第一篇:督办反馈标准
关于XXXX的反馈
内容:
传达人员:
拟定责任人:
责任人联系方式:
责任单位:炼铁厂反馈时间:
第二篇:网络舆情督办和反馈制度
天峻县网络舆情督办和反馈制度
为积极利用网上宣传,有效引导网络舆论,妥善处置网上负面信息,为经济发展营造良好氛围,结合上级规定和天峻县实际,特制定本制度。
第一章总则
第一条为积极利用互联网宣传、有效引导网络舆论、妥善处置网上负面信息,为经济发展营造良好的互联网舆论氛围,结合上级有关规定,特制订本制度。
第二条本制度中的网络舆情,特指可能或已经对政府工作和形象产生影响的网上负面报道或网络负面言论。网络舆情的管理与处置,是指对涉及县委县政府及各单位各部门各项工作的新闻报道或评论在互联网上刊发、扩散后,所引发的反应、言论、评论和后续报道等综合舆论情况的监测、控制和化解等具体措施。
第二章网络舆情管理与处置的组织机构
第四条天峻县新闻应急领导小组(以下简称领导小组)是政府网络舆情管理与处置的决策和指挥机构;
新闻应急办公室是领导小组的办事机构,在领导小组的领导下牵头开展网络舆情管理与处置的组织、监督、实施、考核工作;
政府机关单位和各部门对各自业务范围内的舆情管理与处置负责,是网络舆情管理与处置的具体执行者。
第五条政府设立舆情监测机构,负责网络舆情的监测、汇总、分
析工作,网络负责人负责上报工作。
职能部门负责配合并参与网络舆情管理与处置工作。
各职能部门负责网络舆情监测、控制和化解的具体工作。
第三章网络舆情的监测
第六条为及时了解掌握网络舆情,网络舆情管理与处置的具体执行部门必须做好网络舆情的监测工作:
(一)监测机构要建立7*24小时舆情监测制度,对网络舆情进行监测;如遇重大节假日或特殊时期,公共关系部另外安排专人进行24小时舆情监测;
(二)各单位要明确管理部门,设置专(兼)职岗位和人员,在正常工作日对网络舆情进行监测;
(三)监测机构,在对涉及政府的网络舆情进行实时监测的同时,要站在公众立场对政府工作和舆情应对提出第三方咨询意见。
第七条网络舆情的监测结果实行定期和不定期的报送制度:
(一)监测机构以日报的形式,定期向县应急办公室报送网络舆情信息;
(二)遇突发事件及重大舆情发生,监测机构应于第一时间报告县应急办公室,并以特报的形式,在2小时内,向政府新闻应急办公室报送网络舆情信息;
第八条县应急办公室负责分析判断突发及重大舆情的级别和程度,提出处置意见;
第四章网络舆情的控制
第九条网络舆情发生初期,网络舆情管理与处置的具体执行部门必须做好网络舆情的控制工作。
(一)政府新闻应急办公室在掌握、研判舆情后,在领导小组的指挥下,落实对网络舆情的控制举措;
(二)政府新闻应急办公室负责传达和落实领导小组关于网络舆情控制的各项指令;
(三)各单位负责所属营业范围内网络舆情控制的具体工作。
第十条网络舆情的控制应采取以下手段:
(一)了解掌握突发或重大事件详情,密切关注网络舆情的发展态势;
(二)启动应急预案,实时联络新闻应急办公室,等待处置指令的下发;
(三)积极寻求互联网管理部门的支持和网络媒体的配合,控制舆情的进一步扩散。
第五章网络舆情的化解
第十一条网络舆情大规模传播后,网络舆情管理与处置的具体执行部门必须采取积极措施化解不良影响。
(一)政府新闻应急办公室负责协调各有关业务主管部门、互联网主管部门、网络媒体共同化解网络舆情的不利影响;
(二)政府新闻应急办公室具体联络市级互联网主管部门并根据领
导小组的部署向网络舆情管理与处置的具体执行部门下达网络舆情宣传和参与讨论重点。
(三)各单位负责联络地方业务主管部门、地方互联网管理部门、当地网络媒体控制舆情发展,主动引导舆论。
第十二条各单位以及业务主管部门要充分利用互联网等各类舆论阵地宣传政府工作和形象,并根据政府新闻应急办公室下达的要求,组织网络通讯员积极参与网络互动。
各单位均应各自组建网络通讯员队伍。
第十三条网络舆情趋于平稳后,网络舆情管理与处置的具体执行部门应根据舆情的发生、传播和化解情况总结经验,并根据情况采取有利于挽回影响的举措,开展有关工作。
第十四条政府新闻应急办公室将每次网络舆情的处置情况汇总备案,建立危机公共关系案例库,并定期更新、分析和下发各网络舆情管理与处置的具体执行部门。
第六章网络舆情管理与处置的保障
第十六条 政府、各单位必须明确网络舆情管理与处置的部门,设置专(兼)职岗位和人员。
第十七条必须保证网络舆情管理与处置工作经费落实到位。第十八条政府新闻应急办公室根据网络舆情管理与处置实际工作情况,向领导小组提出考核奖惩意见。
第十九条 政府新闻应急办公室负责组织开展网络舆情管理与处置的各层次、各系统培训。
第七章附则
第二十条本制度由政府宣传部门负责解释并监督执行。第二十一条本制度自下发之日起实施。
第三篇:督办牌标准(新)
现场挂“督办牌”立即整改执行标准(修订)
(一)综合方面 1.工作面支护达不到规定要求的(掘进“黄牌”)。2.顶板破碎未加强支护的。
3.“四三”放炮制度落实不到位的。4.物料摆放影响行人和运输安全的。
5.同一问题在一天内重复出现,未采取有效整改措施的。
6.对各级领导查出的一般性问题不按时、按要求整改的。
7.未进行“手指口述”安全确认施工作业的。8.各类牌板、标志牌填写不及时或与现场不相符的(材料和文明生产牌板除外)。9.未按规定配备敲帮问顶工具的。10.备用支护材料不符合规程要求的。11.排水系统不畅通、无备用水泵的。12.不落实十六线定臵管理的。
13.供电线路、电气设备绝缘老化的。14.烧焊现场未配齐消防设施的。15.易滚落物体未采取防滚落措施的。16.图纸与实际不符的。
17.登高作业未扶梯或未系合格安全带及生根不牢的。
18.施工现场有安全隐患而未采取安全警示的。19.施工现场材料存放乱、形象太差的。
20、任意改动测量中、腰线的,测量中、腰线使用不规范的,中、腰线破坏后不及时向地测科汇报的。
21、测量导线点周围2m范围内有杂物的。
(二)采煤方面
1.工作面出现坏柱、坏梁当班不更换的。
2.工作面超前支护、端头支护不符合作业规程的。3.单体支柱防倒措施不起作用的。
4.工作面支架、阀组、注液枪、管路出现漏液未及时整改的。
5.工作面压力仪表、零部件等不齐全或损坏的。6.出煤时运输机内发现有棚梁、管子、锚杆等杂物不处理的。
7.工作面使用刮板输送机运输物料不按规程操作的。
8.薄煤层工作面浮煤超规定、丢失顶底煤、巷道浮煤清理不净的。
9、厚煤层工作面放顶煤不充分、丢失底煤、架间浮煤清理不及时、两端头未剪网放煤的。
10、采煤机割端头时,不拉线或指派专人站岗的。
11、采煤机在两端头割出锚杆后,人员拣锚杆前,未将运输机停电闭锁、采煤机停电闭锁并摘掉滚筒离合器的。
12、架后作业未指定专人在架前监护安全的。
13、单体支柱超过或低于规定行程使用不及时更换的。
14、单体支柱缺少2个及以上柱爪未更换的。
15、薄煤层工作面采高低于作业规程规定或过断层等地质构造时工作面卧底不及时的。
16、单体支柱或支架立柱活柱在使用过程中未采取保护措施受损的。
17、单体支柱间排距大于作业规程规定的。
18、单体支柱支设在浮煤、浮矸上的。
19、单体支柱受侧向压力有弯曲趋势未及时整改的。
20、U型销出现单腿销或使用铁丝代替的。
21、备用阀组的进、回液腔和液压胶管未使用塑料帽封堵的。
(三)掘进与巷修方面
1.炮眼布臵、锚杆角度、深度或金属网搭茬不符合规程规定的。
2.巷道架棚迎山角度不符合要求的。
3.架棚巷道棚梁接口错位,撑(拉)杆、垫板或棚腿支设不符合设计要求的。
4.半煤岩巷道迎头两肩窝出现伞檐的。5.耙装机使用过程中存在下列情形之一的:(1)耙装机距迎头距离超过规程规定。
(2)耙装机作业区域无照明;耙装机固定不符合作业规程和专项措施规定的。(3)耙斗钢丝绳断丝超限;(4)卡轨器固定不牢固;
⑸后支撑、起链、留绳等安全措施不符合规定; ⑹固定回头滑子生根橛或生根绳套锚深不符合规定的
⑺迎头防止生根橛抽出的钢丝绳不使用插接或相应绳卡子接而采用其他连接方式的;
⑻简易耙装机底架、底盘连接螺丝或地锚螺丝松的。(斜巷施工耙装机固定不合格的;耙装机回头轮固定不合格的。“红牌”);
⑼耙装机操作侧安全间隙不够的。⑽耙装机移设不符合规定的。6.综掘机:
(1)非操作侧未设臵紧急停止运转的按钮;(2)无起动报警装臵;(3)无前照明灯或后尾灯;
7.迎头前探梁使用不符合规定的,喷浆时没有对上前探梁锚杆螺丝进行防护或前探梁锚杆螺母未上满丝的。(工作面支护质量低劣,危及安全的。“红牌”)
8.超过20°的斜巷耙装机未支设护身柱或挡矸板的。
9.装炮未按规程规定撤人或进行平行作业的。10.少使锚固剂降低支护质量,锚索未按规定要求进行张拉,随意改变锚杆和锚索规格的。
11.放炮崩斜、崩倒或崩坏的支架,不及时处理的。12.打眼、架棚及巷道维修时不按照规定施工的。13.顶板离层仪不按照规定安设或不按期进行观测的。
14、轨道敷设质量不符合标准要求的。
15、巷道变坡点处轨道上、下弯道弯急弯不进行多点过度的。
(四)机电方面
1.电气设备外壳生锈,标志牌与实际不符或损坏的。
2.接地极未按照要求进行敷设,或安装敷设不标准,不符合规定要求;接地扁铁、接地线安装不符合规定要求的。
3.安全保护设施未按规定检修、试验的。
4.电气设备表面卫生极差,表面有水;开关摆放不整齐、歪斜的。
5.胶带输送机机尾浮煤超出规定,胶带跑偏超出托辊外沿的。
6.胶带输送机各种保护安装位臵不符合规定要求的。
7、电缆没有用电缆钩或卡子进行吊挂固定;电缆吊挂乱,表面卫生差;电缆穿墙或沿孔敷设没有用套管保护;下井电缆头没有用胶带进行包扎,未采取防潮措施的。
8、压风、供水、排水管缺少固定螺栓,标示牌标示与实际不符,未按照规定安装阀门,以及阀门缺少开关把手的。
9、皮带机的各种保护装臵现场未挂牌标示的,皮带H架未悬挂编号牌。
10、机电硐室内卫生差,有杂物,配臵的物品未按照规定要求摆放。
11、电气设备接线腔内卫生差,接线工艺不符合规定的。
12、工作现场供电系统图与实际不符的。
13、胶带运输机托辊掉落、支腿等胶带输送机附件损坏变形的。
14、皮带机头、配电硐室、变电所等重要场所照明系统不全或不完好的。
15、备用零部件码放不整齐,液压件的接头、接口无堵头的。易受潮的电器件未采取防腐、防潮措施的。
16、液压支架安全阀缺防尘圈的。
17、销轴安装不到位,规格不一致的;缺挡圈、开口销的;开口销未按规定向两侧分开的。
18、井下油脂未按规定使用管理的,油抽子、油桶无罩的。
19、乳化液配比达不到规定要求的。
20、掘进机跟机电缆无防护措施,出现撞击、挤压和炮崩的。掘进机报警信号、前后照明灯、非操作侧的急停开关不灵活可靠的。
21、掘进机操作手柄不齐全,动作不灵活,位臵不准确。液压泵、马达、管路、千斤顶、阀组窜、漏液,压力不符合要求的,各类仪表不清晰准确的。
22、刮板运输机链轮、分链器、压链器、护板不完整紧固,严重变形的。溜槽及连接件开焊、断裂,中板底板有漏洞,刮板连接固定螺丝松动,有明显变形的。
(五)运输方面
1.绞车排绳乱、挤绳、咬绳,防止钢丝绳跑偏导向轮不起作用的。
2.超速吊梁、挡车装臵安设不符合规程要求的。3.斜巷运输安设的绞车不对向,没有在绞车前方出绳处设防跑偏站轮的。
4.轨道和安全设施未经验收使用的。
5.转载机、刮板输送机、绞车等运输设备螺丝松动的。
6.胶带输送机机头、机尾下有浮煤、矸石等杂物的。
7.底板下浮煤、矸石等距皮带托辊距离小于200mm的。
8.道岔岔位指示器显示错误的。9.电机车撒沙装臵撒沙效果不好的。
10.各气控道岔、气动安全设施压风管、气控箱漏风未按要求进行维修的。
11.在用各气控道岔、气动安全设施无故关闭风源的。
12.斜巷绞车道安设的托绳轮缺失导致绞车钢丝绳磨底板的和转动不灵活的。
(六)“一通三防”方面
1.风筒落地、反插接、未逢环必挂、风筒褶皱大于50mm或耙装机后吊挂不平直的。
2.风筒出口至迎头的距离不符合规程规定的。3.迎头断开风筒、损坏风筒(撕裂、破口、炮崩)或无备用风筒的、备用风筒不挂牌管理的。
4.隔爆水棚水量不足,未指定专人、挂牌管理的。5.构筑的风门、风窗、密闭质量不符合要求,密闭墙未按规定设臵观测孔、反水池或未按规定检查的。
6.通风设施不完好,风门闭锁不完善的。7.通风设施前后5m内存放物料的。8.风门等通风设施有损坏现象的。
9.净化水幕、放炮喷雾、转载(卸载)喷雾、除尘风机、水质过滤器等综合防尘设施未按规定安装,或不完好、不正常使用、使用不符合规定的。10.现场无水针、无炮泥、无水泡泥箱的。
11.湿式打眼、水炮泥使用、出煤洒水、喷浆除尘、爆破前后冲洗井壁巷帮、装煤(岩)洒水等综合防尘措施不落实的。
12.不按规定定期冲刷巷道积尘的。
13.通防管理牌板填写不及时或与现场不符的。14.安全监控电缆拖地,瓦斯传感器、便携仪未按规定要求管理、使用的。
15.未按要求作业规程要求,提供断电条件,并接通井下电源及控制线的。
16.炸药、雷管、水炮泥不按规定存放的。
17.通防措施未按规定落实,通防管理资料不符合规定要求和记录不全的。
18.安全监控、注浆、束管监测等通防系统、通防装备不完好的。
19、无故不按通防专项检查单和信息卡整改隐患的。
(七)防治水
1、排水管路延接不及时的。
2、水沟拖后的,水沟质量不合格的,水沟内淤泥、杂物多的。
3、水泵窝不按作业规程施工,管理不到位的。
4、沉淀池、水泵窝内淤泥多,清理不及时的。
5、排水设备未挂牌管理的。
6、水害防治物资未按规定配备、存放、挂牌管理的。
7、水泵表面不清洁,维护不好的。
(八)地面单位
1.电器、机械设备连接部位不符合标准要求或连接件不齐全的。
2.供电线路出现破损芯线裸露的。
3.手持电动工具、电焊作业操作线破损芯线裸露的。
4.安全防护装臵固定不牢、失效的。
5.现场施工与措施不符的,施工人员未学习、签字的。
6.工业气瓶没有防震圈和安全帽的、气瓶没有防倒措施的。
7.各类安全检测不符合规定要求和记录不全的。8.安全警示标志牌缺失的。9.消防器材检验过期或失效的。
第四篇:教育行风问题反馈督办通报机制
教育行风问题反馈督办通报机制
为进一步加强我校教育行风建设,维护学校的良好形象,学校决定建立教育行风问题反馈督办通报机制。
学校教育行风问题反馈督办通报工作由学校行风建设领导小组具体负责,另设办公室,副校长王雷任办公室主任。办公室对上级机关及领导批示件、校领导的批示件实行台账式管理,调查处理报告经主要领导审核后按要求上报上级有关部门。经研究需整改的,责成有关部门或人员负责落实,并由办公室负责督办;需调查处理的,由校委会、办公室负责落实。所反映问题涉及到的学校有关部门,要对督办、调查工作给予配合,并认真组织自查自纠,对调查发现的问题要认真组织整改,并确保今后此类事情不再发生。办公室每月要对领导批示件和重要来信来电情况进行分析统计,及时掌握交办、转办的信访件是否按规定时间办结,办理质量是否达到要求;每季度对信访件办理情况进行梳理,以书面形式向学校主要领导汇报,必要时向各部门进行通报。学校各部门主要负责人是教育行风督办通报工作的第一责任人,要及时办理、回复领导批示件和重要来信来电。学校将把教育行风问题督办通报工作纳入各部门绩效考核和年终考评中,确保教育行风问题督办通报工作制度化、规范化、科学化。
唐山镇实验小学
2012年9月
第五篇:良好标准审查反馈
一、总体情况
**农村商业银行按照评估方案对组织机构及人员,制度建设,系统保障和数据标准,数据质量的监控、检查与评价,数据的报送、应用和存储等5方面要素15项原则进行了自评估,评估的结果为:15项原则中,*项为“符合”,*项为“大体符合”,*项为“较不符合”,*项为“不符合”。
二、反馈意见
(一)组织机构及人员
1.董事会和高管层未将数据质量管理纳入内控合规体系和战略规划之中,也未纳入内审稽核范围,没有对其有效性和执行情况定期开展检查和评估。
2.从填报数据质量情况看,由于填报人员和复核人员对报表填报要求掌握存在差距,对数据质量监测复核力度有待进一步加强,A、B角制度执行到位情况有待加强。
3.由于统计归口管理部门报表报送任务较大,使得监管统计分析、监督检查、人员培训等职责难以得到有效发挥。
4.对监管统计人员的定级和绩效考核与其他岗位人员执行没有差别,缺少相应的激励机制。
(二)统计制度建设
1.监管统计归口管理部门能根据监管要求和管理实际,对各类统计管理制度进行调整,但对监管统计管理制度的执行情况和效果,未能进行有效持续评价。2.监管统计归口管理部门未能按照监管要求和管理实际,组织其他相关部门制定有效的监管统计业务制度,数据来源部门对有关数据统计口径、方法、内容理解存在不一致和不规范的问题,数据准确性存在问题,没有进行持续评价和及时更新记录。
(三)系统保证与数据标准
1.业务及管理系统不能支持监管统计信息实现全部数据自动采集,大部分数据手工方式填报,业务数据不能满足监管统计所需要得信息点,对数据质量管理、质疑数据修改等方面缺少完善的制度规范,由于业务系统归省联社管理,不能根据有关需求对业务系统进行调整。
2.信息系统建设无应用系统群、应用或应用模块明确及独立阐明监管统计系统建设规划。
3.监管统计系统无法集成或综合处理各类监管统计业务,无法自动提取全部监管要求数据。
4.监管统计人员未联动参与过统计报表报送系统的应急处置活动。
5.未进行数据标准化建设。
(四)数据质量的监控、检查与评价
1.未开发监管统计系统,数据传输涉及多个部门,数据质量监控体系未能有效发挥作用,大部分数据采取手工填制,未能实现电子化自动记录。
2.数据复核完全靠人工进行,存在一定疏漏,对数据错误进行系统的总结和分析不够。
3.相关业务部门未建立数据源信息质量的监控机制,未能对数据源信息质量进行适时监测。
4.该行在监督检查方面存在以下问题:一是内部审计部门制度也未将数据质量纳入常规审计范围,也未开展针对数据质量方面的专项检查;二是对于被查单位查出的问题,未能向统计归口管理部门反映,整改情况统计管理部门不能及时掌握;三是统计归口管理部门没有制度性的全面履行监督检查职责,未组织对总行本级的监管统计现场检查和报表报送的数据质量进行考评。
5.监管统计归口部门对考核结果仅采用通报的方式进行考核,无权限开展惩处,激励约束机制不能有效实施。
(五)数据的报送、应用和存储
1.未建立监管统计信息共享平台及相关的管理制度,仅通过统计数据分析报告的方式,信息共享程度不高。
2.未针对监管统计数据建立分析框架,并进行监管统计信息专项分析,有关问题报告方式采取口头形式,未形成正式的资料。
3.归口部门及统计工作人员岗位变更管理相对薄弱。
三、有关建议
(一)董事会和高管层要将数据质量管理纳入内控合规体系和战略规划之中,并对其有效性和执行情况进行评估,督促内审和内控合规部门定期进行检查和考评,实施问责制。统计归口管理部门要加强对数据质量的监测复核力度,定期检查并及时提出合理化建议。适当提高统计岗位的薪酬待遇等,建立正向激励机制,充分调动监管统计人员的工作积极性,加强培养与本行发展相匹配的统计队伍。
(二)监管统计归口管理部门根据管理要求和实际,组织其他相关部门对监管统计管理制度和各项业务制度的执行情况和效果,进行有效持续评价。不断的完善统计管理制度和业务制度,增加制订统一的数据源和统计项目的归属关系、各种报表准确的取数路径说明,确保制度的全面性、科学性和有效性。
(三)加大监管统计报表报送系统及数据源系统升级改造力度,提高监管指标自动采集率,满足新的监管要求和监管统计需求。该行信息系统建设整体规划要包含以业务、客户及风险管理为主导的七个应用系统群,各应用系统群框架内,要有应用及应用模块明确包含监管统计系统建设规划。该行应制定兼顾业务发展需要和监管统计业务需求,并要考虑一定的超前性,对于目前信息系统尚未覆盖的业务领域也要制定相应的数据标准。数据标准的制定要能够充分考虑国家标准化政策,同时,为满足监管统计业务需求,该行需要信息科技部门和监管统计部门共同制定管理分析类数据标准,共同规划统一的指标口径定义。统计报表报送系统质量控制功能及分析运用功能还需进一步健全及完善等。
(四)归口管理部门要配备充足的统计人员,加强统计人员队伍。统计归口管理部门要建立数据质量监测台账,经常对数据质量问题,产生的原因进行总结分析;对出现次数较多和问题较大的质量问题要实施考评问责。建立健全监管统计数据质量检查制度,统计归口管理部门要制订定期检查计划,组织对行内相关部门和分支机构现场检查。内部审计部门需将数据质量纳入常规审计范围,并进行专项检查。总行归口管理部门要严格按照分工职责和考核办法规定执行,并把考核考评工作涵盖到总行平行部门。
(五)该行要建立监管统计报送应急预案;明确数据报送的分工职责,加强对填报数据的学习理解和检查复核,杜绝差错。完善相关信息共享管理制度和操作流程。建立监管统计数据分析框架,并进行监管统计信息相关分析。建立统计人员调整变更管理制度,进一步完善信息保密制度。