小金库自查报告

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第一篇:小金库自查报告

XXXXXXX

关于“小金库”专项治理工作的自查报告

根据XXXXXXX文件要求,和XXXXXXX的统一部署,我单位成立了以单位负责人XXX同志为组长,XXX、XXX两位副主任为副组长,中层干部为组员的“小金库”专项治理工作领导小组,认真组织自查、自纠“回头看”。经自查,我单位无任何违纪问题,没有设立“小金库”在自查中落实了公示制,承诺制和问责制,复查情况在单位内部进行了公示和承诺,并明确了责任追究的规定,自觉接受群众监督。

特此报告

二0一一年六月十四日

第二篇:“小金库”自查报告

XX部“小金库”专项治理工作自查报告

根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》(中治金[2011]2号)和银监会《2011年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》(银监发[2011]35号),以及总行4月29日“小金库”专项治理工作视频会议要求,我行制定了《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求,我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查,现将检查工作总结如下:

一、动员部署。

4月29日,总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后,我部与会人员传达了会议精神和会议要求,同时按照《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神,加强党风廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,对推进我行业务健康发展具有深远的意义。

二、全面复查

按照我行工作安排,我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行,我部认真组织部门员工对照方案要求,结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下:

1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等)均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算,无代理业务返还奖励情况,无坐支处理现象,不存在任何形式设立“小金库”的情况。

2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求,各项费用支出均为拓展业务所需支出,不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时,利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算,不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外,我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取,会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出,我部无虚列现象。

3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算,在客户营销费用支出方面,我部严格按照分行的管理制度执行,每一项支出均按照审批程序审批,不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。

经认真检查,我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求,收入与支出通过分行大账统一进行大账核算,费用报帐真实、合规,无套取费用、挪用报销资金等问题,不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中,我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求,合法、合规开展各项业务,平稳、高效推进我行业务发展。

部 2011年5月11日

第三篇:小金库自查报告

“小金库”自查报告

按照市财政局《关于开展2018年“小金库“问题专项检查的通知》(中财监【2018】11号)文件精神,认真进行了“小金库”自查工作,现将自查工作总结如下:

一、高度重视,提高认识

我单位高度重视“小金库”专项治理工作。对《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我单位必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查,实施长效监督

按照方案要求,我单位重点围绕文件要求开展清查活动,对各类账户进行了认真细致的清查:

1、我单位均按照国家有关财经法规执行,实行“收支两条线”对市拨款及收入的住宿费等收入全部缴入镇政府统一账号核算,对预算经费由镇府统一拨款到零余额账户,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我单位均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。

3、我单位按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我单位在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我单位按照《事业单位财务管理规定》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我单位按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

8、入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,强化流程,加强内控机制。

第四篇:“小金库”自查报告

关于开展“小金库”自查清理工作的自查报告

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发„2009‟28号)精神要求,结合我单位实际情况,开展了“小金库”自查清理工作。

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。我单位领导高度重视,精心组织,在本单位范围内认真开展“小金库”自查清理工作。组织干部认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

我单位通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。我单位无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为,单位各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。我单位严格按照规定开立和使用帐户,无藏匿帐户行为的发生

我单位决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,强化内部控制和监督,加强日常资金收支和银行帐户管理,确保资金的安全完整和资金管理的合法规范。

***公司

2009年9月23日

第五篇:“小金库”自查报告

“小金库”自查报告

根据“2011年5月24日关于小金库治理会议”要求,我部门已完成自查工作。本次自查中我部门坚持实事求是的原则,现将有关自查的情况报告如下:、我部门财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未产生利息,未设任何形式的“小金库”。2、我部门严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。、现金管理采取备用金制度,按照财务要求定期清理。财务报销严格按照财务制度执行,采取尽量使用汇款形式支出。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

虽然我部门目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我部门将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

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