应商采购的产品,严格执行采购议价程序,必须有三家以上供应商提供报价,采购 金额在2000元以上,必须提交《产品询价单》,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信 客户等因素基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格(临时性应急购买的物品除外)。备注:采购人员在执行议价程序时,必须将所选择的供应商的名称、所议价格记录备案,并建立非常规产品储备库,方便后期采购查阅,并提交财务部作为审核依据。
第四章 各业务部门采购人员工作内容及流程
(一)采购人员工作内容
1、负责公司各项业务的采购、安装、配送及相关工作,以及全部制作样稿的审稿。
2、对采购产品有全面、系统的了解与掌握,有效安排工作并保质保量按时完成。
3、对供应商情况有比较深入的了解与把握,能够进行有效的沟通与谈判,合理解决突发事件,对供应商管理规范到位,主动开发新供应商;
4、建立供应商资源库,定期对资源库信息进行更新、完善;严格按要求每月定期与供应商、财务部核对上月帐目,核对数据准确无误,并与供应商沟通谈判押款事宜及合理把控结算帐期;
5、必须给产品需求人员提供三家以上物品询价情况,要求采购产品为市场最低价,如有特殊原因需报主管副总批准后方可采购。
6、每季度对市场进行走访,对各类产品价格把控及时准确,了解市场价格的动态行情,随时反馈有价值的产品信息和供应商情况,做出市场调研报告;
7、及时针对每次招标、竞标的信息对询价采购库进行更新;
8、对物流资源信息、价格有比较全面的了解,合理使用各类物流资源;
9、对采购工作负全责,造成损失的按事故责任赔偿制度执行,承担相应赔偿。
(二)采购人员工作流程
1、业务人员接到询价任务,需要提供采购项目、区域、材质、数量、规格尺寸,特殊工艺,提交报价时间等明细。如果报价较多需要附带表格,采购人员根据业务人员提供的询价申请提供准确报价。
2、业务人员接到采购任务,填写《采购工作单》,注明业务单号、客户名称、采购物品、报价及要求,必要时附明细表,经主管副总签字确认后,提交采购人员。(一式三联,业务人员一联、采购人员一联、财务人员一联)
3、采购人员接到采购单后,按公司采购原则进行采购,根据采购类别的不同,如需提供三家以上的询价情况,采购人员需附《产品询价单》,同《采购工作单》,一起提交主管副总,经主管副总签字确认后,方可采购。
4、采购人员及时将采购情况与业务人员反馈,业务人员根据项目采购实施情况给客户反馈信息。
6、采购人员按采购单明细记录台账,方便与各供应商及财务对账使用。
7、采购人员跟踪产品采购、安装、运输及签收等后续服务,直到采购任务完成。
8、采购人员每月需根据台账记录与供应商及公司财务核对采购账目,核对无误后,要求供应商提供签收单据及发票后方可进入付款流程。
9、采购人员根据供应商的服务情况填写《供应商表现考核表》,记录每次供应商服务情况,根据每次服务情况,总结分析供应商强弱项及填写《供应商年度综合评估表》,作为下年度供应商入围参考依据。
第四章 财务审核及付款流程
1、采购人员应按规定时间提交给采购工作单,且工作单上所填写的物品名称、规格、数量和成本金额必须明细化,不能省略,以方便财务审核价格和录入工作单。
2、财务人员根据《采购产品价格标准备案表》严格审查各项采购价格,如采购价格与价格标准不符,不予支付款项。
3、根据采购类别的不同,要有三家以上询价,考虑因素有:价格是否最低、质量是否最优、完成时间是否最快,能否开具增值税专用发票,税点17%、6%、3%还是增值税普通发票等,确定最优良合作方,并提交《产品询价单》,财务人员必须审查《产品询价单》的完整性,是否真实比价、主管领导签字确认等信息,如无《产品询价单》,财务人员不予支付款项。
4、采购人员应确保采购台账与供应商、公司财务账单准确无误,并且供应商无重大质量事故,才予以进入结款流程。
5、供应商如需结款,必须提供与账单相符的发票,发票名称、内容、税率等,若是公司长期供应商,在一个供应期内不允许随意变动各类发票内容,如因业务原因需更换发票项目,必须提前2个月与财务人员沟通,通知财务部调整,否则不予结款。
6、采购人员审核发票无误后填写报销单,经主管副总、财务、总经理审核无误后付款,均以转账支票或电汇结算,不允许以现金支付,财务应付账款名称、收款方名称和发票开具单位必须一致,否则不予结款。
7、采购人员需与业务人员沟通客户开具发票项目与合作方开发发票项目一致,并要求合作供应商需提供税点最低的多开发票额度。
8、采购人员需每月30日前撤销上月个人借款,不允许出现长期压款情况。采购付款金额在5000元以上的采购必须以电汇或转账支票形式支付。
第二篇:采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理,健全企业采购制度,提高采购效率,明确岗位职责,降低采购成本,减少不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括:项目采购(材料采购、工程采购)、采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括:单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括:工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑质量、价格因素,择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购,原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务,申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程 1.1采购申请
1.1.1采购之前,申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。
1.1.2采购之前,申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算,按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时,由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项,以便各部门加快流转,及时处理。
1.1.4若撤销采购,应立即通知采购人,以免造成浪费。1.2申购:工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”,其他采购经本部门负责人批准后,由申购人填写“采购物资流转单”。1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价,提供三家以上供应商及价格,财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等),要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后,应要求供应商提供证明主体资格的材料(企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件)。同时,采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
1.4核价:采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价,填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批:采购人将“采购物资流转单”经逐级审批,报公司各级负责人审批后,方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后,由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货,并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资,应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后,由采购人、申购人、入库人协同,按照预定的采购质量标准及数量进行验收,并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库,应先由申购人、采购人验收,在紧急情况解除后,及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求,应及时保存证据,与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后,应出具证明验收合格的单据,交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行,采购人应在货到后1个月内办理报销手续,因超过报销时间财务部门不受理报销的,责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小,一律由采购人签字,财务部负责人审核,报公司总负责人核准签字后方可报销。1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中购买的,各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室,由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购(如因公司接待、聚会需要进行的采购,场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等),具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的,应首先以电话的方式征求本部门负责人,征得负责人同意后,坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购,采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票,应供应商原因不能开具发票的,应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后,应填写“物资采购流转单”,按照一般采购程序完成流转后,将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务,由财务进行报销,财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责,若所采购物资发生质量问题,由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购,应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购,需要入库的,应在采购完成后补办入库手续,由仓库管理人员开具入库单,将入库单交予财务部方可报销。2.3应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要,而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后,应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的,应先向仓库管理人员询问,确定没有所需材料、设备后,向上一级负责人汇报,得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价,应以最便捷的方式进行采购,兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后,应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”,按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续,取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的,应急处置小组负责人应作书面说明,列明应急采购物资来源、价格等信息,报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后,应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据(说明)交予财务部审核,财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。
2.4采购
采购是指因部门生产需要,需定期进行的采购。
2.4.1需进行采购的部门,应编制需求预算,逐级申报审批后,交予财务部审核、备案。
2.4.2需求预算批准后,各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价,要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的,按照相关程序进行招标。
2.4.3采购人询价后,填写“采购物资流转单”,逐级审批后,交予财务部备案。
2.4.4“采购物资流转单”获批准后,采购人应与选定的供应商订立合同,确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
2.4.5采购进行过程中,采购人应注意市场价格的变化,若供应商供货价格明显高于市场价格,应及时与其协商,协商不成的,终止履行合同。
2.4.6应采购需要订立的合同,应为不固定总价合同,按季度或按进行结算。
三、备案
1采购结束后,采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份,原件交予财务部审核、付款,一份复印件留存本部门,一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单,按照采购所属项目进行归档,以便日后查询。
四、采购纪律
1采购人职责
1.1建立供应商资料与价格记录档案。1.2做好市场行情的经常性调查。1.3询价、比价、议价及订购作业。
1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。1.5做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业,采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的,第一次由分管负责人进行批评教育,若再发生类似事件,按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的,给予辞退。给公司造成损失的,应赔偿公司损失,情节严重涉及违法犯罪的,提交司法机关处理。
第三篇:公司采购流程管理制度
集团办公用品采购管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。
一、申购及其规定
1.申购的定义
申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。
2.申购单的要素(完整的申购单应包括以下要素):
⑴ 申购的部门;
⑵ 申购的日期;
⑶ 申购物品的需求日期;
⑷ 申购的办公用品名称;
⑸ 申购的物品数量;
⑹ 申购的物品规格;
⑺ 申购如有特殊需要备注;
⑻ 申购单填写人签字;
⑼ 申购分支机构负责人签字;(注:所有申购必须经分支机构负责人确认签
字方可递交集团行政人资部);
⑽ 集团行政人资部确认签字;
3.申购单提报规定:
⑴申购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报行政人资部;
⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。
二、申购单的接收及分发规定:
1.申购的接收要点
⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清
晰,检查申购单是否经过公司领导审批;
⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存;
⑶接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库
存已超储积压的物资不采购的原则;
⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。
2.申购单的分发规定
⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
⑵对于紧急申购项目应优先处理;
⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。
3.采购周期的规定
⑴每月12——15号各部门提交申购单;
⑵采购周期不应超过每月17号;
⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因;
⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三、询价及其规定
1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称,遇到问题应及时的与申购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急申购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理
或各种中介结构询价;
5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
四、比价、议价
1.经成本分析后,研拟底价,设定议价目标
2.决定采购条件(向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等)
3.其他厂商价格是否较低
五、比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;
2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
六、合同的签订及其规定
1.合同:是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
2.合同正文应包含的要素
1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;
2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技
术文件与确认图纸是不可分割的部分;
3)包装要求;
4)合同总额应含税,特殊情况应注明;
5)付款方式;
6)质量保证期;
7)质量要求及规范;
8)违约责任和解决纠纷的办法;
9)双方的公司信息;
10)其他约定。
七、合同执行及付款规定
1.合同执行
⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督,如出现问题,采购部应及时
提出建议或补救措施,并及时通知申购部门及公司领导;
⑵已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;
⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商
并签订补充合同。
2.付款规定
⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后
提交财务部付款;
⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和
供货周期,遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
八、入库
⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收; ⑵已经验收的物料应及时的入库,并及时出具入库清单;
第四篇:建筑工程采购管理制度流程
公司采购部流程管理制度
采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。一,采购计划
负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。1,采购申请单下达:
工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明:工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。2,采购计划单变更:
非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。
3,采购时效管理:
所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。
4,建立工程采购档案:
将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接管理。
二,采购
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:
1,询价:
询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应商,供应商自我推销,展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时,也要不断开拓新的供应商,寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价,对于所报价产品进行及时沟通,说明价格涨落的原因以及供货周期,对于用户指定而市场面临淘汰的产品,因推荐新产品(若对方坚持,应说明存在的质量问题以及保修问题,尽量有文字依据),产品询价,报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等情况,以及供应商厂家,联系人,联系电话等信息。2,比价:
对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的的厂家产品进行比价)。对于单项产品做到货比三家,以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料,在比价时做出价格分析。3,议价
在确定厂家后进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成本,争取有利的付款方式。4,供应商管理:
通过寻找新的货源拓展供应商范围,加强老供应商管理。每年对供应商一次评定(以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核),对不合格供应商及时调整。对于合格的复审。
三,合同管理
与供应商签订采购合同,敦促合同的正常履行,并催讨所欠、退或索赔款项。
1,合同签订:统一制定标准合同样本,主要体现在产品明细、价格、质保,主要技术参数、运输、到货期限、质保期,付款方式,税金等几方面。最好尽可能留有质保金,附上采购清单。
2,合同管理按具体工程项目细分,每一个项目采购合同归类到每个工程项目名下,直接采购的按采购人分。3,合同交于公司财务部统一管理,采购部留备份,采购部与供应商签订购买合同后,第一时间提交给财务管理。
四,验货
采购部和仓库一起负责物质到场验收,所有物质到场后必须详细查看,清点做到送货单,发票与实物的数量规格,单价一致,并及时入库。五,仓库管理
1,入库管理:供应商送交物料时,仓管员根据公司的采购清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格,判定合格后详细填写入库单保存第二联,第一联交于财务,财务人员凭入库单和客户送货单(必须有工程名称、供应商公司名称、联系方式)做应付货款,缺少一样,财务不予做应付款(仓库每月月底前必须将入库单递交给财务)。如发现不合格,有权拒收,退,换不合格产品。2,物料保管:物料的储存保管,应根据物料的特征和用途规划仓库区域,定置存放管理。物料的堆放应尽量做到过目点数,检点方便,成行成列,整齐易取。物料如有损失,报废等,仓管员要及时向公司汇报,审批后方可处理,未经批准一律不能擅自处理。仓库物料也不准擅自借出,拆件零发,私自挪用,损坏等
3,物料出库:如需从仓库借或领用物料时,需要填写领料单,是领用还是借用要注明清楚,由项目经理签字,领用人签字,方可领取物料,仓管员要及时填写出库单并让项目经理签字,及时登记账目并保存好出库单,做好库账,做到物账相符。物料出库后,如未完全使用完,必须退回仓库,退回仓库也是用入库单。如有突发情况需要领用物料的仓管人员可以视情况采取先发料后补单的程序,并做好记录,领料人要在第一时间内补办手续,交给仓库。
4,仓库盘点:根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库,出库,剩余库存汇总工作。
六,采购部责任
1,负责与财务协调做好出入库,发票清理和结款,合同管理工作
2,及时与技术部、工程部了解项目进行情况和紧急变动情况
3,物质售后服务,负责返修和调换产品明细。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪,保证产品在最短时间返还到施工现场。
七,采购岗位责任
1,采购应严格遵守采购程序,有效地进行采购
2,不断的开辟建立新的物资供应渠道,寻找物美价廉的物质,提高供应商服务质量,减少采购费用,节省开支,降低成本,获得充分的物资供应
3,提高工作效率,缩短采购周期,提高经济效益 4,在任职期间,严格履行本岗位的职责,定期向经理汇报本部门的月、季、年的统计工作,并提出好的建议和意见。
第五篇:采购招标流程及管理制度--
采购招标流程及管理制度
(暂行)
第一章 总 则
第一条 为了规范公司物资招标采购活动,维护公司合法权益,有效降低规模采购成本,确保大宗材料采购质量,从而降低成本,提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况,特制定本办法。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。
1、专项物资一次性订货超过50万元的,实行专项招标。
2、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。3、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。4、其它需要实施招标采购的物资。
第三章 招标采购原则
第三条 遵循公开、公平、公正原则。
第四条 竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条 遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条 遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门,提供物资采购计划,提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章 组织实施
234-