南昌盛华末次会议

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第一篇:南昌盛华末次会议

交通运输企业安全达标考评会议记录(末次会议)

各位同仁:上午好!

今天上午召开末次会议,考评机构自05月10日起,受南昌市交通局安全委员会指派,对南昌盛华有色金属制品厂安全生产标准化工作进行考评,期间得到了企业领导及相关部门的积极配合和员工热情周到的安排,使得本次考评工作顺利进行,圆满地完成考评工作任务。在此我代表考评组,对公司领导和员工的支持表示衷心的感谢!

今天在此召开考评末次会议,主要三项议题:

1、请考评员唐振武通报考评结果

2、考评工作分析总结

3、请企业领导杜总讲话。

好,现在第一个议题:请考评员唐振武通报考评结果。

首先对企业通过本次考评表示祝贺。企业得分为798分,在目前考评单位中,分数是比较高的,达到安全生产标准化要求,说明企业的各项安全工作做得到位。

第二个议题:考评工作分析总结

(一)南昌盛华有色金属制品厂道路危险货物运输安全生产标准化申报与考评工作情况通报。

1.考评工作安排情况

依据企业申报书,本次考评属初次考评,考评达标等级为三级,类别为:道路危险货物运输。

自5月10日至今,对道路危险货物运输安全生产标准化工作进行了系统考评。考评工作主要分为两阶段:

第一阶段(5月25日至5月30日):是资料预审阶段;对企业申报的材料进行了详细的预审。依据预审情况,向南昌市交通运输局安委会提交了《预审报告》,报告中明确通过预审。

第二阶段(06月11日至06月13日):现场考评阶段。6月11日,依据省厅制定的江西省道路危险货物运输企业安全生产标准化达标考评指标评分细则要求,考评小组对南昌盛华有色金属制品厂进行现场考评,其中对企业安全生产标准化建设材料进行现场审阅和核对,对部分一线作业人员(特别是驾驶员、押运

员、GPS监控员)进行现场访谈,对运输车辆进行现场查验等方式进行了考评。

2.企业安全工作比较到位的几个方面:

(1)企业领导高度重视。企业领导重视不是说我们来考评了,领导全程陪同了,就说领导重视,而是在实际安全管理中体现出来。安全生产管理工作贯穿于企业业务的全过程,融入到企业的各项工作中,涉及到企业的方方面面。安全管理不是哪一个部门,哪一个人员能够单独完成的事,它必须有一个完善的组织体系来完成。因此,企业要搞好安全,必须从高层领导,把安全生产工作从上往下推动,发动全员参与,也只有全员参与了,把安全生产贯彻到每个人的具体工作中,安全工作才能真正安全。

(2)企业各项台账记录还是比较完全的,例如,我们查了GPS台账,安委会学习记录,安全学习记录,行车日志等都有。说明企业平时这项工作做得还是比较到位。

因为时间短,优势还有很多,我没有一一列明,但是交通运输局安委会委派我们来不是说优点的,是来查找缺点,为企业安全生产工作发展提供建议。

3.存在的主要问题

1)企业管理组织结构形式上存在多头管理,责任不明,应在管理的组织结构上进一步完善。

例如我查看了企业的组织机构图,各部门之间相互交叉(财务部,行政部,安保部,经营部),存在多头管理。

2)企业相关管理制度制订的过程中有一点粗线条,表达不够严谨,有个别操作性不强,需要进一点修订和完善。例如我们的应急预案,要有专项的、针对性比较强的预案,要结合企业实际来做。

3)各项法律法规、安全管理制度的宣讲上还需加强力度,要让全体员工都能自觉地遵守,积极地遵守。

4)隐患排查工作需要加强。驾驶员出车前的检查、行车中和收车后的检查工作有走过场现象.5)《行车日志》填写不够严肃认真。对驾驶员要加强检查督促,要让驾驶员充分认识到《行车日志》对管理的重要作用。例如我们在查看行车日志的时候,全部只有一个驾驶员的签名。

6)安全经费使用管理不到位。没有设立独立的安全经费管理账户。同时要有提取记录。

7)驾驶员档案不完整;缺诚信考核资料,而根据考评评分细则,驾驶员档案必须包括驾驶员基本信息、体检表、安全驾驶信息、诚信考核信息等。

8)培训的记录、还应有总结、效果评价。在我们查看资料的时候,只看到了相关计划,学习的记录,还应该有相关的总结,评价效果。

9)没有奖惩制度,调动不起员工的积极性。例如我们在询问的时候就了解到,对员工只有行政命令指示他去做事,没有相关措施来激励员工自己去主动执行相关任务。

10)员工对应急预案的掌握程度不高。在我们问询的时候,员工不知道出现了事故,不知道怎么处理,对处理流程不是很清楚,对于你们这种高风险行业,员工应该要熟悉到在处理危机事故时怎么应对。

(二)几点建议

1.加强企业安全文化建设。企业文化不只是墙上一点有关安全文化宣传,这多的是一种企业精神。企业界有一句名言:三流企业靠生产,二流企业靠营销,一流企业靠文化。文化是一种无形的力量,影响着人的思维方法和行为方式。在安全生产标准化考评中,相对于提高设备设施安全标准和强制性安全制度规程来讲,安全文化建设是事故预防的一种“软”力量,是一种人性化管理手段。安全文化建设通过创造一种良好的安全人文氛围和协调的人机环境,对人的观念、意识、态度、行为等形成从无形到有形的影响,从而对人的不安全行为产生控制作用,以达到减少人为事故的效果。通过企业安全文化建设,变成全员参与,把职工从不得不服从管理制度的被动执行状态,转变成主动自觉地执行“安全第一”的理念。只有这样安全生产才能正在落实到实处。

2.简化相关制度、流程,做到切实可行。例如驾驶员手册是一大本,能不能简化,看起来会方便些,也更加环保节能。

3.应急演练有待加强。应急预案有助于识别风险隐患、了解突发事件的发生机理、明确应急救援的范围和体系,使突发事件应对处置的各个环节有章可循。通过应急演练有利于对突发事件及时做出响应和处置。例如在危货运输过程中如果出现状况,该怎么处理,谁采取措施防止危险货物继续泄露,谁采取措施救治伤员等。处理的合理妥当,可以一个事故的影响降到最小。例如韩国“岁月

号”沉船事故,就是因为处置不当,才造成300多人死亡的惨剧。今年3月1日晋济高速致40死 危化品燃爆事故,都是应急演练有待加强的典型案例,所以我们这个行业更要进行应急预案的演练。

4.安全生产标准化体系建设有点拘泥于考评指标本身,理解有待进一步提升。在以后工作实践中使之更加科学化、系统化、可操作性、实用性。不要因为考评指标中没有相关内容,把企业相对比较好的做法给丢弃,根据标准把企业做得不好的、不规范的、不合理,进行规范,这是才是安全生产标准化建设的真正目标。

以上综合的本次考评工作情况如有不当之处,被考评企业可依据有关规定进行反映。我们将虚心接受,并努力改进。最后,再次感谢南昌盛华有色金属制品厂对本次考评的大力支持和配合。谢谢!

第二篇:末次会议发言稿

知识产权管理体系认证末次会议发言稿

各位审核组专家、各位同事:

大家好!

首先,我代表xx科技有限公司对中知认证的各位专家表示衷心的感谢!感谢专家审核组对我们公司知识产权管理体系认证工作所付出的辛勤劳动以及对我们管理工作的指导和帮助。

xx科技有限公的贯标工作从去年12月份开始策划,今年3月份发布文件并实施运行,经过了六月下旬 的内部审核和7月份 管理评审以及这两天的审核认证,贯彻GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》国家标准,提升了公司员工的科技创新能动性和创新意识,形成了员工的创新精神,形成了创新的文化氛围,同时加强了员工知识产权能力培训,提高了公司的技术创新能力,促进了企业建立生产经营活动各环知识产权管理活动规范,加强了企业知识产权管理能力,提高了企业知识产权获取、维护、运用和保护水平。在此,我对公司各个部门所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感谢!

这几天在中知认证审核组专家的带领下,认证中心的各位专家对我公司知识产权管理体系进行了严格细致、实事求是的审核,有针对性地对我们进行了具体指导和热情帮助。刚才,审核组专家对审核情况进行了总结和讲评,对我公司知识产权管理体系运行情况作了全面客观的评价,在肯定成绩的同时,非常中肯地指出了存在的问题、差距和不足,对问题的分析非常深刻、准确,对体系的运行提出了新的更高的要求,这对于我们改进工作,进一步提高质量管理体系的运行效率和各项管理工作水平,必将起到积极的促进作用。下面我给大家提几点希望:

一、希望各级领导高度重视这次审核并贯彻落实到工作中

各级领导全力完成所负责的知识产权职能和活动,使公司员工恩能够认真学习、理解执行,做好知识产权管理工作,提高知识产权创造、管理、运用和保护水平。强化自上而下的监督管理和自下而上的信息反馈机制,及时沟通知识产权管理体系的运行态势以及各部门、各岗位的业绩与问题,针对发现的问题采取纠正和预防措施,实现过程持续改进,并带动所属部门级相关人员认真地履行自己的职责。

二、希望各部门领导完善文件,并组织本部门员工认真学习贯彻 希望各级领导及知识产权部的负责人根据审核组专家针对此次审核文件和知识产权管理体系运行过程中提出的问题,进行原因分析,与知识产权部配合制定和落实改进措施,并实施改进。知识产权部对过程能力进行分析,追踪验证改进措施,以促进知识产权管理体系的持续改进。

知识产权管理体系的顺利推行,离不开在座各位的辛勤付出,只有大家团结一心,多沟通,多学习,才会有所进步,才会达到拥有健全和改进知识产权管理体制、机制和制度,实现知识产权过程管理的规范化和制度化。

最后,再次对审核专家的辛勤工作表示诚挚的感谢!谢谢大家!

第三篇:内审末次会议

XX公司

内审末次会议记录

时间:2016年8月6日 地点:本公司会议室

参加人员:审核组成员,公司领导及各部门负责人(见会议签到表): 8:30审核组长主持并宣布会议开始:

XX: 1.在各部的配合下,审核工作按计划安排圆满结束,对大家在审核期间的配合,表示感谢。2重申审核目的和审核范围:

审核目的:为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性,发现不符合工作,采取必要的纠正措施,实现持续改进

审核依据:资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。审核范围:所有部门和全部要素。

3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册,采用听、问、查、看、考的方式,调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等,并追溯到各类记录,文件,询问有关人员,通过客观公正、实事求是的评审,认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求,职责明确,人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要,在用仪器设备按周期检定,需要申明的是,由于所抽样本的代表性和风险性不同,审核存在一定的局限性。

4此次内审共开出不符合报告2份,其中实施性不符合2份,效果性不符合0份(详见不符合报告)5此次内审有些问题虽未构成不符合,但有可能发展成为不符合,或可以做的更好,这些问题作为“观察项”提出,如文件控制:受控文件的归类摆放、借阅手续,环境的清理。

6对发现的不符合项,提出纠正要求,直到责任部门制定纠正措施,并于2016年8月6日前完成,2016年8月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。

最后,公司经理要求:对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改,观察项应尽快改正。应注意的问题:实际操作能力,确定样品中,进行检验能力考核,现场管理,不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。

记录:

2016年8月6日

第四篇:内审末次会议发言稿

内审末次会议发言稿(精选多篇)

内审总结会议发言稿

内审组长

首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

一.本次审核的目的、依据、范围和方法

1.内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核。

2.审核的依据:iso9001、iso14001、ohsas18001标准、体系文件、客户要求。

3.审核的范围:本次审核包括公

司体系包含的所有部门和条款。

4.审核的方法:

? 与被审核部门、岗位人员交谈;

? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程;

? 阅相关的文件资料和记录;

? 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。

二.审核情况的总结

1.本次内审的不符合项

我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发

现有一些不符合之处,本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。

2.宣读不符合报告 3.审核结论

发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。

三.被审核方在管理工作上的成绩

本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审,是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格按照体系文件执行,对不合理及需要

改进的地方,都能积极的提出建议和意见。如,人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了项目立项流程

等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与,才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。

四. 要求

1.所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。2.虽然从内审的结果来看,我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如,技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够,需加强学习等。都还有赖大家共同努力。

最后,感谢各位同事的配合,希望大家一如既往、共同进步。谢谢!

湖北亿立铜业有限责任公司

2014内审末次会议会议纪要

2014年06月09日09:30-10:30,在公司四楼会议室举行了公司2014内审末次会议,本次会议由审核组长文总主持,公司领导及全体中层干部参加了此次会议。会议集中体现了要内窥细微,着力整改,管理创新,持续改进,让iso质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表总在内审末次会议上的发言

本次内审通过对10个部门的现场审核,共稽核出31个异常点,暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常,虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动,但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐,产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。同时也存在一些突出问题,文件控制程序没有得到有效执行,生产和服务提供各阶段均存在不同程度的欠缺,合同评审没能全面的进行,各项工作检查的跟踪验证不很到位。

1、关于文件管理工作

这次内审突出的显示出整体对标准规范不是很重视的现状。标准规范是开展工作的依据,是开展工作的法律法规、标准规范,相关单位与各协作单位

签订的各种协议、合同,以及制定的各种规章制度,都是属于文件范畴。行政部作为文件控制程序的主管部门,应以此为指导,建立公司在用有效文件清单,指导各部门按其业务性质,建立本部门的有效文件清单。同时,要特别关注各种外来文件的变化情况,由行政部统筹,各职能部门按分管业务,分别做好外来文件的追踪与更新工作,保证各相关单位开展工作的依据首先是正确的,才能作出正确的工作。同时,希望各部门要充分认识文件管理的重要性,因为文件管理作为一项基础性管理工作,直接反映着一个单位管理水平的高低,进而会影响到单位的工作质量与效果,更会影响公司的外部形象,要以这种认识来开展文件管理工作。

2、关于记录控制工作

“记录所做”是iso9000标准的要求之一,客观如实地记录过程中的相关数据和信息,是为了证明工作过程或生产过程的符合性,所以说,记录是证据。

同时,工作要不断地改进,就要对大量的数据进行分析,便于找出不足和发现改进机会,而数据分析的基础,就是以各种原始记录为主的。记录控制工作,在内部一直存在着一定的误区,认为仅仅是记录而已,没有实际意义,所以为记录而记录,对于记录的整理也缺乏系统性和完整性,而这个过程又正是我们工作的盲区,以至造成了档案室几乎难以找到记录资料。作为记录控制程序的主管部门,建议行政部新进人员认真学习标准,做到真正理解,然后对记录控制工作提出原则性要求,再会同有关职能部门就相关业务工作的记录要求进行分析,帮助各职能部门建立其分管业务工作的记录要求。如:某一项工作应该有哪些记录,这些记录应该由谁来做,在什么时候做,这项工作完成以后,在这项工作中产生的记录应该按什么顺序归档,应该做那些分析,应该怎么整理归档等。

3、生产和服务提供的控制

生产和服务提供管制,公司各职能部门都有不同程度的欠缺,而这一环节却是关乎产品品质要求实现的关键过程。生产部和设备部对于设备的维护与保养工作有待加强,品质部对于产品的鉴定人员的能力评估欠缺,物质部对于产品的贮存搬运控制不足,销售部对于提供给客户的综合服务的完整性等等,铜箔生产部和漆包线生产部均存在,这些管理欠缺与不完善都势必会造成客户对产品的不满意。所以针对于这一管理范围的不完善,公司各部门都应严格按体系要求,结合公司实际情况进行整改与完善。确保产品实现的每一个环节可测量、可控制。

4、计量器具管理

目前单位在计量器具管理方面存在着不规范,对于校准的问题有待改善与加强。更重要的一点是对于计量器具的维护与保养。计量器具关乎每一个测量数据与针对于数据作出的处理动作,实际在使用这些计量工具时,没有严格 的按其使用方法操作,不能保证其在合适的环境中使用和存放,最终导致计量器具都有不同的程度的损坏,进而给后续的工作造成极大的隐患,同时也缩减了其使用寿命,造成公司财物上的浪费。

5、合同评审工作

合同评审工作没做或者没彻底做,对后续的生产都是极大的威胁,没有经过相关职能部门参与对合同的完整性、合理性、可行性进行评审,合同管理工作就是失效的、危险的。现在主要问题点在于对于刚刚导入的新客户的品质要求,不管是铜箔客户,还是漆包线客户,都存在未进行或未彻底进行前期的品质要求评估和书面的技术资料的双方确认,给后续的品质水平的把握及包装方式的控制都造成了不确定性。建议销售部要重视、品质部要管控、生产

部要配合合同评审工作的开展。公司全体一定要提高认识,对工作有利,有什么差距就提出,改变工作中的经验主义

6、要检查、更要跟踪验证

这项工作是从侧面对公司体系运行质量进行的会审检查,检查应是各个职能部门的主要职责,虽然体系里规定品质部也负有监督检查的责任。业务工作检查基本少有人管,突出了公司相关部门沟通不够,信息不灵,责任心不强,所以监督检查这项工作要依靠职能部门去落实,有检查更要有跟踪验证,工作才能真正做彻底,落实好。对于采购部突出体现的连续两次审查都存在的关于供应商管理上的缺陷就是缺少监督和检查的最好例证。行政部兼任文管中心,由于人员流失导致文件管理工作停滞中断,建议公司要借助行政手段尽快全力恢复文管中心的全面工作。对于不合格案件及不合格问题点的改善,品质部要加大管理力度,牵头组织个相关部门进行品质检讨,切实把品质问题改善好,改善到位。

7、质量目标与质量方针

质量目标与方针是由公司的最高

管理者正式发布的与质量有关的公司总的意图和方向。它标志了公司在质量方面所奉行的宗旨,阐明了公司在质量工作进程中的总要求。在制定质量方针的基础上,公司各部门还应围绕着质量方针,按照预期的要求确定具体的质量目标,实质上比较多的单位对于部门的质量目标的理解是不够的,有的有目标,但未进行测量分析;有的干脆连目标也没有制定。质量方针决不能是几句空洞无物的口号,而应该有实实在在的内容。而且,质量目标必须与质量方针和持续开展质量改进的承诺协调一致。另一方面,必须注意,所确定的质量目标值既要切实可行,又要指标先进。具有挑战性的质量目标更能激发各层次作出共同努力的工作热情。所以,各部门按照正确的途径建立质量方针和质量目标,对公司内部来说,各层次的质量目标为实现持续改进,减少质量损失,降低质量成本,有效地和高效地实现产品和过程质量并取得良好的经济效果都会产生积

极的影响。建议行政部加大力度,采取多渠道的方式对公司的质量方针和目标进行宣传,各部门也应确实将公司的理念融汇到日常的工作中,让大家领会其深层的涵义,而不要停留在表面的能复述。

会议最后,总对此次会议做了总结与指示。通过此次内审暴露了我们对iso9000认识的局限性,工作思路还存在模糊区,管理不够明确,工作中管理的目的、管理的意图不清楚,各部门要对iso9000标准重新学习,提高认识,踏踏实实做好体系规定要求的工作,用规范来指导生产,保证工作质量。针对以上提出的7项问题,管理部门要相互交流,加强理解,提高认识,要正确面对问题,不要怕问题,有问题就改,坚持执行持续改进,让工作日臻完善。

内审末次会议纪要

一、会议时间:2014年9月16日

二、会议地点:昌平

三、会议主持人:李瑞红

四、会议出席人:李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、王晓玲、王春晖

五、会议内容:

1.整改关闭内审不符合项

9月19日体系组发布不符合项清单给各部门负责人,各部门针对本部门存在的不符合项进行整改,9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组,10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案,体系组跟踪验证。

2.公司管理目标、指标分解

9月30日12:00前各部门负责人提供2014年q4、2014年q1、2014年q2、2014年q3目标指标及管理方案一览表,提供目标指标达成情况的数据分析报告。

2014年q4、2014年q1、2014年q2需分解的目标指标:

1顾客满意度≧95%;

2交货及时率≧99%; 产品批次合格率≧98% 员工体检覆盖率=100%

5办公废纸回收≧95%

6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零

原管理体系目标指标分解安排:设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。

2014年q3需分解的目标指标: 1顾客满意度≥95%;

2交货及时率≥99%; 产品批次合格率≥98%

4固体废弃物分类处理率=100%

5办公用纸双面使用执行率=100% 员工体检每年1次

7消防演习每年一次

8火灾、触电等重大事故发生为零

3.管理评审

9月21日体系组发布管理评审会

议需求给各部门负责人,9月28日12:00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理,国庆节后安排管理评审会议。

4.文件更新发布

管理手册、程序文件更新发布

管理手册由体系组进行更新,9月27日发布完毕。

9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单发给各部门负责人,各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审,9月26日15:00之前各部门将定版的程序文件报体系组备案重新发布。

三级文件及记录表单的更新发布

9月19日体系组将现有的生产部、品质部、工艺工程部、pmc部、客服部的三级文件及记录表单发至各部门负责人,各部门负责人组织更新、审核,确保文件与实际操作一致,10月10日统一将定版的三级文件及记录表单、本部门的三级文件清单报体系组备案发布。

注意:所有三级文件的编制人、批准人只需签名,不允许填写编写审核、批准日期。

所有三级文件均由文件编制部门自行打印,部门负责人批准后,将纸板文件及定版的电子文件报体系组备案发布。

所有三级文件备案时必须提供相关记录表单,记录表单不完善或缺失的文件,体系组不予以备案发布。

5.环境因素、危险源辨识

9月20日18时之前各区域负责人将环境因素、危险源辨识清单发至体系组整理,会同行政部评价出重要环境因素及重大危险源。

末次会议发言稿 尊敬的审核组长、审核组各位专家,同志们:

按照iso14001标准要求,今天我们在这里召开本次监督审核的末次会议,几天来,专家们分成12个审核组,对各县、廊坊开发区和市政府有关部门进行了现场审核,他们以高度的敬业精

神和高素质的专业水平,对我市体系运行情况进行了认真细致的审核,做出了客观公正的评价,专家们的意见和建议是对我们的极大鼓励和鞭策,为我们今后工作指明了努力方向。我代表市政府对国家环保部环境认证中心和各位专家多年来对我市的大力支持表示衷心感谢!

下面,针对专家组提出的意见和建议,结合今后工作,我讲以下三点意见:

一、高度重视工作中存在的问题,加大力度认真加以整改

刚才,审核组长宣读了审核意见,对过来我市环境管理体系的运行情况进行了客观公正的评价,肯定了我们工作中的成绩,指出了工作中存在的问题和不足。这次审核,是对我市环境管理体系运行保持效果的一次大检阅,我们应该清醒地认识到,工作中还有许多问题,与iso14001标准的要求还存在着一定的差距。一是部分地区和部门工作中出现了“两张皮”现象,存在着不精不细的问

题,把环境管理体系科学的管理系统与实际工作脱节,惯有的惰性模式没有得到有效地改进和规范。二是县级基础设施建设进度缓慢,部分地区建设质量不够高。三是内审员队伍不稳定,严重影响了体系的有效运行和保持。

这次监督审核是对我市环境管理工作的一次具体指导,针对今天专家组开出的不符合和观察项,市政府将下达督办卡,督办到相关地区和部门,出现不符合与观察项的地区和部门也要采取相关督办措施,确保督办到位、督办到底,同时,相关地区和部门要将整改情况上报市政府督察室,市政府督察室要与市推进办组成联合工作组,深入到出现问题的地区和部门现场验证整改效果。在确保不符合和观察项整改到位的基础上,市政府将编写整改报告,正式上报国家环保部环境认证中心。

针对这些问题各相关地区和部门一定要高度重视,认真分析原因,分门别类地彻底整改,对于整改不到位的地

区和部门,市政府将追究领导的责任,并将整改情况与年终考核直接挂钩。

二、创新思维、真抓实干,确保我市环境保护工作更上层楼

继续确保环境管理体系的不断完善和有效保持将是全市环保工作的一项长期的重要内容,全市上下要把体系运行作为规范行政行为、提高环境保护和建设水平的有效载体切实抓紧抓好。今后,环境管理体系的运行保持应做好以下几方面工作。

一是做好iso14001环境管理体系的运行保持工作,重点解决好体系运行与实际工作脱节的问题,加大培训与检查力度。

二是通过环境管理体系的有效运行,着力推动污水处理厂、垃圾处理场等环境基础设施和重点治污工程的建设力度,确保实现污染物总量控制目标。进一步完善市区污水管网工程建设,加大龙河污染治理力度,力争廊坊市区早日形成“污水管中走、清水渠中流、两岸

绿成荫、一条风景线”的生态景观。

三是把国家环保模范城市的创建指标全部纳入iso14001环境管理体系的目标指标中,通过环境管理体系的有效运行,巩固和提高国家环保模范城市创建成果,使体系运行与创建工作有机融合、互为促进,确保顺利通过2014年国家环保部对我市环保模范城市的复查。

三、做大环境平台,全面推动和谐廊坊建设

在过来几年时间里,通过全市上下的共同努力,我市环境保护工作形成了领导重视、各部门协调联动、社会各阶层积极参与的良性互动局面,全市环境保护和建设水平不断提高,可持续发展能力不断增强。

几年来,廊坊市iso14001认证和国家环保模范城市创建工作得到了国家环保部、环境认证中心和专家们的大力支持和帮助,在此,我代表市政府向各位领导和专家再次表示衷心的感谢,希望大家一如既往地关心和支持我们的工

作,帮助我们把廊坊市的更加充满活力,更加美好。

谢谢大家!

会议记录

iso内审工作末次会议

时间:2014年9月1日下午16:10—16:50

地点:公司会议室

与会人员: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

主题:iso内审工作总结

主持:xxx

记录:xxx

会议内容:

9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2014内审末次会议,本次会议由xxx厂长主持,xxx、各部门主管、内审员共20人参加了会议。

首先,全体与会者签到。xxx代表审核组感谢各部门在审核过程中的配合。

然后,四个审核小组依次对各自审

核的有关情况向全体与会者报告。xxx厂长介绍了供销部与品保部的审核情况,指出供销部的顾客满意、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视的确认等方面相比去年有一定程度的改进,然部分报表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在标签有效期前送检,集团实验室已通过认证,公司送校验的量具不少,请实验室提供通过认证的证书。品保部报表能提供,但缺乏对数据的统计分析,这一块需要整改。

xxx:生产部车间的情况大家都了解,就不多说了。工装台帐这一块因近期设备变动较多,在审核中发现部分设备需重新登记查验,希望工装加派人手把这项工作做好。

xxx:质量管理体系已运作多年,公司总经理与管理者代表对质量质量管理体系的工作也是有经验的,相关的文件都齐全,做的比较好,内审

会议记录

所涉及的检查内容都没有问题。行

政部审核主要是培训这一块。人员鉴定及新员工培训这一块合乎2014部门运营目标,然而公司培训力量以及培训的预算限制了行政部培训内容的深入,建议各部门要加强对培训工作的支持力度。

xxx:本次审核的锻压车间、机加车间以及组装车间,据审核情况看来,没太大问题。锻压车间作业指导书已悬挂,但由于锻压产生的油烟较多,加上墙面清洁不够,导致锻压作业指导书模糊不清。这次建议锻压车间在保证地面整洁的同时要加强墙面及设备表面的除污清洁力度。机加现场产品与图纸不相符,建议加强图纸管理工作,完工产品的图纸要取下保存。组装车间现场装零部件的塑料箱,颜色不一致,对周转的塑料箱颜色统一。

xxx:本次审核共发现3个不合格项,均为一般不合格,要求机加车间、生产部、品保部按iso质量体系要求,认真进行整改,并制定预防措施,防止不

合格的再次发生。

xxx发言:通过本次内审,发现各部门在质量体系运行的实践上已基本达到了预期的期望和结果,公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有效实施,但同时,也暴露出了一些问题,一些部门还需加强职责的落实,各部门之间的协调沟通还需要加强。要求对审核组提出的主要问题和建议,各部门在规定时间内要抓紧整改到位,提高认识,用规范来指导生产,保证生产质量。

无任何异议后,厂长宣布了管理评审会议的时间,本次会议结束。

第五篇:GJB末次会议讲话

各位内审员,审核老师,同志们:

经过四位审核老师两天多来认真负责、一丝不苟的紧张工作,公司质量、环境和职业健康安全管理体系的第一次监督审核工作即将结束。四位老师在对公司GJB质量体系的运行工作进行了详细、全面的指导检查后,为我们提出了客观、中肯、宝贵的意见和建议,为我们进一步深入理解标准要求,持续改进提出了要求,指明了方向。借此机会,让我们以热烈的掌声,对各位老师在审核工作中付出的辛勤和努力,表示诚挚的感谢!

此次审核工作对推动公司GJB9001B-2009质量管理体系工作的提档升级具非常重要的意义。特别是体系控制程序更加完善,更加强调了过程管理化,更加突出了“持续改进”的科学发展观,体现了安全与质量、安全与健康、安全与环境之间的内在联系和统一。对此次审核提出的问题,由公司审核组负责按部门下发整改项目通知,有关部门要针对问题认真查找原因,认真组织制订整改措施并尽快落实。向大家提出了三点要求,即思想不能松,班子不能散;力度不能减,记录不能断;改进不能停,步伐不能乱。这一次我再讲三点:

一、加强文件管理,规范记录控制

全公司所有部门的受控文件都要严格按照体系文件的控制程序要求,进行定向管理,严格履行发放手续,涉及到的记录清单及运行记录严格执行《记录控制程序》,记录填写做到及时、真实、内容完整,字迹清晰,各部门要责成专人对所有受控文件及记录进行保管,不得随意传阅,需要时按照程序履行相关手续。

二、加强运行检查,提高运行质量。

为保证GJB质量管理体系的持续、适宜、有效运行,各部门要经常性的进行监督检查,协助公司管理者代表做好内部体系审核、管理评审工作。对公司的现状和体系运行情况,做出科学、合理、正确的评价;对容易出现及不符合体系文件要求的工作,及时进行指正,要求相关部门进行整改,并将体系的运行情况,及时反馈公司领导层,及时采取必要的纠正和预防措施,同时协助各部门完善其自身的规章制度。从根本上保证体系的健康、有效运行,使公司的管理向更为规范化、标准化、制度化发展。

三、加强文件宣贯,统一员工思想

根据公司的质量体系运行情况,开展各种培训、知识竞赛等活动,宣传、灌输三体系文件,强化员工的体系管理意识,努力于培养良好体系运行氛围,结合体系标准创建相应的企业文化,将推行体系标准作为提升公司管理业绩的重要措施,使体系管理从强制型向自觉型转变。

同志们,会后,各位审核老师将离开我们,奔赴新的岗位,对于以后我们执行过程中出现的问题,我们可随时向各位专家请教,我们也欢迎各位老师常来常往,对我们的工作进行具体的指导。对于这次接待工作中的不周之处,希望各位老师给予谅解。

最后,让我们以热烈的掌声,再次对审核组各位老师的悉心指导表示衷心的感谢!

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