建设局灾害风险隐患排查治理情况汇报

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第一篇:建设局灾害风险隐患排查治理情况汇报

灾害风险隐患排查治理情况汇报

为进一步加强建设系统灾害风险隐患排查治理和防灾减灾工作,“弘扬防灾减灾文化,提高防灾减灾意识”,我站进一步提高思想认识,积极落实《关于做好2012年防灾减灾日住房建设系统有关工作的通知》开展了排查治理工作,现将排查治理情况汇报如下:

一是开展了居民住房灾害风险隐患排查治理。督促有关建筑物产权人或管理人认真排查建筑物幕墙、大型户外广告牌、建筑外悬挂物等设施的安全隐患,落实整改措施,防止发生坠落、倒塌事故。组织开展危旧房屋排查工作,对排查出的危旧房屋,做好记录并建立台帐,督促房屋产权人及使用人依法采取措施,确保使用安全。督促物业管理企业结合所管社区、建筑的特点和实际情况,及时发现和纠正占用、堵塞、封闭社区或房屋建筑疏散通道、安全出口的行为,以及在人员密集场所门窗上设置障碍物等各类造成安全隐患的行为,并适时组织开展防灾应急演练。

二是开展燃气安全隐患排查治理工作。对社区内有地下空间的建(构)筑物、有施工工地的地段及老化和发生过事故的管段重点加强巡查。

三是开展供排水等市政公用行业安全隐患排查工作。加强巡查维护,认真开展供排水、生活垃圾处理,对易受暴雨侵袭、雨水浸泡的道路、建筑工地周边的排水井和地下排水管线进行检查和疏通,保障道路畅通和运行安全,做好重点安全防护设施和有关防灾避险标识的检查、加固修缮及游乐设施的检测检验,完善游客疏导和信息发布制度。

四是加强建筑工地灾害风险隐患排查治理。

(一)现场生活区、办公区和作业区是否按有关规定严格分开;工地食堂的防火措施是否符合要求;工人宿舍是否存在私拉乱接电线,使用大功率电器,安装影响逃生的铁窗、铁栅栏问题;生活照明是否采用安全电压。

(二)在工人宿舍、木工间、油漆仓库、配电房等重点防火部位是否配置合格、有效、数量充足的灭火器材,并专人负责定期检查、维护、保养,保证正常使用。

(三)施工现场电气线路的安全管理以及电气设备检修、维护情况是否符合有关要求,防止因电气线路和设备老化短路漏电诱发火灾。

(四)民用建筑外墙保温材料是否符合《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》;临时建筑的墙体、屋顶等构件防火性能及室内装修装饰材料是否符合有关规定要求。

(五)重点排查危旧房屋安全隐患、建筑物幕墙和建筑外悬挂物等设施的安全隐患,以及堵塞社区和房屋建筑疏散通道及安全出口的安全隐患。

(六)建筑工地灾害风险隐患排查治理重点是排查学校、医院等公共场所和居民小区周边建筑工地临时围墙的安全隐患。

(七)根据气候变化,强化对施工现场临时建筑和塔吊、脚手架、基坑边坡等危险性较大分部分项工程的检查。

针对排查中发现的风险隐患,落实责任,立即采取防范措施,及时消除安全隐患。

第二篇:隐患排查治理汇报材料

隐患排查治理汇报材料

尊敬的各位领导,各位专家大家好!

首先,我代表XXXXXXXXXXXXXX矿对各位领导和专家莅临我矿指导工作,表示热烈的欢迎和衷心的感谢。下面,我就XXX矿基本情况及隐患排查治理情况向各位领导汇报如下:

一、矿井概况: XXXXXXXXXXXXX矿位于XX市XXX镇XXX境内,矿井“证照”齐全,设计生产能力XX万吨/年,服务年限XXX年。开采二1煤层,井田面积XXXXXX平方公里,矿井保有地质储量XXXX万吨,可采储量XXXX万吨,煤层平均厚度XX米,倾角X—X°。矿井采用两立一斜单水平下山开拓,中央并列抽出式通风,相对瓦斯涌出量XXXXm/t,绝对瓦斯涌出量XXXXm/min,为瓦斯矿井,煤层不易自燃,煤尘无爆炸危险性。矿井水文地质类型为中等,正常涌水量XXXXXm/h,最大涌水量XXXXXm/h。

目前井下分X个区域:生产区域和技改区域,生产区域布置1个XXXX采煤工作面,采用走向长壁后退式开采,装备XXXXXXXXXXXX支护;技改区域布置一个XXXXX工作面,目前正在安装悬移支架。

20XX年XX月XX日根据《XX省工业和信息化厅关于XXXXXXXXXXXXX矿技改工程项目联合试运转的批复》(X工信煤【20XX】XXX号)要求开始联合试运转。因受政策影响,我矿自20XX年X月X日以来长期处于隐患整改阶段,联合试运转各项测

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3试工作尚未完成。20XX年X月XX日XX省工业和信息化厅印发了《关于XXXXXXXXXXXXX矿技术改造项目联合试运转延期的批复》(X工信煤【20XX】XXX号)。20XX年XX月XX日XX市煤炭管理局停止我矿技改区域一切采掘活动,目前只是安排人员通风排水。

二、相关手续办理及批复情况:

20XX年XX月XX日根据《XX省工业和信息化厅关于XX市XXXXXXXXXXXXXXXX矿技术改造初步设计的批复》(X工信【20XX】XXX号)。

20XX年X月XX日根据《XX省环境保护厅关于XXXXXXXXXXXXX矿XX万吨/年原煤开采技术改造项目环境影响报告书的批复》(X环审【20XX】XX号)。

20XX年X月XX日根据《关于XXXXXXXXXXXXX矿技术改造初步设计安全专篇的批复》(XX煤监【20XX】XX号)。

20XX年X月XX日根据《XX市煤炭管理局关于XXXXXXXXXXXXX矿技术改造施工组织设计的批复》(X煤【20XX】XX号)。

20XX年X月XX日根据《关于XXXXXXXXXXXXX矿12采区技改区域紧急避险系统验收的批复》(X煤【20XX】XXX号)。

20XX年X月XX日根据《XX省工业和信息化厅关于XXXXXXXXXXXXX矿技术改造初步设计修改的批复》(X工信煤【20XX】XXX号)。

20XX年XX月X日根据《XX煤矿安全监察局XX监察分局关于XXXXXXXXXXXXX矿技术改造初步设计修改安全专篇的审查意见》(XX煤监【20XX】XX号)。20XX年XX月XX日根据《XX省工业和信息化厅关于XXXXXXXXXXXXX矿技改工程项目联合试运转的批复》(X工信煤【20XX】XXX号)。

20XX年XX月XX日根据《关于印发XXXXXXXXXXXXX矿技术改造工程水土保持设施验收鉴定书的函》(X水保函【20XX】XX号)。

20XX年X月X日通过了XX省煤炭行业档案馆档案专项验收。20XX年X月XX日通过了XX市公安消防大队消防设施验收。20XX年X月XX日根据《关于XXXXXXXXXXXXX矿技术改造单项工程质量认证的批复》(X煤质监【20XX】X号)。

20XX年X月XX日《XX省工业和信息化厅关于XXXXXXXXXXXXX矿技术改造项目联合试运转延期的批复》(X工信煤【20XX】XXX号)。

20XX年X月XX日《XX煤矿安全监察局XX监察分局关于XXXXXXXXXXXXX矿安全设施及条件竣工验收的意见》(XX煤监【20XX】XX号)。

20XX年XX月XX日《XX煤矿安全监察局XX监察分局关于对XXXXXXXXXXXXX矿建设项目职业病防护设施竣工验收的意见》XX煤监【20XX】XX号。

三、证照情况:

采矿许可证证号为XXXXXXXX,有效期至20XX年XX月;营业执照证号:XXXXXXXX;矿长安全资格证证号:XXXXXXXX号,有效期至20XX年X月。

四、施工单位及监理资质情况:

1、施工单位:

XXXXXXX有限公司,资质等级为矿山工程施工总承包X级,资质证号:XXXXXXXX;XX市第X建筑有限公司,资质等级为房屋建筑工程总承包叁级,资质证号:XXXXXXXXXX。

2、监理单位:

XXXX工程技术咨询有限公司,资质等级为煤炭X级,资质证号:(煤)工监企第(XXXX)。

3、设计单位

煤炭工业XX设计研究院有限公司,资质等级为建筑行业X级、煤炭行业专业X级,资质证号:XXXXXXXX。五、六大系统建设情况:

矿井安装有XXXXX瓦斯监控系统;XXXXX人员定位系统、XXXXXX调度通信系统;地面建有XXXm静压供水池,主管路采用∮XXXmm静压供水管路;空压机房安装一台XXm/min和一台XXm/min的空气压缩机,主管路采用∮XXXmm压风管路;井下XX水平建设有DMY100-96/1型紧急避险系统;目前六大系统均已通过XX市煤炭管理局验收,能够满足矿井安全生产需要。

六、隐患自查情况:

在接到XX市煤炭管理局下发的《XX市煤矿隐患排查治理行动方案》的通知后,我矿矿长XXX立即召开会议,组织各单位负责人认真学习文件精神,并组织相关部门按照文件要求开展隐患自查。

各位领导、专家,虽然我们在隐患治理上做了一些工作,取 得了一定成效,但我们也清醒地认识到工作中存在不足,距离要求还有一定的差距。隐患治理工作是一项常抓不懈、持之以恒的系统工程,我们一定以这次检查为动力,努力发扬开拓创新的精神,真抓实干,不断进取,努力开创XXX矿安全建设的新局面。

希望各位领导和专家留下宝贵意见。

XXXXXXXXXXXXX 2015 5

矿 年1月28日

第三篇:环境风险隐患排查治理制度

环境风险隐患排查治理制度

为切实加强本公司的环境风险管理,严格落实本公司环境风险隐患的排查治理工作,有效预防环境风险事故的发生,特制定本制度。

1、建立由主要负责人任组长的环境风险隐患排查治理领导小组,全面负责本公司的环境风险隐患排查治理工作。

2、实行定期(专项、季节、节假日等隐患检查)或不定期(日常的隐患排查)的隐患排查,及时根据隐患产生的原因,制定隐患整改方案和防范措施。

3、主要从以下几点进行环境风险排查:

(1)设备、设施是否处于正常的安全运行状态;(2)有毒、有害等危险作业场所的安全状况;

(3)从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程,是否正确佩带劳动防护用品;

(4)现场生产管理或指挥人员有无违章指挥;

(5)危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。

4、对排查出的隐患,及时查找原因,及时整改,整改责任单位,必须按规定的时间进行整改,不得互相推诿、扯皮,拖期、延期。

5、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动,落实隐患整改措施和责任。

6、其他各部门及人员对发现的环境风险隐患,应及时报告,重大隐患可直接上报公司主要领导,以保证尽快解决。

7、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

8、对于由于资金或技术问题等暂时不能立即整改的隐患问题,必须采取可靠的防 范措施,如实告知现场工作人员存在的危险因素;对于重大安全隐患无法保证安全的,要立即停产整改。

9、对需要整改的环境隐患问题,要下达隐患整改通知书、验收意见书等书面资料,要认真填写,并经有关人员签字后存档。

10、对未按期、按要求整改隐患的,视情节轻重对相关责任部门和人员 给于经济处罚,由此引起重大伤亡事故的,承担相应的法律责任。

11、对所排查的隐患问题,要有隐患排查记录台帐和隐患治理台帐,要存档备案。(备注:根据本公司实际情况,本公司的环境隐患排查排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书等并入安全生产隐患排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书,一并管理。)

12、对上级有关部门挂牌督办的隐患,予以公示告知,限期治理,治理工作结束后,要向负责督办的单位提出书面复查申请。

13、对已整改或未整改的隐患问题都要做为下次排查的重点。

14、本隐患排查治理工作坚持“谁排查,谁负责。谁签字,谁负责。谁主管,谁负责”的原则,实行分级管理,逐级管理。

15、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位,责任制不落实致隐患长期得不到整改的,依据本公司有关规定严肃追究其责任,情节严重者,给予适当的经济处罚。

16、对在本公司隐患排查治理工作中做出显著成绩者,给予奖励。

第四篇:隐患排查治理

篇一:企业安全隐患排查治理制度

隐患排查治理制度 1目的和内容

为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本制度。2 适用范围

公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作。3 定义

3.1事故隐患的含义

本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

一般事故隐患 :是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患 :是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

重大事故隐患分为一、二、三级 1)一级重大事故隐患

一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失,或可能造成重大社会影响,后果特别严重,需全部停产停业整治,且整改难度很大的事故隐患。2)二级重大事故隐患

二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万以上1亿元以下直接经济损失,且整改难度很大,需全部停产停业,经过一段时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3)三级重大事故隐患 1 三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万以上5000万元以下直接经济损失,且整改难度较大,需局部停产停业,经过一段时间整改治理方能排除的隐患。4 职责

主要负责人负责全厂隐患自查带头工作,并签发全厂性隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;主要负责人负责对全厂性隐患整改情况的验收。

车间领导负责生产车间隐患自查工作;并签发车间级隐患整改通知单;各车间成员接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;车间领导负责对生产车间隐患整改情况的验收。

隐患排查专家组负责专家隐患排查工作:并签发隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;隐患排查专家组对隐患整改情况的验收。

安全部编制安全检查计划,管理各项安全检查表。

定期评审修改安全检查表。

主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作,由财务部门负责隐患治理专项资金的使用登记工作。5 工作要点 5.1隐患自查

企业开展全厂性隐患自查每月不少于1次;生产车间开展隐患自查每周不少于1次;班组(工段)每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况,是否存在事故隐患。企业主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动,并随机抽查车间、班组隐患自查情况,对发现的重要情况应及时研究整改;企业安全管理部门和安全员应深入车间班组,督促、规范和指导隐患排查工作。5.2重点部位“九必查”

企业在隐患排查中应突出重点,做到“九必查”:

1)重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况必查;

2)工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查; 2 3)设备维护保养、主体设备、等设备安全制度执行情况必查; 4)生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查;

5)设备检修作业、临时用电作业环节的防火、防爆制度执行情况必查;

6)企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、等管理制度和措施落实情况必查; 7)岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查;

8)企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查;

9)新改扩建建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查; 5.3隐患排查情况定期报告

企业建立班组、车间(部门)、企业、安监部门逐级报告隐患自查自改情况的机制,即:班组自查发现的事故隐患上报给车间;车间自查发现的事故隐患上报厂级领导; 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。企业发现重大隐患和紧急情况时,企业主要负责人应立即报告当地政府和县级以上安监部门。6 重大事故隐患管理 6.1重大事故隐患申报

1)三级重大事故隐患由生产经营单位向当地县(市、区)安监局申报,由县(市、区)安监局公示并监督生产经营单位整改;

2)二级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省辖市安监局,由省辖市安监局监督生产经营单位整改;

3)一级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省安监局,由省安监局监督生产经营单位整改。

4)重大事故隐患报告内容应当包括:

(1)事故隐患的现状及其产生原因;

(2)事故隐患的危害程度和整改难易程度分析;

(3)事故隐患的治理方案。6.2重大事故隐患专家评估 3 凡在事故隐患排查整治工作中发现重大事故隐患,必须委托有资质的中介机构组织专家对事故隐患进行评估,确定事故隐患的等级,论证事故隐患整改方案的可行性,并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:

(1)治理的目标和任务;

(2)采取的方法和措施;

(3)经费和物资的落实;

(4)负责治理的机构和人员;

(5)治理的时限和要求;

(6)安全措施和应急预案。6.3事故隐患排查治理建档

企业对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:

(1)评价报告与技术结论

(2)评审意见

(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等

(4)治理时间表和责任人

(5)竣工验收报告

事故隐患治理专项资金

公司每年拿出专项资金,用于解决影响大的隐患。建立隐患排查专项资金使用计划,根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划,在企业销售收入中按照不低于百分之四的比率拿出专项资金,用于安全生产投入和隐患整改。在提取安全费用的同时,一并提取隐患排查治理专项资金,保证专款专用。对新发现的隐患,要随时增加整改资金,保证隐患排查治理工作的有效开展。

由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作;由财务部门管理隐患治理专项资金的使用登记工作。4 篇二:安全事故隐患排查治理制度

安全事故隐患排查治理制度

为强化项目部安全生产管理,迅速消除安全生产中发现的事故隐患,最大限度的减少事故,有效遏制安全责任事故的发生,依据有关法律、法规和规定,结合项目部实际,特制定本制度。

一、隐患及其分类

1、隐患:本制度所指隐患,是指可导致事故发生的危险状态,人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

2、隐患分类:一般隐患系指危险性较低、事故影响或损失较小的隐患;重大隐患系指危险性较大、事故影响或损失较大的隐患;特别重大隐患系指危险大、事故影响或损失大的隐患。

二、隐患整改原则

1、“安全第一、预防为主、综合治理”的原则;

2、“抓生产必须先抓隐患整改”和“谁主管、谁负责”原则;

3、“谁存在事故隐患,谁负责筹措资金进行整改”和迅速、及时、彻底完成彻底隐患整改原则;

4、实行隐患部门及主要负责人负责制,重特大隐患整改期间昼夜监控和重特大隐患整改逐级上报制。

三、隐患建档 所有隐患必须建立隐患档案,重特大事故隐患应“一事一档”。隐患档案一般包括:隐患部门、具体位置或部位、类型、相关图片、整改方案、整改责任部门、责任人,整改期限及标准要求,隐患整改

阶段性总结及情况反馈意见、隐患注销和按照“四不放过”的原则查处事故隐患等相关资料。

四、隐患整改

1、人的不安全行为整改,本着“发现一处,随时消灭一处”的整改原则,对人为隐患,要通过加强安全宣传教育,严抓各项制度落实,强化考核,拒绝“三危”现象,努力提高全员遵章守纪的自觉性和安全防范意识,消除人的不安全行为。

2、物的不安全隐患整改,要增加必要的安全投入,及时按相应技术规范和标准要求维修、加固、整治隐患部位,重视隐患部位的养护和跟踪监控,加强现场管理,建立隐患整改信息联络体系,确保隐患整改措施得力,责任到人,整改到位。

3、隐患整改要按计划及时限要求完成。对一时不能整改彻底或整改期限长的,要采取强有力和切实可行的安全监控及防范措施,制定相应的重特大险情和安全事故应急处理预案,严格24小时昼夜值班制和领导带班制,确保万无一失。

五、隐患整改监督检查

1、项目部安全生产领导小组负责协调、指导、监督系统内隐患整改工作,隐患部门对隐患整改的具体方案实施、监控、安全防范具体负责。

2、要建立隐患整改定期调度制度。隐患部门每周检查一次整改情况,项目部安全生产领导小组或委托其办公室每月督查一次全项目部隐患整改情况。

六、隐患整改总结及信息反馈

隐患整改完毕,隐患部门要形成隐患整改总结,填写隐患整改反馈单,并按规定上报。同时,按照“四不放过”的原则查处事故隐患,追究构成事故隐患的责任人,以警后事,杜绝类似情况的再次发生。

七、奖惩

各部门要高度重视隐患整改工作,力求把各类隐患消灭在萌芽状态。对隐患整改,特别是重特大隐患整改及时、彻底的,项目部将上报公司给予通报表彰,并对及时发现,上报重特大事故隐患的,或在隐患整改中表现突出的个人给予一定的物质或精神奖励。对存有隐患,尤其是重特大安全隐患瞒报、整改措施不利、或久拖不改、或不按规定及时整改到位的部门,对因整改不彻底而酿成事故的,将从严追究部门负责人及相关人员的责任。篇三:隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度

一、目的

通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。

二、适用范围

适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素,而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。

三、职责

1、安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证;

2、安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案;

3、各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。

四、工作程序

1、隐患整改措施的制定时机; 1)当某一不符合因素造成重大事故发生时; 2)日常安全检查中发现的不符合项时; 3)上级部门检查中发现的不符合项时;

4)安全标准化自评和考评中发现不符合项时;

5)公司组织各专业管理(设备管理,工艺技术管理、安全管理、基

建管理、电气管理等)检查中发现不符合项时; 6)相关方投诉时;

7)其它不符合方针、目标要求的情况;

2、不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证

1)在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安

环部填写《隐患整改通知单》(以下简称“通知单”)中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏,传至各相关部门。

2)专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知

单》中的“不符合项”,“隐患整改措施”和“完成时间”,传至各相关部门。3)各相关部门接到通知单报告后,部门负责人对不符合事实确认,并组织人员要在三个工作日内进行原因分析,确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。

4)当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时,由责任部门

按3)进行纠正措施实施。

5)企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面

向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。同时所有重大事故隐患都需要建立档案。6)对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取应急防范措施,并

纳入计划,限期解决或停产。

7)各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主

管部门,重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。8)各级检查人员负责对实施后效果进行验证。

9)各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验,制定预防措施,防

止类似事故的发生。

3、纠正预防措施实施情况的记录

1)在隐患整改措施实施过程中,总经理负责调配必要的资源以协助

分析原因或确定责任部门,并对实施的过程进行监督。

2)有关记录由安环部负责保管,保存期三年,各部门单位有关记录

由各部门单位安全员负责保管,保存期三年。

第五篇:煤矿隐患排查治理汇报材料

山西华润煤业有限公司台城煤矿

煤矿隐患排查治理汇报材料

尊敬的各位领导、专家:

您们好!

欢迎各位领导、专家在百忙之中,莅临我矿检查指导工作,我代表台城煤矿全体员工对各位领导的到来表示热烈的欢迎!现将台城煤矿隐患排查治理情况向各位领导作一简要汇报:

一、台城煤矿基本概况

台城煤矿为兼并重组整合矿井,地理位置位于古交市镇城底镇台盘村南,行政隶属古交市镇城底镇管辖。批准建设规模45万t/a。设计服务年限7.5年。批采2、3、4、8、9#煤层,面积为1.1739km,矿井保有储量1068万t,可采储量470万吨。井田内2、3、8、9煤层为肥煤,4煤层为焦煤。矿井最大相对瓦斯涌出量为4.32m³/t,最大绝对瓦斯涌出量为4.09m³/min,等级为瓦斯矿井,煤尘具有爆炸性,自燃倾向性为Ⅱ级,矿井正常涌水量12.5m³/t,最大涌水量18.5m³/t,水文地质类型中等。

矿井通风方式为中央分列式,通风方法采用抽出式,主、副井进风,风井回风,主井进风量1200m/min,副井进风量1598m/min,风井回风量2866m/min,风量满足井下各地点需要;矿井供电实现了双回路供电;排水系统为临时排水系统,井下变电所、水泵房、水仓工程正在施工中;六大系统建设除紧急避险系统正在完善之外,其他各系统均已安装并正常运行。

二、矿井建设情况

六大系统建设情况:

1、安全监测监控系统:型号KJ160N,现正常 运行;

2、人员定位系统:型号KJ301,现正常运行;

3、通讯系统:地面

2014.11.30。目前矿井长期采矿许可证正在办理中。

2、营业执照:***,经营期限:2013.01.24-2014.11.30。

3、矿长资格证、矿长安全资格证有效期至2017.03.31。

五、施工单位及监理资质情况

1、施工单位:

单位名称:大同煤矿建井工程公司;备案机关:太原市煤炭工业局;备案文号:X201315;备案时间:2013年4月2日。

2、监理单位:

单位名称:山西省煤碳建设监理有限公司;备案机关:山西省煤碳工业局基本建设厅备案文号:基煤件备字11-002号;备案时间:2011年2月10日。

六、隐患自查情况

在接到国务院安委会办公室下发的《全国集中开展煤矿隐患排查治理行动方案》的通知后,我矿矿长吴保森立即召开会议,组织各单位负责人认真学习文件精神,并安排安全科组织相关单位按照文件要求开展隐患自查。本次自查情况如下:

1、建设项目手续是否齐全,是否存在不按设计施工等问题;自查情况:我矿严格按照《关于古交市台城焦煤有限公司资源整合初步设计变更的批复》进行施工,加强井下现场管理,严格按照煤矿三大规程管理和作业。

2、建设、设计、施工、监理单位资质是否符合要求,安全责任是否落实,是否存在违法违规转包分包、以包代管等问题;

自查情况:我矿井下瓦斯治理到位,瓦斯监控系统运行正常。

8、煤与瓦斯突出矿井是否严格落实两个“四位一体”防突措施,重点检查是否存在局部防突措施代替区域防突措施,是否按规定进行效果检验等;自查情况:我矿不属于煤与瓦斯突出矿井。

9、是否落实探放水规定、煤矿防治水规定,重点检查是否开采防隔水煤柱、是否查明老窑水、采空区积水及承压水导水通道、水文地质类型复杂极复杂矿井排水系统是否完善等;自查情况:我矿现已成立了探放水组织机构,配齐了地质防治水副总和18名探放水队员。现已有三台探放水钻机,各种探放水制度齐全,已编写探放水设计方案、并严格按照探放水设计进行探放水。

10、有冲击地压危险的矿井,是否采取有效防范措施;自查情况:我矿不属于冲击地压危险的矿井

11、有自然发火倾向的矿井,是否采取有效措施,采空区和封闭火区管理是否符合规定;自查情况:我矿已制定了防灭火设计、措施和预案;采空区管理符合规定,我矿无封闭火区。

12、煤矿是否按规定建立安全生产管理部门、应急救援队伍,或与救护队签订救援服务协议、配备应急救援装(设)备,预案管理、演练、应急培训是否符合要求;

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