盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年度部门决算

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第一篇:盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年度部门决算

盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年度部门决算

目录

第一部分 盘锦市大洼区大洼区供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及职能配置

第二部分 盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分盘锦市大洼区供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一)为“三农”服务和指导,研究制定全区供销合作发展规划。

(二)组织基层供销社业务活动,强化服务功能。

(三)引导全区人民发展生产和有组织的进入市场,促进农业产业化进程和城乡物资交流。

二、部门决算单位构成 盘锦市大洼区供销合作社联合社

三、内设机构及职能配置

根据上述职责,盘锦市大洼区供销合作社联合社设5个内设机构:

(一)综合办公室

负责区供销联社的公文管理、文书管理、机要保密、应急处理和机关行政事务等;负责宣传及精神文明建设的落实检查工作;负责综合性会议的组织筹办和会议事项的落实;组织有关调查研究、信息报道和起草重要文件;负责安排机关日常后勤工作。

(二)人事社保股

负责党建、干部人事、劳动工资、社保及老干部、信

访、纪检、统战的相关工作;负责原社属企业退休人员及军转干、退役人员的医保、养老等相关协调工作;负责系统内职工继续教育和各种培训工作;负责供销社事业单位登记年检工作;负责岗位目标责任制考核项目中对上级有关部门考核内容的落实和考核材料的归档整理工作。

(三)财务审计股

负责执行财务、会计、税务、审计的法律法规和规章制度;负责机关经费的收支预算和各项资金的管理;负责系统内企业经营审计、监督、检查工作;负责系统内企业供销社财务主要指标月报及年度决算的指导、审核、汇总上报;负责机关人员工资的发放及住房公积金、各项保险等专项基金的收缴工作。

(四)监事会办公室

负责处理监事会的日常工作,落实监事会工作职责的具体实施,协调做好监事会与其他部门的工作关系;负责协助领导开展调查研究并提出意见建议;对理事会的资金使用情况,资金管理等方面开展监督,对企业兼并重组、产权变更、股权设置变更、资产评估以及重大投资项目审核等方面进行监督。

(五)指导审批咨询股

负责宣传有关农村经济工作的方针政策,指导体制改

革、组织指导农业社会化服务体系建设、基层供销社建设、各类专业合作社和协会的建设;负责“新农村现代流通服务网络工程”项目初审和申报,以及集团内各项对上争取专项资金项目初审和申报。

负责本系统安全生产、职工岗位安全培训、安全目标管理考核工作;研究制定供销系统经济发展的规划措施;负责法律、法规咨询服务及综合治理工作,维护本系统的合法权益;负责全系统防灾、救灾工作。

第二部分盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年度部门决算公开报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

第三部分盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计507.80万元,包括:

1.财政拨款收入507.80万元,其中:公共预算财政拨款收入507.80万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计507.80万元,包括:

1.基本支出107.80万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出88.02万元,对个人和家庭的补助支出7.50万元,商品和服务支出11.79万元,其他资本性支出0.49万元。

2.项目支出400万元,主要是其他对企事业单位的补贴支出。

3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余0万元

(四)决算收支增减变化情况

2016年收入总计507.80万元,2015年收入总计92.71万元,增加415.09万元,增加447.73%,增加原因:其他对企业单位的补贴收入和工资福利收入增加;2016年支出总计507.80万元,2015年支出总计92.71万元,增加415.09万元,增加447.73%,增加原因:其他对企业单位的补贴支出和工资福利支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出507.80万元,其中:基本支出107.80万元,项目支出400万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出507.80万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出5.62万元,商业服务业等支出502.18万元。

1.社会保障和就业支出5.62万元,包括:

(1)事业单位离退休3.68万元,主要是供暖补贴和离休特需费支出。

(2)其他城市生活救助1.94万元,主要是60年代精简人员补贴。

2.商业服务业等支出502.18万元,其中:其他商业流通事务支出502.18万元,主要是对企事业单位补贴。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少(多)支出0万元。比2015年决算减少(增加)0万元。

1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出12.28万元,比2015年增加0.03万元,增长0.2%。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位

价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况 我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇:大洼区文化馆2017部门决算

大洼区文化馆2017部门决算

目 录

第一部分 大洼区文化馆概况

一、部门主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 大洼区文化馆2017部门决算报表

一、2017收入支出决算总表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017财政拨款收入支出决算表

五、2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大洼区文化馆2017部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 大洼区文化馆概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。板报制展、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、科技知识培训 文艺创作培训。

根据本部门主要职责,大洼区文化馆内设13个科室,分别是:馆长室、书记室、戏曲辅导室、文学创作室、调研室、灯光音响工作室、档案室、资料室、美术室、文艺辅导室、声乐辅导室、会计室、党员活动室。

馆长室职责:负责文化馆全面工作。主持文化馆理事会日常管理工作。

书记室职责:负责党建工作及劳动纪律执行管理工作,负责文化馆理事会业务计划并实施开展工作,协助馆长开展文化馆各项业务工作。

戏曲辅导室职责:负责戏剧创作,策划举办群众文化活动,组织戏剧知识、技能培训辅导讲座,协助馆长做好其他工作。

文学创作室职责:负责上级有关部门交办的重点文艺创作任务;制定全馆创作规划并组织实施工作计划及公益文化项目推介活动的具体实施。完成馆领导交于的其他工作。

调研室职责:负责数字资源中心(公众号、网站、数据库)建设、管理、整合、协调与数据库维护等工作,钻研主

管业务有关的理论和技术问题,负责全区文化调研、指导工作,协助馆长完成全馆业务工作。

灯光音响工作室职责:负责演出舞台搭建、灯光音响调试、摄影摄像、仓库保管等工作,完成领导交办的其他工作任务。

档案室职责:负责党建文件及相关材料归档及艺术档案的整理和存档工作。协助馆长做好各项其他工作。

资料室职责:负责全馆职工的劳资、资料管理工作。完成馆领导交办的其他工作。

美术室职责:负责本馆美术、书法方面的创作,培训辅导工作。及文化站和各基层业余人员的美术辅导工作。负责各类美术、书法、摄影作品的征集,做好书画、摄影展览工作的组织实施。做好馆领导交于的其他工作。

文艺辅导室职责:负责策划、组织、指导各项文化活动,开展具有示范性、导向性的各类群众品牌活动。负责全区文化广场、社区文化、企业文化、校园文化、军营文化等系列文化活动的组织、策划、培训辅导等工作。做好馆领导交于的其他工作。

声乐辅导室:负责组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。负责辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。完成好馆长交给的其他工作。

会计室职责:负责财务管理、报账工作,做好各种报表、年终决算、党费收缴等工作。完成好馆领导交给的其他工作。

党员活动室职责:召集和主持支部委员会和党员大会,研究上级党组织有关文件的贯彻意见,讨论决定党建工作的重要事项;负责制定支部工作任务和大的活动安排,检查执行落实情况;负责支部自身建设,协调和敦促各委员尽职尽责的做好工作;负责向党委和支部党员大会报告支部党建情况,接受党外监督。

无二级事业单位

二、部门决算单位构成 大洼区文化馆

第二部分 大洼区文化馆2017部门

决算公开报表

一、2017收入支出决算总表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017财政拨款收入支出决算表

五、2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大洼区文化馆2017

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计194.8万元,与2016决算相比较,增加35.1万元,增长21.98%,主要原因是工资福利增加。

收入包括:

1.财政拨款收入190.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入190.8万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入 0万元。4.经营收入 0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。8.上年结转和结余4万元。

(二)支出总计188.27万元,与2016决算相比较,增加32.57万元,增长20.92%,主要原因是工资福利增加。

支出包括:

1.基本支出187.88万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出161.09万元,对个人和家庭的补助支出22.39万元,商品和服务支出4.3万元,其他资本性支出0.1万元。

2.项目支出 0.39万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余6.5万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映大洼区文化馆2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017财政拨款支出188.27万元,与2016决算相比较,增加32.57万元,增长20.92%,主要原因是工资福利增加。其中:基本支出187.88万元,项目支出0.39万元。

(二)具体情况

2017财政拨款支出188.27万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出176.3万元,社会保障和就业支出11.97万元。

1、文化体育与传媒支出176.3万元。

2、社会保障和就业支出11.97万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费执行情况说明

2017年大洼区文化馆机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购执行情况说明

2017年大洼区文化馆政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大洼区文化馆国有资产总计146.1万元,其中流动资产34.4万元;固定资产111.7万元。固定资产中:

1.房屋1320平方米,价值29万元。

2.共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 10万元以上大型设备0台(套)。

3.单价50万元以上的通用设备0万元。4.单价100万元以上的专用设备0万元。5.其他资产占用情况:(1)通用设备56.5万元。(2)专用设备22.2万元。

(3)家具、用具、装具及动植物4万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,大洼区文化馆未组织对2017预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资

金。

8.上年结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇:盘锦大洼区人民检察院2016部门决算

盘锦市大洼区人民检察院2016

部门决算

目录

第一部分 盘锦市大洼区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及工作职责

第二部分 盘锦市大洼区人民检察院2016部门决算报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区人民检察院2016部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分盘锦市大洼区人民检察院概况

一、主要职责

大洼区人民检察院的主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律统一和正确实施,其主要职责是:

(一)对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)在上级人民检察院和中共大洼区委领导下部署检察工作任务。

(三)依法对贪污、贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪、利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪进行侦查;对需要由人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件提请市人民检察院立案侦查。

(四)对应当由区人民检察院承办的刑事案件依法审查批捕、决定批捕、提起公诉。

(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对区人民法院确有错误的判决或裁定,依法提出抗议或提请人民检察院抗诉。

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(七)受理单位和个人的报案、控诉、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(八)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作的法制宣传。负责检察环节中的社会综合治理工作。

(九)对检察院业务工作中具体应用法律问题进行研究,向立法机关和上级检察院提出立法及司法解释建议。

(十)开展检察技术工作。

(十一)负责县检察机关队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同区机构编制主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

(十二)协助中共大洼区委管理和考核区人民检察院副检察长、党组班子成员和反贪局局长、渎侦局局长;提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三)负责区检察院的干部教育、培训工作。

(十四)负责区检察院司法警察授衔的呈报和管理工作。

(十五)规划区检察院机关的计划、财务装备工作。(十六)管理机关干部和负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市大洼区人民检察院2016年部门决算编制范围的预算单位包括:

1、盘锦市大洼区人民检察院机关

三、内设机构及工作职责

(一)侦查监督科

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法进行监督工作。

(二)公诉科

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对于人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

(三)反贪污贿赂局

承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。

(四)反渎职侵权检察局

承办对国家机关人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者利用职权侵犯公民人身权利、民主权利,违背公务职责的公正性、廉洁性、勤勉性,妨害国家机关的正常活动,致使公民的人身、公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为进行立案侦查等工作。

(五)刑事执行检察科

承办对于刑事判决、裁定的执行和监所活动进行监督,直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案,对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

(六)职务犯罪预防科

负责对检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导;负责对职务犯罪预防工作的法制宣传;对本院立案侦查的自侦(反贪、反渎)案件进行个案预防。

(七)控告申诉科

负责接待来访群众,做好接待、登记控告举报材料及时上访群众进行说服、教育、息诉工作。

对控告、申诉案件进行查办、转办、督办。对信访、上访等有关工作进行协调处理。负责检察长接待日的日常事务管理工作。

(八)民事行政检察科

承办对人民法院已经发生效力的民事、行政判决、裁定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决、裁定的,依法提出抗诉等工作。

(九)案件管理科

负责对本院各业务部门所办案件的收案进行统一管理,对案件流转环节进行监控和管理;对办案程序进行监督,对案件质效进行管理,对案件质量进行评查。

(十)检察技术科

建设和维护检察机关三级专线网络,为检察机关自动化办公、办案服务,提高工作效率。

(十一)未成年人检察工作办公室

负责承办侦查机关立案侦查的未成年人刑事犯罪案件的审查决定逮捕、提起公诉、诉讼监督等工作;建立办理未成年人刑事犯罪案件工作制度,协助社会帮教机构对未成年人犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行社会帮教,协助开展未成年人犯罪预防工作。

(十二)纪检监察室

承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请贿赂等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处等工作。

(十三)政治处

负责本院的基层组织建设;开展具有检察特点的思想政治工作;负责干部人事管理工作。负责录用和调入人员的审核工作。负责检察官等级评定、变动审核审批和呈报审批工作。

负责离退休干部管理和服务工作。

(十四)办公室

协助院领导处理检察政务,组织协调院重要的工作部署、重大决策的贯彻实施,组织安排机关重要会议和重大活 动;负责文件报告的起草;管理秘书事务;机要文电处理;负责领导同志批办事项的督查工作;编发情况反映、工作简报、检察信息;文件打印等工作;负责检察统计、档案管理和保密工作。负责本院机关的财务、房产、固定资产、交通工具、通信装备、武器弹药、服装等管理及检察业务活动的后勤保障;负责接待工作;负责本院机关的日常行政管理和安全保卫工作。

第二部分盘锦市大洼区人民检察院2016部门决

算公开报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

第三部分盘锦市大洼区人民检察院2016部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计935万元,包括:

1.财政拨款收入935万元,其中:公共预算财政拨款收入935万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计886万元,包括:

1.基本支出730万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出404万元,对个人和家庭的补助支出226万元,商品和服务支出100万元。

2.项目支出156万元,主要包括办公、差旅、维修、专用设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余49万元 主要是项目采购未完成形成的结余。

(四)决算收支增减变化情况

2016年收入总计935万元,2015年收入总计828万元,增加 107万元, 增加12.9%,增加原因: 人员、业务量增加;2016年支出总计886万元,2015年支出总计828万元, 增加58万元, 增加7%,增加原因: 人员、业务量增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区人民检察院2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016财政拨款支出886万元,其中:基本支出730万元,项目支出156万元。

(二)具体情况

2016财政拨款支出886万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出731万元,社会保障和就业支出155万元。

1.公共安全支出731万元,包括:

(1)行政运行575万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。

(2)一般行政管理事务156万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。

2.社会保障和就业支出155万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休155万元,主要是离休费、退休费、抚恤金和生活补助等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费23万元。2016“三公”经费支出比2016年初预算少支出10万元,主要是加强了公务用车管理,车辆运行费用减少的原因。比2015年决算减少3.2万元,下降13.61%,主要是加强了公务用车管理压缩支出等原因。

1.因公出国(境)费0万元。2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费23万元,其中:公务用车购置费2万元(车保险),公务用车运行维护费21万元。2016年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量13辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出100万元,比2015年增加30万元,增长43.47%,主要原因是机关运行项目增多。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额74万元,其中:政府采购货物支出71万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,共有车辆13辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况 我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇:盘锦市大洼区第一初级中学

盘锦市大洼区第一初级中学

2017部门决算

目录

第一部分 盘锦市大洼区第一初级中学概况

一、部门主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 盘锦市大洼区第一初级中学2017部门决算报表

一、2017收入支出决算总表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017财政拨款收入支出决算表

五、2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区第一初级中学2017部门决算情况说明

一、收入支出决算总情况

二、财政拨款支出决算情况 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分盘锦市大洼区第一初级中学概况

一、部门主要职责及内设机构 部门主要职责:

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

根据本部门主要职责,大洼区第一初级中学部门内设七个科室,分别是:办公室、教务处、政教处、安全处、总务处、工会、团委。

(一)学校办公室工作职责

1.负责处理学校党务、财务、人事、等日常事务,在学校各项行政、党务工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用。

2.负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、清退、催办、督办工作。

3.负责起草和审核以学校名义上报的行政公文、公函等。

4.负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作。

5.协助校长组织安排行政会议及教职工大会,并做好会议记录,整理形成会议纪要或会议简报,并督促检查会议精神的落实情况。

6.负责组织安排领导校外会务和其他活动,协调安排全校性重要活动。

7.负责上级有关部门和兄弟单位来访的接待工作及对外联络工作。

8.负责学校会议室、接待室等的管理使用。

(二)教务处工作职责

1. 全面贯彻国家课程计划,负责学校教学计划的编制、实施,设置、安排课程。

2.负责教学常规检查,督促教师履行岗位职责,保证

良好的教学秩序。

4.负责教职工工作量的统计及校内结构工资的核算。5.协调各年级教学工作。

6.抓好音体美、信息技术、心理健康、实验等教学工作,与政教处一道共同组织开展好文化教育活动。

7.负责学校各类考务及质量分析工作。

8.抓好实验室等管理工作,负责管理好教学场地、场所,设施设备,妥善维护,发挥效益。

9.负责招生工作。

10.协助教研组做好教师各类公开课、示范课、优质课的开设工作。

11.校间的教学交流及教学来访工作

(三)政教处工作职责

1.根据学校工作计划,制定学生思想教育与管理工作计划,指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。

2.协助分管校长做好班主任选聘工作,做好班主任培训及考核工作。

3.组织和安排文娱汇演、艺术节等全校性教育活动,布置好学校宣传橱窗,加强校园文化建设;组织升国旗仪式和各种学生集会。

4.抓好学生一日生活的常规管理;组织学校值周工作,建立并坚持学生的自我管理的工作体系,抓好各年级、各班

级的校风、班风和学风建设及检查评比工作,抓好学生的日常行为规范教育。

5.抓好各年级学生干部的培训工作,加强干部队伍的思想建设与组织建设。

6.做好学生思想教育工作,及时解决学生中发生的各类问题,负责对学生的违规事件的处理;评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体;审核学生的品德等第,毕业生鉴定及综合素质的评定。

7.积极组织学生开展各类公益活动、社团活动、社会实践活动,抓好校外德育基地建设;指导各年级段召开家长会议,开展家访活动;建立家长委员会和家长学校;密切学校和社区的联系,开拓德育途径,构建“家、校、社区相结合”的德育工作网络。

8.负责学生卫生、保健工作,督促学生的“两课两操”活动,落实“阳光体育”活动,抓好校园环境卫生。

(四)学校安全处的工作职责

1.负责学校安全工作的管理、检查和指导工作。

2.全面掌握学校安全工作状况,制定学校安全事故预防措施和事故抢险预案。建立健全安全管理制度。

3.组织开展学校各类安全工作的宣传和教育活动。

4.负责制定安全工作预案,组织重特大安全事故的抢险,指导、监督学校安全工作的开展。

5.建立安全工作责任制和事故责任追究制,及时消除安全隐患,妥善处理安全事故。

6.负责对学校安全事故进行调查处理,协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作。

7.制定本校安全管理工作计划,落实工作。8.负责与本校各职能部门、教师签订安全责任书,将安全责任落实到具体部门和有关人员,并考核其执行情况。

9.定期开展安全检查,排查隐患,落实整改措施,并对本校无力解决的问题如实上报主管部门。

11.预防为主,防范结合,抓好学校的消防、交通、食品卫生、疾病预防、用电、用火、用气等方面的教育。

12.做好学生集体活动的安全防范工作。建立学生集体活动报告制度,切实落实学生集体活动安全责任制。

13.加强校园安全保卫工作,做好学校人防、物防、技防工作

(五)总务处工作职责

1.结合我校的具体情况制定后勤管理方面的规章制度与条例,规范后勤管理工作,做好后勤保障。

2.负责学校所需的各项物资的准备、采购、保管、使用监督工作。

3.对全校财产进行登记、检查。督促各处室做好校产保管工作。

4.负责学校校舍及公共设施的安全检查和维修管理。

5.负责校园绿化工作。

6.负责学校各项重大活动的后勤保障工作。

(六)工会工作职责

1.遵守国家的政策法规和学校的各项规章制度,健全学校工会组织。

2.接受校党支部和上级工会的领导,积极完成上级组织布置的各项任务,并根据学校总体工作的安排情况,制定工会工作的计划并组织实施。

3.加强会员的思想政治工作和职业道德教育,提高会员的文化素质和业务水平,充分调动他们的积极性和创造性,同心同德办好学校。

4.通过各种方法和途径,保障会员当家作主的权利,让会员参加学校的管理,并积极向校党支部和各级行政领导反映他们的意见和建议。

5.关心会员的物质文化生活,经常开展各种形式的文娱活动。

6.召集并主持工会委员会议,结合社会生活的实际情况,研究当代工会工作的特点和规律,改进工作内容和方法,并做好总结工作。

7.代表工会组织出席各种会议。

8.负责组织召开教工大会。

(七)团委工作职责

1.在学校的统一领导下,在政教处的具体指导下,对学校团的工作全面负责。

2.配合学校做好学生的思想工作,引导团员学生认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线方针政策,坚持对团员进行“五爱”教育和理想前途教育、诚信教育,搞好团的思想建设和组织建设。

3.及时了解掌握团组织内外学生的思想、学习等动态,及时向学校和上级团组织反映,研究、解决存在的问题。

4.根据学生特点,结合学校实际,组织开展丰富多彩、形式多样的校园文化活动,促进学生的全面发展。

5.安排好节日、重大事件的庆祝活动,并做好宣传报道工作。

二、部门决算单位构成

1、盘锦市大洼区第一初级中学

第二部分盘锦市大洼区第一初级中学2017部门

决算公开报表

一、2017收入支出决算总表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017财政拨款收入支出决算表

五、2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘锦市大洼区第一初级中学2017部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1559.07万元,与2016年决算相比较,减少33.37万元,下降2.14%,主要原因是2016年含财政拨入义务学校教育薄弱学校改造计划补助资金。

收入包括:

1.财政拨款收入1177.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1177.09万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元0。

7.用事业基金弥补收支差额0万元0。8.上年结转和结余381.99万元。

(二)支出总计1425.24万元,与2016年决算相比较,增加214.78万元,增长17.74%,主要原因购买教学仪器、电子黑板一体机、计算机等业务支出。

支出包括:

1.基本支出1253.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出939.76万元,对个人和家庭的补助支出52.83万元,商品和服务支出226.92万元,其他资本性支出33.82万元。

2.项目支出171.91万元,主要包括政府采购计算机教学设备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余133.83万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区第一初级中学2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017财政拨款支出1425.24万元,与2016年相比较,增加214.78万元,增长17.74%,主要原因其中:主要原因购买教学仪器、电子黑板一体机、计算机等业务支出。基本支出1253.33万元,项目支出171.91万元。

(二)具体情况

2017财政拨款支出1425.24万元,按支出功能分类科目分,1、教育支出1424.32万元 初中教育1254.32万元 其他普通教育支出170万元

2、医疗卫生与计划生育支出0.92万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2017年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额125.18万元,其中:政府采购货物支出59.23万元,政府采购工程支出65.95万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大洼区第一初级中学国有资产总计1090.87万元,其中流动资产286.82万元;固定资产804.05万元。固定资产中:

1.房屋5794.87平方米,价值276.38万元。

2.共有车辆0辆,单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

3.其他资产占用情况。

(1)通用设备:369.97万元。其中包括:电脑96.62万元;复印机5.88万元;电子黑板一体机48万元;空调4.83万元;网络存储设备69.04万元等。

(2)专用设备:63.63万元。(3)图书、档案:41.38万元。

(4)家具、用品、装具及动植物52.67万元。其中包括学生桌椅、会议桌椅31.59万元;铁皮柜10.43万元;沙发3.8万元;伸缩门1.76万元等。

(5)文物陈列品0.02万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况 我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇:盘锦市大洼区作家协会章程

盘锦市大洼区作家协会章程

(2016年11月6日)

第一章 总 则

第一条 名称:盘锦市大洼区作家协会(简称大洼作协)。

第二条 大洼作协由盘锦市大洼区作家和文学爱好者自愿组成,属非营利性社会组织。第三条 宗旨:遵守宪法和法律,遵守社会道德风尚,团结和组织全区作家、文学工作者,繁荣和发展我区文学事业,积极创造条件,鼓励和奖掖文学新人,着力实现多出作品、多出人材,为社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设做贡献。

第四条 接受盘锦市大洼区文联的业务指导和监督管理;并接受社团登记管理机关盘锦市大洼区民政局的监督。

第五条 办公地址设在盘锦市大洼区新媒体管理中心办公楼二楼。第二章 业务范围 第六条 业务范围:

1、依法维护会员的合法权益;

2、组织会员进行文学创作,组织文学研讨会、笔会;

3、组织会员进行考察、采风、联谊等活动;

4、推荐会员加入省、市作协;

5、组织和帮助会员作品发表及出版发行;

6、开展一定形式的文学讲座和培训,办好会刊等。第三章 会 员

第七条 本协会会员分为团体会员和个人会员。

第八条 凡赞成区作协章程,在文学创作、研究,教学及组织工作方面有一定成绩者,由本人申请,区作协会员一人介绍或团体会员推荐,经主席会议审议批准,即为区作协个人会员。凡经本区政府社团部门批准登记的文学团体、协会、学会、研究会等,正式向区作协提出申请,经主席会议通过,可成为区作协团体会员。

第九条 居住在我区的中国作协会员、省、市作协会员自愿在区作协登记注册,即为区作协会员。

第十条 凡区作协会员均有遵守区作协章程、执行区作协决议、交纳会费的义务;有参加区作协活动、接受区作协委托的工作及向区作协反映群众对文学工作的意见和要求的义务;有选举权和被选举权;有对区作协工作提出批评和建议的权利;有退会的自由。第十一条 凡区作协会员因违法受到法律制裁,被剥夺公民权利者以及严重违反区作协章程,破坏区作协声誉者,经区作协主席会议通过,即取消或停止其会籍。第四章 组 织

第十二条 区作协的最高权力机构为会员代表大会。会员代表大会闭会期间,由主席会议代行其职权。主席会议闭会期间,由主席、常务副主席、副主席和秘书长领导区作协工作。第十三条 区作协代表大会的代表由主席会议经过充分协商,按照一定民主程序推选产生。代表大会的任务是:审议和通过上一届会务工作报告;修改区作协章程;推举产生新一届主席会议;讨论和决定其他重要事项。会员代表大会原则上每五年召开一次,必要时可提前或延期召开。

第十四条 区作协会员代表大会推举产生区作协主席会议。主席会议由主席、常务副主席、副主席、秘书长和部分会员组成。主席会议人选经过一定的民主程序协商产生,并经区委宣传部、区文联同意,提交会员代表大会通过后确认。主席会议中的团体会员代表,实行自然替补制,即上任不再担任团体会员领导人职务后,该团体会员则须推举另位负责人接任,并报区作协主席会议认可。

主席会议的主要任务和职责是:选举产生主席、常务副主席、副主席,通过主席或常务副主席提名的秘书长人选,聘任名誉主席、顾问等荣誉职务;负责执行会员代表大会和主席会议会议;负责执行协会工作计划;会员管理;管理、监督和使用协会经费;完成省市作协和区文联交办的任务;讨论和决定其他重要事项。主席会议原则上每年召开1—2次,必要时可以增开。

第十五条 区作协设主席一人、常务副主席一人,副主席若干人,设秘书长一人,秘书长协助主席、常务副主席、副主席处理日常会务工作。

第十六条 区作协设名誉主席、顾问等荣誉职务,不参与协会事务。第五章 经费及其他

第十七条 区作协经费来源:

(一)会员会费;

(二)政府资助;

(三)社会捐助;

(四)其他合法收入。第十八条 本协会经费必须用于本章程规定的业务范围和事业的发展,不得在会员中分配。第十九条 本协会建立严格的财务管理制度,保证会计资料合法、真实、准确、完整。第二十条 本协会的资产管理执行国家规定的财务管理制度,接受会员大会及相关部门的监督。资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的,必须接受审计机关的监督。第二十一条 本协会换届或更换法定代表人之前必须接受社团登记管理机关和业务主管单位组织的财务审计。

第二十二条 本协会的资产,任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。

第二十三条 本协会终止动议须经会员大会(或会员代表大会)表决通过,并报业务主管单位审查同意。

第二十四条 本协会终止前,须在业务主管单位及有关机关指导下成立清算组织,清理债权债务,处理善后事宜。

第二十五条 本协会终止后的剩余财产,在业务主管单位和社团登记管理机关的监督下,按照国家有关规定,用于发展与本协会宗旨相关的事业。

第二十六条 本章程经2016年11月6日会员大会表决通过。其修改权属代表大会。章程条文的解释权属主席会议。

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