第一篇:供应科采购员安全职责
供应科采购员安全职责
1、认真学习和严格遵守公司各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全负直接责任。
2、按国家法律、法规要求做好对易燃、易爆、强腐蚀及国家明令加强监控管理的各类危险化学品的安全采购工作。
3、负责对供应方危险化学品运输车辆的驾驶员、采购人员进行安全教育及管理,提高他们对运输危险化学品过程中的危险性认识,了解掌握有效的预防措施,并进行本公司的安全交底。
4、对购入安全措施项目所需的机电、配件、有关原材料以及各类劳动保护用品的质量负责,使其安全可靠性能符合相关要求。
5、对供应商进行风险识别。
6、发生事故,要果断正确处理,及时如实上报。
7、积极参与公司安全文化建设。
财务会计安全职责
1、贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,严格执行公司财务会计制度及规定。
2、认真执行公司各项规章制度和工作秩序,服从上级指挥,保质保量按时完成工作任务。
3、按照制度及规定进行会计核算工作,及时准确反映本公司经营成果和财务 状况。
4、负责公司内部帐务的处理和会计报表的编制、分析。
5、负责固定资产、无形资产、递延资产和其他资产(低值易耗品、办公用品用具等)的会计核算与管理。
6、协助财务部经理编制成本费用计划并实施。
7、负责办理流动资产盘盈、盘亏和毁损的有关手续,并进行帐务处理。
财务出纳安全职责
1、负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
2、负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
9、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
13、完成领导交办的其它临时性工作。
铲(叉)车工安全生产职责
1、生产准备 :工作前首先检查铲(叉)车轮胎气压,刹车系统是否符合要求,方向是否灵活,燃料润滑油是否符合规定要求,装卸部位是否有不安全隐患等。
2、生产过程 :根据指令和生产周转需要,用铲(叉)车将转运、装卸物资安放到所在位置。符合搬运装卸要求。
3、设备维护: 负责对铲(叉)车的日常维护保养,各种油料的填加,故障的排除,轮胎充气、润滑系统润滑,使铲车处于良好状态。
4、工作质量生产安全: 严格执行铲(叉)车安全操作规程,杜绝违章铲运,注意来往车辆行人,避免发生车辆和人身伤亡事故,不野蛮装卸,不乱堆乱放保证装卸物品完整。
5、现场管理 :现场工作保持环境整洁,铲(叉)车不乱停乱放,按指定的部位停放,无操作证的人员杜绝使用本车,存在不安全因素及时报告。
装载机司机安全生产职责
1、开机前,必须全面检查整机外观各紧固链接件是否正常,检查油量及冷却水是否足量。
2、开机空转,全面检查仪表指示系统、转向、刹车、转载系统是否工作正常,不得带病工作。
3、发现故障,能自行排除的故障自行排除,不能排除的通知并配合检修人员检查维修。如果影响生产供料,应通知生产调度。
4、遵守安全生产规章制度,树立安全第一的思想,严禁酒后开车。
5、做好铲车的日常维护和保养工作。每日工作前要加注润滑脂。
6、及时掌握生产情况及各料仓料位情况,不得断料、上错料。
7、有故障待修的铲车或正在检修的铲车,应做好记录,钥匙应交维修人员或班长保管,严禁盲目启动。
8、认真填写值班日记和保养记录,严格遵守交接班制度。
9、积极钻研技术,努力提高水平。服从领导安排,积极完成临时交给的任务。
电焊工安全生产职责
1.对班长负责,对本岗位安全生产工作负直接责任,有权拒绝违章指 挥。
2.要严格执行动火票制,焊接作业前认真检查焊机、焊具及防护用品 是否完好。电源线、焊接线插头等是否安全可靠。工作现场不安全因 素是否排除。
3.正确使用劳动保护用品,严格执行规章规程,保证施工现场的整洁。4.认真执行各项规章制度,按时参加各项活动。5.加强岗位练兵,积极钻研技术,不断提高业务。6.服从领导安排,积极完成临时交给的任务。
销售人员安全职责
1、对销售科长负责,执行销售科下达的各项销售任务。
2、对所管辖的区域市场进行调研分析,开拓发展,形成销售网络。
3、选择有经营实力和信誉的客户,做好服务工作。
4、认证执行公司的各项销售政策制度,完成销售任务。
5、完成每月报表的统计、分类、分析。
6、及时反馈市场行业各种营销资讯,参与制定相关营销策略
7、监控市场产品销售进度和库存情况,执行公司反馈信息
充装员职责
1、接受公司、车间负责人领导,服从指挥,搞好本职工作。
2、严格执行国家及公司有关充装规定,按照《液体物资充装操作规程》的要求,对液氨罐车、甲醇罐车、液体二氧化碳罐车进行正确充装。
3、对充装责任事故负责。
4、充装过程中必须随时检查罐车有无异常,一旦有异常情况必须立
即采取措施停止充装并泄压,同时汇报公司领导。
5、仔细检查罐车有无异常,若有异常立即处理并汇报。
6、有权拒绝违章指挥。
7、正确使用维护充装站有关充装、安全、辅助设施,发现问题及时汇报并要求检修、检定或更换。
8、配合对充装事故的调查,必须如实汇报充装事故的经过。
9、认真填写充装记录并签字。
10、参加公司组织的业务技术学习、安全知识学习及考核,接受相应奖惩。
11、接受公司各级的安全检查工作。
12、负责各类充装设施的正确使用及维护保养工作。
保卫科门卫职责
1、要树立高度的责任感和强烈的事业心,提高警惕,忠于职守。
2、要严格遵守本单位的安全保卫工作制度和各项防火安全规章制度 严格履行职责,积极主动地做好防火、防盗、防破坏等工作,负责维 持正常的生产、工作和生活秩序。
3、坚守岗位,工作时间不准喝酒、睡觉和擅离职守,严格遵守劳动 纪律,认真做好值班记录和交接班记录。
4、门卫巡逻人员应密切配合,协调工作,对重点部位要定时进行巡 回检查,发现不安全因素应采取果断措施,及时处理和报告领导。
5、要认真检查出入厂门的车辆,并做好出入车辆的登记工作。
6、产品、物料出门手续必须符合规定,产品、物料与单位手续不符 的,物资和手续来源不明的,不得放行。
7、货车(罐车)出厂必须经地称检验确认后,方可放行。
8、出厂物资(产品除外)必须经分管领导签字确认后,方可放行。
9、加强车辆出入厂的安全管理,外来机动车辆按规定路线行驶并在规定地点停放,各类车辆严禁进入生产区。10、严禁外来货车由南门出入,出租车不得进入厂区。
11、凡本厂职工进厂大门必须佩戴工作证,外用工、临时工必须凭 临时工作证或出入证出入大门。
12、临时来厂办公人员,必须在门卫处登记,并将携带易燃易爆等 物品放在门卫处,方可入厂;严禁将易燃易爆物品及火种带入禁火区。
13、外来人员未经厂有关部门的批准,严禁进入生产车间。
14、认真履行义务消防队的职责和发生事故后的应急救援工作。
第二篇:33.设备科采购员工作职责
设备科采购员工作职责
1)在科主任的领导下,负责医院一般性器械、卫生材料、化学试剂、维修材料的采购工作。贵重仪器设备会同有关人员一起订购。
2)根据相关的政策和制度,选择合法的采购方式,确保采购工作的公平、公正、公开。
3)严格遵守财务制度,按照已批准的计划进行采购,做到采购及时、账目清楚、手续齐全。
4)采购员应将采购的情况,及时反馈给物资管理和使用人员,对于一时无法采购到的物品应采取借调或者代用。做好到货物资的接货、提货与安装场地等准备。
5)采购中坚持质量第一,急需抢救物品优先,但要及时办理有关手续。采购的数量应合理,避免浪费,但同时在保证正常使用的情况下,留有一定的余量。
6)根据合同以及发票、送货单等,与保管人员对采购物资进行入库验收,若发现与合同条款不符,应及时处理。
第三篇:医疗设备科采购员职责
医疗设备科采购员职责
一、负责医疗设备、器械、卫生材料、一次性医疗用品的采购业务。
二、采购工作应严格执行申请和批准的手续、规格型号、生产厂家,因特殊情况需改变时须请示领导同意。采购的医疗物资需按国家有关规定查验证照。
三、价格上要货比三家,做到质优价廉,要自觉抵制不正之风,不得收受贿赂,回扣要交公。
四、遵守财务规定,报账要及时,入库时钱、物、凭证要三对口,并在凭证上签字,以示负责。
五、购入的设备、材料验收时发现质量不合格,或型号、厂家不符时要及时退货调换。
六、采购贵重设备,特别是进口设备时,须备齐全各种资料送科长、院长研究。
七、加强业务学习,熟悉设备、材料的用途、性能、价格和质量鉴别,不断提高业务水平。
第四篇:采购员职责
采购员职责
1.在生产副总的领导下具体负责采购部的各项工作,参与推行ISO9000质量管理体系工作。
2.收集,整理印刷行业物质发展动态,确保所采购物质成本,供应服务最佳。
3.加强与物控等相关部门的联系,按时组织。
4.加强与物控等相关部门的联系,按时组织所申购物资到位,保证公司正常生产。
5. 负责实施整个采购计划,及时调整和监控。
6. 及时了解公司物料库存情况及生产需求动态。
7. 负责协调采购中遇到的困难及适时补位,帮助解决。
8. 加强与供方的联系,并对其持续供应能力的调查和平审。
9.及时完成副总交付的其它工作,并确保工作质量。
第五篇:采购员职责
1、主动与申购部门联系,核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应,保障经营需要”为原则,抓好采购管理,了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况,掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求,熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商,要准确了解、掌握市场供求即时行情,适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则,要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道采购,降低采购成本,提高采购质量;
6、及时完成部门下达的各项采购任务,及时保障企业正常经营需求,严格执行酒店采购管理制度,采购均以“物资申购单”为依据。
7、严格执行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人,按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、服从公司财务监督,遵守公司有关规章制度及员工守则。
采购员必知:
1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚,并将相关信息及时同业务沟通,严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》
8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析,并追踪材料的去向.9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商,让供应商做相关记录并存档以备用。
12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.14.供货商在报价时,有三种方式:(1)、报可以转厂价,(2)开增值税票(注明是含多少点)。(3)、不用转厂也不用开税票(普通收据)。以上情况一定要在报价单上说明清楚,以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.16.若因时间紧迫关系,要求将物料直接从供应商寄客户时,采购员一定要获得上司的批准,且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单,采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中,并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话
18.对于利润过低的销售报价,采购员一定要给上司审核方可报给业务,以保持公司的利润空间。
首先了解采购基本流程;其次要了解成本、交期、库存、质量意识。
●了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求,熟悉各种物资采购计划。
●各部门急用的物品要优质采购,要做到按计划采购,认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作。
●采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
●采购物资应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收,根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,根据“畅销多进、滞销不进”的原则,保证货源充足。
●认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,订购业务,必须上报经理或主管级,研究后方可实施。
●经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购。积极组织适销对路的货源,防止盲目进货。尽量避免积压商品,提高资金周转率。经常与仓库保持联系,了解库存情况,对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”,有计划、有步骤地安排好日常工作。
●努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉,不谋私利。
●严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行,交仓管员验收,报账手续要及时,不得随意拖账挂账。●严格遵守《员工守则》及各项规章制度,服从采购主管分工安排。
一,掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况, 熟悉各种物资的采购计划.二,严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可 实施.三,采购物品应做到择优选择,物美价廉;时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及
时提供样板,信息,供经营部门参考.四,经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划,有步骤地安排好各项事务.五,严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按 “畅销多进,滞销不进”的 原则,保证充足货源.六,各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作.七,严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿,受贿,在平等互利下开 展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验 收,报账要及时,不得随意拖账挂账.八,努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访人员要热情有礼, 外出采购时要注意维护公司的礼仪,利益和声誉,不牟私利.九,严格遵守公司的各项规章制度,服从上级领导的分工安排.1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。
3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。
5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。
6.采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。
7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手
续。
9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。
10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。