第一篇:物资采购及验收管理制度
物资采购及验收管理制度
一、申购制度
1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写,经科主任复核,仓库核量,主管院长审核,院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联,所有字签完以后,申购科室自己留存一联作为科室留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程
1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划,交仓库保管整理,仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报,由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资,应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资,各科室必须提出书面申请,经院领导批准后,方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞,采购员在进行市场调查后,须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购,应采取先请示后采购、急事急办的原则,从速采购,保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多
兼,仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购,违者追究经济责任。具体采购流程:
1、每月28日前各科室做好下月计划,交仓库保管整理。
2、每月3日前,仓库保管将全院的申购计划进行统计,填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》,安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院,由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程
1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库,经仓库办理入库验收手续后,方可记账、领用。
2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收,否则不得填写入库单。
3、入库单由仓库保管员填制,并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联采购保存,一联财务作帐并登明细帐。
4、验收新购物品时,新购物品不得与私人物品调换。
5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。
四、入库制度及流程
1、物资入库:保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续,核对物资名称、规格、型号、数量;
2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等,立即告知供货
商,供货商要采取相应的处理,不得拖延;
3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账,无库房签字的送货单据财务应拒绝受理;
4、物资验收无误后,由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据,填写《验收入库单》(一式三份:一份给采购,一份给后勤保障科,一份会计留存)。做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符),账与物相符(库房的账与实物相符);
5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象,保管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理;
6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作,对易碎和易坏品应格外小心存放,对危险品应单独存放;
7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。
8、厚重品臵于下方,轻薄品臵于上方,出库频率高的放于出口附近,各物品存放堆之间应留有足够的通道,方便搬运操作;
9、手续不全的提货领物品事项,保管员有权拒绝发放。
10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份(库房一份,后勤保障科一份,主管领导一份。)在月底盘点中注意有限期的物品,及时发放,减少浪费。
物资的出库领用制度
一、各科室领用的各种物资,要求库管员认真填写出库单。
二、出库单一式三联,会计记帐联、保管联,科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。
三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科,及时传递,及时核实,真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新,否则不给领取。
四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份,经财务科核对后,对各科室进行考核。确保物资出库准确性,有利于考核各科室的成本核算。
医院物资下送制度
为了加强医院物资内部成员之间的沟通,便于及时掌握物料齐套备料情况,提高工作效率,保证物资配送整体工作有序、高效的进行,特制定本管理制度:
一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律,遵守医院的规章制度,不得违规下送物资。
二、下送物品要做到:数目清楚、质地完好,若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任,又要时候妥善处理。
三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”,一律不受理。
四、库房应坚持物资下送制度。
五、科室领用的物品质量、规格不合格者,可当天内到库房退换。
应急物质采购预案
医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下,为确保全院各科需求和医疗安全安全,根据有关规定,制定本预案。
一、应急采购组织管理
医院确定机构和人员,切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理,及时掌握动态变化,及时发现问题,解决问题,确保物质供应配送不断档。
二、应急采购适用范围
1、库存不足的物质,急用物质。2.临床使用特殊物质。3.应激状态下继续物质。
三、应急采购主体、原则、方式
应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后,各科必须遵循以下原则:所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。
四、应急采购后期处臵
1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因,客观分清责任主体原则上原因,进行整改。
2、整改措施及书面材料上报主管领导。
3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员,予以严肃处理。
第二篇:物资采购入库验收管理制度
第一条 采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条 物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目:XX年个人总结
第三条 内购物资入库
1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条 外购物资入库
1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在XX元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过XX元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条 交货数量超额处理
交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条 交货数量短缺处理
交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条 急用品入库
紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询
问采购部门。确认无误后,方可办理入库。
第八条 验收与退货
1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。
2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。
4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表”
(表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。
5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。
6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。
第九条 实施与修订
规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。
第三篇:物资采购管理制度
第一章物资采购管理制度
第一条目的;为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司各部门提供物资供应保障,根据公司产业发展的实际需要,特制定本制度。
第二条定义:物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。
第三条适用范围:天润建司各部门均依照本制度执行。
第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构;公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。
第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务公司生产和销售的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
第六条公司办公室负责公司办公资产(办公设备、办公用品)的采购和管理,办公资产的采购和管理要专人负责,专人审核。
第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
第八条公司财务总监负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。
第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是:、收集全公司各部门、公司的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务总监审批并执行;、广泛收集各物资的供应商信息,建立供应商名录并及时更新;对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析,给予资信等级鉴定,明确合格供应商(各种大宗、长线物资确定二到三家),作为公司物资采购的主要、优先采购对象(若非特殊原因,不得在合格供应商外采购)。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见,改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作,签订采购合同、协议并负责执行。
第十条财务总监的主要职责是:
审核、批准采购计划,安排采购资金,对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责;参与物资采购招标工作,监督采购招标工作的合理性和经济性。
第十一条公司审计部的主要职责是:
对公司各采购合同、协议进行事前审计;检查、监督采购部门的供应商管理;参与合格供应商鉴定;参与、监督采购招标工作,保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责,维护集团利益。
第十二条采购部门(公司采购中心、公司办公室)的权限是:审核
公司各部门、公司的物资、设备需求,有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划;有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请;有权对公司的物资使用情况进行检查;有权对供应商进行考核。
第十三条财务总监的权限是:
审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划,结合公司财务状况,有权对采购计划进行调整;有权监督采购计划的落实情况;有权监督采购招标工作;审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第+四条公司审计部的权限是:
有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核,提出修正意见;有权参与、监督各采购招标工作;有权参与供应商鉴定并提出评审意见;有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况;有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。
第十五条公司规定,凡交易金额达到或超过人民币五千元的,必须签订采购合同、协议:交易金额达到或超过人民币五万元的,必须实行招标采购。
第十六条物资、设备需求的申请:
公司各部门、公司需要购买物资、设备,凡属于公司集中采购的,应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划;对零星采购需求,应按规定提前提出书面申请,明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间,不能明确的事项,要加以说明,报公司采购中心、公
司办公室登记审核。
第十七条采购计划的编制和审核:
公司采购中心、公司办公室收集采购需求后,按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划,报公司财务总监、公司总经理审核批准;对于应急的零星采购需求,应填写临时采购申请单,报公司财务总监审批。
第+八条采购计划的批准
公司财务总监在收到各期采购计划后,应复核物资、设备的需求情况,结合公司财务状况,对各期采购计划进行审核、调整,固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的,报公司总经理批准;及时组织资金,确保批准后的计划落实。
第十九条确定采购方式的原则
本着成本优先的原则,采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时,应优先采用电话、传真、互联网等方式交流,最大限度地降低采购成本;特殊情况需要实地考察、谈判的,应获得公司总经理批准,并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。第二+条供应商的选择
公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后,应及时落实供应商的选择工作:
有确定的合格供应商的,优先在合格供应商中选择采购对象;没有确定合格供应商的,应积极落实寻价工作,经名方评审,确定合理的供应商,并收集相关供应商信息,进行资信等级鉴定、备用。
第二十一条选择供应商的原则是:
拥有合法经营资质,供应能力强(供应商品数量持续,品种齐全), 产品质量好(满足要求),价格公道合理,售后服务周到、及时。第二+二条采购合同的签订、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务总监审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。
第二+三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第二十四条采购合同、协议的履行
公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构,负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中,要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务,及时掌握履行进
程;充分听取质量检验单位或个人以及用户意见,对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析,充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商,应按合同规定或国家相关法、法规追究责任;对能够降格使用的,经协商可以让步接收。第二十五条采购物品的管理、任何采购方式采购回的物资、设备,都必须由专人验收,对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实,填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的,拒绝接受,并将实际情况及时反馈至采购部门。、验收合格的采购物品要及时办理入库手续,按规定存放;直接送达用户的,必须办理出库、领用手续并签字确认。
第二十六条采购的授权
公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构,未经许可,公司任何部门或个人无权擅自采购;若因特殊原因必须自行采购的,须经公司采购中心或公司办公室授权,否则公司不予认可,并追究违规责任。
第四篇:物资采购管理制度
物资采购管理制度
为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。
6、采购合同的签订:
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责
人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第五篇:物资采购管理制度
物资采购管理制度
第一章 总 则
一、为适应临床医疗工作需要,维护医院整体利益,切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能,提高医院物资管理水平,特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。
第二章 物资计划管理
二、各使用科室书面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等),每月20日前报物资采购科调拨员。
三、调拨员会同保管员,根据库存和使用科室提出的计划,经过平库利库后,按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后,报物资采购科计划员汇总。
四、计划员将计划汇总,核实物资编码,确认计划要素,签字后,报物资采购科科长(副科长)审核签字。科长(副科长)将计划交院长审批同意后,物资采购科长(副科长)组织采购员实施采购。
五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长(副科长),必要时,需对申请事项作出书面说明,经核实后请示院长,院长签字同意后,由采购员执行。
六、对项目填写不清的计划,采购员必须到使用科室进行核实,得到确认后方可采购。
七、采购员要及时执行计划,并将计划执行情况向科长(副科长)汇报,对于不能执行的计划,科长(副科长)负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结,交科长(副科长)掌握。
八、物资到货后,由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后,应及时领取,防止库存积压。
第三章 物资采购管理
九、采购渠道
1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。
2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。
3、为便于监督管理,实行货比三家,定点采购,阳光采购。不准随意采购,越权采购。
十、物资定购管理
1、采购额在50万元以上的物资实行招标采购;合同价在5万元至50万元实行议标采购;合同价在5万元以下实行比价采购。
2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。
3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫
生材料按比质比价采购。
4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。
第四章 物资采购合同管理
十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订,其他科室不得签订物资采购合同。
十二、物资采购合同必须按采购计划进行,先审批后签订,严禁无计划签订物资采购合同。
十三、签订物资采购合同必须经院长审批。
十四、签订物资采购合同必须严格按照国家《合同法》有关规定和公司合同管理规定执行,做到合同内容合法合规,条款齐全,用词严密,技术要求和质量标准清楚,审查审批手续齐备。
第五章 物资采购质量管理
十五、选择供应商,对其质量保证体系进行考察,了解产品的质量保证能力,建立资质档案,确保采购的物资质量符合使用要求。
十六、对质量要求高,Ⅲ类医疗器械或耗材的采购验收,要请使用科室现场测试验收。植入性材料按照药监局有关规定,做好登记和使用记录。对发生不良反应的药品、器械、卫生材料,按照规定程序,向药监局报告。
十七、物资采购科对订购物资的质量负责,采购人员和
保管验收人员对出入库物资要把好质量关,对有质量问题的物资及时退换。
十八、对重要设备,使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议,同物资采购科共同把好质量关。
十九、对保质期、保修期内出现的质量问题,物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。
第六章 物资仓储管理
二十、物品在物资采购科库房保管期间内,要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。库内物品上架,摆放整齐,卫生清洁。
二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成,验收交接手续齐全,到货验收记录填写详细明确。
二十二、保管员见手续齐全的出库单发料,不允许白条子发料。
二十三、物资出库入库单据要做到日清月结,帐物卡一致,单据、账册、记录等资料妥善保管,按要求填写装订。
二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期。
第七章 废旧物资管理
二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行,处理废旧物资所得收入全部上缴医院财务,任何科室或个人不得私自处理。
二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定,履行审批手续,由物资供应中心统一处理。
二十七、废旧物资由专人专库保管,做到账物相符。废旧物资利旧使用,须经物资采购科科长(副科长)批准,并做好记录,禁止私自外借。
第八章 考核办法
二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照规定时限上报物资使用计划的,按照医院绩效考核办法进行考核。
2、超量储存物资,造成资金占用的,按照超量物资价值的30%进行考核。
3、因管理不善,造成物资变质、过期报废的,按照实际损失价值对相关责任人进行考核。
4、违反规定的其它情形,每次考核100—200元。二
十九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照采购渠道违规采购的,按实际违规金额进行考核。
2、不按照定额限制违规采购的,考核责任人500元。三
十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人,按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。
三
十一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进行考核。
1、对发生严重质量问题的供应商,停止一切业务往来。
2、Ⅲ类卫生材料登记和使用记录不全的,每件考核200元。
3、对发生其他质量问题的科室或个人,每次考核100—200元。
三
十二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人,每项每次考核100—200元。
三
十三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人进行考核。
1、私自处理废旧物资的,没收全部违规所得,并考核500元。
2、私自外借废旧物资的,限期收回,并每件考核100—200元。
3、违反规定的其它情形,每次考核100元。
第九章 附则
三
十四、本制度自2011年5月1日开始执行。