开展清理小金库自查报告

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第一篇:开展清理小金库自查报告

开展清理小金库自查报告

根据省发改《关于在全省发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》(云发改稽察[2009]1327号)和州发改委《关于在全州发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》(文发改投资[2009]642号)文件精神,按照我局领导要求,农经股认真对跟踪管理的项目资金进行了自检自查,情况如下:

一、涉及项目情况

(一)西畴县莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目 总投资271万元,其中:中央预算内资190万元,地方配套54万元,地方机动财力27万元,劳务报酬10万元。计划建引水灌溉沟渠2条(段)5000米,改造乡村道路18.7公里,其中:建进村等外弹石路6.2公里,村内道路硬化12.5公里。

(二)莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目

总投资158万元,其中:中央预算内资金140万元,地方配套18万元。建灌溉沟渠1条(段)2.5公里,5个自然村内水泥道路12.5公里。

(三)老街至小桥沟公路

总投资774万元,其中:中央预算内资金305万元,省资金155万元,地方配套314万元。新建四级公路35公里,路基宽

6.5米,泥结碎石路面宽3.5米,涵洞105道694米,小桥1座。

(四)西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目

总投资370万元,其中:中央预算内资285万元,省配套30万元,群众自筹55万元,劳务报酬45万元。计划建设乡村道路-1-

22.02公里。其中:进村简易弹石路15条13.22公里,村内道路砼路面(断面3×0.2米)8.8公里;新建人畜饮水小水窖110件,容积3300立方米;实施中低产田地改造150亩,配套旱地水窖37件,容积1110立方米。

二、项目建设进展情况

4个项目到目前的进度分别是:

莲花塘界牌片区农村小型基础设施项目:项目于2008年12月15日开工。到目前,项目已全部完工,累计完成投资312万元,其中:中央预算内奖金190万元,省级配套27万元,群众投工投劳折资54万元,整合41万元。完成沟渠浇灌5公里,弹石路建设完成6.2公里,村内道路硬化12.5公里,整合资金完成自来水饮水工程3件,安装管道长14.4公里,30m3调节水窖3件;新建及维修沼气27口(其中:新建12口、维修15口),建成科技活动室1间80平方米,活动场地350m2。

莲花塘和平片区农村小型基础设施项目:项目于2008年12月12日开工建设,于2009年5月18日竣工。共完成投资为283万元,其中:中央资金140万元,群众投工投劳折资18万元,整合其他资金125万元。建成水利沟渠1条2.5公里,村内道路硬化5个村16.04公里。整合资金完成通达工程弹石路建设1条8公里,自来水饮水工程1件,安装管道长7公里,建成科技活动室4间280平方米,活动场地360平方米。

老街到小桥沟公路:

项目于2008年12月开工建设,到目前完成投资620万元,完成路基改造31公里、土石方92万立方米。

董马芹菜片区农村小型基础设施项目:

投资计划已下达,正在做实施方案,待实施报批后组织实施。

三、资金到位及管理使用情况

到位及使用情况:

(一)莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目

项目共到位资金312万元。其中:中央190万元,省级27万,群众投工投劳折资54万元,整合41万元。项目资金全部下拨到我局,由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工,已进行竣工结算,正在进行审计。

(二)莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目

项目共到位资金283万元。其中:中央140万元,省级27万,群众投工投劳折资54万元,整合125万元。项目资金全部下拨到我局,由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工,已进行竣工结算,正在进行审计。

(三)老街至小桥沟公路

项目共到位资金774万元,其中:中央预算内资金305万元,省资金155万元,地方配套314万元。项目资金全部下拨到我局,由我局根据项目进度拨付到县交通。

(四)西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目

项目共到位285万元,其中:中央预算内资金285万元,省配套未到位,资金自检自查情况:

为确保争取的项目资金发挥最大的效益,在项目的组织实施中,严格按照扶贫资金的管理规定,加强资金的日常管理。项目资金实行专户存储,专款专用。在实际操作中,严格执行报帐制度。坚决做到进度不落后,款项不滥拨,根据工程进度拨付资金,做到资金及时足额拨付,项目建设资金、物资严格执行“三制度一公开”(项目资金管理责任制、物资政府统一采购制、资金回补报帐制)资金补助标准,物资使用情况向群众公示,自觉接受群众监督。同时,由县监察、财政、审计等部门组成督查组,定期不定期对资金使用情况进行监督检查,发现问题及时督促整改,有效保证了项目资金安全运行。截至目前,农经股跟踪管理的4项目资金无滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费现象发生。

西畴县发展和改革局

二OO九年七月三十一日

第二篇:小金库清理自查报告201105

泗南江乡小学关于“治理小金库”

自查报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实省、市、县关于“治理小金库”的有关要求,和教育局关于做好“治理小金库”自查工作的通知要求,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识。

根据教育局通知要求,我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。校长李文荣要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项治理工作由学校党支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由总务主任罗家良具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单: 组

长:李文荣

副组长:钟永华

成员:王

罗家良

李乔英

刘 悦

甘发有

杨进国

罗健坤

举报电话:

4232822

4641049

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务室法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开办公会,事后进行常规公示。

2、我校严格执行收费政策,不向学生收取任何费用。无任何乱收费情况。

3、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

4、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

5、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

6、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

四、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

泗南江乡小学 二〇一一年五月十七日

第三篇:2015年清理小金库自查报告

按照《xx县财政局 xx县监察局 xx县人力资源和社会保障局 xx县审计局关于开展私设小金库及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔2015〕35号)文件要求,我办对2014年1月至今私设小金库 及滥发钱物问题认真开展自查,并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正,现将自查情况汇报如下:

一、自查自纠组织实施情况

接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组,设立了小金库专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展小金库专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待小金库专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

二、自查自纠私设小金库及滥发钱物情况

经过自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的小金库。财务报销按照财政集中支付要求,严格执行财务制度,统一通过金财大平台报销,支付中心确认支付,杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行,未出现违规行为。2014年1月至今未发生滥发钱物情况。

三、建立防范小金库问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作,提高了我办全体人员对小金库存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我办将从以下五个方面入手,建立防范小金库问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发票管理,防止白条收入不入账形成小金库。

(二)加强资产管理

加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。

(三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任

设立小金库问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制小金库行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

(四)加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

第四篇:开展清理检查“小金库”专项工作自查报告

开展清理检查“小金库”专项工作自查报告

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发[2009]18号)文件精神与相关通知要求,我单位严格按照文件精神、通知要求全面展开对“小金库”的清查工作,现将工作报告如下:

一、健全组织、加强阵地管理

为确保专项治理工作顺利进行,我单位部长为第一责任人,对本单位专项整治工作负总责,并统筹各科室,具体负责清查“小金库”日常工作。由专人负责清查工作,确保件件有交待、事事有着落,既营造了浓厚的工作氛围又保证了此项工作有效开展。

二、加强学习、提高思想认识

在日常工作管理中,要求全体工作人员从思想上充分意识到财政纪律的重要,并经常在部内例会上加强相关财务制度的学习。经过理论学习和工作管理要求,大家了解到从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

三、认真开展自查、实施长效机制

在接到该专项整治工作的通知后,我单位迅速召开了工作会议,严格按照通知要求,立即开展了“小金库”的清理检查工作,要求不走过场,不留死角。

(一)坚决杜绝私设“小金库”。没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”,没有违规收费、罚款及摊派设立“小金库”,没有用资产处置、出租收入设立“小金库”,没有采取经营收入未纳入规定账簿核算的方式设立“小金库”,没有隐匿会费收入设立“小金库”,没有截留行政事业性收费、捐赠收入设立“小金库”,没有虚列支出转出资金设立“小金库”,没有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。

(二)坚决杜绝滥发钱物。没有乱发奖励性补贴。没有违规超标准超范围发放津贴补贴。没有自立名目发放津贴补贴。严格财政财务管理。严格执行预算法、会计法及相关财经法规制度,严格津贴补贴发放和会计核算。严格工资基金管理。所有国家规定的津贴补贴项目已全部纳入工资基金管理。

(三)坚决执行财经纪律。没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入,没有虚列支出、转嫁支出,没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费,没有违规进行资产购置、处置,没有违规进行账户管理、现金管理、财政票据管理等。

我单位未设立任何形式的“小金库”。按照现金管理有关规定,财务报销严格按照财务制度执行,严格控制财政资金支出,没有任何形式进行私存私放。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”工作,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防止腐败的力度,进一度提高财务管理工作,严防“小金库”的出现。

第五篇:XX镇清理“小金库”自查报告

XXX镇开展“小金库”治理工作

自查自纠报告

6月24日县里召开了“XXX县治理小金库”动员大会电视视频会。会后按照会议精神,我镇认真开展了清理“小金库”工作。

一、自查自纠工作开展情况

按照XXX县开展“小金库”专项治理工作实施方案要求,电视视频会后,迅速召开了全体领导及站所主要负责人会议。要求各站所认真对照此次治理的八大内容开展自查,主动纠正存在的问题,做到不走过场,全面覆盖。并成立了“小金库”专项治理领导小组,纪检书记赵泽禄同志任组长,财贸领导舒象流同志任副组长,米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员,领导小组下设办公室于财政所。

二、自查自纠情况及结果

我镇自2007年以来实行乡财县管报账制度,账户县统一设为XXX县乡镇财政管理局账户,两套账,即:XXX镇人民政府账和XXX镇计生办账,镇里主要收入是靠上级转移支付和依法征收社会抚养费。按治理范围和治理内容,通过深入自查,我镇财务管理均按照国家有关财政法规执行,收入、支出全部纳入XXX县乡镇财政管理局法定账目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式“小金库”。对2007年至2008年底的所有收入及各类账户、账据进行了认真细致清理,没有发现违纪问题,在认真清查的基础上,按照规定,认真填报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。通过自查、自纠、回顾,我镇基本上执行了财务管理的有关规定。到目前为止,没有发现“小金库”方面的突出问题。

XXX镇人民政府 2009年6月30日

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