昌平区科学技术协会2017部门预算

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第一篇:昌平区科学技术协会2017部门预算

昌平区科学技术协会2017年度部门预算

编制说明

一、部门基本情况

(一)部门职责:贯彻执行《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》及其它相关方针、政策、法规,从事科学普及工作,履行“昌平区全民科学素质领导小组办公室”的职责、负责策划、组织、协调全区性的大型科普活动。围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动。

(二)部门预算单位构成:机构人员情况,单位机构一个。行政人员9人;事业14人;退休人员10人;合计人数:33人。

二、2017年收入支出预算总体情况说明

(一)收入预算:本年度公共财政拨款资金合计:1037.76万元。

(二)支出预算:本年度支出预算合计:1037.76万元。其中:工资福利支出434.83万元;商品和服务支出51.82万元;对个人和家庭的补助支出54.31万元;项目支出496.8万元。

三、2017年度收入预算情况说明

2017年度本年收入预算合计 1037.76 万元;比2016年度收支合计1036.43万元增加1.33万元。具体情况如下:2017年继续教育培训收支0.23万元,比2016年继续教育培训收支0.23万元比没有增减变化;2017年机构运行收支462.79万元,比2016年机构运行收支441.05万元万元减少21.74万元,主要原因是人员减少;2017年科普活动收支311.8万元,比2016年科普活动收支371.27万元减少59.47万元,主要原因是项目减少,出国考察没有;2017 年其它科学技术普及收支185万元,比2016年其它科学技术普及收支172万元增加13万元,主要原因是科普活动增加,所以经费增加;2017年行政事业单位离退休收支77.94万元,比2016年行政事业单位离退休收支47.24万元增加30.7万元主要原因是,新增加两项机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。

四、2017年度支出预算情况说明

2017年度本年支出预算合计1037.76万元,具体情况如下:

(一)基本支出:1.工资福利支出434.83万元;2.商品和服务支出51.82万元;3.对个人和家庭的补助支出54.31 万元;

(二)项目支出:496.8万元。

五、政府采购预算情况

2017年本单位无政府采购预算支出安排。

六、机关运行经费预算情况

2017年度本年支出预算合计51.82万元。具体情况如下:

办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、设备维修费、公务交通补贴、专用通讯网租赁费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2017年政府性基金预算支出情况 2017年本单位无政府性基金预算支出安排。

八、“三公”经费预算说明

一、“三公”经费汇总单位范围

北京市昌平区科学技术协会、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费、包括所属行政1个单位北京市昌平区科学技术协会。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元,比上年“三公”经费财政拨款年初预算5.52万元减少2.64万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2016年和2017年未做年初预算。

2、公务接待费。

2017年“公务接待费”财政拨款预算数0.28万元,比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.32万元减少0.04万元。主要原因是系数调整。

3、公务用车购置及运行维护费。

2017年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数2.6万元,比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算5.2万元减少2.6万元。

减少原因是;公车改革,单位车辆减少。

九、2017年国有资产占有使用情况

固定资产总额151.60万元,其中:(1).轿车2辆,价值24.15万元;(2).小型载客汽车1辆,价值10.84万元;(3).其他车型汽车1辆,价值22.35万元;(4)、其他固定资产价值93.26万元。

十、专项转移支付项目申报情况

2017年度专项转移支付项目支出预算合计185万元。具体情况如下:

1、2017年科普惠农兴村计划项目87万元;

2、2017年昌平社区科普益民计划项目98万元。

十一、2017年预算绩效情况 2017年本单位无预算绩效安排。

十二、预算公开管理文件情况

我单位预算公开严格执行《北京市昌平区人民政府办公室关于进一步推进预决算信息公开工作的通知》 昌政办发〔2012〕37号;《北京市昌平区财政局关于加强部门决算编制管理细化部门决算信息公开的实施意见》[昌财国库〔2016〕258号]。

十三、名词解释

科普经费:是指利用各种传媒普及科学,让公众易于理解、接受和参与的方式向普通大众介绍自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神活动的费用为科普经费。

北京市昌平区科学技术协会

第二篇:大连科学技术协会2018部门预算

大连市科学技术协会2018部门预算

目录

第一部分 大连市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市科学技术协会2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共财政预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共财政预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分 大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

大连市科学技术协会概况

一、主要职责

单位主要职责(大委办发〔2003〕27号)

大连市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:

(1)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。

(2)按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划,拟订全市科协系统科普工作计划,开展科普活动和青少年科技教育活动;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作;评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。

(3)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(4)加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系,开展民间国际科技交流与合作,促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。

(5)组织科技工作者参与政治协商、民主监督和指定科技政策、法规,促进党委和政府的决策科学化、民主化;组织科技工作者开展科学论证、咨询服务,接受委托承担项目评估、成果鉴定等任

务,推动科技成果的转化。

(6)评选、表彰优秀科技工作者,开展科技工作者的继续教育和培训工作,培养和推荐科技人才。

(7)负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。(8)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市科学技术协会部门预算包括大连市科学技术协会本部及下属2家预算单位的综合收支计划。纳入大连市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括行政单位1家,事业单位2家,具体包括:

1.大连市科学技术协会(行政单位)2.大连市科技馆(事业单位)

3.大连市科技干部进修学院(事业单位)

第二部分

大连市科学技术协会2018年部门预算表

(详见附件)

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共财政预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共财政预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分

大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算2981.36万元,比2017年增加0.9万元。其中:财政拨款收入2981.36万元(含一般公共预算、政府性基金),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2018年支出预算2981.36万元,比2017年增加0.9万元。其中:人员经费1239.39万元,公用经费93.05万元,部门专项经费1648.92万元,提前告知专项经费0万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算2981.36万元,比2017年增加0.9万元。其中:公共财政预算2981.36万元,政府性基金0万元,财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算2981.36万元,比2017年增加0.9万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费1239.39万元,公用经费93.05万元,部门预算专项经费1648.92 万元,提前告知专项经费 0万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连市科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款预算为15.75万元,包括大连市科学技术协会本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少0.1万元。其中:

因公出国(境)费预算4.5万元,主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加0万元,主要是按照实际工作需要,同时根据严格控制三公经费支出要求编制的因公出国经费预算。

公务接待费预算0.65万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.1万元,主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出。

公务用车购置及运行费预算10.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.6万元),主要安排编制内公务车辆用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加0万元,主要是公车改革后按照实有保留车辆数量,根据车辆实物定额原则编制公务用车预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,大连市科学技术协会2018机关运行经费财政拨款预算93.05万元。

三、政府性基金预算支出情况 2018本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018本部门政府采购预算50万元,其中:采购类预算50万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

五、预算绩效情况

2018,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额475万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20、“机关运行经费”机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:大连市科学技术协会2018年部门预算表

第三篇:昌平区科学技术协会2018

昌平区科学技术协会2018

财政部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门职责:贯彻执行《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》及其它相关方针、政策、法规,从事科学普及工作,履行“昌平区全民科学素质领导小组办公室”的职责、负责策划、组织、协调全区性的大型科普活动。围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动。

(二)部门预算单位构成:昌平区科学技术协会本级、无二级单位。

二、2018年收入支出预算情况说明

(一)收入预算情况说明:

2018本年收入预算合计952.24万元;比上年收入预算合计1037.76万元减少85.52 万元。具体情况如下:

1、培训支出0.21万元,比上年0.23万元减少0.02万元。减少原因:人员减少。

2、机构运行520.64万元,比上年462.79万元增加57.85万元。增加原因:在职人员正常晋档、晋级、公积金、社会保险调整。

3、科普活动349.24万元,比上年311.8万元增加37.44万,增加原因:科普经费在原来的基础上递增20%。

4、行政事业单位离退休81.95万元,比上年77.94万元增加4.01万元,增加原因:退休人员增加,社会保险增加。

5、计划生育服务0.2万元,比上年增加0.2万元。增加原因:上年预算没 有安排独生子女父母年老一次性奖励费。

(二)支出预算情况说明:

2018本年支出预算合计952.24万元,具体情况如下:

1、基本支出:

(1)2018年工资福利支出526.4万元,比上年434.84万元增加91.56万元。增加原因:在职人员正常晋档、晋级、公积金、社会保险调整。

(2)2018年商品和服务支出52.01万元,比上年51.82万元增加0.19万元。增加原因:系数调整。

(3)2018年对个人和家庭的补助支出24.39万元,比上年20.6万元增加3.79万元。增加原因:退休人员增加。

2、2018年项目支出:349.44万元,比上年496.8万元减少147.36万元。减少原因:本年初预算未安排专项转移支付项目经费。

三、政府采购预算情况

本本单位未安排政府采购预算。

四、政府基金预算情况

本本单位未安排政府基金预算。

五、机关运行经费预算情况

本支出预算合计52.01万元。具体情况如下:

办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、设备维修费、公务交通补贴、专用通讯网租赁费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一、“三公”经费汇总单位范围

北京市昌平区科学技术协会、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费、包括所属行政1个单位北京市昌平区科学技术协会。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数5.46万元,比上年“三公”经费财政拨款年初预算2.88万元增加2.58万元。其中:

1、因公出国(境)费用。本本单位未安排年初预算。

2、公务接待费。

2018年“公务接待费”财政拨款预算数0.26万元,比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.28万元减少0.02万元;主要原因:在职人员减少。

3、公务用车购置及运行维护费。

2018年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数5.2万元,比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算2.6万元增加2.6万元。

增加原因:上年因事业公车改革未做年初预算,今年年初预算增加1辆事业编制公车。

七、国有资产占有使用情况

本固定资产总额183.67万元,比上年151.60增加32.07万元。增加 原因:购置了科普办公设备。

其中:(1).轿车2辆,价值26.04万元;

(2).大中型载客汽车1辆,价值10.84万元;(3).其他车型汽车1辆,价值39.35万元;(4)、其他固定资产价值107.44万元。

八、专项转移支付项目申报情况 本本单位未安排专项转移支付项目。

九、预算绩效情况

本本单位未安排预算绩效。

十、名词解释

科普经费:是指利用各种传媒普及科学,让公众易于理解、接受和参与的方式向普通大众介绍自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神活动的费用为科普经费。

北京市昌平区科学技术协会

第四篇:嘉兴科学技术协会2018年部门预算

嘉兴市科学技术协会2018年部门预算

一、嘉兴市科学技术协会概况

(一)主要职能

嘉兴市科学技术协会(以下简称市科协)是嘉兴市科学技术工作者的群众组织,是中国共产党嘉兴市委员会领导下的人民团体,由市级学会、协会、研究会和县(市、区)科学技术协会及基层组织组成。其主要职责是:

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合,推动自主创新;

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学素质;

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设,创造健康的学术氛围;

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;

6.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;

7.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;积极承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务;

8.开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;

9.开展继续教育和培训工作;

10.兴办符合嘉兴市科学技术协会宗旨的社会公益性事业; 11.承担市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嘉兴市科学技术协会部门预算包括:市本级预算、市属事业单位嘉兴市科技馆预算。

二、嘉兴市科协2018年部门预算安排情况说明

(一)关于嘉兴市科协2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嘉兴市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入和其他收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科协2018年收支总预算1361.62万元。

(二)关于嘉兴市科协2018年收入预算情况说明

嘉兴市科协2018年收入预算1361.62万元,其中:一般公共预算收入1158.62万元,占85.09%;其他收入203万元,占14.91%。

(三)关于嘉兴市科协2018年支出预算情况说明

嘉兴市科协2018年支出预算1361.62万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出1130.54万元、社会保障和就业支出161.94万元、住房保障支出69.14万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出722.29万元,日常公用支出135.3万元,项目支出504.03万元。

(四)关于嘉兴市科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市科协2018年财政拨款收支总预算1158.62万元。包括:一般公共预算收入1158.62万元;支出包括:科学技术支出927.54万元、社会保障和就业支出161.94万元、住房保障支出69.14万元。

(五)关于嘉兴市科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市科协2018年一般公共预算收入1158.62万元,比2017年执行数减少108.63万元,主要是市本级和下属科技馆退休人员工资转由市社保统一发放,不再由单位发放,相应经

费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出927.54万元,占80.06%;社会保障和就业支出161.94万元,占13.98%;住房保障支出69.14万元,占5.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)科学技术支出/科学技术普及/机构运行287.9万元,主要用于本部门的基本支出。

(2)科学技术支出/科学技术普及/科技馆站365.15万元,主要用于下属事业单位科技馆的基本支出。

(3)科学技术支出/科学技术普及/其他科学技术普及支出274.49万元,主要用于开展科学技术的宣传普及项目支出。

(4)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休10.33万元,主要用于下属事业单位离退休人员的经费支出。

(5)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休76.30万元,主要用于本部门离退休人员的经费支出。

(6)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出53.79万元,主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险支出。

(7)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出21.52万元,主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

(8)住房保障支出/住房改革支出/住房公积金69.14万元,主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于嘉兴市科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市科协2018年一般公共预算基本支出847.59万元,其中:

人员经费722.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费125.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于嘉兴市科协2018年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嘉兴市科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:我市因公出国(境)经费实行归口管理、统筹安排,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算8.5万元,比上年执行数增长40.5%。主要用于接待兄弟单位参观调研、学会科普院士项目等支出。增加的主要原因是学会科普院士项目活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,公务用车制度改革后本部门无保留公务用车,2018年部门预算也未安排购置公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费

2018年嘉兴市科协本级和嘉兴市科技馆事业单位的机关运行经费财政拨款预算287.9万元。

2.政府采购情况

2018年嘉兴市科协所属预算单位政府采购预算总额

34.94万元,其中:政府采购货物预算5.19万元、政府采购服务预算29.75万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,嘉兴市科协所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年全部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出311.03万元。

三、名词解释

1.财政补助收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

2.单位自筹收入:指除财政补助收入以外由部门(单位)自筹取得的其他收入,包括事业收入(单位留用)、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

3.基本支出:指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出(含工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用支出。

4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.机构运行:反映科普事业单位的基本支出 8.科技馆站:反映各级政府科技馆、站支出。

9.其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关事业单位基本养老保险:反映机关事业单位基本养老保险基金支出。

第五篇:江油科学技术协会2018年部门预算

江油市科学技术协会2018年部门预算

编制的说明

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

江油市科学技术协会是事业单位,主要是科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。内设2个股室,包括:办公室和科普股。

(二)人员情况

江油市科学技术协会共有编制5名。其中:行政编制0名,实有0人;参公行政编制0名,实有0人;事业编制5名,实有3人;工勤0名,实有0人。

二、财政拨款收支预算情况

2018年科学技术协会财政拨款收入52.54万元。

2018年科学技术协会财政拨款支出52.54万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市科学普及和推动科学技术事业发展相

关工作。

基本支出,是用于保障江油市科学技术协会正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、奖励金等对个人和家庭的补助以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,人员支出28.01万元,日常公用支出3.51万元,对个人和家庭的补助支出6万元。

项目支出,是用于保障江油市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

江油市科学技术协会2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)科学技术支出38.4万元,主要用于:全国科普示范市科普经费15万元,保障人员机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23.4万元。

(二)教育支出0.29万元,主要用于:职工继续教育培训。

(三)社会保障和就业支出4.05万元,主要用于:职工养老保险。

(四)医疗卫生支出1.17万元,主要用于:职工医疗保险。

(五)住房保障支出2.31万元,主要用于:职工住房公积金。

(六)对个人和家庭的补助支出6.00万元,奖励性绩效等0.32万元。

三、当年财政拨款规模变化情况

2018年江油市科学技术协会政拨款52.54万元,比2017年预算数减少5.41万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费,跟2017年预算持平。

根据市外事办安排的2018年出国计划,无因公出国计划。

五、(二)公务接待费较

2017年预算没有下降空间,主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准后,经费只能维持。2018年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是无公务车编制。

2018年无安排公务用车购置经费及新购公务用车

辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,江油市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为3.51万元,与2017年预算基本持平。

(二)政府采购情况说明

2018年,安排政府采购预算10万元,主要用于采购政府广告宣传制作,办公耗材用品。

(三)绩效目标设置情况

2018年江油市科学技术协会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款15万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务:指政府提供一般公共服务。2010102指一般行政管理事务;2010301指行政运行,2010302指一般行政管理事务;2010399指其他政府办公厅及相关机构事务;2011102指一般行政管理事务;2013102指一般行政管理事务。

3、教育:指政府教育事务。2050803指培训支出

4、科学技术:指科学技术方面事务。

5、文化体育与传媒:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面。

6、社会保障和就业:指政府在社会保障与就业方面。

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费。2080599指其他行政事业单位离退休; 2081501指中央自然灾害生活补助;2089901指其他社会保障和就业。

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

江油市科学技术协会 2018年3月1日

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