第一篇:文件档案管理制度
文件档案管理制度
为保证公司文件的完整便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,维护文件档案的完整,等制定本制度:
一、工程部设立文件档案管理专员,切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作,保证文件档案资料的齐全完整,提高案卷质量,使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求,并逐步实现电子信息化管理。
二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图标簿册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、档案管理员要对公司相关文件资料分类建档,进行管理。
四、立卷应根据相互联系、保存价值分类整理立卷,保证档案的齐全、完整,能反映公司的主要情况,以便于保管和利用。
五、文件资料档案的保管、查阅:
1)所有文档必须入框上架,科学排列,便于查找,避免暴露和捆扎堆放。2)文件柜、档案室要保持整洁卫生,认真做好文件档案“八防”工作,特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈,要定期检查、经常核对文件档案资料,发现问题及时处理、报告并做好相关记录,确保文件档案资料的完整与安全。
3)公司内部员工因工作需要查阅档案资料,须报请公司分管领导批准,外单位人员要查阅、复印公司档案,必须持单位介绍信并经本公司分管领导批准后,方可查阅;资料室档案一律不允许外界。不论是谁查阅、复印档案。查阅者须如实进行登记,注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、等相关内容。
资料管理流程
档案管理工作流程:
一、立卷归档
档案室将文件材料收集整理分类——录入机读目录——将档案整理完毕——整理装订档案——制作检索工具——档案入库——分类上架。
二、借阅
1、本单位人员借阅档案
由本人提出书面借阅申请表——部门领导审核——主管领导签字批准——档案室负责查找有关档案——借阅人填写借阅档案登记薄——借阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
2、外单位人员查阅档案
查阅人持单位介绍信到单位档案室申请借阅档案审批单——部门领导审核——主管领导签字批准——档案室负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——查阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
三、收集、交接、整理、统计工作
1、立卷部门档案员根据单位制定的档案归档范围,平时做好文件材料的形成、收集、保存,确保归档文件材料完整
2、档案员根据不同各类文件材料的特点,按规定的案卷类目归卷
3、次年初,档案员对收集、积累的文件材料进行整理(初步立卷)
4、档案室对各部门初步立卷的文件材料进行检查、指导
5、档案员按立卷要求立卷
6、档案员填写移交清单,并向单位档案室移交档案
7、档案室对案卷进行分类、整理
8、编制档号
9、编制案卷目录等各种检索工具
10、入库
11、做好档案的统计、安全防护
12、开展档案的利用
13、进行文件汇编,对档案信息进行二次、三次加工
四、鉴定销毁
档案销毁提出书面申请——部门领导审核——总经理签字批准——主管领导签字批准——档案管理人员及相关部门业务人员逐项照册登记——档案室及相关部门到指定地点2人以上监销——档案室及相关部门办理销毁清册——档案室归档。
第二篇:文件档案管理制度
文件档案管理制度
为保证工程部文档书籍的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,维护文件档案的完整和安全,特制定本制度。
一、档案管理人员必须切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作,保证文件档案资料的齐全完整,使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。
二、工程部各组别须将随机的各类资料及时交予档案管理员,以便管理员适时做好资料的分类整理工作。
三、凡是工程部在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本工程部生产经营活动相关的事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。
四、文件资料档案的保管、查阅。
1、所有档案必须入框上架,科学排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。
2、文件柜要保持整洁卫生,要定期检查、经常核对文件档案资料,发现问题及时处理、报告并做好相关记录,确保文件档案资料的完整与安全。
3、做好档案柜内“五防”(防盗、防火、防尘、防潮、防鼠虫蛀)工作。
4、查阅档案时,严禁吸烟,严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等,严禁涂改和拆撕档案.五、工程部内部员工因工作需要查阅档案资料,须到档案管理员处领取档案室钥匙即可进入查阅;外单位人员要查阅、复印工程部档案,必须经工程部领导批准后,方可查阅。
六、档案、资料的原件一般不外借,特殊情况需要外借时,须经分管领导批准,办理外借手续并限期归还。借出的档案材料的原件,借用人要妥善保管,不得毁坏和遗失,按期归还,如有损坏、遗失,由借用人负责。
工程技术部
第三篇:文件和档案管理制度
文件和档案管理制度
为加强公司安全基础档案管理,发挥好档案服务于安全工作的功能,完善安全管理过程监督,特制定本制度。
1、实行安全文件收发登记制度,上级来文和下发文件,先行登记、分类存放,按照领导签批意见督办落实。
2、文件应按照收发顺序整齐放入档案盒中,卷首制作目录,年终装订存档。
3、、严格按档案管理要求建立健全各种基础资料档案,实行一车一档,从业人员一人一档,安全管理每一个过程一档,每项活动、工作一档,档案资料做到真实、有效、完整。
4、基础档案资料要分类存档保管,档案分为长期档案和短期档案,短期档案满3年之后可以进行销毁处理。
5、档案基础资料管理信息,必须实现从购臵到退出市场的全过程监督,及时进行更新,确保档案资料完整性。
6、档案资料借出必须办理相关登记手续,经公司主要领导审批同意后方可借阅。
7、档案资料由安全科安排专人负责管理,实习专柜存放,落实防护措施,防止损毁。
安全生产费用提取和使用管理制度
(安全生产费用投入保障制度)
为建立本公司安全生产投入长效机制,加强公司安全生产费用财务管理,保障公司的安全费用合理、有效使用,维护企业员工的合法权益,确保公司生产、经营活动正常有序的开展。根据《中华人民共和国国家安全生产法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等法律法规规定,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
一、安全生产费用是指企业按照规定标准提取,在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金,安全生产费用优先用于安全生产措施的实施和为满足达到安全生产标准而进行的整改。按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第九条规定,“交通运输企业以上实际营业收入为计提依据,按照以下标准平均逐月提取”,我公司符合第二款规定,应按照1.5%提取安全费用。
二、安全生产费用应当按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理,财务应将安全费用纳入公司财务计划,保证专款专用,并督促其合理使用。
三、安全费用应当用于以下安全生产事项:
1、完善、改造和维护安全防护技术设施、设备支出,包括运输及装卸工具安全状况检测、维护系统、运输装卸设备、附属安全设备等支出;
2、安全设备、设施的更新,改造和维护支出(不包括车辆更新费用);
3、安全生产宣传、教育和培训支出;
4、劳动防护用品的配备和更新支出;
5、安全生产检查与评价支出;
6、配备和更新必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出;
7、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出,主要是指:车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作设备设施;
8、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出
9、进行应急救援演练支出;
10、特种设备和安全设施的检验检测支出;
11、购臵、安装行车安全记录仪、卫星定位装臵、视频监控设施和通信导航设备支出;
12、安全生产新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
13、其它与安全生产直接相关的支出。
四、公司安全科应建立安全费用台账,记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况报告。
五、总经理对安全生产费用全面指导,审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况报告。
六、财务部门负责对安全生产基金进行统一管理,审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等,根据安全生产计划,做好资金的投入落实工作,建立安全经费台账,确保安全投入迅速及时。
七、安全科负责审核、汇总并编制公司安全投入计划,审核安全投入报告,监督检查安全投入落实情况、汇总并建立公司安全费用投入台账,编制安全经费提取和投入情况报告。
八、安全生产费用实行专户核算,公司应当按规定范围安排使用,不得挪用或挤占,结余资金结转下使用,安全生产费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。
九、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的,公司将按情节严重程度严肃处理,处理办法由董事会讨论决定。
十一、本制度由公司安委办负责解释。
设施设备安全管理制度
1、建立健全设施设备技术档案,按照规定的时间进行维护和保养。
2、设施设备的使用操作应定岗定人,明确专人负责、责任到人。
3、操作人员应对设施设备做到“三会”、“四懂”,即会操作使用、会维护保养、会排除故障;懂原理、懂结构、懂性能、懂用途,且能熟练操作使用。
4、设施设备出现异常时,操作人员应按照操作规程采取紧急处臵措施,防止事态扩大。
5、保证设施设备上的各种仪表,如液位计、安全阀等安全附件完好、准确,损坏的器具禁止使用,并且及时更换,保证设施设备的使用安全。
6、定期检查设施设备和各种附件、器材,使之处于完好状态,以备正常使用。
安全生产教育和培训制度
1、安全教育培训由公司安全科负责管理,建立教育培训档案,识别教育培训需求,组织教育培训计划的实施。
2、安全生产教育培训分为单位负责人培训、安全生产管理人员培训、特种作业人员培训、全员日常安全教育培训和新上岗人员的三级教育。
3、单位负责人培训、安全生产管理人员培训、特种作业人员培训分别由有资质的机构实施,培训合格后持证上岗,每年按规定参加再教育。
4、全员日常教育培训由公司、分公司、车队、班组落实,既可以视情统一组织,也可以通过班前会、周前会、月度例会的方式进行。
5、三级教育按照公司、分公司(站场)、车队(班组)三级实施,按照规定内容培训,经考核合格后上岗。
6、为保证教育培训制度的落实,公司制订教育培训计划,并安排专门经费,以保证教育培训按照计划实施。
7、教育培训的内容
(1)安全生产法律、法规、规章和国家、行业有关技术标准。(2)安全生产规章制度和操作规程(3)岗位安全操作技能(4)安全生产常识
(5)安全生产事故防范和应急措施,自救互救知识(6)安全生产事故典型案例
安全生产监督检查制度
为及时发现生产经营和安全管理中可能存在的隐患、危险与有害因素,以便制定整改措施,消除隐患和危险有害因素,从而保障生产安全进行,特制订本制度。
一、检查的内容:
1、软件系统主要查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改
(1)、传达贯彻上级有关文件、会议精神及布臵安全生产工作的会议记录(2)、安全管理机构和人员配备情况(3)、安全生产制度及落实情况(4)、安全生产责任制落实情况(5)、职工的安全教育和培训情况
2、硬件系统主要查生产设备、查辅助设备、查安全设施、查作业环境。
(1)作业场所的安全设施、设备使用情况(2)人员的劳动防护和操作规程执行情况(3)有无不安全因素及危险源点的防控情况
二、检查的方式
(1)定期安全检查(分公司组织每月1次)(2)经常性安全检查(班组、车队、安全科组织)(3)季节性及节假日安全检查(公司组织全面检查)(4)专业(专项)安全检查(根据需要安排)(5)综合性安全检查(公司根据上级要求组织)(6)职工代表不定期巡查(工会、安全科组织)
(7)针对某些重点单位或部位,公司安全生产科将随时组织检查和督查。
三、检查的结果和处理
1、安全生产检查情况要认真记录,并填写《安全生产检查表》,报公司安全生产科存档
2、对查出的安全隐患,建立隐患台账,要下发隐患整改通知单,明确整改责任人,限期整改;对拒不整改的,公司依据有关制度给予经济处罚或行政处分。
3、整改结束后,要组织有关人员对整改结果进行验收。对于一时难以整改的隐患,要落实防控措施,明确防控责任人。
事故处理、统计、报告制度
为加强安全生产事故信息报送,协助上级主管部门及时、快捷处臵事故,最大限度减少事故损失,特制定本制度。
一、事故分类
1、按事故性质分类:
(1)人身事故:指系统内职工在工作期间所发生的和工作有关的伤亡事故。(2)设备事故:由于某种原因引起的施工机械、工艺、动力设备、管道、电线、建筑物、运输设备(包换附件)以及仪器仪表、工器具的非正常损坏,造成财产损失、影响生产的事故。
(3)火灾事故:由于火灾造成的伤亡或物质财产损失的事故。
(4)爆炸事故:在生产过程中,由于某种原因引起的爆炸,造成伤亡或物质财产损失的事故。
(5)交通事故:凡车辆、船舶在运行中所造成的损坏、物资损失和人身伤亡的事故。
(6)污染事故:凡属运输过程中由于危险化学品泄漏引起人员中毒、死亡、农作物减产、树木枯死和牲畜伤亡,空气、水源污染,造成经济损失的事故。(7)急性中毒事故:由于有毒物质在短期内大量侵入人体,使人员身体受伤害并须进行急救的中毒事故。
(8)坍塌事故:局及局属单位负责建设、管养的桥梁、码头、站场及其它建筑物,在建设及在用期间发生的倒塌和损毁事故。
2、按伤亡程度分类:
(1)轻伤:指损失工作日为一个工作日以上(含1个工作日),105个工作日以下的失能伤害;
(2)重伤:指损失工作日为105个工作日以上(含105个工作日),6000日以下的失能伤害;(3)死亡。
3、按事故严重程度分类:
(1)轻微事故:一次造成轻伤1~2人,经济损失1000元以下(2)一般事故:一次造成重伤1~2人,或者轻伤3人以上,经济损失3万元以下
(3)重大事故:一次造成死亡1~2人,或者重伤3人以上10人以下,经济损失3~6万元以下
(4)特大事故:一次造成死亡3人以上,或者重伤11人以上,或者死亡1人重伤8人以上,或者死亡2人重伤5人以上,经济损失6万元以上
二、事故报告
1、原则要求:按《安全生产法》和《安全生产事故报告和调查处理条例》规定执行
生产安全事故报告应该及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报或者瞒报。
2、事故报告的责任(1)事故现场有关人员(2)事故发生单位的主要负责人
3、事故报告的程序
(1)事故现场人员立即报告本公司负责人或者直接报告事故发生地县级以上政府安监部门和行业监管部门
(2)公司负责人应于1小时内报告事故发生地县级以上政府安监部门和行业监管部门
(5)重点是双报告制和时限
4、事故报告的内容(1)事故发生单位的概况
(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况(3)事故的简要经过
(4)事故已造成或者可能造成的人员伤亡和财产损失情况(5)已经采取的措施(6)事故的补报
三、事故统计
1、事故统计由安全科安排专人负责,于月底最后一天,统计、汇总各分公司报表。
2、报表分为《道路运输行业事故快报》(交运15表)、《道路运输行业事故统计表(交运16表)、《营运车辆道路交通事故基本统计表》(交统安1表)、《营运车辆道路交通事故汇总表》(交统安7表)。
3、以上报表经单位主要负责人签字后上报上级主管部门,并留存备份,建立事故台账、档案。
四、事故处理
1、车辆发生事故后,驾驶人应立即抢救伤员,保护肇事现场,报告当地交警部门,并将事故及估计损失报公司负责人、安全科。
2、安全人员及公司领导应及时赶赴现场勘查,到现场后应首先了解人员伤亡,车辆损失的具体情况,并积极采取救援措施,降低损失。必要时要求保险公司派员现场定损。
3、现场处理结束后,安全科应及时写出书面报告向公司领导汇报,不论事故大小,要分析事故原因,制定预防措施。
4、事故处理的过程中要认真分析事故原因,坚持“四不放过”的原则。(查不清事故原因不放过、不明确事故责任不放过、不拿出处理意见和整改措施不放过、责任人与职工得不到教育不放过)。
安全生产奖惩制度
1、公司对安全工作目标实行季度考评、年终总结、一票否决制度。对年终评选的先进单位,先进个人及优秀驾驶员进行表彰奖励,对发生责任事故或目标考核不合格的单位取消评优资格,责任人按规定严肃处理。
2、安全责任实行行政追究制。发生重大事故,追究单位行政领导和分管领导责任,视情节扣发一至三个月的职务工资。
3、发生渎职、失职的责任事故,对行政领导和分管领导扣发三至六个月职务工资,情节严重者撤销职务。
4、发生事故的责任人由各单位、部门自行处理,上报公司安委会。
5、做好道路交通事故的查处和上报工作。发生事故及时向安技部进行汇报,不得隐瞒,对隐瞒不报的加重处罚。每月要将安全情况、事故责任人处理及整改措施上报安技部,再由安技部汇总上报。
6、对安全防范年终考评措施进行督促检查并提出整改措施,将各类事故隐患,消灭在萌芽状态。
7、对见义勇为,在重大事故和事件中能挺身而出,积极抢险救援,避免或减少事故损失的,对个人进行奖励,部门考核加10分。
8、受到报纸、电台、电视台表扬的,公司根据相应制度给予奖励。
9、内未发生责任事故、未有旅客投诉者,参加单位“安全服务标兵”评选,并进行奖励。
10、因安全检查不认真,造成车辆带病运行,导致交通事故的,扣罚驾驶员信誉安全保证金2000元;情节严重的,其安全信誉保证金作违约金予以全额扣缴,并根据其事故性质解聘,情节严重的追究其责任人刑事责任。
11、发生一般以下责任安全事故,除按《事故规定处罚》外,并进行下岗10至60 天安全培训,情节严重的予以解聘。
12、发生一般及以上较大行车责任事故的,除按公司有关规定处罚外,扣除驾驶员全部信誉安全保证金,其经济损失在保险公司理赔后剩余部分的损失由承租经营人和驾驶员承担,驾驶员解聘处理,情节严重的追究其责任人刑事责任。
13、月度内安全违规处罚达到1000元、违章记满12分、内发生同责以上亡人事故一起、轻微事故两起以上、月度内“三超一疲劳”违章3起以上的给予解聘。
第四篇:文件和档案管理制度
文件和档案管理制度
一、档案人员岗位责任制
1、努力学习政治理论和专业知识,不断提高业务技能和管理水平。忠于职守,遵守纪律,积极参加各级各类档案业务培训,并经考核取得岗位资格证书。
2、认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》等法律法规和有关档案工作的规章,履行本工作职责严禁对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为。
3、熟悉本单位和本系统业务工作,了解本单位各类文件材料的形成过程,掌握分类方法、归档范围和保管期限。
4、切实做好文件和档案的收集、分类、整理、编目工作,保证文件和档案的齐全完整,提高案卷质量,力争达到标准化、规范化的要求,逐步实现档案管理的现代化。
5、定期已到保管期限的档案资料认真鉴定分析,对已失去保存价值的档案提出销毁意见,写出鉴定分析报告,经领导批准后,会同有关人员一起进行认真销毁。
6、保持档案室的整洁卫生,档案案卷排列有序。定期检查档案保管情况,经常核对档案资料,做好记录,及时处理档案保管过程中出现的不安全因素,保证档案的完整与安全,最大限度地延长档案寿命。
7、做好咨询服务工作和档案利用工作,严格执行保密制度,坚持做好查借阅登记和利用效果登记,注意搜集利用效果和信息反馈,编制利用效果实例和档案信息。
8、积极开发档案信息资源,利用本公司档案编写一些有价值的档案资料,以满足各项业务工作的需要。
9、做好档案的统计工作,建立统计台帐,及时、准确地向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统计表。
10、在做好单位内部档案管理的同时,还要对单位内部各科室和所属单位的档案工作进行监督、检查和指导。
二、档案保管制度
1、档案实行专人管理,非档案管理人员不得随便开启档案柜。
2、不得利用工作之便私自摘录、擅自为他人查阅档案,不得向外传播和介绍档案、资料内容及存放位置等情况。
3、科学管理档案,档案查阅完毕,随时归还原处;档案柜应统一编号,资料按类别排列存放。
4、维护档案安全,每个档案柜必须保持整洁,并放置防霉去虫剂。
5、档案人员调动工作时,应在离职前办理交接手续。
三、档案保密制度:
1、档案工作人员必须严格遵守纪律,保守秘密,不得擅自扩大档案利用范围,不得泄露档案内容。
2、严格档案借阅制度,健全手续,做到万无一失。
3、不利于保密的地方不得存放机密文件和资料。
4、不得擅自摘录、复制档案内容,不得私自将机密文件和档案带回家中和公共场所查阅。
5、不在普通电话、明码电报、通信中涉及档案机密。
四、档案立卷归档制度
1、本部门在工作活动中形成和使用的各种有保存价值的文件以及其它有关材料、录章录像带、照片、文电等应立卷归档。
2、必须按本部门立卷归档分类方案,将各种有保存价值的文件材料收集齐全完整,由档案人员和各室分别立卷。
3、每年将有保存价值的文件材料,按照“”和文件形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,分类准确,合理组卷。
4、立卷要做到书面材料规范,排列顺序正确,目录、页码清楚,标量确切简明,保管期限划分准确,案卷装订整齐美观。
5、档案室对文书档案和其它门类档案的立卷工作进行督促检查与指导帮助。
五、档案统计制度:
1、建立、健全科学的档案统计工作,准确地反映本单位档案数量质量及其管理状况。
2、建立档案、资料、设备等实物统计工作和登记台帐,做到数字准确。
3、坚持做好档案资料统计的基础工作,做好平时原始数据登记工作,注意积累统计资料。
4、每年对全部档案资料进行全面检查,并做详细记录。
5、逐步实现统计工作完整性,统计分类标准化,统计基础工作规范化。
六、检查与考核
档案工作应列入各车间部门工作计划,每年进行一次安全检查,并列入有关人员的职责范围及工作标准进行考核。
第五篇:文件档案管理制度2012
档案管理规范
目 录
第一章 档案工作岗位责任制
第二章 文件、材料收集归档制度
第三章 档案鉴定制度
第四章 档案借阅管理制度
第五章 档案保密管理制度
第六章 档案复制制度
第七章 档案统计制度
第八章 档案库房管理制度
第九章 档案销毁制度
第一章 档案工作岗位责任制
一、分管档案工作的公司领导职责
1、组织全局性的宣传、贯彻、执行本《档案管理规范》和上级关于档案工作的各项方针政策的活动。
2、加强对公司档案工作的领导,将档案工作纳入公司的整体发展计划,列入公司议事日程,督促分管部门按上级和公司档案部门要求做好应做的工作。
3、关心档案工作和档案室的建设与发展,从人力、物力、财力上给予支持,及时解决工作中的重大问题和困难,改善工作条件,使档案工作与公司各项工作协调发展。
二、公司档案员职责
1、贯彻实施本《档案管理规范》,建立健全档案管理制度。
2、对各有关部门形成的各种材料的收集、整理、立卷和归档进行监督和指导。
3、负责收集外派培训人员应当归档的有关材料、证书和照片,收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。
4、负责管理全公司各种门类和载体的档案,维护档案的完整、准确与安全,并为本公司各项工作的需要提供服务。
5、按时向上级主管部门报送档案工作统计材料。
6、按规定向公司移交需销毁或转移另存的档案。
三、分管档案工作的各部门领导职责
1、配备具有较好职业道德素质的专(兼)职档案人员,并保持相对稳定。
2、将档案工作纳入本公司的议事日程(每半年研究一次档案工作),帮助专(兼)职档案人员解决工作中的实际困难。
3、组织本公司人员学习《档案管理规范》,执行公司档案工作的规章制度。
4、疏通渠道,严格制度,督促有关人员注意平时各类文件材料的形成积累,积极配合专(兼)职档案人员的归档工作。
5、协同档案室监督、检查本部门文件材料预立卷、整理组卷、归档验收及档案鉴定工作。
6、负责检查本部门专(兼)职档案人员履行档案岗位职责情况。
四、各部门专(兼)职档案人员职责
1、坚持平时整理。根据本公司不同种类文件材料的形成特征,制定案卷类目,合理分类存放,便于利用和归档。
2、负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理归档工作,保证归档文件材料完整、准确、系统。
3、归档案卷做到组卷合理,页号编写准确,案卷目录清楚,案卷标题简明扼要。
4、保管好本部门应归档的案卷,注意文件材料的安全和保密。
5、主动接收公司档案员的业务指导和督促检查,按规定时间向档案室移交。
6、积极参加业务学习,不断提高档案工作水平。
7、按档案室要求对档案进行分类、整理、编目,并编制检索工具。
8、按归档时间向档案室提供档案目录和统计年报表。
第二章 文件、材料收集归档制度
一、收集归档范围
本公司在各项工作中形成的具有保存价值的,或者上级和下级送来的与本机关关系很密切的文件材料(包括公文、电报簿册、书信、会议、电话记录、图纸、登记表、报表、名册、奖品、照片、录音带、录像带等,下同)都属收集归档范围,应按规定的范围、时间和要求交本部门资料员或综合档案室归档。
(一)本级文件
1、各种代表会议、工作会议、专业会议、各级会议的会议记录、会议纪要。
2、工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、简报、通报、通知。
3、各种综合的或专题的调查、检查、考察等报告。
4、向上级请示,与其他单位的来往文书,对下级的指示、批复、通知。
5、各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求。
6、各级领导的报告、讲话、发言稿或提纲、记录。
7、反映生产、基建、科研设备、工艺情况底图、蓝图及文字材料。
8、各种报表、名册、登记表、簿册、数据、凭证。
9、反映本公司重要活动的照片、录音带、录像带。
10、电报、重要电话记录、公司工作日记。
11、年鉴、大事记、基础数字汇编、基本情况综合。
12、本公司制发的奖状、奖证、奖章、奖旗、奖品。
13、有关房产、财产、物资、档案、债权、捐赠等的凭证,发放各种证明、证件存根。
14、重要的员工来信及处理材料。
15、本公司编辑、出版的书刊、资料样板。
16、本公司(包括上报和下批)员工录用、干部任免、呈批表、调配培训、专业技术职务评定、聘任、年终统计、报表、转正、定级、调资、离职等审批表及干部奖惩等文件材料。
(二)上级文件材料
1、上级(包括各部门及派驻本公司的调查组、检查组、工作组,下同)有关本公司工作或问题的决定、决议、指示、批复及调查、检查、经验材料。
2、各级领导同志、国际友人、人民代表、政协委员视察本公司时的指示、讲话、题词、照片、录音、录像。
3、上级发给本公司的奖状、奖册、奖章、奖旗、奖品。
4、上级报刊刊载有关本公司情况的文章。
(三)同级文件材料
1、有关单位与本公司联合召开会议,共同进行工作,协作查处案件或问题共同署名的文件材料。
2、有关单位与本公司签订的合同、合约、协议。
3、有关单位与本公司涉及比较重要的工作或问题的来往文书。
4、有关单位发来的重要的、需要执行的方针、政策性文件。
(四)下级文件材料
1、年季度工作总结、重要的专题工作总结。
2、重要的调查报告、检查报告、典型材料,比较重要的工作经验、重要的请示、法规性的备案文件。
3、重要的名册、登记表。
4、大事记、基本情况汇编、基础数字汇编。
二、归档份数
文书档案一式两份,其中正文和签发稿各一份作存档用,一份作文件汇编用。
三、归档时间和方法
(一)凡经过打字室打印的文件,打印好后由打字员收集,交文书档案员归档。
(二)凡各部门发出的文件,由各部门办公室的有关人员收集,交由综合档案室归档。
(三)一项工作已完成时(包括一项已完成或一个会议已结束,一个问题已解决,一件案件已处理等),由各部门办公室的有关人员,将进行该项工作形成的全部文件材料,系统整理后送交综合档案室归档。
(四)外出开会、考察、学习、参观形成或带回应归档的文件材料,在该项活动结束时交由文书档案员归档。
(五)工作总结、各种年报、党员、干部名册,应于翌年一月底前交文书档案归档。
(六)每年的二月底前进行一次全面、彻底的归档,各部门要把上一年应归档而未归档的全部文件材料移交综合档案室归档。
四、归档要求
(一)应归档的文件、材料应由各办线资料员收集全齐。
(二)正文与底稿(签发稿)主件或附件、请示与批复、来文与复文一起归档。
(三)归档文件材料注意:检查应盖公章是否盖了,文件没有标题应加上标题,内容、摘要、文件没有标明日 期的要标上日期。
(四)归档的文件材料应是原稿原件,不得用复制件。
(五)归档的照片、录音带、录像带要一一写上文字说明。
(六)凡是归档的文件材料必须经过初步整理,把同一具体问题的文件材料集中在一起,按文件的先后形成排列好。
第三章 档案鉴定制度
1、档案鉴定工作,是甄别和判定档案的价值,并据以确定档案“存毁”的工作。
2、档案鉴定工作,是一项科学性很强的工作,必须坚持全面观点、坚持历史观点、坚持发展观点。3、档案鉴定,必须按照党和国家制定的鉴定工作原则和鉴定标准进行。
4、档案鉴定工作,必须有组织、有领导地进行,一般应有领导、专业人员和有关单位代表参加的鉴定小组负责进行。
5、凡是经过认真的鉴定,判定为保存或销毁的档案,必须按照规定的程序,办好鉴定手续。
6、档案鉴定工作,是一项决定档案命运的工作,档案工作人员必须严肃、慎重地对待鉴定工作,严格遵守档案鉴定工作制度。
第四章 档案借阅管理制度
为了加强本公司档案管理,搞好各门类档案的提供利用工作,特制定以下制度:
1、本公司各部门借阅档案,必须按照公司制定的各门类档案借阅管理标准办理借阅手续。
2、外单位来人查阅本公司档案,需持单位介绍信并经公司总经办领导签字批准,方可查阅,不得抄录或借出。
3、机密、秘密、绝密档案借阅一律按照《档案安全保密标准》中的要求办理。
4、查阅各门类档案应在阅览室内进行,不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的,需经总经办领导批准,但借出时间不得超过一周,不得转借他人。需继续使用者要办续借手续,确保档案的完整与安全。
5、珍贵的实物档案、重要的照片、底片、缩微胶片等档案一律不借出。
6、凡私自抄录、摄、描绘、折散、删刮、撕毁档案等行为者严格追究法律责任。
第五章 档案保密管理制度
一、档案是公司的宝贵财富,公司各门类档案本身具有机要性质,因此,档案部门和工作人员,必须遵守保密制度,履行保密手续,严格遵守保密十条原则,确保档案的安全。
二、凡是利用档案,必须经档案人员提供,任何人不得直接动用。
三、借阅档案必须严格按照档案借阅制度办理手续,限期使用,按期返还,返还档案要认真检查核对,发现问题及时追查。
四、利用绝密、机密档案以及引进技术资料、科研成果、发明创造、专利、新产品、新工艺等技术文件材料,须严格履行审批手续,未经批准的,严禁提供利用。
五、外单位查阅档案,需持介绍信经公司领导和主管部门批准。复制档案和外供图纸和技术文件,统一由公司档案管理员严格按照审批手续提供,任何部门和个人一律无权外供。对于擅自向外转借、提供图纸资料和技术文件等档案材料者,必须追查责任,对于严重损害我公司利益者,要依法追查刑事责任。
六、停产或已生产完毕的产品图纸和技术文件材料以及其他经鉴定审批拟销毁的档案资料,统一按公司文件管理规定由公司档案管理员组织回收,统一销毁,其他任何部门和个人一律无权处理或自行销毁。
七、发现有关泄密事件,应立即报告,及时追查。
八、不允许传抄、自行翻印机密文件和带密级的档案材料。
九、不允许将机密文件带回家中和到领导办公室随意翻阅文件。严禁携带机密文件、档案资料游览、参观、探亲、访友,出入公共场所。
十、单位领导和保密小组要定期检查保密工作,总结经验,堵塞漏洞严防失密、泄密发生。火
第六章 档案复制制度
1、本公司员工因工作需要复制一般文件材料时要经总经办领导审批;本公司员工复制本职工作范围以外的档案,需经有关业务部门负责人同意;复制机密档案材料(公司会议记录等)须经公司档案员和分管档案工作的总经办领导审批后方可复制。
2、外公司一般不予复制,确因工作需要应持单位介绍信,经总经办领导同意方可复制。
3、复制后要及时进行登记。
第七章 档案统计制度
1、档案统计工作是以档案工作中大量的现象为对象,以表格、数字的形式揭示档案和档案工作中诸现象的现状、发展过程及其一般规律性的工作。
2、统计作用。档案统计工作,为制定档案工作的方针、政策,编制规范档案统计的发展规划,进行定性分析与定量分析,提供科学的依据。
3、统计内容。对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况,以及档案的构成、利用、机构和人员等情况的基本统计和其他专门统计。
4、统计任务。对档案和档案工作的发展情况进行统计调查、统计分析、提供资料,实行统计监督。5、统计对象。对档案实体及其管理状况的统计和档案的组织与管理现状的统计。
6、统计方法。档案统计工作,必须把零星的个别的原始资料,进行综合整理,使之成为能反映整体现象的资料,再进行分析和研究,总结出典型性的经验教训,以提高档案的科学管理水平。
7、按期统计。平时必须积极收集资料,做好单项的统计;半年必须做好各项工作的初步统计;年终必须进行全面的系统的统计。
8、专人统计。配备统计人员,熟悉统计业务;掌握统计资料,数字统计连贯;准确统计数字,按时统计上报。
第八章 档案库房管理制度1、档案保管工作,是采用一定的技术设备、措施和方法,对档案实行科学保管和保护,防治档案损毁,延长档案寿命,维护档案安全。
2、按专业类项进行保管,做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化,以利于档案的保护管理。3、坚持以防为主、防治结合方针,切实做好档案“十防”(即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密)工作,确保档案完整安全。
4、加强库房基础设施建设,逐步购置先进设备,改善库房管理条件;引用先进科学技术,实行科学管理。
5、库房要保持温度在摄氏14-24°C,相对湿度在45-60%之内;保持清洁干净,做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。
6、库房管理人员要做到天天打扫卫生,每天上下班各检查一次温湿度,每月清理二次档案柜卫生,发现有字迹褪变和纸张破损的案卷,及时进行抢救。
7、接交进馆的档案,要认真清点,履行签字接交手续;档案外借,要认真清点,履行批准手续,并保证按期归还;非工作人员不得进库房,以防意外;在库房里不准吸烟。
第九章 档案销毁制度
1、档案的销毁,是指对没有保存价值的不归档文件和保管期限已满无须继续保存的档案进行销毁处理。
2、档案销毁,必须按照公司和行业档案销毁的标准,严格进行鉴定。
3、经过鉴定确需销毁的档案,必须写出销毁档案内容分析报告,列出档案销毁清册。
4、档案销毁,必须严格执行审批制度,履行批准手续。
5、批准销毁的档案,应及时送销毁,且要有两人鉴销;销毁完毕,鉴销人要在销毁清册上写明某曰已销毁并签名盖章。
6、档案的销毁,必须在相应的《案卷目录》、《档案总登记簿》和《案卷目录登记簿》上注明“已销毁”。