大漠发电公司安全检查存在的隐患和问题整改(共5篇)

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第一篇:大漠发电公司安全检查存在的隐患和问题整改

大漠发电公司安全检查存在的隐患和问题整改说明

二00六年十一月三十日至十二月一日,自治区检查组对我公司进行了专项检查和技术会诊,对开各位专家提出的主要隐患及问题和整改意见,我公司在次日立即组织各相关部门及单位召开发专题会议,对各专家提出的隐患及问题进行精心布置,对存在的隐患及问题立即进行整改,并在十二月二十日由公司组织各专业人员组成检查组进行了自查,现将布置及整改情况汇报如下:

1.锅炉膨胀监视不到位,无法判别锅炉膨胀的准确性。

整改:①对部分不便于监视的膨胀指示器位置进行了改装和省煤器集箱的膨胀受阻,将在元月份1#炉停炉时进行改进,在二月份停炉时对2#炉进行改进;②设置了膨胀记录表,并进行记录,现已完成。2.汽包差压水位测量装置安装错误,导致差压水位测量不准。整改:我公司计划在二00七年元月份1#停炉时对两台差压式水位计进行改装,在二月份2#炉停炉时对2#炉的两台差压式水位计进行改装。

3.汽轮机启机过程中上、下缸温差偏大。

整改:采用滑参数启动方式,在启机过程中适当的控制凝结器的真空值在60kp—70kp,保证汽轮机上、下缸温度在正常范围内。4.主机滑润油压保护的定值不符合国家颁布的《二十五项反措》。整改:按照二十五项反措要求对1#、2#汽轮机滑润油压保护定值进行了整改。

5.循环水冷却水塔进风处结冰严重,应加装防冻隔板。整改:在循环水冷却水塔上加装了防冻帘,减少了结冰。

6.35kv变压器和电缆交接时有缺项和记录错误的问题。如1#主变、启备变没有做交流耐压试验,6kv电力电缆实际做直流耐压试验,但试验报告记录为交流耐压试验,试验报告中把2#主变写为1#主变。今后有停电机会补做1#主变和启备变35kv绕组的交流耐压试验。应改报告中的记录错误。

整改:计划在元月初对1#发电机组进行检修,在检修时对1#主变和启备变及35kv绕组进行交流耐压试验。对试验报告中的记录上的错误已进行了整改。

7.对于橡塑绝缘电力电缆进行交流耐压试验,其试验电压标准可以参照执行华北电网有限责任公司《电力设备交接和预防性试验规程》的有关规定,现有记录中6kv电缆交流耐压试验电压21kv,一分钟不妥的。

整改:记录错误,进行了整改。

8.两台主变和启备变低压侧(发电机出线侧)中在中相有避雷器,这种保护方式不合适的,应在三相均装设氧化锌避雷器。说明:在三相均装设有避雷器。

9.厂用保护定值清单缺少正式的审核手续,且改动较多,缺少定值变更说明。定值单中未注明保护CT、PT变比。定值管理需要进一步严谨规范。

整改:与安装和调试单位进行联系,对上述问题进行了整改。10.部分厂用系统的过流时限整定过长,需要根据实际运行情况对定 值进行校核和调整。

整改:对厂用系统过流时限进行了核算,对不合适的进行调整。11.直流系统各级熔断器和空开定值未进行核算,熔断器和空开定值管理存在薄弱环节。建议直流系统各级熔断器和空气小开关设专人管理工作,定期对空开定值和熔断器定值进行核对。使各级熔断器和空开满足选择性要求。

整改:对全部直流系统的熔断器和空开定值进行了核算,并设专人进行管理,建立了管理制度。

12.缺少正式批准的保护检修试验规程和直流系统检修试验规程。对检修试验规程的内容 需要进一步补充完善。

整改:对保护检修试验规程和直流系统试验规程进行了编写,并独出印刷成册。

13.从保护试验记录来看,存在保护输入量与装置输出量误差较大的问题,保护试验用的仪器仪表要定期进行校核。整改:按照相关规定对试验用仪器仪表进行定期校核。14.在远动设备与通讯设备及通讯线路间加装防雷电装置。整改:在远动设备与通讯及通讯线路间加装了避雷器一组。15.每一季度进行一次遥信传动试验,并对传动情况进行记录。整改:进行了遥信传动试验并进行了记录。16.入厂煤采制样方法不规范。

整改:列入二00七年计划,计划在二00七年建一专门的制样间并上机械化采样装置。17.电厂在线化学监测仪表没有配置专业校验和维护人员。整改:由热工专业设专人进行校验和维护。18.汽轮机油、变压器油化验没有配置微水仪。整改:已定货进行配置。

19.“二十五项反措”实施细则已编制,有的车间还编写了专业反措,事故应急预案中也提出了防止的措施。建议对实施细则紧密结合本厂实际,进一步修改、完善,提高实用性和针对性。并避免重复。整改:进行了修改和完善。

20.特大、重大事故应急救援预案已编制成册,其内容主要为事故预防措施、运行处理事故方法及注意事项。建议按有关管理规定进行全面修改,增加组织指挥系统、预案启动程序、物质保障、现场抢救方法、通信联络及演练等内容。整改:按照要求进行了增补。

神华集团乌海市大漠发电有限责任公司

二〇〇六年十二月二十日

第二篇:公司安全检查和隐患整改管理制度4.1

安全生产检查及隐患整改制度

1、目的

为了贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局16号令)及相关安全生产管理规定,做好公司安委会下发的各项安全生产工作任务,巩固和提高我公司的现场安全生产工作,防止和减少事故的发生,结合本单位现场实际情况,特制定本制度。

2、适用范围

公司所属各车间、部门,对外来施工的安全检查参照《施工现场安全监督检查规定》执行。

3、职责

3.1公司总经理对公司的安全检查和事故隐患整改工作负全面的领导责任。各部门负责任人对所辖范围的安全检查和事故隐患整改工作负主要领导责任。每个职工对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。

3.2安环部门是安全检查管理的职能部门,负责对本制度的执行情况进行监督、检查、考核。负责对公司级安全检查的资料进行收集、汇总和建档。

3.3各部门负责本办法具体实施工作。

4、工作程序 4.1安全检查内容

4.1.1 各级各类人员安全意识及其履行安全职责的情况。4.1.2各级专兼职安环队伍的配备,专兼职安全管理人员工作情况。

4.1.3国家安全生产的方针政策、公司的安全规章制度和安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况。

4.1.4劳动防护用品的配置及使用情况。

4.1.5设备设施特别是易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲剪压设备、危险作业和易发生工伤、职业中毒、火灾、爆炸等事故的设备及其生产作业现场的安全状况。

4.1.6安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行。4.1.7危险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管理。4.1.8事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况。

4.1.9作业环境(包括安全通道、通风、照明、物品放置、尘毒物危害、设备设施布局等)是否符合职业健康安全、文明生产要求。

4.1.10重要危险源管理和事故应急救援准备状况等。4.2安全检查的形式

分为公司级安全检查、车间级安全检查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的安全检查、不定期

的安全检查和其他安全检查等。

4.2.1公司级安全检查

由公司领导带队,安环部门牵头,生产部、行政部等相关职能部门参加,每月一次,检查出的安全隐患由安环部门负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改完成情况进行跟踪考核。对违章行为由安环部门通报,同时严格按照相关管理制度处罚。

4.2.2车间级安全检查

由车间分管安全的领导带队,组织车间兼职安环员、技术员和其它职能人员参加,每周一次,重点对本车间安全状况进行检查,并将检查和整改情况于每周五下班前报安环部门。车间不能自己解决的隐患,由安环部门进行汇总后在两天内提交安委会,由安委会协商解决,安环部对整改完成情况进行跟踪。

4.2.3班组级安全检查

由班组长组织本班工人在各自工作范围内,按时按点进行巡回检查,并严格履行交接班制度,并将检查结果上报车间。车间负责对班组的检查情况进行监督考核,安环部门定期对班组安全检查的内容进行抽查。

4.2.4日常性检查。

每天由公司安环部门的现场安全监督员、车间兼职安全员巡回检查。随时辨别生产过程中一切物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素,并提醒操作者加以控制和调整,达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生。检查人应做好检查记录。检查记录每月收

集整理后存档。

4.2.5专项(业)安全检查

专项(业)安全检查是指对容易发生严重事故的场所、设备、操作工序进行在其专业范围内的检查。专项(业)安全检查由各专业管理部门负责组织,相关部门参加,各专业管理部门负责做好本专业的检查和整改记录、台帐,同时报一份安环部门留存。安环部门应对各专业管理部门进行的专业安全检查进行监督、检查和考核。

4.2.5.1公司设备设施、安全防护设施、职业危害防护设施的安全检查由设备部门及维修保障部负责组织实施。一般设备每季度检查一次,特种设备每月检查一次,检查出的安全隐患由设备部门负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。对特种设备应按照特种设备的检验周期定期送主管部门检验。

4.2.5.2公司电气设备设施、电气线路安全检查由维修保障部门负责组织实施。每月检查一次,检查出的安全隐患由维修保障部负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.3公司易燃易爆作业场所、危化品使用场所及消防设施的检查由安环部负责组织实施。一般每季度进行一次,检查出的安全隐患由安环部负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.4公司内机动车辆安全检查由行政部及设备部负责组织实施,一般每月检查一次。检查出的安全隐患由行政部及设备部负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。公司内机动车辆的年检由行政部及设备部负责实施。

4.2.5.5公司建筑设施、建筑施工的安全检查由安环部负责组织实施,建筑设施的安全检查一般每半年进行一次。建筑施工的安全检

查周期根据施工的周期而定。检查出的安全隐患由安环部负责汇总,分别提交建筑施工单位进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.6有毒、有害作业人员定期进行体检,特种作业人员在培、复训前的健康检查由人事部按相关要求组织实施。对查出职业禁忌症或职业病的行政部应安排其进行治疗,并调离原工作岗位,体检档案由安环部保存。

4.2.5.7吊具、吊索及保险绳的安全检查由安环部门组织实施,相关部门配合。每季度检查一次,检查出的安全隐患由安环部门负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.8公司食堂的食品安全卫生状况的检查由行政部负责组织实施。检查出的安全隐患由行政部负责汇总,提交食堂进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.9有毒有害作业场所的浓度及“三废”排放情况的监测由安环部门负责组织实施。

4.2.6季节性安全检查:

季节性安全检查由安环部组织进行。安环部负责做好检查和整改记录及台帐,对存在的隐患下达隐患整改通知并督促整改。季节性检查时间性较强,应在季节到来前就着手准备,及早动手,消除隐患。

4.2.6.1防雷检查由维修保障部部门负责实施; 4.2.6.2防洪检查由安环部负责组织实施;

4.2.6.3防暑降温、防冻保暖检查由安环部门负责组织实施; 4.2.6.4防火检查由安环部负责组织实施。4.2.7节假日安全检查:

重要节假日(如:元旦、春节、五一、十一等)前应进行安全检查,节假日前的安全大检查由主管安全的公司领导带队,安

环部门牵头,生产部、行政部等相关职能部门参加,综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施及不安全因素,使节日后的各项生产活动有计划、有秩序地进行。检查出的安全隐患由安环部门负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。对违章行为由安环部门行文通报,同时严格按照相关管理制度考核。4.2.8不定期安全检查

新、改、扩建装置运行、试运行、投产验收检查,装置开停工前、检修后检查,临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查部门、车间、班组分别负责进行,做好检查记录。

4.2.9 重大危险源检查

按照公司《重大危险源管理制度》的规定执行。4.2.10其它安全检查。

4.2.10.1开展安全活动时,对各部门、车间布置、进展情况的检查;

4.2.10.2对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查等。4.3隐患整改

4.3.1对每次检查查出的隐患,若能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改,不得拖延,并由负责人在《检查记录》中处理结果一栏上签字。对不能立即整改的安全隐患应下发《隐患整改通知书》,限期整改。隐患整改通知由牵头部门下发,由车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕,并将整改信息反馈到牵头部门,牵头部门相

关人员应进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改,除按规定进行考核外,发生事故应追究负责整改部门领导的责任。

4.3.2对检查出的隐患牵头部门应进行登记建帐,隐患台帐内容应包括:编号、单位、隐患存在地点、隐患内容、整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整改时间、验证结果、验证人等。

4.3.3对检查出的隐患各单位应落实整改措施,按照“三定”(即:定措施、定负责人、定完成日期)、“四不推”(个人能解决的不推给班组,班组不推给车间、车间不推给公司、公司不推给上级主管部门)的原则进行解决。如限于物质或技术条件暂不能解决的,必须采取并落实风险消减措施,然后定出计划,按期解决。车间无力解决的,及时向公司主管部门写书面报告,申请安排解决。

4.3.4凡查出的重大隐患,在未彻底整改前,各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由安环部门监督执行。

5.考核

5.1各级组织的安全检查,通知参加的部门及人员必须准时参加,并善始善终认真负责,对迟到及无故不参加者按相关规定进行处罚。

5.1各部门(车间)未按公司规定组织安全检查或未按规定做好检查记录和台帐的,应按相关规定进行处罚,若因检查不到位而发生事故,公司将严格考核,并追究其部门领导的责任。

6.附则

6.1 本制度自批准之日起实施。

第三篇:4公司安全检查和隐患整改管理制度

公司安全检查和隐患整改管理制度

1目的:

为保证安全生产方针和目标的实现,保证安全标准化的有效实施,预防和减少事故的发生,确保员工生命和财产安全,特制定本制度。2范围:

公司所有生产活动。3职责:

3.1总经理负责领导安全检查和隐患整改,审批重大隐患整改报告,保证资金投入; 3.2行政办公室负责安全检查和隐患整改的归口管理,计划和组织实施各种安全检查,审核隐患整改报告,监督隐患整改落实情况。3.3财务部负责隐患整改资金的保障。

3.4各单位负责与本单位有关的所有检查和隐患整改,并对检查和隐患整改结果负责。4检查 4.1检查依据:

4.1.1有关标准、规程、规范和规定。4.1.2相关事故案例。

4.1.3公司制度、规范、规定、等相关文件。4.1.4通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。4.2检查形式和内容

检查分为综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查 4.2.1综合检查(包括节假日检查):

4.2.1.1公司级检查一年不少于四次,由公司领导负责,行政办公室组织实施。4.2.1.2车间检查每月不少于一次,由各车间领导负责,各管理员组织实施。4.2.2专业检查

专业检查每年不少于两次,由各专业隶属单位负责人组织实施。

4.2.2.1行政办公室负责锅炉及压力容器、危险物品、厂房建筑、安全装置、防尘防毒等专业检查;

4.2.2.2机修组负责电气装置、机械设备等专业检查; 4.2.2.3供应部负责消防、防火防爆等专业检查; 4.2.3季节性检查:

4.2.3.1生产部负责进行防洪防雨、防雷电、防暑降温等季节性检查; 4.2.3.2供应部负责进行防火防爆检查; 4.2.3日常检查

日常检查分岗位工人检查和管理人员巡检。

4.2.3.1岗位工人检查:各岗位员工必须严格履行交接班检查和班中巡回检查职责,发现问题及时上报,并做好记录。

4.2.3.2管理人员巡检:各级管理人员须常在各自专业范围内进行安全家,对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录。4.3隐患整改

发现隐患,必须及时进行整改,消除安全隐患

4.1员工发现隐患,必须立即向相应安全主管部门报告;

4.2安全主管部门在接到隐患报告后,立即组织相关人员进行隐患原因分析,制定整改措施,报告单位领导审批后实施。

4.3对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取应急防范措施,并制订可行的整改计划,限期整改或停产。

4.4综合管理部对在检查中发现的安全隐患,应及时编制《安全检查隐患整改通知单》,经总经理批准后下发责任单位执行。4.4财务部要保障隐患整改的资金投入。

4.5对公司无力解决的重大安全隐患,应采取切实可行的安全措施加以控制和规范,并书面向公司隶属的上级主管部门和当地政府报告。

广西农大生化科技有限责任公司

第四篇:安全检查和隐患整改管理制度

安全检查和隐患整改管理制度目的安全检查主要是为了防患于未然,通过定期和不定期的检查消除安全隐患,监督各项安全规章制度的实施,保证公司安全生产。为了加强安全生产管理,及时发现并解决安全生产中存在的隐患,并及时整改,根据国家的相关法律、法规、规定,制定本制度。使用范围

本制度适用于厂内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。职责与分工

3.1 公司设置有安全生产委员会,下设安全检查领导小组。由安全环保部、生产技术科及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

3.2 各车间及相关部门,负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。内容与要求

4.1 日常安全检查

4.1.1 生产岗位的班长和操作工,应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。

4.1.2 非生产岗位的班长和操作工,应根据本岗位的特点,在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。

4.1.3 各单位、班组如发现事故隐患要及时整改,确保人、财、物的安全,对于自己解决不了的隐患要上报主管部门,共同研究制定整改方案,监督落实整改。

4.1.4 各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查,并及时落实整改措施。

4.2 定期安全检查

4.2.1 春季安全检查:以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。

4.2.2 夏季安全检查:以防暑、防中毒、防汛为重点。

4.2.3 秋季安全检查:以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。

4.2.4 冬季安全检查:以防火、防冻、防滑为重点。

4.2.5 定期的安全检查由安全检查领导小组负责组织。

4.3 专项安全检查

4.3.1 安全用电和防雷防静电安全检查。

4.3.2 安全防护装置的安全检查。

4.3.3 防火、防爆的安全检查。

4.3.4 压力容器、压力管道的安全检查。

4.4 节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。

4.5 安全管理人员要经常深入现场,发现安全隐患及时督促有关部门解决。

4.6 各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实

执行情况,人员培训教育及持证上岗情况,设备管理,各种安全设施、设备是否完善,安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品(具)的保管等情况。

4.7 各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据《事故隐患整改通知书》,并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查,检查记录于《体系运行检查记录表》上,并将处理意见方法上报相关部门领导。

4.8 凡在检查中查出的各类隐患,无故未及时整改的,由安全负责人按《安全奖惩制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。

4.9 对事故隐患存在部门,不能解决的问题由部门专题报告,提交安全生产委员会研究解决。

4.10 凡在检查中查出的问题,在《综合管理考核办法》考核范围内的,按该办法考核。相关制度

《安全奖惩制度》

《综合管理考核办法》相关记录

《交接班记录》

《车间、部门上报隐患台帐》

《事故隐患整改通知书》

《体系运行检查记录表》

第五篇:安全检查和隐患整改管理制度

安全生产和安全隐患检查整改管理制度

为了加强安全生产管理,及时发现并解决安全生产中存在的隐患,并及时整改,根据国家的相关法律、法规、规定,结合公司实际情况制定本制度。

1、我公司安全检查形式以公司级、车间级、班组自查三级检查和专项及季节性检查两类。

2、公司级安全生产检查

2.1公司级的安全生产检查每月1-5日进行,检查由主要负责人带队,主管安全生产负责人组织,安全领导组,车间主任等参加;由主管安全生产负责人通知各车间主任等,不得无故缺席。

2.2检查内容为全公司的安全生产情况,包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况,人员培训教育及持证上岗的情况,设备管理,各种安全设施、设备是否完善,安全警示标志、文明生产、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理情况。

2.3检查情况由分管安全负责人员记录,对检查出的不安全问题和事故隐患填写《安全生产隐患整改通知书》,对整改要做到时间、人员、资金三落实。

2.4整改结果又公司负责人负责落实,对无正当理由未按时完成整改的由公司负责人按《安全奖惩制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。

2.5对安全隐患存在部门、车间、班组,不能自己解决的问题提出专题报告,提交生产安全委员会研究解决。

3、车间安全生产检查

3.1每周至少进行车间安全生产检查俩次,由车间主任带队并组织车间安全员、班组长参加。

3.2检查内容包括国家生产法律法规、公司规章制度的贯彻落实执行情况,人员培训教育及持证上岗情况,设备管理,各种安全设施、设备是否完善,安全标志、文明生产、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品(具)的保管等情况。对检查中发现的隐患应做好记录,责令班组或岗位限期整改,车间解决有困难的,应书面报主管安全生产科负责人研究解决,安全生产科也不能解决的报公司安全生产委员会研究解决。

4.班组安全生产自查

4.1班组安全检查每天进行,由班组长负责组织,全班同志共同参加。

4.2检查内容包括国家法律法规、公司规章制度的贯彻落实执行情况,管理保养各种安全设施、设备是否完善,安全标志、文明生产、劳动纪律、安全操作规程和防护用品的使用、防火灭火以及危化品的保管等情况。对检查中发现的问题做好自查记录,并报车间领导或安全生产科负责人。

5、专项检查和季节性检查,由安全生产领导组负责人根据需要填写《安全生产和安全隐患检查审批表》实时安排。

5.1组织:以检查单位负责人负责,参加的相关人员有安全负责人确定。

5.2内容:公司整体安全生产、作业区域生产与操作整体安全状况,电气、设备、压力容器、防火、防洪、防尘、防中毒、危化品安全管理等。

5.3检查发现的事故隐患填写《安全生产隐患整改通知书》,由安全生产科负责处理;对专项检查中发现的问题及整改处理意见,报企业安全生产领导小组和公司主要负责人。

6、本制度由安全生产领导小组监督检查。

府谷县鑫河源镁业有限责任公司

2014-4-18

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