仁和会计差旅费报销单EXCEL格式和说明

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第一篇:仁和会计差旅费报销单EXCEL格式和说明

差旅费报销单EXCEL模板格式和说明

1.差旅费报销单EXCEL模板格式(如果您想要Excel版本,请联系在线客服,在线发送给您)

2.填写差旅费报销单说明

差旅费报销单是出差人员完成出差任务回来以后进行报销的一种专门用途的固定表格式单据,它不能代替发票、车票等及其他一些原始凭证的功能。

差旅费报销单的作用是:

1、单位领导安排你出差任务的派出证明;

2、记载你出差的路线起、始地点,时间等情况;

3、计算出差补助的的单据;

4、统计你出差期间发生的飞机,车、船等等交通费用票据汇总表。

3.如何填写差旅费报销单

差旅费应该填写差旅费报销单,油费、过路费,可以填写费用支出报销单。当然,费用发票不一定非要填写报销单,如果不填写报销单,也可以在费用发票后面由经手人、审核人、领款人、领导签字,相关人员签字齐全后直接入帐。总之,是否填写报销单由自己单位决定,只要有相关人员签字就行了。

济南仁和会计

第二篇:差旅费报销规定说明

差旅费报销规定

为了进一步细化《北京工业大学差旅费管理办法(修订)》(工大发〔2016〕10号)在具体报销工作中的落实,经向校长办公会汇报后,现对差旅费报销规定以问答形式作出以下补充说明。

1.出差人员参加学术会议、开展教学科研合作有往返交通票,实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销?

答:开展教学科研合作或受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等,由对方单位负责安排住宿的,报销差旅费需附对方单位开具的有效证明,并注明对方单位联系人员姓名和联系方式。如对方单位不负担伙食费,请在对方单位开具的证明上注明伙食自理。如未注明的,只给往返路途伙食补助费、市内交通补助费;若出差人员住宿地点为亲友家,无法提供证明的,须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格,完整、清晰填写出差时间、出差事由、住宿地点、住宿亲友与本人关系、亲友姓名及联系方式等详细信息,经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后,方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通补助费。

2.出差人员开展野外调研、学生实习等工作无住宿费的差旅费如何报销?

答:开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作,住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或支付住宿费但确实由于客观条件不能取得住宿费发票的,须填写《实习差旅费报销单》,由师生提供住宿情况说明及有关凭据,附学院盖章的实习学生名单、实习计划或实习协议,可据实报销城市间交通费和住宿费,在差旅费规定标准内发放伙食补助费和市内交通补助费。

3.出差人员只有住宿发票,对方单位负责往返交通的,差旅费如何报销?

答:出差人员须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格,完整、清晰填写出差时间、出差事由、对方单位名称、联系人员姓名及联系方式等详细信息,并提供往返交通票据复印件或接待单位相关证明材料,经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销。

4.出差人员交通票据不连续的差旅费如何报销?

答:出差人员须提供完整的住宿费发票,清晰、详细填写《特殊情况差旅费报销说明》表格,写明造成交通票据不连续的具体缘由,经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销。

5.出差人员有往返交通票据及住宿发票,住宿费标准明显低于市场价格的差旅费如何报销?

答:工作需要在外出差,出差期间住宿费标准明显偏低,低于平均80元/天/人的,须提供标有单价、住宿天数和总额的住宿发票或提供住宿酒店的有效证明,并携带向本单位请假并得到批准的请假单,方可报销。6.出差人员租车前往的差旅费如何报销?

答:出差人员应乘坐经济便捷的公共交通工具出差,一般不允许租车出差。确有需要的,须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格,在北京租车的须执行相关的政府采购规定。报销的租车费控制在城市间交通费和市内交通补助费之和最低标准内,只据实发放伙食补助费。

7.出差人员自驾车前往的差旅费中,如何报销汽油费及路桥费? 答:出差人员应乘坐经济便捷的公共交通工具出差,一般不允许自驾车出差。但对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测等工作,必须要自驾车前往的,可酌情按规定报销据实发生的交通费。须填写《自驾车差旅费报销说明》表格,填写清楚对应车牌号、详细驾车行程、总里程数和乘车人员名单。自驾车辆包括私家车和租用的车辆,但在北京租车的须执行相关的政府采购规定。租车费、汽油费和过路过桥费凭正规票据报销,但总额要控制在按出差人员数核定的城市间交通费最低标准和市内交通补助费之和以内。其中,汽油费报销上限15升油/百公里。对于由于自驾车出差所引起的安全等问题,由各二级单位和出差人员承担。8.差旅中餐费和市内交通费是否可凭票报销?

答:出差伙食补助费和市内交通补助费实行包干制,不再另行报销餐费和市内交通费。对于参加会议和培训,举办方承担伙食费用的,只发放在途期间的伙食补助费和市内交通补助费。

9.经单位领导批准,出差期间回家省亲办事的差旅费如何报销?

答:出差期间回家省亲办事的,须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格,城市间交通费按不高于从北京到出差目的地往返按规定乘坐交通工具的票价予以报销,超出部分由个人自理;伙食补助费和市内交通补助费按实际执行公务的天数予以报销。10.到北京市远郊区县开展教学科研活动的差旅费如何报销?

答:到远郊区县开展教学科研活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的,按照《北京工业大学差旅费管理办法》的规定标准报销。北京市远郊区县是指门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云县、延庆县。

11.外请人员开会或参加调研的差旅费如何报销?

答:邀请校外人员开会或者参加调研,需附邀请函,按规定报销受邀人员城市间交通费、住宿费、咨询费或劳务费,不予发放伙食补助费及市内交通补助费。

12.学生因公出差的差旅费如何报销? 答:学生因公出差的差旅费报销参照 《北京工业大学差旅费管理办法(修订)》(工大发〔2016〕10号)中其他教职工标准执行。13.乘坐软席列车差旅费如何报销? 答:对于乘坐夕发朝至火车,或连续乘坐列车超过12小时的,可乘坐普通软卧,不受出差人员级别限制。

14.教职工出差是否需要提供审批单? 答:处级干部报销差旅费需附审批后的《北京工业大学处级干部外出请假申请单》(从学校OA完成请假及销假流程后,可直接从页面底部打印出此请假单);非处级人员因公出差,在出差前须向或项目负责人或所在二级单位负责人履行请假手续。如在京外工作时间90天(含双休日和法定节假日)以上,原则上认为是在异地单位岗位工作,按照与异地单位的协议享受相关待遇,回京为出差,只报销往返交通费,不发放伙食补助费和市内交通补助费。出差在30天(不含)至90天(含)之间的,填写《特殊情况差旅费报销说明》,经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后,方可报销城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助费。

第三篇:会计报销差旅费的流程

会计报销差旅费的流程【详细】你日后的工作有所帮助!

差旅费报销管理制度

2014/07/174266

企业中经常会遇到出差的情况,这其中就涉及到如何报销出差中的一些费用。下面,仁和小编为你总结了一套完整的差旅费报销流程,为大家揭开差旅费报销的全部奥秘,希望对

为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

一、报销流程

整理原始凭证

(如发票、车票)

填写报销单

(院自制)→报销单有:

差旅费报销单、领款单、借款单等

审批签字

实物:分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人签字、构成固定资产的要经固定资产管理部门登记、签字。

图书资料:分管院领导、部门负责人、资料员、经办人三人签字

差旅:分管院领导、部门负责人、经办人两人签字

其他:分管院领导、部门负责人、经办人两人签字

财务处长审核

分管财务院长审批

出纳报销

二、办理报销手续

任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人(由分管院长审批)等,涉及到实物(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等)需三人签字,即经办人、验收人和审批人。经办人、验收人需签在发票后面,若发票较多,审批人可只在报销单(汇总)上签字。图书资料费由图书馆负责人验收登记。符合固定资产条件的实物报销时需填制一式三联的固定资产卡片,一联交保管人,一联交固定资产管理部门,一联交财务处。支出应严格控制,新增的临时工工资要经院长会议研究决定。

三、原始凭证(如发票)的有关要求

1、《会计法》规定:对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

2、《会计法》规定:原始凭证记载的各项内容均不得涂改;原始凭证有错误的,应当加盖出具单位印章;原始凭证金额错误的,应由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。

3、发票应当具有税务监制章,出票单位公章,发票上的内容要真实、完整、填写清楚。例如开票日期、购物名称、单价、数量等,购货单位及个人栏内,除出差住宿发票填写个人姓名外,其余报销发票均应写“台州科技职业学院”。购物名称不要笼统填写(“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字样);购物品较多,发票无法一一写明,可附电脑小票或购物清单,清单应加盖出票单位公章。

4、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改,若有错误,应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章,发票大小写金额应一致;金额有差错,不得更改,必须重新开具发票。

四、差旅费报销规定

1、出差要经批准。出差要事先填写出差单,出差回来后凭出差单报销差旅费。若遇特殊情况,来不及办理出差手续,事后及时补办。凡省内因公出差三天以内由处室负责人同意后报分管院长审批即可,处室负责人出差由分管院长审批,院级领导由院长审批。三天以上的除了办理上述手续后尚需院长审批;凡到省外因公出差经分管院长同意后由院长审批。任何人员因公出国需由党委会研究同意。

2、出差人员的差旅费严格按照规定报销,住宿费按出差的实际住宿天数计算报销。

第四篇:关于差旅费报销单的通知

通知

各预算单位:

现将XX县差旅费报销单模板发给大家,此模板仅供参考,请各单位根据实际需要修改后自行印制。

XXX财政局 2014年1月28日

第五篇:报销差旅费的会计处理流程

出差前预借差旅费

账务处理是 借:其他应收款---XX(借款人)

贷:库存现金/银行存款 2 出差归来,报销差旅费

借:管理费用---差旅费(实际核销金额)

库存现金(退回多余现金)

贷:其他应收款----XX(原预借金额)

库存现金(补付现金)3 在这里给大家举个例子,方便大家更好的理解

出差前小董向财务部预支1000元,出差归来小董报销差旅费880元,余额以现金退回

会计处理方式为:

出差前: 借:其他应收款---小董

1000

贷:库存现金

1000 出差归来:

借:管理费用---差旅费

880

库存现金

120

贷:其他应收款---小董 1000

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