半年度生产经营计划

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第一篇:半年度生产经营计划

半年度生产经营计划

一、整体计划

2.费用预算

3.经营发展目标

4.管理方针

5.投资及改造计划

三、部门目标纲要

1.业务部

销售计划

客户开发计划新产品推广

广告计划费用预算

其它2.生产部人力计划

设备购置改善保养计划 效率改进降低成本计划 品质改善计划 物料管理目标 其它管理措施 费用预算

3.采购部

采购目标

厂商开发计划 降低成本计划 费用预算 其他

4.财务部

各项费用预算

财务改进计划与目标

其他

5.人事总务部

人事计划与预算

福利计划 总务设施计划 人事总务管理方针 费用计划

第二篇:生产经营计划管理制度

生产经营计划管理制度

第一章

总 则

第一条 为强化公司生产经营计划管理,提升生产经营计划编制和管理工作的标准化、规范化,提高生产管理水平,通过对生产经营计划编制、下达、跟踪、考核进行控制,确保准时、保质保量的完成公司生产任务、实现公司生产目标,避免推诿、拖延等情况,特制订本制度。

第二条生产经营计划管理包括生产经营计划、月(季)度生产经营计划、周生产经营计划等。

第三条 本制度适用于生产经营计划管理工作。

第二章

生产计划管理原则

第四条 生产经营计划管理必须遵循以下基本原则:

(一)一致性原则:公司经营计划根据建设公司的战略规划进行编制,服从公司的中长期发展目标,并符合公司总体的经营方针。

(二)先进性原则:各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行,即历史最好水平、本年实际完成水平、国内同行业标杆先进水平。

(三)全面完整性原则:公司经营计划必须全面、完整、具体,并将经营指标层层分解落实到各部门。

(四)实事求是原则:公司经营计划要根据企业实际情况,在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。

第三章

生产经营计划管理职责

第五条 生产经营计划管理主体主要包括公司经理层及公司各职能部室。

第六条 公司总经理在生产经营计划管理中的主要职责是审批、月(季)度生产经营计划。

第七条 公司分管副经理在生产经营计划管理中的主要职责包括:

(一)审核、季度生产经营计划及调整;

(二)审核各部门月度生产经营计划。第八条 运营管理部主要职责包括:

(一)负责公司生产经营计划的起草,根据公司批准的生产经营计划分解制定季度生产经营计划。

(二)根据、季度经营计划及在手资源情况编制下达公司月度生产经营计划。

(三)协助、监督各部门、项目部生产经营计划的执行情况,并对计划执行情况进行落实考核。

(三)及时向公司领导反馈生产经营计划的统计分析情况。

第九条 各相关部门、车间、项目部负责对公司下达的生产经营计划进行分解、执行、落实并提报针对生产经营计划的专业考核。

第四章 生产经营计划的编制

第十条 生产计划编制依据:

编制依据是建设公司的战略规划、公司“十三五”发展规划并充分考虑上一生产经营计划完成情况和次各业务的发展情况。

第十一条 经营计划编制要求:

(一)经营计划中重大工作内容应该逐项列出,并制定工作进度表;

(二)各项计划指标确定部分和预测部分详细说明预测过程和依据;

(三)计划中包含的各项数据要尽量明细。

第十二条 生产经营计划编制由运营管理部负责。运营管理部于每年11月开始收集公司本经营情况及各种经营信息,向公司领导征询意见,组织编制公司次经营计划草案,该草案经经理办公会审议通过后形成公司生产经营计划决案。企业管理部整理编制完成后,由相关部门、职代会讨论,经分管副领导审核,总经理审批后下达。

第十三条 经营计划调整由运营管理部提出建议并经分管副经理审议后报公司审批,原则上经营计划每年7月份可调整一次:

(一)外部环境发生了较大变化,已经无法按照原定计划执行;

(二)公司战略进行了调整,确立了新的发展重点,确定不按照原订计划执行的;

(三)公司实际执行情况与原制定经营计划偏差较大,无法按照原计划执行的;

(四)公司经营计划已经提前完成,需要制定新的计划指导下一步工作的。

第五章 月(季)度生产经营计划的编制 第十四条 月(季)度经营计划编制依据:

根据公司生产经营计划,合同交货期要求,在手资源情况统一规划、综合平衡后编制公司月(季)度生产经营计划。

第十五条 运营管理部负责编制公司月(季)度生产经营计划,经分管领导审核后报公司总经理审批并下达至各部门。

第十六条 月(季)度生产经营计划格式、内容:计划格式采用表格和文字叙述、月度计划和节点计划相结合;计划内容主要包括市场营销计划、加工产能计划、产值、进度计划、利润计划、部门重点工作计划、构件/项目资金收入计划、清欠计划;各分项计划除排定本月计划外,还要充分考虑月度生产之间的衔接。

第十七条 月(季)度生产经营计划执行期间,对影响本部门计划执行不能解决的问题,部门之间要积极主动协调解决,需要多部门协调的,由各责任部门负责组织召开专题会议,相关部门协调解决。

第十八条 月(季)度生产经营计划的调整:

(一)由各部门根据实际情况,提出生产经营计划调整申请报运营管理部,申请要注明生产经营计划需要调整的原因及调整方案。

(二)运营管理部根据申请结合在手资源情况及设备加工能力进行充分分析,确定必要进行调整的,应与相关部门沟通制定生产经营计划调整方案,报公司分管领导审核,总经理批准后进行调整。

(三)各部门要按照调整后的生产经营计划进行生产组织,确保合同按期履约。

第六章 月度计划的分解、周计划管理

第十九条 月度计划的分解由相关责任部门负责,分解必须以公司下达的月度生产经营计划为依据。

(一)周计划由运营管理部负责分解,分管领导批准执行;

(二)加工日计划由生产部负责分解,部门负责人批准执行;

(三)资金收入计划分别由财务资金部进行分解,分管副经理批准。

第二十条 周、月计划的落实和统计,由运营管理部负责。

(一)每周五中午12点前各部门将本周的计划完成情况以表格的形式发送至运营管理部。

(二)运营管理部汇总整理落实并制定下周的经营计划报分管领导、总经理审阅后于周五下午5点前发送给各部门负责人,并组织各部门和公司领导进行会签,运营管理部留存。

第七章 考核

第二十一条 生产经营计划执行情况纳入月度绩效考核。周计划未完成按每项次扣责任部门0.5分;对月度累计完成较好者加1-2分。月初第一次经营例会上由运营管理部对上月计划考核情况进行通报。

第八章 附则

第二十一条 本制度自颁发之日起施行,由运营管理部负责解释。

第三篇:2013年施工生产经营计划

战市场 精严管理创效益 抓机遇 稳定增长拓发展

(2012年工作总结和2013年安全生产经营计划)本溪钢铁矿业建筑工程有限公司 本溪钢铁煜琳置业有限公司

战市场 精严管理创效益 抓机遇 稳定增长拓发展

(2012年工作总结和2013年安全生产经营计划)

各位代表、同志们:

极付艰辛的2012年圆满落幕,极付挑战的2013年悄然开启。回顾过去的一年,三建和煜琳公司全体干部职工凝心聚力、同甘共苦,充分发挥优良的传统风格和精神干劲,顺利完成了承揽的全部生产和建设施工任务,取得了骄人的业绩,赢得了主办厂的高度赞扬和肯定。三建公司努力克服重重困难,全力迎战市场,通过精严管理创效益,扩大了企业的竞争实力;煜琳公司抢抓机遇,坚持稳定增长拓发展,保持了良好的发展势头。在此,我代表两公司党政领导班子向一年来奋战在不同岗位上的干部职工以及给予我们大力支持的上级公司和主办厂,致以崇高的敬意和衷心的感谢。

下面,我向大家汇报2012年各项工作的完成情况和2013年安全生产经营计划的具体安排,请予审议。

2012年工作总结

刚刚过去的2012年,困难和压力充斥全年,低靡的全球经济严重影响了本钢的发展。本钢企业经营举步维艰,“微利”和“无利”时代已经到来。面对严峻的生存环境,我们全体干部职工能够统一认识,服从大局,紧紧围绕公司发展目标,“依托本钢、服务选矿”,卓有成效地做好每项工作。一年来,在上级公司和主办厂 的正确领导和大力支持下,三建公司产值利润稳中有升,企业实力进一步加强;煜琳公司职工队伍更加稳定,职工待遇明显改善。2012年具体做了以下主要工作:

一、各项经济指标完成情况

2012年全年完成产值2850万元,超目标计划 23.9%,实现利润48万元,人均劳动生产率12.6万元/人。同去年相比,产值减少298万元,利润下降38万元,产值和利润额下降原因主要是资金回流不畅。各队完成产值利润情况如下:

土建一队全年完成产值388万元,实现结算利润29.5万元。土建二队全年完成产值452万元,实现结算利润35.5万元。土建三队全年完成产值298万元,实现结算利润33万元。机装队全年完成产值846万元,实现结算利润38.8万元。汽车队全年完成施工产值34万元,内部结算收入172万元,费用支出196.3万元,实现结算利润9.7万元。

煜琳公司协助三建公司完成劳务收入115万元。

公司全年实现上缴营业税、所得税等全部税金113万元。承揽工程和劳务项目20项(含转年项目),当年完成19项,签订合同金额2980万元,合同履行率100%,全年做到实现安全生产无重大事故。

二、施工项目完成情况

三建公司通过加强内部管理,严格控制成本,努力提高工程效率,“高质量、低成本”出色完成了主办厂交付的施工建设和生产措施项目。土建一队出色完成了铁路维保、露天矿1500万吨、运 输站场、精尾公路和清淤等多项任务,尤其在选矿厂铁路系统超负荷运行、大修延期的情况下,尽最大努力保障了选矿厂铁路运输的正常运行。土建二队二尾生产措施南北部开山筑路工程、五选改造、下河套1000立方米泵房重建和矿业办公楼等工程可圈可点。土建三队的三选厂房屋面改造、新建1号50米泵房、二尾汛期回水塔卸塔板和封堵等工作更是得到了选矿厂的好评。机装队四泵站管路铺设、尾矿坝坝面管道铺设和南北部抬管、二选精矿管路高空架设、中细碎矿槽等任务完成出色,尤其是年底四选三段磨矿改造项目关系到选矿厂2013年增产指标,也是选矿厂班子调整以来主抓的第一个大型工艺改造项目,时间紧、任务重,机装队克服一切困难,竭尽全力按时保质保量的圆满完成任务,受到了主办厂高度称赞。车队全年安全顺利的完成出车计划,二尾筑坝任务的承接使业务范围得到了扩展。另外,赵启福施工队承揽的矿业门卫大楼工程,为三建公司争得了荣誉,提高了形象。

煜琳公司在做好各项日常工作的同时,积极开展创收。养路队工程工段整体工作比去年得到提高。在全厂设备堵漏、基础改造逐年加重的情况下,今年又很好地完成了139皮带通廊柱腿加固、20台磁选机、10台振动筛、2台球磨同步机改造以及歪头山加工挡墙等多项任务,为公司今年的较好发展做出了贡献。回收队围绕现场也较好得完成了各项安排任务,在缺人缺技术的情况下,炸药厂露天车队大库地坪、炸药厂歪头山大井清淤、中碎地洞休息室、二尾筑坝压坝及老尾防洪沟清淤等任务能够保质保量完成,体现了工作能力。备件加工厂今年克服了采购中心供应商整顿带来的资质准入 手续重批;外围厂家备件质量和价格冲击;备件价格谈判等一系列困难:我们尽了很大力量逐一克服和解决。在上级领导和选矿厂的大力帮扶下,通过大家的共同努力,今年备件产值完成174万元。然而盈利只有19万元,利润率不到11%,原因主要是主办厂定价过低和加工水平不高造成的,需要今后慢慢解决。更值得一提的是,周春普所在的铆锻班组工作出色,为今年备件加工做出了积极贡献,值得大家学习。另外,以计划科为代表的机关科室工作能力和服务水平明显提高,给予肯定和表扬。

上述工作成绩的取得,是三建和煜琳公司全体干部职工共同努力的结果,体现了各队管理者是有能力的,负责任的,能够带领职工队伍打大仗、打胜仗。我们的干部职工队伍是值得信赖的。

三、安全管理工作取得新成绩

安全是企业的第一要务,是企业的第一效益,更是职工生命健康的最大保障。本着“谁主管、谁负责”的宗旨,公司通过不断完善安全管理责任制,认真落实责任追究。一年来,我们始终把重大事故预防和避免事故损失作为安全工作的重中之重,把现场管理作为安全工作的中心。安全部门制订了考核细则和规章制度,利用“安全活动月”加大宣传教育,组织安全负责人集中答题,促进了基层安全管理水平的提高。对重大施工项目必须制定安全措施,认真进行隐患排查,并安排专人全过程监督负责,真正做到了“人、财、物”的有效安全保障。五选主厂房盖、新1号50米泵房、中细碎矿槽溜嘴更换、139皮带通廊柱腿加固等几个高危项目都得到了施工单位的高度重视,安全措施得当,标准施工,保障了项目安全。加强了从业人员的健康体检和特种人员的培训工作,全年全员持证上岗率达到100%;加强了职工的劳动保护佩戴和发放工作,今年为养路工程工段购买了防毒口罩,隔离了灌环氧树脂产生的有害气体,保障了职工身体健康;防火工作取得新突破,无火灾事故发生;车队加强了车辆维护和行车管理。公司全年安全实现“四为零”。

今年,三建公司连续第12年被综合工业公司评为“安全管理工作先进单位”。

四、完善制度建设和机构调整,规范企业管理

为了更加规范公司的各项管理工作,三建公司组织各职能科室分别从安全、施工、劳动纪律、财务、劳资和工伤、供销,办公用品等方面建立健全了相关的管理制度和考核细则,使企业走向制度管理阶段。煜琳公司逐步加强各队管理将岗位职责和管理细则公示上墙,突出效果,加深了宣传教育。

公司领导班子进行了调整。由于两名同志因年龄原因自然离岗,7月份后,两个公司发展的重担就压在我们三个人的肩上。但我们深信:干部职工的认可就是我们班子工作的最大动力,干部职工的信任就是对我们工作的最大支持。实际表明,精简后的班子队伍肩负起了重担,把责任和工作进行了很好的协调统一,带领大家取得了新成绩。

公司管理机构进行了调整。三建公司财务和工会进行了人员调整,办公室职能进行了分离;煜琳公司重新定义了财务和劳资两大综合科室。另外公司还对部分岗位人员进行了调整。

五、职工收益和福利待遇得到了提高 受集团公司经济严重下滑的影响,我们的工程项目被压缩,产值和利润被削减,通过多方沟通努力,我们全力保障了职工收入和福利待遇。三建公司各队实行百元工资含量,实行效益与产值挂钩,真正实现了“多劳多得”的分配原则。一年来,机装队在职职工每月收入提高约280元,土建一队提高200元,其他各队基本持平。缴纳各种社会保险123万元,比去年多出15万元,福利发放30万元,比去年多出6万元。煜琳公司保证了收入小幅上涨,提高了基层班组长待遇,由原来的100元涨到200元,缴纳各种社会保险和税费132万元,比去年多出18万元,福利人均达到2200元,比去年多出600元。考虑到住平房职工的家庭困难,公司共为49家平房户补助取暖费2.45万元。今年8月4日的洪灾,公司出资3400元,购买了粮油第一时间进行帮扶救助,体现了公司的关怀,让受灾职工感受到了企业的关心和温暖。

六、增加设备购置和设施建设,扩大了实力,改善了形象

“人员老化、劳动力下降”对公司今后的健康发展影响将会越来越大。今年公司出资156万元购买了沃尔沃勾机、小型铲装机、农用自翻车和18米加长臂增加机械化装备,加快了施工进度,节约了劳动力,提高了工程效率,为公司更好地盈利创收提供了有力的设备保障。

为提高公司形象,改善办公条件,在主办厂的支持下,煜琳公司利用原选矿机关浴池扩建了机关办公楼使公司面貌焕然一新,提高了影响力。三建机关楼粉刷亮化,部分办公条件明显改善。

七、党建工作进一步加强,群团作用更加突出

公司党支部建设取得新成果。全年4名党员转正,2名同志发展为预备党员,扩大了党员队伍,补充了力量。通过“党员先锋岗”和“共产党员工程”广泛开展“创先争优”活动,能够带领广大党员为企业发展建功立业。三建公司被综合厂评为“先进单位”和“先进党支部”就是对公司和支部的肯定。

信访工作成绩突出。煜琳公司职工队伍稳定,全年无上访事件发生。尤其在党的“十八大”和两会期间,通过多种方式和手段,确保了队伍稳定。

计划生育工作严格按照政策和制度办事,完成指标。工会工作作用增强。今年组队参加了综合厂迎“十一”登山比赛,取得了较好成绩,为公司争了光。在今年受灾职工慰问中也发挥了作用。

2012年整体工作成绩显著,有目共睹,但也暴露出了以下几个问题:一是工程利润率一直不高,今后要加大挖潜和管理力度,严格控制各种成本非正常消耗;二是各队发展不平衡,个别领导和管理人员责任心和能力有待加强;三是人员老化,自然减员加剧,后备技术人员和管理力量缺乏。

2013年施工生产经营计划

煜 琳 公 司

2013全年安全目标:四为“零”。即人身伤亡事故为零、火灾 事故为零、重大事故为零、交通事故为零。

生产经营收入计划:

上报综合公司:600万元,其中劳务收入400万元、备品备件收入200万元。

企业目标:750万元,其中岗位和工程劳务收入500万元、备品备件收入250万元;

实现利润计划:上报综合公司:10万元,企业目标:30万元。

重点做好以下几方面工作:

1、继续做好职工队伍稳定工作 2013年要加大形势教育,将安置政策和公司体制认真宣传落实。要让职工转变 “坐、等、靠”的错误观念;要让职工了解公司面临的困难和压力,号召全体职工“心望一块想、劲望一块使”;要让职工响应总书记的号召“每个公民都要通过诚实劳动创造财富”。同时,要加强对不认真履行岗位职责、影响公司稳定发展人员的管控,加强说服教育,按照规定从严考核。

2、加强劳动纪律管理,增强职工爱岗守岗意识 要严格执行集团公司新颁布的“劳动纪律八不准”规定,各队要加大各班组考核力度,加强职工爱岗守岗意识,严肃日常考勤,杜绝迟到早退、脱岗串岗、班中饮酒和酒后上岗等违规违纪现象的发生。要不断提高班组建设,保障职工利益。

3、做好各队生产维护日常工作,不断提高服务意识 各班组要认真履行岗位职责,服从主办厂工作安排,提高工作质量和服务态度。养路队三个站场班组、回收队粗碎班组要加强铁路线的维护 和清理工作,及时处理落地矿石、加强除雪除草力度,确保选矿厂铁路系统安全畅行;精尾回收班组要加大落地精矿粉回收,为选矿厂尽最大努力减少矿粉流失;公路清扫组要加强清扫力度,减少扬尘危害,维护职工身体健康,保洁厂容厂貌。

4、工程队要做好劳务创收,提高职工收入 养路工程队在做好流程堵漏、基础改造和防水项目的同时,要积极组织职工参与三建工程施工、生产措施项目等各种创收工作,为公司发展增效的同时,增加职工收入。回收队工程队要加强内部管理,合理分配,做好公司交办的各项临时任务。

5、备件加工厂争取扩大产能,提高备件质量和产品利润 备件加工厂在今年的基础上,要继续争取主办厂扶持力度,通过不断扩大加工产能,严格控制成本消耗,确保产品质量,提高产品利润,为煜琳公司日益增长的企业负担创造更大的价值。

三 建 公 司

三建公司一直持续稳定发展。2013年经济形势依旧不容乐观,面对困难和压力,我们依然信念坚定:依靠雄厚的机械装备、依靠坚强的干部职工队伍,依靠规范的制度保障、依靠丰富的技术力量,我们深信2013年公司各项施工生产经营计划将会圆满完成。

2013年的工作方针:

依托制度保障 强化目标管理 严控成本考核 实现效益增长 2013年的经营目标:0295 0:人身重伤以上事故为0,重大火灾事故为0,重大设备事故为0,交通事故为0(四为0)。

29:全年完成产值:上报综合公司计划:2000万元,企业目标计划: 2900万元。

5:全年实现利润:上报综合公司计划:30万元,企业目标计划:50万元。

2013年各单位计划指标

单 位平均人数 产 值 工程结算利润 一 队 50人 700万元 42万元 二 队 34人 450万元 27万元 三 队 32人 420万元 25万元 机装队 40人 600万元 36万元 汽车队 20人 400万元 60万元 劳务分包 50人 330万元

合 计 226人 2900万元 190万元

注:人数为投入到施工生产在岗的平均人数

主要工程项目落实情况:

1、中碎126、127、129皮带通廊改造(跨年):160万元

2、选矿厂浓缩机系统改造工程: 250万元

3、二期尾矿库生产措施工程: 400万元

4、运输南芬站场改造工程: 200万元

5、选上至倒装站铁路甲线改造: 900万元

6、贾家堡尾矿输送管线安装工程: 500万元

7、选矿厂工业建筑维修工程: 150万元

8、选矿厂全厂设备堵漏工程: 60万元

9、选矿厂浓缩机大修工程: 20万元

10、地洞原矿槽维修工程: 10万元

11、铁路大修: 100万元

12、选矿厂运输养路等岗位劳务和外协项目: 150万元

合计:2900万元

2013年我们要加强目标管理,推行低成本战略,全面落实生产经营计划,确保各项经济指标的顺利完成。为此我们要着重做好以下工作:

1、继续实行经济承包责任制,确保目标落实。实行承包责任制,是对安全生产经营目标的进一步细化落实。要把成本纳入考核管理。继续做好百元工资含量提取系数的测算工作,做好意见征集,标准制定要更加公正合理,工资系数核定要细致准确,真正体现按劳分配,激发广大职工积极性和创造性,确保今年生产经营计划的顺利完成。同时,公司将认真考虑并妥善处理临时工的保险待遇问题,通过切实措施激励他们更好地为公司服务,实现双方利益的共赢。

2、进一步完善管理规章制度,严肃考核。制度建设是企业进 步的重要保证,是实现公司现代化管理的必然要求。近几年来,伴随着企业的不断发展,公司的制度建设逐年加强,从最初的“依靠人员管理”向“制度管理”模式成功过渡。2012年公司花大力气组织各职能科室对公司的各项管理规章制度重新进行了整理,公司很快就会将修订和完善后的管理制度进行汇总,统一编制印刷装订成册,发放给基层各单位,以便参照执行和监督。对此,公司将严肃考核,秉公办事,其目的为了更好提高制度的的执行力,加强企业合理有效运行,确保企业经营活动持续健康发展。

3、做好成本控制工作,促进经济稳定增长。挣钱不易,花钱小心。今年我们要继续加强工程成本的管理工作,将成本和产值挂钩,加大考核力度。各施工单位和汽车队要控制无谓消耗,勤俭节约,节省一切不必要的开支;要加强材料管理,杜绝跑、冒、滴、漏和贪污浪费现象。公司机关要压缩办公费用和差旅费支出,严格控制管理费用额度,减轻企业负担。对加大成本控制的衔接,真正实现企业成本的全员管理,最大程度实现降耗增效。

4、加大安全监督检查力度。安全工作要以现场管理为重点,加大监督检查力度。要严肃安全管理制度的落实和考核,坚决杜绝麻痹和松懈思想。安全管理工作重在基层,要求各队要认真落实“我会安全、快乐劳动”的本钢安全理念。面对安全,要事无巨细。首先要不断加强职工安全意识的提高,按照安全标准制度操作和施工;要提高安全管理人员的业务水平和监管力度;要注重职工身体健康,做到定期健康检查;要加大劳保用品的发放;要严格杜绝设备带病作业;要明令禁止违章指挥和操作。2013年安全生产和防火 工作安排意见已经下发,要求各单位严格贯彻落实,对安全事故严防死守,确保公司财产不受到损失,充分保障广大职工的生命健康。

5、加强精神文明建设,提高职工素质。加强精神文明建设工作,积极开展对职工的政治思想教育和法律法规的宣传工作,增强职工的法律意识,提高思想觉悟和职业素质,努力实现治安、综合治理等各项管理工作达标。领导班子坚定团结,步调一致、廉洁奉公、勤政实干。职工群众要爱岗敬业、热爱企业,培养职工的集体和社会责任感,养成良好的道德素养、遵纪守法、杜绝犯罪,维护企业良好的发展形象,保持安定团结的企业氛围,保证企业经济和精神文明目标的实现。

同志们:成绩只能说明过去,面对今年沉重的发展压力,我们坚持以党的十八大精神为指引,坚定“服务选矿”信念,全体干部职工要凝心聚力,充分发扬艰苦奋斗精神,攻坚克难,一定会圆满完成2013年的生产经营目标。

2013年 1月 21日

第四篇:煤矿生产经营计划管理办法

XX煤矿生产经营计划管理办法

第一章 生产经营计划的编制内容及职责划分

第一条XX煤矿生产经营计划的编制内容包括:生产计划、工程项目计划、质量标准化计划、材料计划、人工费计划、办公费用计划、安全培训计划、设备维修计划、双创计划、节能减排计划、设备修理计划、物资回收计划、修旧利废计划、安全费用计划、专项资金计划等所有当月生产经营过程中涉及的工程、工作、项目、费用。

第二条 生产科负责编制采掘开、巷修及零星工程、地质防治水、井巷类工程项目计划等生产计划并验收考核,负责分管材料定量消耗计划、分管范围内安全费用计划、质量标准化费用计划、科技创新计划,并组织相关计划完成验收考核。

第三条 通防科负责编制瓦斯治理工程、通风设施构筑及拆除等生产计划,负责分管材料定量消耗计划、分管范围内安全费用计划、质量标准化费用计划,负责配风计划的编制工作,并组织相关计划完成验收考核。

第四条 机电科负责编制机电运输单项工程计划、加工修理费用计划、设备租赁费用计划、节能减排计划(包括电、水、煤等)、大型材料(轨道、钢丝绳、胶带、管路、电缆)投入计划、质量标准化费用计划、机电类工程项目计划、分管范围内安全费用计划、安装回撤、检修等零星工程计划和分管的成本项目计划

部门的分项计划等资料汇总整理,编制月度生产经营计划,经经营副矿长、总工程师审核,报矿长批准后,于每月最后一天上午12点前下发至相关单位执行。

第十七条 生产经营计划及3~5年中长期规划的编制

1、编制生产经营计划的同时要编制3~5年中长期规划。

2、每年10月下旬开始编制下生产经营计划,编制程序及计划项目按月度计划编制程序执行,经管科汇总,按要求时间上报永煤公司。

3、生产经营计划编制前由经管科牵头召开计划编制筹备会,明确工作分工及时间要求,对于需要多部门协同完成的部分由矿领导指定负责单位和配合单位。

4、各单位严格按照规定时间保质保量完成计划编制,多部门协同完成的内容由负责单位组织完成。

5、生产经营计划编制要做到计划周详,有理有据,成本费用方面要充分考虑生产定额、材料回收、重复利用等因素,并对同比增支因素进行必要的说明,支护材料、建工材料、木材投入计划要具体到各条巷道,大型材料的投入计划具体到每个工作地点,劳保用品投入要充分考虑人员及劳保发放周期。6、3~5年中长期规划的编制按照以上要求执行。

第三章 生产经营计划的调整及考核

第十八条 计划的调整

生产计划下达后,各单位应严格按计划组织实施,原则上不得调整。确因现场条件或其他原因导致计划无法实施需调整的,规定如下:

1、因矿安排生产计划发生变化,由分管专业科室出具调整报告,经分管专业矿领导、总工程师及矿长审批后,立即送至经管科,经管科接到生产科报告后,应于十二小时内把调整后的计划重新下发到各单位。

2、因地质等客观条件发生变化,导致无法按下达的计划实施时,按照以上要求执行,考核计划按调整计划执行。

3、生产计划调整后,其相应的材料、设备租赁、电费等相关指标由经管科、机电科等业务科室按定额同时调整。

4、生产经营计划调整后,原则上必须确保公司相关指标的完成。

5、相关计划涉及以上原因调整时,原则上必须在计划执行过程中及时完成,不得在计划完成考核时调整。否则,对口专业市场化考核扣2分/项。

第十九条 科室月度计划的考核

1、每月底,各科室按规定时间对分管工程项目组织验收,编制验收报表,经分管领导签字盖章后,于次月3日前报经管科。

2、各分管科室对计划的执行和完成情况进行对比分析,数字应真实准确,定性和定量分析相结合,形成考核报告,说明计划执行的准确率,保证按计划执行所采取的必要措施等,考核结

化考核加2~4分。

3、为保证计划编制按时完成,各科室编制计划时需充分考虑分管矿领导审核时间,杜绝以领导审核为由推迟计划完成时间。

(二)生产经营计划完成情况按照《XX煤矿生产经营指标考核办法》执行。

第四章 生产经营计划会议纪律要求

第二十二条 各单位参加会议人员必须提前10分钟到达会议室就座,会议前5分钟不得在会议室外走动、闲聊。

第二十三条 因故不能参加会议人员,会议当天上午向总工程师请假,并安排好代理人员参会。无故不参加或未安排人员参加的,罚相关人员100元,并扣市场化考核1分/人。

第二十四条 生产计划会迟到早退的扣市场化考核0.5分/人,罚款50元/人次;其他违犯会议纪律的,罚款50元,并扣0.2分/次〃人。

第五章 附则

第二十五条 本制度自下发之日起执行,最终解释权归XX煤矿,原《XX煤矿生产经营计划管理办法(试行)》(X矿经〔2014〕100号)同时废止。

主办:经管科

XX煤矿综合办公室 2017年2月17日印发

第五篇:××公司2012年生产经营管理工作计划

×××公司

2012年

生 产 经 营 管 理 计 划

2012年是公司加快调整优化业务结构,谋求企业生存与持续经营的关键年,公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工作,2012年主要工作目标是:控成本,降费用;抓安全,提效益;调业务,促转型;保生存,谋持续经营;在多经改革及规范经营的环境下,寻求新的持续经营机遇,谋求新的生存经营方式。

一、经营目标管理

根据2011年经营目标完成情况,考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素,2012年各部门营业收入力争完成××万元,成本费用控制×××万元,营业利润力争完成×××万元。

各部门要紧紧咬定目标不放松,深挖潜力,苦练内功,提升服务功能,提高经营质量,确保顺利完成2012年各项经营管理目标。

二、牢固树立安全理念,全力以赴打造本安环境

(一)公司的安全生产目标

不发生人身死亡和重伤事故,实现人身事故“零”的目标; 不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故; 不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故; 不发生同等及以上责任的重大交通事故;

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不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件; 不发生职业健康危害事故。

(二)主要保障措施:

深化安全宣传教育,从企业发展的大局出发,致力于安全文化建设。要从关心员工生命的高度出发,全力以赴抓好安全宣教工作,在安全教育的“内容”和“形式”上下功夫,以“有用”和“有效”为原则,寻求更加有效、实用的安全宣教形式,强化安全理念教育,不断引导全公司员工摆正安全与生产的关系,固化“安全第一”的安全理念,积极营造我要安健环的良好氛围。

强化安全监察力度,要进一步维护安全监察的刚度,以打造本质安全性企业为主线,建立高效完善的安全管理和控制体系,并抓好安全管理各项措施的落实,要俯下身子,盯在现场,把握关键环节,认真排查隐患,切实解决现场实际问题,做到安全生产指挥在现场,隐患排查发现在现场,整改措施落实在现场,确保生产现场安全监管不失控。

继续深入开展创建优秀班组活动,夯实安全生产管理基础,规范班组基础管理,切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。继续做好班组的检查与辅导工作,遵循“边检查、边研究、边整改、边提高”的原则,对活动开展情况实时监督,确保各班组切实、有效开展创优活动。

三、以人为本,加强人才队伍规划与建设

(一)从战略的高度加强人才队伍规划与建设

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着眼长远,立足当前,对公司现有人才结构进行全面调查分析,科学制订适应公司持续经营的中长期人才队伍整体规划,在用好公司现有人才的基础上重点培育和引进急需的新型专业人才,全面提高员工队伍的整体素质,为提升公司核心竞争力和创新能力做好人才储备。

以人为本加强人才管理。秉承“以人为本”的理念,从“尊重人才、激励人才、培养人才、关心人才”出发,将“以人为本”的思想贯穿于人力资源管理和人才资源开发的全过程。除了贯彻落实公司现有绩效管理政策外,要建立一整套“事业留人,感情留人,政策留人”的用人机制,通过学习上提供机会、工作上给予平台、薪酬上公平回报、文化上情感关怀、生活上处处善待、政治上组织关爱等具体措施,稳定队伍,留住骨干;敞开渠道,鼓励员工积极为公司发展献计献策,调动他们的才干,发掘他们的潜能,只要有利于公司的发展壮大,有利于提高经济效益,按贡献大小给予不同的奖励,充分发挥员工的主观能动性和积极性,增强员工的归属感和成就感,促进人才成长为企业发展的主力军;生活上要多关心员工,善待员工,尽力解决员工的后顾之忧,满足员工物质文化生活需要,切实提高员工主体地位,让员工真正感到企业的人文关怀,自觉为企业分忧、出力。

(二)创新劳动用工管理,探索劳动用工新模式

面对多经企业改革发展的新形势、新任务、新要求,公司在用工理念和方式上都需要不断创新,要在执行落实国家、省的有关法规政策以及集团公司用工管理要求的前提下,大胆探索符合实际的劳务用

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工的新途径,积极研究劳务派遣、业务委外承包等经营方式,实现用工模式的新突破,以彻底解决员工的工龄及劳动合同等历史问题,并达到用工精细化管理的目标。

一要缜密策划,积极探索新的劳动用工方式。要着眼全局,以稳定为前提,着重以劳动力配置的灵活性、用工成本、用工风险、管理要求、劳动生产效率等要素为基点,积极探索与本公司发展战略相适应的又符合精益管理方针的劳动用工方式,合理规划劳务派遣员工、劳务工程承包员工和在册员工的比例,逐步调整劳务用工结构,形成科学高效的劳动组织体系。

二要加强劳务用工精细管理。在业务转型后,无论是采取劳务派遣还是业务委外承包方式,加强劳务用工精细管理,全面提升劳动生产效率都是必须的。首先公司要建立健全劳务公司、外来队伍、外协单位考核体系,把劳务公司的用工规模、人员流动率、管理能力、队伍技能结构等要素作为资质考核指标,严格把好准入关;增强对劳务公司的管控能力,实行末位淘汰制,消除劳务队伍只顾完成任务、干活赚钱而放松管理的倾向,让公司的各项业务质量处于可控状态;其次要创新管理模式,改变过去“以包代管”的粗放管理模式,实行外包队伍组织管理班组化和“班长负责制”,把管理任务落实到班组,落实到每位员工,将粗放式管理转化为深层次的精度管理,不断提高劳务用工综合素质和生产效率,实现企业和员工和谐共赢,把劳务用工管理水平推上一个新台阶。

四、推进精细化财务管理

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精细化财务管理是促进企业降本增盈的前提和保障。财务部门要以“细”为起点,增强市场主体意识,提高对精细化管理的认识,将精细化管理的思维贯彻到每项任务、每个流程,通过不断深化财务管理手段和方式,优化财务核算,加快信息化进程,最终达到企业盈利最大化的目的。

完善财务组织体系,在原有的财务、会计、出纳等岗位基础上,用足现有人才,增设电算化管理人员、财务分析员、预算编制员等岗位,适当调整岗位模式,动员全部的财务人员投入精细化管理当中,细分目标、细分任务、细分流程,用精细化的控制、精细化的核算、精细化的分析,全面落实财务管理精细化。

完善内控体系。根据《企业内部控制基本规范》和集团公司多种经营监督管理的要求,围绕企业相关管理制度及下达的主攻目标,按计划增订或修订近年来的内控制度,出台匹配的经营目标细化与考核、物资材料比价与采购、经济业务核算与监督、目标成本核算与控制、固定资产建帐与盘活等管理制度,并深化实施,进一步完善内控体系,强化内部监督,彻底堵塞管理漏洞,促进经济健康持续发展。

深化全面预算管理,健全涵盖财务、股权、投融资、资产、人事、绩效与薪酬管理等全方位的预算体系,并实行与绩效挂钩考核,确保公司整体目标的实现。重点要加强成本费用预算的精细化,为降本增效树立标杆和尺度。从源头开展成本目标控制,实行标杆管理、作业成本管理和责任成本管理,综合考量各部门的业务量、收入、人数和资产等要素,认真编制成本分解计划,着力从内部挖潜增效,制定成

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本费用定额,细化成本支出项目,减少不必要的浪费,将盈利水平提高到一个新台阶。财务部门要及时和生产、运输、采购、维修等部门保持实时的信息沟通,对各部门完成预算情况进行动态跟踪监控,不断调整偏差,将过去的固定预算发展成为滚动预算,确保预算目标的实现。

强化财务调控力度。针对目前存在的资金回笼困难、利润空间压缩、资金链和现金流严重吃紧等突出问题,加强对资本结构、资产质量以及现金流量的合理调控,使公司具有合理的资本结构、资产质量和充足的现金流量,保证公司的偿债能力;加强与银行等金融机构的沟通,改善融资方案,加强融资能力,增强公司参与市场竞争的总体实力。

五、审时度势,适时调整战略定位

2012年是多经企业改革后全面规范运作的一年。

在当前严峻的经济形势下,国家对电力多经企业提出面向市场、减少关联交易比例的改革要求,公司开始面临新的竞争环境,脱离“遮阳伞”的保护接受市场的考验,独立承担市场风险。公司必须摆正自身位置,加强外部政策和市场环境分析,认清多经改革后的形势及任务,在充分挖掘内部市场的基础上,依靠主业增强发展内力,利用自身优势形成市场合力实现战略谋变,模式突破,理性发展,把战略重心调整为依法经营、规范管理,加快推进以市场化为导向的经营体制与机制变革,要让市场在公司资源配置中发挥基础性作用,实现多经企业持续经营。

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机制变革的前提是观念的变革,观念变革的切入点应强调危机管理。因此各部门要摒弃“等靠要”思想,大力向员工灌输企业所面临的挑战和危机,重新修编企业文化手册,并将企业文化的宣传、培训纳入教育培训计划,组织有关讲座给员工特别是关键岗位、管理人员以市场意识教育,激发员工勇闯市场的信心和热情。多经改革是必然的,主动适应实现持续经营才是硬道理,公司要以全面提升运营效率和发展能力为立足点,用积极的心态主动改革和迎接挑战。

六、全面推行管理标准化生产精益化

“三流企业卖苦力,二流企业卖产品,一流企业卖专利,超一流企业卖标准”,公司要全面进军社会市场,不在于生产设备等方面,而在于管理和生产方式,因此我们必须大力推行管理标准化,生产精益化。

(一)细化标准,量化考核,全力推进管理标准化。随着各项管理要求的不断提升,公司自成立以来制定的系列管理制度和标准出现了一些细节性漏洞,因此公司要根据国家现行政策法规、一体化管理手册和公司的发展战略及时完善和修订与市场需求相适应的管理标准、技术标准、工作规程、作业指导书等,不断提高制度执行的有效性;要强化计划管理体系,科学编制和逐级细化日程作业、物料管理和劳动力配置三大主体计划,加强生产过程的计划控制,持续增强计划执行力;要进一步明确各部门职责、岗位责任、履职标准,并量化考核,完善奖惩兑现、各有侧重的绩效考核和评价体系,实施全员考核,使标准化管理的触角延伸到各个层次、各个工序、各个岗位、各

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个环节。

(二)高度重视生产精益化。一要生产技术精益化,各部门要以消除浪费、提高投资效益为重点,大力开展技能竞赛、技术攻关和科技创新,广泛征集合理化建议,对公司安全生产、经营管理、节能减排等方方面面存在的操作技术问题实施攻关,优化工艺流程,坚持“新技术,新工艺,新设备,新材料”的推广应用,不断提高公司整体技术水平和自主创新能力;二要现场管理精益化,要将生产现场管理关口前移、重心下移,强化5S可视化管理,推行PDCA闭环管理模式,注重全面质量和过程跟踪管理,确保各项活动从事前谋划、方案出台到精准执行、严格考核、效果强化等整个生产流程精益化,做到事事有结果,件件有着落;严格按照工作票、工程联系单组织生产,根据生产计划制定具体施工方案和作业指导书,确保每个项目均有预算、有工艺文件、有质量标准、有原始凭证、有节点进度,做到“三按”:按图纸、按工艺、按标准生产;三要生产成本精益化,大力推行预算定额管理和第三方审核把关,严格控制支出,采用作业成本法、成本倒算法等精益技术,消除一切“跑、冒、滴、漏”等浪费现象,以最优品质、最低成本和最高效率达到经济、安全双重效益最大化。

七、加大力度做好与股东及主业各部门的沟通工作

多经因主业而生,多经企业的发展与效益往往依靠于主业资源的支持。建立和谐主辅关系,是实现主辅共赢的必然要求。由此,公司要以提供优质服务为宗旨,围绕发展规划、业务对接、资源争取等方面,积极主动构筑多形式、多层次、全方位的沟通交流平台,在依法—8 —

合规的前提下,想方设法争取主业各方面的理解和支持,以主业为后盾抢占更多的外部市场份额,实现多经与主业共荣、共存、共赢。

(一)转变观念,主动改进服务方式。牢固树立服务主业、支持主业发展就是支持自身发展的思想,贴近主业,加强与各部门信息沟通与工作交流,建立完善的沟通反馈渠道和机制,及时了解主业各经营环节的服务需求,积极有效地为主业发展排忧解难;定期走访主业各部门,主动征求各部门意见,主动改进工作,强化管理和服务,提高内部市场的综合满意度和认知度;只有主业发展了、效益提高了、实力增强了,才能更好地为多经企业的持续经营发挥积极的推动和保障作用。

(二)加强联系,规范治理。按照《公司法》和公司章程加强与股东的沟通交流和良性互动,认真履行投资回报义务,不断完善运作机制,强化公司治理,推动科学决策,促进稳健经营,切实维护公司和股东的利益;

(三)积极主动,争创收益。增强工作主动性,积极主动联系,多方面积极协调沟通,充分发挥公司的综合优势与有效资源,在遵守集团公司有关规定的前提下设法承揽更多的业务和服务,延伸服务领域,增强自我发展能力,同时要切实做好各项业务收入的定期结算工作,提高结付率,保障企业持续经营。

八、加强党建和思想政治工作,争创新优势

面对新形势新挑战,我们要坚持以科学发展观为指导,不断强化和改进企业党建和思想政治工作,为推动企业持续经营提供保障支

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持,形成新优势。

积极开展创先争优活动,要把创先争优工作作为全年党建工作的主线,围绕企业发展中心环节开展丰富多彩的系列活动,广泛吸引员工群众积极参与,通过创优争先活动,致力于把支部建成堡垒,把党员树为旗帜,发挥好党支部的凝心聚力和广大党员的先锋模范作用;要充分发挥好思想政治工作在企业改革中的重要作用。以真诚的态度、细致的工作,及时化解员工的疑惑和忧虑,凝聚人心,共同前进。

重点强化员工执行力建设。执行力对企业整体战略目标能否实现至关重要。今年我们将把提升执行力作为队伍建设的重点来抓。进一步增强执行意识,引导广大员工争做执行决策、制度的宣传者、落实者和带动者。要依靠有效决策,夯实执行的基础;依靠素质提升,增强执行的能力;依靠制度约束,加强对执行的考核,做到有令则行、有禁则止,求真务实把各项工作一抓到底,抓出成效。

大力推进党风廉政建设。广大员工特别是党员干部要牢固树立艰苦奋斗,廉洁从业过紧日子的思想,多管齐下,通过强化教育、制度建设、严查快处,切实提高党员干部的自我约束意识,努力形成风清气正的良好氛围。发扬党内民主,坚持走群众路线,拓宽群众各种诉求渠道,强化群众监督;健全包括决策、执行等经营管理各环节的内部监督机制,重点突出对人、财、物管理和使用的监督,促进企业健康良好发展。

2012年,公司持续经营的深层次矛盾与问题将日益凸现,我们 — —10

还面临种种问题与挑战。公司经营班子和全体员工,要继续本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信的态度,依法经营、规范运作、科学治理,创造股东、企业、员工共赢局面。

二〇一一年十二月二十六日

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