企业采购参考流程

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第一篇:企业采购参考流程

公司采购管理程序

一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司 对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制 订本制度。

二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品

三、定义

3.1 物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2 采购人员:采购部执行采购业务人员 3.3 需求人员:各部门开具请购申请之人员

四、采购作业流程 4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种 或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交 采购部。4.2 采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规 格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过 程 4.3 应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选 择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有 被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批 准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处 采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户 指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准 的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人 员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新 4.4 对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及 供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购直接 在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应 商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行 采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根 据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征 求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长 的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5 间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请 单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交 期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何 影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实 际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。4.6 采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法描述 清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准,要 求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五,供应商选择及评估流程 5.1 新供应商的选择 客户指定之供应 商由 客户依据其本身 规定 进行评估,须注 明针 对某客 户,且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商 5.2 供应商的评估和考核 根据采购部的预 选供 应商名单及供应 商评 估调查表,采购 部负 责组织 SQA 部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和 考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评 估小组根据 质量体系和特定 的质 量保证要求和供 应商 调查表中的项目 及内 容对供 应商提供的相关 资料 和样品以及供应 商的 生产现场和生产 能力 等进行 评估和考核 5.3 合格供应商核准 SQA 部 将供应 商评估 和考核的 结果及 资料 进行整理 后呈报 公司 领导核 准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由 SQA 部将其登记 合格供应商清册,并将其资料整理建档,同时将合格供应商名单包采购 部。如供应商符合或具备以下条件,只需对其建立供应商评估调查表,即可。无须对其进行其他评估和考核,此资料经公司领导特准后,可将 其列为合格供应商。5.4 采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求,检验员应对供应商所提供的采购产品 之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计 表中,对连续 3 批检验不合格并拒收和退货的供应商,由 SQA 部按《纠 正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表” 通知供应商整改,并在 供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认 5.5 供应商定期评估、考核 供应商定期评分为月评估和年度考核,供应商月评估:采购部每月应对 供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估(统计时段为上月结日— 本月月结日)于次月 10 日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交 SQA 部,对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。3.3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购 部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提 报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式 填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式 填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交;(7)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、采购部接收请购单作业流程

1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万元以 下采购的物资及产品的采购周期不应超过 5 天;(2)单次采购金额预算在 5 万元以下的项目比价采购,采购周期不应超 过 15 天;(3)单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购,采 购周期不应超过 40 天;(4)请购部门应按照以上(1)-(3)条中规定的时间提前提写请购单 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(5)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;

三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技 术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3.对于紧急请购项目应优先处理; 4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代 理或各种中介机构询价就最好的; 5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品; 6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况,询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表(拟 报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单; 7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8.除固定资产外单次采购金额在 5 千以下项目可以自行采购;单次采购金 额预算金额在 5 千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或 招标采购,比价或招标项目应至少邀请三家以上单位参与;单次采购金额预算 价格在 1 万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次 采购金额预算价格在 5 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代 理招标; 9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力; 10.比价采购或招标采购应按照附表(材料或设备询价表)的格式或拟定 完整的招标文件格式进行询价; 11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价 1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议 价目标或理想中标价格; 4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总 1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总; 2.比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出 报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一 定顺序逐一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。1.合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。(1)合同正文应包含的要素 1)合同名称、编号、签订时间、签订地点; 2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是 合同不可分割的部分; 3)包装要求; 4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明; 5)付款方式; 6)质量保证期; 7)质量要求及规范; 8)违约责任和解决纠纷的办法; 9)双方的公司信息; 10)其他约定。(2)合同签订及其规定 1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任; 2)以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3)为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报 价清单; 4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求; 7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付 款条件等 8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签 审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行 1.付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的 相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写 附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务 部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款,以免影响合同的执行 和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2.合同执行(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监 督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及 公司领导;(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同;

七、报验与入库 1.报验(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验 收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规 定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质 检、验收;(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明 书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责 任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2.入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的 检验或验收;(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及 时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作 为暂存物资接受;(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(5)外协加工件应按照原材料入库;(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

第二篇:采购流程

企业采购管理基本流程

来源:原创 添加时间:2012-03-31 查看次数:1246

本文关键字:采购管理

【摘要】不同的企业,采购的物品种类,注意事项有所不同,相同种类的企业由于经营大小的不同,采购环节的管理也有所不同,但是无论是哪种需要采购管理的企业都需要包括以下流程。

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1、填写请购单

①各需求部门根据使用情况的需求提出采购申请,由专人负责填写《请购单》,列出需采购物品清单,包括名称、规格、数量、估计金额、物品来源、需求时间,供采购人员参考之用。为确保采购周期,采购申请部门可提早将采购要求告知采购人员。

②车间每日所需原材料,由车间各需求负责人填写《请购单》,直接报总经理审批。

2、请购申请的审批

①车间负责人的审批:申请人将采购申请递交给部门负责人审批。车间负责人有责任评价该申请是否为必须的业务活动,有责任控制本部门的费用及业务活动的相关成本。

②库管审核:库管人员在收到请购单后,核对库存、采购周期及其他情况,对请购进行确认。如果认为没必要采购(仓库有存货)或采购项目存在不合理之处,要求申请部门进行相应变更。

③财务的审批:审核采购申请的预算情况,从财务管理的角度审核采购的必要性及合理性。

④总经理审批:对采购申请进行最终审批。

⑤最后将采购单交采购,采购物品。

3、请购物品的采购

采购人员获得通过审批的请购单后,负责向2家以上供应商询价,除非是独家垄断产品。采购时应优先选择合格供应商,充分考虑质量、价格、售前售后服务质量等相关因素,并逐步建立起合格供应商档案。

4、采购变更

请购部门若对采购计划发生更改,应重新填写请购单,按采购流程执行。如因采购物品缺货而发生采购变化,由采购人员及时告知申请部门,协商后要更改采购内容,则重新填写请购单,然后按采购流程执行。

5、采购验收

采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪,对于供应商交付到公司及采购人员自行采购的物品,采购人员会同仓库管理员根据对应请购单或采购合同进行点收,核对物品的名称、规格型号、数量,经请购部门相关人员验收后入库同时需附经核准的请购单。入库单一式三联,其中记账联需每天提供给财务部;

在点收货物时,应注意检查物品随带的说明书、手册、软件光盘等相关技术资料,仓库管理员应保管好供应商提供的保修单,以便需要维修或技术支持时,可及时与供应商联系。

6、采购付款

固定供应商每月5-10日到财务部核对账务结款,所需凭据:正规发票、入库单及入库单汇总表。

采购人员负责对其他非固定供应商采购物品的付款及报销。

六、采购申请流程:

①需求部门 ——采购部——财务部——总经理采购部(实施采购)

填写请购单 审批

②车间每日需求物料——总经理——采购部(实施采购)

保运通提示:小型企业的采购流程基本上就是以上流程,大型企业的采购管理流程在以上流程上更为细化,正确的采购管理促进了企业的发展,为企业带来更多的利益。

一)对物资采购实行归口管理,除规定的具有对外采购职能的物资管理部门及委托代理人(以下简称采购员)外,其他各部门及人员原则上不得对外采购物资。

(二)采购部计划人员根据当期生产、维修计划及材料消耗计划编制当期物资采购计划,报请分管公司领导审核后并呈董事长批准,交物资采购人员按计划采购物资。

(三)物资采购(10000元下的零星采购除外)应按照公司《价格管理办法》进行采购价格审核,按照公司《合同管理办法》的要求,签订物资购销合同。

第五条购入物资的采购成本组成

(一)买价;

(二)运杂费(包括运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等,不包括按规定根据运输费的一定比例计算的可抵扣的增值税额);

(三)运输途中的合理损耗;

(四)入库前的挑选整理费用(包括挑选整理中发生的工、费支出和必要的损耗,并减去回收的下脚废料价值);

(五)购入物资负担的税金(如关税等)和其他费用。

以上第(一)项应当直接计入各种物资的采购成本,第(二)

(三)(四)

(五)项,凡能分清的,可以直接计入各种物资的采购成本;不能分清的,应按物资的重量或买价等比例,分摊计入各种物资的采购成本。

第六条 采购借款挂账及报销

(一)采购人员在物资入库验收后,根据采购供货合同、供货单位开具的增值税专用发票及“物资验收单”,填写“采购报销单”(借款单须填写供货单位名称、账号、开户行、所购物资规格型号、数量、单价、金额)经财务部审核合格后报董事长批准后予以挂账。

二)采购部库房于每月月底前将当月“物资验收单”汇总填写“材料收发登记表”送交财务部,由财务部会计人员将库房“物资验收单”与采购人员已挂账的“采购借款单”进行配单、报销,并作账务处理。

(三)购进的各种材料、物资严格按照公司制定的付款政策进行付款,严格控制预付款。对确需预付的材料款由物资采购部门提出特殊付款申请报告,财务部严格审定供货合同和有关凭证后,经财务主管审核,报请公司总经理批准后,安排资金支付。

(四)采购的各类物资必须取得国家规定的增值税专用发票,对小规模纳税人开具的发票(不实行增值税的行为除外),财务人员一般不得办理挂账手续。如属生产临时急需,需先征得财务部主管领导同意后方可购买,并在税务机关开具增值税发票,财务人员才能挂账付款。

(五)采购的各类物资取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票,会计人员必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证,认证通过的增值税专用发票,应在认证通过的当月挂账并按增值税有关规定核算当期进项税并申报抵扣。

第七条 材料物资的管理

(一)材料物资采购入库后,库房要保持材料、物资的完整性,收入、发出要有凭据,做到日清月结;并按财务部要求,在每月初前三日前报出库存物资收、发、存增减汇总表,定期进行盘点清查,做到财务账、实物账、实物三相符,如有盈亏应随时报告。

(二)财务部根据采购部库房上报物资台账严格稽核各种原始单据,在确定无差错后进行材料的收入、发出账务处理;每月末将财务部账务系统中的材料余额与采购部库房台账中月末余额数相核对,确保账实相符。

(三)对材料物资发生盘盈、盘亏、毁损(报废)等情况,应采取相应的处理方式。对盘盈、盘亏物资采购部库房应提出书面情况说明报财务部;对毁损、报废物资应由采购部牵头,组织质量部、技术部进行技术鉴定,并出具书面鉴定及处理意见,交财务部审核,财务部审核汇总后向公司领导报批,然后根据核准数作账务处理。

第八条 材料成本差异的计算

财务部对材料成本差异的计算要遵循配比原则。应严格以当月发生的材料成本差异为计算依据,其差异率的计算公式为:

材料成本差异率=(期初结存差异余额+本期发生差异额)÷(期初库存材料余额+本期材料入库数)×100%

财务部应按月编制材料成本差异计算表并进行账务处理,且材料成本差异因受成本结算期影响,每半年或全年应对材料成本差异进行汇总清算。

第三篇:采购流程

第二章 采購及付款循環 第一節

一、請購物品分類(一)、生產性物品

1.原物料:供生產產品所需之材料.2.委外加工:由本公司提供原物料,委託供應商提供勞務,制造出本公司指定規格產品之加工作業,分為原物料加工及成品加工兩種.3.商品:可直接銷售,不需再經加工之產品.(二)、非生產性物品

1.一般消耗性物品:(1).制造部門使用之消耗性物品(2).研發部門之研發用料.(3).辦公使用之文具,印刷品等一般非生產性用品,.2.自制設備之材料零件采購及零組件制作外包.3.設備維修.4.零星採購:符合零用金支付限額之一般消耗性物品請購項目

二、生產性物品之請購:(一)、原物料請購:

生管物控人員依據業務部門之每月Forecast需求明細,扣除現有成品庫存量及已生產之在途量,得出當月成品需求量,依BOM展算成品所需原物料之毛需求量,再扣除原物料之現有庫存量及已請購之在途量,得出原物料之凈需求量,參考最少訂

「材料備料總表」「計劃備料金額表」購量及最小包裝量予以調整請購量后,編制及,請購作業

呈總經理核準后,據以開立原物料「請購單」,並參考請購當時業務需求變化分批請購呈部門主管審核后,交采購單位采購,實際訂單之原物料需求量超出上述計劃備料計劃量時,生管物控人員依超出量開立「請購單」,依核決權限呈權責主管簽核后,交採購單位采購.(二)、原物料加工:

生管物控人員依採購回復之原物料交期安排原物料加工作業,經採購搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管物控人員開立原物料「委外加工單」委外生產,並跟催加工進度.(三)、成品加工:

生管單位依照生產計劃安排成品委外加工生產時,經採購單位搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管人員依據核準之制造命令單開立成品「委外加工單」委外生產,並跟催加工進度.(四)、商品請購:

採購人員依據業務實際商品訂單需求,扣除現有庫存及已請購之在途量,開立「訂購單」呈權責主管簽核后交採購單位採購.當商品兼有自制時,由生管人員依實際訂單需求,扣除現有庫存量,已請購之在途量及生產在途量,衡量自行安排生產或外購,如決定商品外購時,由生管人員開立「請購單」呈權責主管審核后,交采購單位開立「訂購單」采購.三、非生產性物品之請購:

(一)、一般消耗性物品:

需求單位填寫「請購驗收單」之請購欄,載明品名,規格,需求日期,數量,預估單價,用途,參考廠商相關資料,依照核決權限呈核后,轉采購單位進行採購;統一請購或全廠共用物品之請購,得由采購單位依相關來源單據或估計之實際需求填請購驗收單,簽核后進行採購作業.(二)、設備維修:

維修承辦單位依據核準之「修護申請單」,填寫「請購驗收單」轉采購單位辦理.(三)、零星採購:

金額3,000以下,直接由需求單位主管核定購買后填「請款單」辦理請款,不須經請購,訂購,驗收等程序,但請其他單位代購時仍應填寫「請購驗收單」辦理請購.符合零星採購限額之統一請購或全廠共用物品之請購,得比照本項規定由採購單位主管直接核定辦理.(四)、請購驗收單單據編號原則:

由采購單位比照固定資產請購驗收「事先連續編號控制方法」.「非/固定資產連續編號清單」應按固定資產與非固定資產類分開管理,固定資產由採購課,管理課及資訊部統籌管理;非固定資產則由各部門自行建檔管理.(五)、請購金額3,000以上(含)一律需填請購驗收單.(六)、凡屬於工作申請單之請購事項,不論金額大小,一律皆需填寫請購驗收單.(七)、固定資產請購驗收單事先連續編號控制方法: 1.編號原則: X X XXXX 第一碼:

部門別

采購課S

管理課A

資訊部K 第二

三碼

中華民國 第四 五 六 七碼:

流水號

例如:S880001 880002

880003 ………889999 2.採購單位需影印一份請購驗收單歸檔備查,並按序號由小至大歸檔.四、控制重點

(一)、請購單必須詳細注明參考廠商,規格型式及需用日期等內容,如申請物品需采用特別運送及保存方式者,應加注意事項.(二)、請購必須先作庫存審核,核准時應遵照核決權限辦理.(三)、緊急采購不應經常發生,事后應補開請購單,追究原因是否為不可抗力,有無改善計劃.(四)、應定期檢討請購單有無延遲採購情形,請購數量應符合經濟采購量要求.第二節

採購作業

一、採購單位:(一)、採購課:生產物品,制造部門使用之消耗性物品,研發部門之研發用料,自制設備之材料零件採購及零組件制作外包,機器設備之維修.(二)、管理課:辦公使用之文具,印刷品等一般非生產性用品,廠房,辦公設備及其他設備之維修.(三)、資訊部:電腦設備之維修

二、採購程序

(一)、生產性物品之採購程序: 1.請購文件之審核:

採購人員於收到採購申請文件時,須審核請購資料是否完備,若不完備須通知請購單位補齊資料或退件,採購申請文件之請購資料須有品名,料號,單位,數量,交期,品質要求等資料,若為外購商品應審核有否外購商品成品圖.緊急採購事後應補齊請購單,且不應經常發生,發生時應追究原因,如非不可抗力,應請請購單位提出改善計劃或對策.2.合格廠商之搜尋:

(1).當採購申請文件之產品為初次採購時,採購人員可向既有之合格廠商詢問,若所詢問之廠商無該產品時,則進行廠商搜尋,調查及評鑑等事宜.(2).凡初次採購之產品或初次往來之廠商,皆須送樣承認,必要時可與合格廠商簽訂合約,並將合格廠商登錄於合格廠商名錄.3.詢價,比價,議價:採購人員隨時不定期向廠商詢價並與廠商議價,其結果及時維護並記錄在合格廠商名錄.(1).詢價

A:採購金額低於NT$30,000得不需取得供應商之書面報價資料.B:新材料或產品之詢價以現有供應商為優先考慮對象.(2).比價

A:原物料及商品請購:生管人員依用料或業務需求量開立請購單,電腦系統即依據請購料號自合格廠商名錄中依序列出三家單價較低之廠商資料,採購人員則依成本,品質,交期因素選取適當廠商,如選取之廠商非最低價者,採購人員必須加註原因說明,呈採購主管簽核后執行訂購作業.B:委外加工:生管人員依生產計劃開立「委外加工單」安排原物料及成品委外加工前,採購單位應先搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,編制委外加工比價表供生管單位選取適當廠商,新增或修改廠商資料時採購單位須即時更新委外加工比價表轉生管備查.生管人員選取委外加工廠商非最低價者,應於委外加工比價表注明原因,每月存檔備查.C:若非特殊規格者,需有二家以上之供應商比價.D:若產品僅有獨家供應,擬於產品規格無法替換則可以免比價,.E:向長期供應商合約採購或策略性專案採購者得免逐筆比價程序.(3).議價:採購人員經詢價后有下列情形者,應再與供應商議價

A:報價高於前批采購價格者

B:請購量較前批量大者.C:已知市價有下趨勢者.4.開立訂購單及訂購單之更改取消

(1).採購單位考量請購單位之需求期限及採購作業前置時間及供應商交期,依核定價格條件向選定供應商開立「訂購單」自存備查並以傳真或郵寄通知供應商.供應商須於訂購單確認欄內簽字確認訂購單內容,並以郵寄,傳真或電話方式確認,如以電話確認,採購人員須記載確認時間及確認無誤之字樣並簽字.(2).若採購之供應商為國外廠商,則依據「進口作業程序」辦理之.(3).當請購單位需求「訂購變更通知單」通知採購人員,採購人員與廠商協商后回復請購單位,當未有進料驗收時,在電腦系統作修改或取消訂購單;如已有進料記錄,尚有未交貨數量時,則在電腦系統以結案方式修改訂購單並知會供應商.(4).當單價,付款條件異動時,採購單位承辦人員填寫「單價異動通知單」檢附供應商報價單,依核決權限呈主管簽核后,將異動后之資料輸入電腦系統,屬原物料,委外加工品則影印1份轉交財務部,商品則影印2份分別轉交市場部及財務部.5.訂購之跟催:(1).采購人員須將訂購單上廠商回復之交期輸入電腦,並依據電腦進貨明細表檔案跟催交貨.(2).以call off方式交貨之訂購單跟催:

由生管課提供「每周交貨通知單」通知採購課下週進貨明細,採購課先行確認內容之后,再以傳真或電話聯絡方式通知供應商,經供應商確認交期及數量后,採購人員在每周交貨通知單確認交期及數量,若交期及數量有修改時應於修改處簽名后,回復生管物控人員,並將交期,數量輸入電腦更新.(3).供應商因故交貨延遲影響生產計劃或出貨時,如為原物料時,採購人員須開立「採購延遲入庫單」通知生管單位,如為商品時須開立「延遲出貨單」通知業務單位,並得依合約或訂購單之延遲扣款規定辦理扣款.(二)、非生產性物品之採購程序: 1.請購文件之審核: 比照生產性物品採購程序之原則辦理.2.合格廠商之搜尋: 查詢過去詢價及采購記錄,若無舊記錄,則另尋找新供應商,進行詢價,比價,議價之作業.3.詢價,比價,議價: 比照生產性物品之詢,比,議價之規定辦理.議價完成后,採購單位承辦人員應整理各供應商之報價,並填寫於「請購驗收單」之詢比價欄內,作成選定供應商建議,實際採購金額低於或等於原請購金額時,由原請購核決之低一階主管核準后進行訂購作業;若高於原請購單核準的金額,則比照請購單的核決權限簽核后進行採購作業.4.開言訂購單:(1).依簽準之后請購驗收單,採購單位考量請購單位之需注日期及採購作業前置時間及供應商交期,依核定價格條件開立「訂購單」由採購單位課級主管簽署后,以傳真或影本郵寄通知供應商后,存檔備查.訂購金額低於NT$10,000時,得不開立「訂購單」.(2).若採購之供應商為國外供應商,則依據「國外進口作業程序」辦理之.(3).若供應商因故導致交貨延遲,必要時可依照合約或訂購單之延遲扣款辦法處理之.(4).訂購金額超出NT$10,000(含),須另簽訂采購合約書,由採購單位理級主管及原申請單位與供應商辦理簽約.(5).合約簽訂內容須含價格,付款方式,完成時間,驗收方式,延期扣款罰則,解約條件等事項.重要採購合約簽訂前須委請法律專家審查表示意見.三、控制重點:(一)、詢價資料平日應注意收集,須詳實完備,保持最新時效,供應商資料亦應隨時更新,保持正確記錄.(二)、請購單必須經主管核準后,方得辦理採購.(三)、辦理比價,議價,招標等作業應符合公司規定,外購進度亦依預定採購程序控制追蹤.(四)、大量採購之主料,副料,包裝材料,以合約採購為原則,並應保持二家同時供料,以免受到供貨品質之限制,影響生產作業.(五)、重要採購合約簽訂前須洽法律專家表示意見.(六)、遇到市場上各項原材料之供應將大幅變化時,須通知有關部門,以便事先連擊;報告呈核后,立即採取應變措施.(七)、國外購置應利用避險方法,使成本固定,或將匯率變動損失降到最低.

第四篇:采购流程

物资采购控制程序 目的

为了加强物资采购的管理,确保采购符合规定要求,根据有关物资采购的法律、法规和相关文件,特制定本程序。2 范围

本程序适用于局(公司)采购活动全过程的管理和控制。3 5.1 职责

机关服务中心

负责办公设备(电话、传真等通讯设备,打印、复印等文印设备,扫描、碎纸等其他设备,摄像、录音、照相等设备,办公桌椅、各类文件柜,沙发茶几衣柜等,文件档案管理类,桌面用品,办公本薄,财务用品,辅助用品,打印、装订、纸张等办公耗材,电子电器用品,电视、冰箱、空调等电器,生活日杂用品,厨房用品,)、燃料(燃煤)、劳务服务(汽车保险、物业管理)、交通及运输工具(物流配送车辆除外)、劳保用品、招待用品等内容的采购。5.2 信息中心

负责一般性计算机设备(台式、便携式计算机,IT设备零配件,固定和移动存储设备,移动数据传输设备,服务器类,投影机,网络设备,音视频会议设备)、商业化软件(指直接从市场可以购买的标准软件等非定制开发的商业软件)、信息化服务(软件运维服务、硬件运维服务)以及与信息化建设相关的咨询服务等内容相关的采购。5.3 安全保卫科

负责安防消防设备设施(安防设施,消防设施)以及与安防消防相关的咨询服务等相关内容的采购。5.4 办公室

负责投资、采购项目招标代理单位等相关咨询服务内容采购。5.5 机关工会(政工科)

负责文体用品(体育用品,工作服、运动装,出版印刷)以及与企业文化建设相关的资产、咨询服务等内容的采购。5.6 物流中心

负责交通运输(物流配送用车辆,卷烟配送服务)、物流用品(包装物,笼车,托盘,周转箱,设备设施,设备配件)、物流劳务外包以及与卷烟分拣、配送相关的咨询服务等内容的采购。5.7 综合计划科

负责全市行业50万元以下的房屋修缮、装修以及相关咨询服务内容的采购。5.8 政策法规与体制改革科

负责与法律服务相关的咨询服务内容采购。5.9 审计科

负责与财审服务(工程监理,会计事务所,审计事务所)相关的咨询服务内容采购。5.10 其他

与咨询服务相关的各类咨询服务由市局(公司)三项工作管理委员会(以下简称“三项委”)研究临时制定归口负责部门。4.1 4.1.1 工作程序 项目审批

十万元以下(不含十万元)的项目的采购项目,执行《河北省烟草公司秦皇岛市公司小额项目管理办法》。4.1.2 十万元以上的采购项目,执行《河北省烟草公司秦皇岛市公司工程投资物资采购和宣传促销工作管理委员会工作规则(暂行)》、《河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目管理办法》、《河北省烟草公司秦皇岛市公司招标比价采购管理实施细则》。4.1.3 需求部门根据预算编制情况提出需求申请报主管领导、主要领导、市公司预算管理委员会办公室(一下简称预算办)审批,审批通过后转交三项工作管理委员会采购工作管理办公室(以下简称采购办)。4.1.4 项目估算金额在二万元以下(不含二万元)的采购项目,由需求部门根据预算编制情况提出项目申请,经主管领导、主要领导、预算办审批通过后转交采购部门,由采购部门采取比价原则进行采购。4.1.5 项目估算金额在十万元以下(不含十万元)、二万元以上的项目,由需求部门根据小额项目计划编制情况提出需求申请,经主管领导、主要领导审批通过后将请示文件复印件以及《河北省烟草公司秦皇岛市公司小额项目备案表》报送至市公司采购办备案,备案通过后由采购部门对项目内容与计划(预算)安排的一致性进行审核,并根据比价原则进行采购。4.1.6 采购数额在十万元以上的项目,由需求部门根据采购项目计划编制情况提出需求申请,经市公司主管领导、主要领导、预算办签署意见后,报送至市公司采购办,由采购办组织项目归口审核部门对项目进行初审,审

议通过后转交市公司三项工作管理委员会办公室(以下简称“三项办”),由三项办组织三项工作管理委员会(以下简称三项委)召开会议讨论,讨论通过后由招标比价采购管理办公室(以下简称“招标办”)组织项目采购。4.2 4.2.1 招标采购

确定进行招标的,实施部门组织制作并发布有关招标公告,收集投标单位资料,并进行资格审查,发布招标通知,招标办组织召开招投标会议,监督部门进行监督,确定中标单位,并印发中标通知书。4.2.2 4.2.3 实施部门及时通知中标单位,与供应商草拟合同。

草拟的合同需经法规科、招标办、审计科、财务科审查后,采购部门与供应商签订合同。4.2.4 4.2.5 4.2.6 实施部门组织实施采购和验收,财务科根据采购凭证结算。比价采购

确定进行比价采购的,实施部门组织前期的市场调查,选取三家以上的商家,监督部门进行监督,并提交市场考察报告。4.2.7 招标比价采购管理委员会审核同意项目实施部门提交书面市场考察报告后,并组织会议对入围商家进行评议,监督部门进行监督,确定中选商家。4.2.8 4.2.9 实施部门及时通知中选商家,与供应商草拟合同。草拟的合同经法规科审查后,与供应商签订合同。

4.2.10 组织实施采购和验收,财务科根据采购凭证结算。5 相关文件

5.1 《河北省烟草公司秦皇岛市公司工程投资物资采购和宣传促销工作管理委员会工作规则(暂行)》 秦烟[2012]62号 5.2 《河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目管理办法》 秦烟[2011]72号 5.3 《河北省烟草公司秦皇岛市公司招标比价采购管理实施细则》 秦烟[2011]60号 6 6.1 附录 流程附录

采购流程图及节点说明 6.2 6.2.1 表格附录

《河北省烟草公司秦皇岛市公司投资(采购)项目立项请示》

QY-JL-JH-03 B/1 6.2.2 《河北省烟草公司秦皇岛市公司投资(采购)项目审批表》

QY-JL-JH-06 B/1 6.2.3 《河北省烟草公司秦皇岛市公司小额投资(采购)项目备案表》

QY-JL-JH-04 6.2.4 《河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目验收报告》

QY-JL-JH-05 A流程附录 物资采购项目流程

投资采购控制流程省局公司党组采购/投资委员会综合计划科各职能部门(A)(B)(C)(D)(E)制定下年1否否否度采购/投资计划2汇总各部门的采购/投资计划通过后主管领导审批形成公司总的3审批公司总采购/投资计划通过审议公司总采购/投资计划采购/投资计划通过单项采购/投资4是金额是否大于否100万财务部将采购/投5批复是资所需金额纳入来年的预算中6投资采购实施流程7单项采购/投资是金额是否大于否30万8省局进行备案归档

记录控制流程节点说明

B记录表格附录

编号:QY-JL-JH-03 B/1 河北省烟草公司 投资(采购)项目立项 秦 皇 岛 市 公 司 请 示 时 间 申请部门 年 月 日 承 办 人 申请金额 万元 申请事项(包括项目内容、申请金额、实施计划等): 预算委意见: 领导批示: 备 注: 7

编号:QY-JL-JH-06 B/1 河北省烟草公司秦皇岛市公司 投资(采购)项目审批表 时间 年 月 日 编号 投 号 项目名称 项目概况 投资(采购)委员 会议 意见 三项委 意见 备 注 8

河北烟草所属市公司自主决策投资项目备案表 申报单位(盖章):河北省烟草公司 市公司 联系人: 项目名称 项目建设单位 项目批文及文号 建设地址 项目总投资(万元)总建筑面积(M)2电话: 项目类型 建设期(天)企业法人 项目负责人 资金来源 生产能力 主要建设内容 项目建设的必要性 规划、土地和环保 部门对项目的意见

1、项目报告书(电子文档);

2、市公司投资委会议纪要、党组会议纪要(电子扫描文件);

3、地方人民政府有关职能部门出具的意见(电子扫描文件)。附 件 审核意见 说明:

1、备案项目是指由市公司自主决策,总投资额在100万元以下、30万元(含)以上的投资项目。

2、项目类型分为固定资产、信息化、多元化、境外投资、利用外资和其他。

3、具体项目填写时,可根据项目的情况和特点对表格进行适当调整。9

河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目验收报告表格编号:合同编号:合同名称:接收单位:项目地点:序号1项目编号:交付方式及交付日期:接收单位联系人:联系电话:交付物品清单交付设备名称标识/编号(规格型号)S/N(产品序列号)数量验收结果说明23交付问题说明:备注:接收负责人/日期:交付负责人/日期:验收组成员/日期:监督组成员/日期:1. “验收结果”一档由验收小组填写,“是”或“否”,有问题在说明中注明,也可使用附页说明。2. 此表不足记录结果时,可以有附页,附页格式与此页相同。

第五篇:采购流程

三、物资采购 ㈠请购

1、常规物资由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批,常用物资的库存量不得超过半个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则,保证物资周转率达到10次以上。物资采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请,主管部门审核,院长审批,物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后,纳入物资采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的,不得纳入物资采购目录管理管理。

2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门,由仓储部门库房管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》,《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明物资生产厂商的,应在备注栏中注明物资生产厂商。物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

3、《物资请购单》由库房管理员编制,同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审,预审完成后,报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字,物资请购一般每周一次,原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部,并上传电子档一份。

㈡采购

1、每年年初,各医院编制全年物资采购预算,编制价格以上实际采购最低价为基础。

2、采购部应根据医院物资需求情况选好供应商,采购部应当对供应商的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估,确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司的物资供应商。对首次纳入公司的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案,采购部留资质证明的电子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案,随时供医院和政府相关部门调阅)。

3、年初应由公司组织一次集中招标采购会,由各供应商报价,公司确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》,《物资采购目录》内的物资为常用物资。公司确定《物资采购目录》后,应及时将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门,物资采购目录和准予公开的采购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门,同时送公司财务部备案。

4、《物资采购目录》以内的物资和《物资采购目录》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司采购部统一采购,《物资采购目录》以外的物资和零星物资(单件价值在200元以内且批量价值在500元以内的物资)由医院自行采购。

5、采购人员收到《物资请购单》后,根据物资采购确定的供应商进行物资采购。

6、采购人员要严把物资质量关,特别是对有效期不足6个月的药品、卫生材料禁止采购。

7、《物资请购单》送达采购部后,常用物资一般应于一周内由供应商送达医院仓库;如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物资,采购部应于《物资请购单》达3天内反馈到请购部门,原则上物资采购的最长时限为15天。物资供应商不能送达医院仓库的,由采购部提货并送达医院仓库。

㈢验收

1、物资到达仓库时,由最先接收物资的人员通知采购员和主管部门指定的物资验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。

2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题,即:物资的生产日期、到期日期、物资的名称、规格、厂商、包装等质量问题,对物资经验收与订购单不符的物资或质量不符合国家要求的物资,验收人员 有权拒绝入库。

3、库房管理员在验收时主要负责物资的数量问题,即:物资的数量是否正确,对超过采购申请数量的物资,库房管理人员有权拒绝入库。

4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资,由采购人员负责退货处理。

5、经验收合格的物资,应及时办理入库,并打印物资入库单一式三联,《物资入库单》作为物资验收合格凭证,应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认,与供应商的送货单一并作为付款或 应付款项的依据,入库单第一联由库房留存,作为物资入库的依据,第二联交由采购人员作为报销结算的依据,第三联由库房管理员根据供货商分类整理后,于次月3日报财务科作为应付账款入账。㈣付款

1、行政后勤物资一般采取货到付款或月底结算;医疗物资采取先采购,延后两个月付款的方式。

2、月底终了,采购部应收集各供应商的《供应商对账单》,各家供应商的《供应商对账单》应按月编制,在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额,《供应商对账单》(或传 真件)须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科,财务科应核对每家供应商的对账单,对账单核实有误的,采购部、仓储部门应当协助查实,确保做到账账相符、账实相符。

3、原则上,下月的物资付款总额应当与上月的物资采购总额相当,医院因资金紧张不能确保物资付款计划的,应于每月10日前根据月份资金使用计划及时通知采购部物资付款额度,便于采购部编制物资 付款计划;采购部因物资采购困难或供应商回款需要增加物资付款计划的,应于每月10日前根据物资付款计划及时商医院财务部门物资付款需要,财务部门在资金能够保障的情况下,应适当增加物资付款额度。

4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表,医院财务部门审核后,报医院院长审批后复印一式两份,原件送财务部门,复印件由采购部留存,同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。

5、采购部根据审核批准后的物资付款计划填制物资付款报销单,物资付款报销单应同时附物资采购发票和物资入库单,并于每月20日前报财务部门审核,经审核符合要求的付款报销单,财务部门集中于 每月下旬支付,财务部门支付相应款项后,出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付款情况。

6、市场紧缺医疗物资或特需医疗物资需要预付款或现付款的,应事先报经医院院长批准,财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。㈤质量反馈

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