公司保密监督检查

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第一篇:公司保密监督检查

公司保密监督检查

第一条 定期对保密管理制度落实情况、技术防范措施落实情况等进行检查,及时发现和消除隐患。

第二条 每一季度涉密人员自行检查;每一季度重点涉密部门负责人对本部门的保密情况进行自查;每季度保密办组织对各部门负责人进行检查;年度内保密工作领导小组组织对涉密人员落实保密责任制情况进行检查;同时公司不定期组织对要害部门部位和计算机进行专项的检查。

保密检查应当有书面记录,内容包括:检查时间、检查人、检查对象、检查事项、存在问题、整改措施及落实情况等。

第三条 积极配合保密管理部门的保密检查,对存在的问题及时进行整改。

第四条 将保密工作情况纳入日常工作、干部职工年度考评检查内容。

第五条 加强对保密要害部门、部位的保密管理,每季度进行一次保密检查,及时发现和堵塞失、泄密隐患和漏洞。

第六条 重大节假日期间,对涉密计算机、移动存储介质及涉密人员进行清理登记,并安排值班人员,加强对保密要害部门、部位的保密管理。

第七条 保密员及计算机管理人员须对管理的涉密载体和计算机信息系统加强日常管理,按照“月清理、季核对、年清退”的要求,做到帐目清楚,去向明确。

第二篇:保密监督检查制度

迁安益昌电子材料有限公司

保密监督检查制度

第一章总 则

第一条为加强保密监督检查,使公司保密监督检查工作制度化、经常化、规范化,提高保密管理水平,根据国家有关保密法律、法规,结合我公司实际,制定本制度。

第二章保密监督检查

第二条涉密人员每月底应填写《涉密人员保密自查表》,对本月工作进行保密自查。

第三条保密办每季度第一个月组织对研发部、保密办负责人进行保密检查,填写保密检查表。

第四条军品开发办公室、保密文档档案室负责人每季度第一个月对保密要害部位进行保密自查。

第五条公司保密委员会每年6月份和12月份按照《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》组织公司的保密检查,对发现的问题,提出书面整改要求,并督促整改。

第六条公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查,填写保密检查表。

第七条保密办每年12月份对涉密人员进行考核,填写《涉密人员考核表》,重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受保密培训的情况。

第八条其余保密监督检查情况,按公司相关保密制度执行。1

第三章职责划分和保障措施

第九条公司保密委员会负责组织和指导保密监督检查工作。

第十条保密办负责具体实施保密监督检查工作。

第十一条专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存。

第十二条各部门负责人对本部门保密工作负领导责任,涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接责任。

第十三条在保密监督检查过程中发现泄密事件,按照《泄密事件报告和查处管理制度》及时报告和采取补救措施。

第四章附则

第十四条本制度由公司保密委员会负责解释。

第十五条本制度自颁布之日起施行。

第三篇:保密监督检查制度

石家庄市卫生局

保密监督检查制度

第一章总 则

第一条为加强保密监督检查,使石家庄市卫生局保密监督检查工作制度化、经常化、规范化,提高保密管理水平,根据国家有关保密法律、法规,结合我局实际,制定本制度。

第二章保密监督检查

第二条涉密人员每月底应填写《涉密人员保密自查表》,对本月工作进行保密自查。

第三条保密办每季度第一个月组织对保密办负责人进行保密检查,填写保密检查表。

第四条保密文档档案室负责人每季度第一个月对保密要害部位进行保密自查。

第五条 石家庄市卫生局保密委员会每年6月份和12月份按流程组织卫生局的保密检查,对发现的问题,提出书面整改要求,并督促整改。

第六条石家庄市卫生局保密委员会每年12月份组织对石家庄卫生局的保密检查,填写保密检查表。

第七条保密办每年12月份对涉密人员进行考核,填写《涉密人员考核表》,重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受保密培训的情况。

第八条其余保密监督检查情况,按石家庄市卫生局相关保 1

密制度执行。

第三章职责划分和保障措施

第九条石家庄市卫生局保密委员会负责组织和指导保密监督检查工作。

第十条保密办负责具体实施保密监督检查工作。

第十一条专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存。

第十二条各部门负责人对本部门保密工作负领导责任,涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接责任。

第十三条在保密监督检查过程中发现泄密事件,按照《泄密事件报告和查处管理制度》及时报告和采取补救措施。

第四章附则

第十四条本制度由石家庄市卫生局保密委员会负责解释。第十五条本制度自颁布之日起施行。

第四篇:XXXX供电公司网络保密检查总结

XXXX供电公司网络保密检查总结

为了做好网络保密工作,根据下发的国家电网公司网络保密检查自查手册,对需要整理、查验的有关材料进行了整理和查验,并根据本公司情况填写了自查情况记录表。现汇报公司网络保密检查工作情况如下:

一、网络保密检查工作总体情况

(一)网络保密检查工作总体安排

根据上级要求,于11日由信心中心成员成立网络保密检查自查小组,并在当日对相关材料进行了整理和查验;12日切合自身情况对自查情况记录表进行确认填写,13日分别对办公室、生产部、安保部、财务部等部门的信息终端进行保密管理情况抽查,对相关表格进行补充填写并对此次网络保密检查进行总结。

(二)网络保密检查自查情况

1、安全制度落实情况。

公司成立了信息安全领导小组,明确了信息安全的主管领导和具体负责管护机构。信息中心制定了健全的信息安全规章制度。

2.安全防范措施落实情况。

各个网络的规模、拓扑结构、适用范围、信息资源、应用系统涉密程度均符合要求,网网之间通过技术手段或者物理隔离,无交叉使用情况,网络终端无违规外联情况,没有安装无线网络。

服务器端设有不同的用户名由专人进行管理,分别针对不同的服务器制定了不同的安全审计策略,均配置有防火墙;网络终端均设有符合要求的开机口令,由使用者保管并定期更改,均配置有专业的杀毒软件,加强了防篡改、防病毒木马、防攻击等方面的有效性。

计算机外设无违规交叉使用情况,无存储涉密信息情况。

(三)网络保密督察情况

此次检查由分管领导及总经理办公室监督,由信息中心相关人员进行检查。

二、网络保密检查结果分析

(一)涉及国家秘密网络安全保密检查情况

整理查验网络设计方案、网络拓扑结构图、信息设备台帐、分级保护方案审查论证材料、相应涉密集资质证书、安全保密制度等各项材料基本齐全。网络建设情况符合要求,安全保密管理制度执行到位,信息系统、设备保密管理均有相关管理制度参考。抽查过程中未发现违反相关制度的情况。

(二)信息内网安全保密检查情况

资料方面:网络设计方案、网络拓扑结构图、信息设备台帐等资料齐全,安全保密管理制度完整,网络信息系统安全有关材料齐全,有完整的机房巡视记录、出入记录、设备更换维修记录、操作记录等。

安全保密管理方面:内外网实现物理隔离,不存在无线组网情况。信息系统服务器、应用管理系统等的系统管理员用户名、口令由信息中心负责保管,并定期更改,各系统使用人员操作权限按照岗位职责进行设置;启用了系统软件提供的安全审计功能,并根据各服务端的使用情况对其安全策略及服务进行了修改;桌面管理标准化系统部署率达到100%,趋势防病毒软件安装率100%,防病毒、木马软件及补丁均能及时更新,未发现违规外联和默认共享开启情况;重要数据定期做系统及数据备份,并定期检查数据的一致性和完整性;未发现计算机外设违规交叉使用情况。

(三)信息外网安全保密检查情况

通过整理查验对应网络设计方案、网络拓扑结构图、信息设备台帐、网络分级方案等资料,确定信息外网符合安全要求。所有信息外网设备由信息中心统一管理、登记、配置。由于外网没有完全投运,目前外网并没有统一杀毒软件,外网与内网实现物理隔离,不存在交叉使用的情况。

三、发现的主要问题

外网邮箱难以纳入监控审计范围,外网保密管理需要进一步加强。安全意识仍需进一步加强,工作机制有待进完善。

四、安全保密工作建议

增强员工安全保密观念意识,加强安全保密教育工作,将安全保密教育纳入到常态工作中;日常相关工作严格按照相关安全保密制度进行。

第五篇:保密检查条例

辽宁省食品药品监督管理局

保密检查条例

第一条 所有应用计算机的工作人员不允许私自将计算机原内、外网线位置交叉联接。

第二条 禁止局外电脑随意连接省局计算机网络,如有实际需要,需向办公室申请,经批准后由信息办分配IP地址进行连接。

第三条 要严格执行网络IP管理制度,严禁擅自更改IP地址,影响网络安全。

第四条 禁止内外网移动存储介质混插,对于内部存储介质需要经过授权后连接计算机。

第五条 禁止在外网编辑、处理办公文件,所有办公文件必须在内网进行处理,如需在外网发布则用光盘刻录后直接发布,但不允许拷贝到外网硬盘中,对于从外网接收的办公文件直接刻录进光盘然后删除。

第六条 涉密信息严禁在非涉密计算机及低于所处理文件涉密等级的计算机上处理。

第七条 任何单位和个人不得在网络及其联网计算机上传送下载危害国家安全的信息(包括多媒体信息)、录阅传送淫秽、色情、反动资料。

第八条 网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术从事用户帐户及口令的侦听、盗用活动,该活动被认为是对网络用户权益的侵犯。

第九条 严禁在网络上使用来历不明、易引发病毒传染的软件;对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用杀毒软件杀毒后使用。

第十条 任何个人不允许私自卸载、破坏违规外联平台软件及移动存储介质管理软件。

第十一条 涉密计算机及存储介质严禁带离办公室,如有实际需要,要经办公室审批,并随身携带。

第十二条 保存涉密移动载体必须按照密件管理的安全防范要求存放在保密柜中

第十三条 对于目前外网计算机内存储办公文件的要立即转存至内网,并清空。

第十四条 对于2010年上报计算机台账涉及的计算机及存储介质如有变更的需在5日内及时上报信息办进行更新(对于2010年上报台账如有需要查询可以咨询信息办)。

第十五条 日后对于上报计算机台账的计算机及移动存储介质发生变更时要及时通知信息办进行处理及台账更新。

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