物资比价采购管理制度

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第一篇:物资比价采购管理制度

物资比价采购管理制度

1.总则

1.1为了规范采购行为,加强物资采购的监督管理,降低采购成本,防止资产流失,特制定比价采购管理制度。

1.2建立对采购物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范程序。目的是规范管理科学有效、公开公正的比质比价,监督制约不正当行为的发生。

1.3本制度适用于公司的物资采购过程。

2.管理机构及职责

公司成立物资采购比价监控领导小组,负责物资采购的审查、监督: 组长:主管经理

副组长:总会计师

成员:审计监察部部长、有关虚拟经营体经理。

3.比质比价采购

3.1物资使用单位必须参加物流公司组织的各类物资比价采购、公开招标工作。

3.2根据采购物资类别和金额的大小,明确划分各级管理者、各有关部门及人员的职责、权限,物资采购的决策实行分类、分级管理。

3.3具备招标条件的大宗物资,由各使用部门列出,报交公司招标领导小组和采购部门,由采购部门负责组织,价格监控领导小组成员及使用单位人员参加,公开招标,比质、比价、择优采购。

3.4不具备招标条件的金属材料、炉料、化工产品、外协件、标准件、配套、仪器仪表、砂轮等物资,采购前先由物流公司经办人负责填写公司统一制定的《物资比价采购评审表》,表中不但要写明采购物资的名称、材质、型号、规格、计划数量和质量要求,而且必须填写至少二家(只有一家的要积极寻找第二、第三家)合格分供方 1

(经销单位)的名称、单价、联系电话以及联系人。

3.5除仅有唯一供货单位或公司生产经营有特殊要求外,公司主要物资的采购应当选择

两个以上受控合格分供方,从质量、价格、信誉等方面择优采购。

3.6单一品种规格,年度采购金额在2万元以上的,经采购部门责任人和财务委派的财

务主管审批后,进行比价采购,填制《物资比价采购评审表》报交使用部门,使用部门负责人根据审批表中提供的质量和价格进行审批,比质、比价选定一家合格分供方在备注栏标明,由物流公司负责采购,如果采购价格不合理,使用部门可建议物流公司整顿价格或财务管理部予以调价。

3.7单一品种规格年度采购金额在2-5万元的,由使用部门负责人审批;5-20万元的,由使用部门负责人和主管副总经理审批,然后报交财务管理部审批后进行采购;单一品种规格,年度采购金额在20万元以上的、除由使用部门负责人和公司主管副总经理审批外,还须由财务管理部部长审核、价格监控领导小组长审批后,方可采购。

3.8外协单位的选择确定由价格监控领导小组成员、采购业务归口管理部门及使用单位

共同参与确定,经所有参与成员签字后,方可有效。

3.9按招标、竞标方式确定的供货单位有效期一般为一年,若仅有唯一定点外协单位,经价格监控领导小组批准后,可单独管理。气体、废钢等市场供应充足的物资,根据生产需求,原则上按月度比价招标采购,超过有效期的供货单位,应按程序规定,重新进行竞标。在有效期范围内,若市场价格行情发生重大变化,应随时重新进行竞标确定。

3.10在物资采购中,所有定点单位的选择确定均按公司质量保证体系确定的合格分供方

选定方法确定,仪表、电器、钢材等首先选定生产厂家,然后在代销商中就近选择几家进行比价确定定点采购单位;备品备件首先确定在线设备的定点采购单位,对数量较少的备品备件可在本地就近确定几家定点采购单位;其他零星物资确定几家

具有一定信誉的定点采购单位。

3.11主要生产经营用物资,原则上一律从通过竞标确定的定点供货单位采购,因特殊情

况需到非定点单位采购的,必须经价格监控领导小组批准后方可执行,严禁直接与“皮包”公司签订物资采购合同或发生贸易关系。

4.采购价格监督

4.1公司财务管理部负责日常采购业务的价格监控;价格信息档案的管理,建立市场价

格信息网络平台。

4.2财务管理部负责价格监督的人员应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格,并

对其审核的物资采购价格承担相应责任。

4.3作为公司比价监控领导小组常设机构的审计监察部,通过订阅大量信息报刊,建立

价格信息网络和台帐,将大宗物资的采购价格输入微机进行追踪管理,以便随时掌握市场价格信息变化,为领导决策和价格审核提供可靠依据。

4.4为便于对采购价格的事后审计监督,经评审确定的供货单位的投标资料及公司价格

监控领导小组对供货单位评审过程的有关资料、文件,由物流公司建立档案,同时建立采购台帐制度,对每笔采购业务都要进行记录,以备公司审计监察部抽查。经过竞标确定的供货单位的中标价格,利用计算机网络建立价格信息台帐在网上公布,并将所有物资价格打印成册,接受使用单位及公司全体员工的监督。

5.质量检验监督

5.1公司质量保证部必须对采购物资进行质量检验或验证,未经报价审核的物资,质量

保证部不予办理检验手续,未经质量保证部出据检验意见的,财务管理部不予办理财务结算手续,未经比价采购的,不能办理质量检验手续,经检验不符合质量标准的,不能办理正式入库和结算手续。

5.2公司应积极创造条件完善必要的生产经营所需质量、计量检测条件,对暂时不具备

条件检验的物资,可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检

验报告。

5.3质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证,并对检验、验证结果

承担责任。

5.4对主要采购物资,质量保证部可以根据需要留样存档,并进行复检。

6.责任与奖惩

6.1物资采购部门严格遵守物资比价采购制度,按照公司制定的管理制度,将物资采购

计划按月度及时上报,公开批露,接受监督。

6.2公司员工有权对违反本规定、损害公司利益的行为,向公司或政府有关部门举报。

公司对举报人员应当保护,任何人不得打击报复。

6.3具有下列情况之一的,公司物价监管部门应当向总经理建议予以奖励:

(1)市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的。

(2)采购的物资质优价廉,节约资金额较大的。

(3)检举、揭露有关违反公司规定的采购行为,经查证属实的。

(4)严格履行职责,成绩显著的质量、价格监督人员。

(5)为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。

6.4下列行为属于违规行为:

(1)不执行公司有关采购管理制度,弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收

受贿赂的人员。

(2)采取以次充好、短斤少两、降低质量、抬高物资采购价格。

(3)未办理入库手续对外付款的。

(4)不执行公司采购控制价格的有关规定,泄露公司采购物资价格机密。

6.5对有上述违规行为之一的,公司物价监管部门可根据情节轻重报总经理按下列规定

处理:

(1)直接除名的行政处分。

(2)责令其将非法所得缴公司财务公司入账。

(3)按一定比例扣罚奖金和承包所得。

(4)对直接责任人员和部门主要负责人处以罚款或行政处分。情节严重者,可移交

司法机关追究刑事责任。

(5)拒绝、阻挠,刁难物价监管部门依法行使职权的,按公司有关规定给予处罚。

情节严重,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

7.附则

7.1本管理制度由物流公司制订,报总经理批准后颁布。

7.2本管理制度由物流公司负责解释。

7.3本管理制度自颁布之日起施行。

第二篇:公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:(1)决策民主化;(2)操作透明化;(3)权力分散化;(4)采购规范化;(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:(1)根据市场信息及时提供价格建议;(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;(3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提和依据,按月制定采购明细计划,按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理<采购物资价格审核单>后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理,各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理,在保障生产经营前提条件下,以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品,统一归口到公司采购办公室进行集中采购,在货比三家的基础上实行定点采购,以取得规模采购效益,最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立<物资采购分类流水台账>,详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况,随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定:

1、不按比价采购程序进行采购的;

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究,私自进行采购的。

第三篇:物资采购比质比价招标管理办法

器材供应处物资采购比质比价招标管理办法

第一章 总则

第一条 为规范物资采购活动,加强物资采购管理,优化物资采购渠道,增加物资采购透明度,降低采购成本,提高整体经济效益,特制定本办法。

第二条

本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件,并结合我处实际情况制定,适用于全局生产建设物资的采购。

第三条

物资采购要坚持“公开、公平、公正”和“择优、诚实、守信”的原则,坚持从生产厂家订货,减少中间流通环节,积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动,提倡开放市场,保护正当竞争,各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。

第二章 机构设置及职责

第四条

成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。组 长:张福兴

副组长:曹 辉 耿黎明 刘长远 王建利

成 员:由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。其主要职责是:

(1)贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策,制定全处物资采购比质比价招标管理政策,协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。

(2)领导、监督全处物资采购工作,包括确定招标物资范围,负责研究决定投标单位,负责组织审查招标文件、标底,决定招标的方式,指导、组织、协调、监督招标全过程,定期组织召开采购价格分析会议。

(3)调解招投标活动中的纠纷,否决违反招投标规定的定标结果,决定对物资采购过程中个人的奖惩;

(4)领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。

第五条

物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。其主要职责是:

1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。

2、组织招标工作。

3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。

4、做好文件建档和资料保存工作。

第六条 器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室,设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位,该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。

物资采购比质比价联合办公室职责:(1)审查物资采购计划。(2)审查供货方资质。(3)参与物资招标采购活动。

(4)审查采购物资的质量标准和技术要求。(5)审查物资采购价格。(6)收集物资的市场、价格信息。

(7)对比质比价采购工作实际开展情况进行检查、监督。(8)对违反比质比价采购规定的行为进行纠正、处理。

第七条

有采购权限的供应站、外部市场供应部成立由站(部)领导、管理、业务等人员组成的比质比价领导小组。

职责:落实处物资采购比质比价招标管理办法,结合实际开展本部门的物资采购比质比价及招标工作,定期向处物资采购比质比价招标管理领导小组汇报本站比质比价招标采购工作开展的情况。

第三章 招投标管理

第一节 招标采购物资范围

第八条

招标采购适用于大宗、大额、长线、常用物资的采购。

第九条

处业务科室单项订货金额在10万元以上(设备为30万元以上),合同金额20万元以上(设备为50万元以上)的,其他采购部门订货金额在5万元以上能招标的必须进行招标采购(以上为不含税金额)。

第二节 招标采购原则及方式

第十条 招标工作应遵循的原则:

一、公开、公平、公正地对待所有投标厂商,维护招投标双方合法权益;

二、招标工作要按规定的程序进行,遵守国家法律、法规;

三、严格遵守有关保密法规的规定,严守企业的商业秘密;

四、任何部门和个人不得将具备招标条件的物资采购化整为零或者以其他任何方式规避招标。

五、扩大生产厂家参与比例,除国家或行业内必须流通企业参与物资外,严格控制经销商参与招议标及电子采购。

第十一条

对大宗、通用、生产厂家较多的应采用邀请招标方式采购。

第十二条

对某些技术难度高、工艺复杂的大型非标设备、专用设备、专用材料、专用工具等,根据使用单位的书面报告和局有关处室的意见,经比质比价联合办公室及监察部门审查后,由处主管领导审批可采用议标方式采购。

第十三条

特殊情况不能进行招、议标采购的,业务科室要写明情况,报物资采购比质比价招标管理领导小组审批,供应站报本部门物资采购比质比价领导小组审批。

第十四条

业务科室根据物资计划、需求预测、库存储备等认真选择招标方式,拟定被邀请的投标人(邀请招标投标人不少于三家),提出申请,报处比质比价联合办公室及主管领导审批,按照本办法组织招标采购活动。其他采购部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批后结合实际情况按照本办法组织。

第十五条

电子市场交易前,金额符合招标规定的必须先招标,签订合同时,应备齐招标及电子商务相关资料。电子采购可根据委托单或上级文件规定直接点击。

第三节 招标的程序

第十六条

招标准备

一、招标人根据招标物资品种、自然属性、消耗规律等因素,研究确定招标小组成员,招标小组成员一般由局市场运行处、监察处、设备管理处、工程技术处、技术监督与安全环保处、价格定额中心、多元开发办公室、器材供应处等处室和使用单位及技术经济专家组成。

二、招标人制订招标的技术条件、商务条件,即确定准备采购物资的技术要求和技术指标、付款条件、投标人应提供的资信条件、交货条件、投标保证金金额等。

三、确定投标人。在华北石油物资供货网络成员中优先选择具备完成投标任务的生产企业或生产企业代理商,并征求、听取局有关处室及使用单位的意见。投标人为华北石油物资供货网络内企业的主要审查市场准入证及准入范围,网络外企业办理入网手续后方允许其参加投标,一级代理商需携带代理授权书(原件)。

四、准备招标文件。主要内容包括招标人的名称、招标要求、适用合同文本、合同条款、招标物资商品说明、技术要求、投标人须知、招标纪律、评标原则(原则上采取标底评标方式,其它方式由业务部门或使用单位提出书面意见交准备会议讨论)等。

五、业务部门向投标人发布招标邀请函或招标通知。

六、招标文件一经发出,招标单位不得擅自变更或增加附加条件,个别变更和补充的在投标截止日期七天前,书面通知所有投标单位,如有重大变更则应顺延投标截止日期。

七、投标人对招标文件有疑问时,由招标人负责解释。

八、标底的确定。标底在招标会现场经评标小组讨论后确定,标底一经确定,应严格保密,任何单位和个人均不得泄漏。

第十七条

投标

一、投标人购买招标文件。50万元以下(含50万元)招标活动收取各投标人100元标书费,50万元至200万元(含200万元)收取200元,200万元至500万元(含500万元)收取400元,500万元以上收取600元,议标按标的额的0.5‰收取标书费(标书费金额按百位取整,最高不超过1000元),仅有两家投标人的标书费收取按照招标标准执行。局内企业及战略供应商不收取标书费用。

二、投标人要按照招标文件要求的全部内容详细地填写投标书及各种附件,由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章或合同章,按规定的时间、地点投递给招标人。

三、招标人收到投标文件后,应签收保存,不得开启。

四、投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益。

投标人不得与招标人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

五、投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。

第十八条

开标、评标与定标

一、开标应按招标文件规定的时间、地点,以公开方式进行。

二、自发出招标文件到开标的时间,一般情况下不得超过一个月。

三、开标会由招标人主持,邀请局有关处室、生产单位和辖区供应站等有关单位参加。开标前宣布由招标人确定的评标小组成员和评标原则,开标必须公开进行,当众开启标书,公布投标书的主要内容,并做好记录。

四、评标由评标小组负责,评标小组成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,与投标人有利益关系的人员不得进入评标小组。评标前评标小组应制订出招标程序、评标标准、评标规则和评标纪律。

五、评标小组认真研究有关投标资料,必要时听取投标人答辩,按照质量第一、平等竞争的原则合理评标,并实行质量信誉一票否决的方式择优确定中标单位。中标人原则上只取一家,但考虑生产建设实际和及时供应需要,由业务部门及使用单位根据各投标人履约能力或其它原因提出书面建议,中标人数量可采取多家中标的办法。

六、中标人的投标应当符合下列条件之一:

1、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准,且中标价格不高于指导价格;

2、能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,且中标价格不高于指导价格。

七、有下列情况之一的,评标小组可对投标人的投标或中标做废标处理,并作书面记录,阐明原因。

1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿、弄虚作假等手段投标或中标的;

2、投标人的报价可能低于成本价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料的;

3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或纠正的;

4、投标文件中对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的;

5、标书未按规定密封、未加盖单位公章和法定代表人(法定授权委托人)签章的;

6、投标文件未按规定格式填写,内容不全或字迹模糊辨认不清的;

7、投标文件逾期送达或投标人未按时参加开标会议的;

8、法律、法规及相关规章规定的其他情形。

评标小组经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。依规定必须进行招标的项目而所有投标被否决的,应当重新招标。对在评标过程中发现的特殊情况,应当及时作出处理,并做书面记录。

八、确定中标单位后,招标人应于招标会以后发出中标通知书或当场宣布,同时通知未中标的投标人,招标人对未中标原因不做解释,不退投标文件。中标通知书由评标小组全体成员签字,对中标结论有异议的可以书面方式阐述其意见和理由。拒绝签字且无书面意见及理由的,视为同意,评标小组对此应作出书面说明及记录。

九、会议结束后,评标过程中使用的文件、表格及其他资料应当归还招标组织单位并存档备查。

十、中标通知书发出30天内,中标人凭中标通知书与招标人按照投标文件的承诺、招标文件的要求签订购销合同,投标文件、招标文件及有关补充资料为合同的有效组成部分,双方都不得要求对方承担额外的义务。

十一、中标人无正当理由拒不履行或签订合同的,除扣除投标保证金外,一律清除出物资供货网络,三年内不得与该单位发生订货关系。

十二、中标人因故不能履约时,按评标办法依序从候选投标人补选并执行中标价格或重新组织。

第十九条 标底的测定和评标办法

以下办法为评标原则规定,具体评分标准和办法可由招标小组在会议上结合具体情况进行完善。

一、招标人根据招标物资的市场行情、供求状况、质量和技术指标、服务要求、交货条件等因素确定标底,标底原则上不得高于管理局审批的指导价格。由使用单位、价格管理、业务部门根据上年实际采购价格和当前市场行情测算标底价格。

二、标底评标办法:

在满足招标产品质量技术和商务条件下,只考虑投标人的投标报价,标底以下报价最低者中标。

三、商务综合评标办法:

1、评标考虑因素:在保证质量的前提下,以价格(含运杂费)为主要因素,综合考虑投标单位的资质等级、产品质量信誉、提供的服务条件、履约信誉、付款方式等因素,确定投标人。

2、评标基准分:

评标基准分为100分。其各因素包括:标底价格分、资质等级分、产品质量信誉分、提供的服务条件分、履约信誉分等。

3、评分标准与方法

(1)标底价格项:高出标底价格或低于标底价格,其基准分的增减由评标小组确定标准。(2)资质等级项:局内企业严格执行局有关文件采取适当保护措施。获ISO9000认证的企业在基准分上加1分。

(3)产品质量信誉项:获地市级优质奖的产品,在基准分上加0.5分;获省部级优质奖的产品在基准分上加1分;获国家级优质奖的产品,在基准分上加1.5分。(只加一个最高分)

(4)提供的服务条件项:负责指导安装调试的在基准分上加0.5分;负责免费培训人员的在基准分上加1.5分。

(5)履约信誉项:在经济往来中,履约信誉良好、无违约现象,使用中没有发生质量事故,用户反映好的在基准分上加1分;反映较好的在基准分上加0.5分;反映一般及未使用过的产品不加分;产品曾发生过质量问题的从基准分中扣2分。

(6)评标小组成员分别给各投标人打分,并计算出各投标人的平均得分,得分最高者中标,若需多个中标人,按排列顺序前若干个投标人中标。投标结果未达到标的要求时,需进行再次投标。

(7)评标小组根据中标前后顺序,由多到少分配中标数量

四、商务技术(专家)综合评标办法

由局主管技术部门及评标专家或生产单位及评标专家先评技术标(量化打分),再由供应处组织评商务标(量化打分),然后技术标得分和商务标得分结合(技术标、商务标得分所占权重由评标小组确定),算出总得分,总得分最高者中标,若需多个中标人,按排列顺序前若干个投标人中标。

五、其他评标办法。

在不违背国家法律法规及上级规定的情况下,按照“公平、公正、合理”的原则制定。第二十条 属于招标范围的物资原则上不允许续标,但在本内价格无重大波动且用料时间紧时,为提高效率简化程序,可对同品种同型号已招物资与原中标人进行续标,续标金额原则上不得超过原招标中标金额。

第四节 监督管理

第二十一条

监察部门负责对招投标工作全过程进行监督,联合办公室负责对招投标工作的审查、认定和管理。

第二十二条

招标人与中标人签订合同的内容必须与招标文件、投标书和中标通知书内容相一致,不得擅自更改。

第二十三条

凡违反本办法所规定事项,在招投标活动中营私舞弊、弄虚作假,应招标而未招标或将应招标的项目化整为零等规避招标的,要追究有关单位领导和当事人的责任,并赔偿经济损失,情节恶劣者给予相应处分。

第四章 比质比价管理

第一节 比质比价原则

第二十四条

按规定不需或不能进行招标采购的物资,应实行“比质、比价”采购,按照“货比三家、价比三家”的原则进行。首先对采购的物资进行质量标准和技术要求的选择。同等质量时,选择价格(指含运杂费等费用的综合价格)最低的产品;同样价格时,选择质量最优产品;同质同价时,优先选择商业信誉高、售后服务好的供应商;局内企业能生产的,应优先考虑。

第二十五条

物资采购价格不得高于管理局发布的指导价格。

第二十六条

有行业价格的产品,在参考行业价格的基础上,根据供求状况等因素适当浮动,不得高于当时的行业价格。

第二节

比质比价程序

第二十七条

各部门采购物资必须以使用单位(部门)提交的物资需求计划和合理库存储备定额为依据,并根据物资库存情况制定采购计划。

第二十八条

根据物资采购计划,各部门应在管理局物资供货网络成员中优选三个或三个以上提供此产品且质量优良、商业信誉高、售后服务好的供应商,做询价、比价工作。

第二十九条

在进行“货比三家、价比三家”的基础上,业务科填报《物资采购询价比价审批表》(表中每项物资的“供货厂商及产品报价”栏第一行填写拟订货厂商的内容),按品种、规格注明三个或三个以上供货厂商的供货价格、质量标准和供货厂商名称,并附采购计划和供货厂商产品报价单,报比质比价联合办公室审批。其他部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批。

第三十条

物资计划与价格管理岗位人员根据生产用料单位的需求和库存情况审查物资采购计划,并按照历史资料、市场价格、指导价格信息等对《物资采购询价比价审批表》中拟订货价格进行对比、核实,审查通过后,审查人员在《物资采购询价比价审批表》上签字并转送市场管理人员。

第三十一条

物资市场管理岗位人员根据批准的物资采购计划和物资招标采购要求,审查《物资采购询价比价审批表》提供的供货厂商的资质,审查通过后,审查人员在《物资采购询价比价采购审批表》上签字并转送质量管理人员。第三十二条

质量管理岗位人员对《物资采购询价比价审批表》提供的技术标准和技术要求进行审查,符合标准后签字并返回业务科室。

第三十三条

业务科室根据批准的采购计划、《物资采购询价比价审批表》、中标通知书格签订采购合同。

第三十四条

物资合同标示(三位字符)按以下顺序和原则进行。

1、首先按市场范围进行区分,对华北油区市场采购和供应的物资合同,以H进行标示。对华北油区市场经局主管部门确定的专项采购物资,如基地服务专项维修或配套工程物资、管理局专项工程或专门用途物资,以Z加以标示。对华北油区关联方委托采购物资(必须是由关联方出具正式委托书,并据此签订采购合同的物资)合同,以G进行标示。对华北油田以外市场的物资采购和供应,以W进行标示。

2、然后按照供应商入网范围,对同一供应商按物资属性分别签订合同。生产物资加A进行标示,一级代理物资加B进行标示,经销物资加C进行标示。

3、最后,按局文件规定取费物资合同加Y标示,不取费物资合同加N标示。第三十五条

业务科室签订的采购合同,10万元以上采购合同报主管副处长审批,50万元以上报处长审批后,物资市场管理岗位人员按照《合同法》对送审的物资采购合同进行审查,返回业务科室加盖“合同专用章”后生效。

第三十六条 进口物资、独家生产、零星急用或其它原因,无法采取多家比价采购时,由业务科室写明情况并填写审批表,联合办公室各岗位审查后报处主管领导审批。其他采购部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批。

第三十七条

物资采购比质比价联合办公室要配备专人负责办理相关业务,及时办理审批手续,所有审批手续一般应在一个工作日内完成。

第三十八条

计划人员要认真做好比质比价前期工作,详细填写《物资采购询价比价审批表》,及时报比质比价联合办公室审批。凡第一次报批的《物资采购询价比价审批表》不真实的,退回经办人员重新进行比质比价。第二次报批的《物资采购询价比价审批表》仍不真实的,除退还该表重新填写外,建议对其进行处罚。

第三十九条

价格管理岗位及业务岗位人员须广泛收集、定期发布量化后的市场价格信息。

第四十条

二级电子商务交易的金额不够招标规定的,交易前也必须严格执行比质比价采购程序。

第五章 监督与奖惩

第四十一条

器材供应处下设以监察、审计、财务等部门组成的物资采购行为监督小组。第四十二条

物资采购行为监督小组定期向使用单位征询对供应业务服务态度、产品质量、产品价格的意见。

第四十三条

物资采购行为监督小组定期对招标采购、比质比价、合同执行等工作开展情况进行检查,作出评价,提出奖惩意见,上报处物资采购比质比价领导小组。

第四十四条

物资采购行为监督小组派员参与物资招标采购工作和比质比价工作,以行使其监督职责。

第四十五条

对违反比质比价规定的采购行为予以及时纠正,对造成经济损失的,视情节轻重追究当事人的责任。

第四十六条

物资采购比质比价招标管理领导小组定期研究比质比价采购工作中各环节运行情况,对取得显著经济效益的部门和个人给予奖励;对于发生严重问题,造成经济损失的部门和个人予以相应的处罚。

第六章 附则

第四十七条

处属其它部门物资采购行为可结合实际情况参照本办法执行。第四十八条

本办法的解释权归处物资市场管理办公室。

第四十九条

本办法自发布之日起执行,原有关规定与本办法相抵触时以本办法为准。

第四篇:物资采购管理制度

物资采购管理办法(草稿)

一、公司施工生产、维修所需资料,由各生产单位提出计划,供应部门经平衡库存后,具体负责按计划采购。特殊急需材料,生产单位另报追加计划,经主管领导批准同意,可临时采购,但必须补办正规计划。

二、下月物资采购计划,应在本月三十日前编审完毕,当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购,发票、清单应随货同行,物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收,并在验收单上签字确认、方可办理入库手续,未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。

三、物资采购要遵循:先厂家,后批发,就地就近,择优采购原则。

四、大宗或金额较大物资,由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式(如检斤、检尺),对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告,特殊物资要有质量保证书(如钢丝绳等)。

五、采购工作中要严格把关,尽职尽责,坚持货批三家和两比-确认的原则(计划员,采购员比价、部门经理确认),发现问题及时解决,避免造成不必要的损失。

六、规范采购行为,物资采购实行分类、集中采购的原则,但采购人员必须了解市场实际行情,防止供应商虚高价格,如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,给公司造成损失的,除追究当事人责任外,部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、涉及生产安全方面的物资,必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品,如钢丝绳、安全帽、安全绳等,否则不允许购买,出现问题由经办人承担全部责任。八.供应商的资格必须经公司考查确认,采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

第五篇:物资采购管理制度

物资采购管理制度(精选多篇)

物资采购管理制度

1.目的

为了规范采购行为、稳定优质供应商关系,降低采购成本,提高工作效率,特制定本制度。

2.适用范围

公司..地区采购业务

3.内容

3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》,星期日应急采购除外;

3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权,但所购物资性价比不得差于询价物资,否则采购人员将承担责任;

3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式,做到入库时信息准确、便于入账;

3.4 采购人员采购材料必须当日入库,保管员必须当日入erp账;

3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则,尽量索要增值税发票;

3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则,避免扯皮;

3.7 对于月结的供应商,原则上要求其每月25号左右开出发票,经手人在接到发票后,必须在2日内入账,履行报销手续,不得逾期不报,影响公司形象,如果超过时间不报,采购人员将承担责任;

3.8 对于小额、特殊物品,不能开具发票的,要及时与财务部沟通,协商处理办法,财务部要在坚持原则的基础上,针对实际情况给予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人,经管理部核查事实清楚的,将给予每次

1000元的考核,凡违反3次者给予开除,给1个月..市最低工资用于交接,望相关人员尽职尽责,做好工作;

3.10凡需总部采购事项一律通过流程申请,任何部门、任何人不得以口头或电话申请

3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项,必须通过邮件,经回复后再通过oa申请

3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购,500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购,但必须在36小时之内通过流程申报

3.13凡违反3.10之后规定的责任人,一次考核-10000元,二次以上违反者辞退。

物资采购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障,根据公司建设发

展的实际需要,特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素

及时征求施工单位的意见,改进不足。、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责

人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为:

合同、协议的条款、内容以及履行

方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采购管理办法

一、公司施工生产、维修所需资料,由各生产单位提出计划,供应部门经平衡库存后,具体负责按计划采购。特殊急需材料,生产单位另报追加计划,经主管领导批准同意,可临时采购,但必须补办正规计划。

二、下月物资采购计划,应在本月三十日前编审完毕,当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购,发票、清单应随货同行,物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收,并在验收单上签字确认、方可办理入库手续,未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手

续。

三、物资采购要遵循:先厂家,后批发,就地就近,择优采购原则。

四、大宗或金额较大物资,由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式,对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告,特殊物资要有质量保证书。

五、采购工作中要严格把关,尽职尽责,坚持货批三家和两比-确认的原则,发现问题及时解决,避免造成不必要的损失。

六、规范采购行为,物资采购实行分类、集中采购的原则,但采购人员必须了解市场实际行情,防止供应商虚高价格,如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,给公司造成损失的,除追究当事人责任外,部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、涉及生产安全方面的物资,必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品,如钢丝绳、安全帽、安全绳等,否则不允许购买,出现问题由经办人承担全部责任。

八.供应商的资格必须经公司考查确认,采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

**民茂食品有限公司

物资采购管理制度

第一章总则

第一条为确保公司产品质量,规范本公司材料物资供应程序,使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性,特制定本制度。

第二条本制度适合公司所有部门。

第二章物资分类

第三条原、辅材料类:各类产品生

产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条五金配件、低值易耗品类:包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条办公后勤物资类:包括办公用品、日用杂品等。

第六条技术检验器具及特种原、辅料类:包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条固定资产类:包括生产用和非生产用固定资产。

第三章物资采购程序

第八条原辅材料:由生产部依据销售计划,结合当时段生产计划及库存情况,由该物品所属库房管理人员拟定采购计划报总经理批准后,转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条五金配件、低值易耗品类:由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量,由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后,报总经理审批后交由采购部采购。

第十条办公后勤物资类:由各使用

部门负责人根据实际需求情况,拟定计划交由总经理办公室汇总,统一拟定采购计划由总经理核准后交由采购部采购。

第十一条技术检验器具及特种原辅料:由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况,按需要拟定计划,经部门负责人审核后报总经理批准交由采购部采购,采购过程涉及相关专业技术需要的,所需部门必须全力配合。

第十二条固定资产类:

1、生产类:由生产部门根据生产需要提出申购计划,经部门负责人审核后报经总经理批准后交采购部门执行。

2、非生产类:由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章“申购计划单”的撤销与回复

第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后,一般不得撤销,若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

第十四条采购部执行完“申购计划单”后,必须按规定入库,同时应及时知会请购部门,若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。

第十五条采购部在执行“申购计划单”时,应遵循按申购单确定的规格、型号、数量,不得擅自改动,特殊情况可商会请购部门,经同意后方可改购。

第十六条各请购部门在填制请购单时,应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数应以书面形式告知采购人员就近订购

1、在本地能购的物资,尽量不在外地买,缩短供货周期,节约运输成本,方便违约协调处理。

2、对质量要求高的物资,重点放在求质量,再择供应商的远近。

价格与质量:应遵循同质比价,同价比服务。

大宗长期常用物资,必须选择两家以上的合格供应商,同时储备两家以上的供应商。

适合单一供应商的采购。

1、需求量太少,不值得再分。

2、某个供应商能够提供稳定质量的产品,或非常出色的服务质量,可暂不考虑其它供应商。

3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。

4、采购量少且不受限。

第十八条付款方式:实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理

批准后方可采取现金购买方式运作,原则上不得采取先款后货。

第十九条建立合理库存及最低库存制度,以保证供应链畅通,同时压缩资金占用和提高资金流动速率。

第二十条采购实施程序

采购人员收到采购计划单后,根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。

采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前

提下应遵循采购原则和公司相关规定,若遇市场变化,价格有异动必须及时如实汇报,征得公司领导同意。

据市场了解情况确定供应商,签订购销合同。

以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时,应及时告之库管,经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库,库管入库后应及时通知使用部门,严禁违规作业;对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的,采购及请购部门应予先告知库管人员。

所有采购物资在使用过程中,相关采购人员应及时追踪使用情况,并及时收集意见及相关问题,分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。

第六章供应商的选择

第二十一条各项证照齐全,如:营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。

第二十二条生产设备齐全,技术先进,资金雄厚。

第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配,以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。

第二十四条建立合格供应商情况评价表,定期考核、调查,看是否令公司满意,主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面,一般合格供应商应做到:

无须催货而准时到货。

要求的到货日期通常都能接受。

根据原料价格下调而主动向需求方降价。

第七章采购原则

第二十五条以市场实际价格为指导,实地考察,面谈合格事宜原则上不采

取电话或传真谈价。

第二十六条对于市场价格波动频繁,幅度较大的采购物资应随时了解市场动态,并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。

第二十七条“订购合同”应由相关

部门会审后,报总经理签字实施。第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施,遇有价格变动须报总经理核批方可实施。

第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资,据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则,集中采购或委托使用部门直接采购,采购部、财务部核单。

第八章货款支付管理

第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定,每半月报送一次到期付款计划,经部门负责人,财务管理部审核后报总经理批准支付。

第三十一条遇特殊情况,应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。第三十二条所有对外支款事宜,均由经办人员按程序办理,不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。

第九章质量事故的处理

第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。

第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商,并及时核定损失及质量事故大小,并按相关条约进行处理,处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。

第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故,一切后果责任由采购人员负责;因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故,一切后果责任由质检人员负责;情节严重的,按公司法或国家相关法律法规追究责任。

第十章合同管理

第三十六条合同签约原则

不得损害公司利益。

合同约定的所有条款应明确,清晰有操作性。

不得违背相关法律法规和公司相关规定。

不得降低质量标准。

所有合同的附件,质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整

规范。

第三十七条合同的管理

合同签订后则应分类归档,原件存放在公司档案室,相关部门存复印件,后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。

第十一章附则

第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施,由总经理办公室和财务部负责监督。

第三十九条

本制度由公司总经办负责解释,修改亦同。

第一章物资采购管理制度

第一条目的;为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司各部门提供物资供应保障,根据公司产业发展的实际需要,特制定本制度。

第二条定义:物资采购管理就是对

全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。

第三条适用范围:天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构;公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。

第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务公司生产和销售的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

第六条公司办公室负责公司办公资产的采购和管理,办公资产的采购和管理要专人负责,专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是:、收集全公司各部门、公司的物资、设备采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务总监审批并执行;、广泛收集各物资的供应商信息,建立供应商名录并及时更新;对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析,给予资信等级鉴定,明确合格供应商,作为公司物资采购的主要、优先采购对象。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见,改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作,签订采购合同、协议并负责执

行。

第十条财务总监的主要职责是:

审核、批准采购计划,安排采购资金,对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责;参与物资采购招标工作,监督采购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是:

对公司各采购合同、协议进行事前审计;检查、监督采购部门的供应商管理;参与合格供应商鉴定;参与、监督采购招标工作,保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责,维护集团利益。

第十二条采购部门的权限是:审核

公司各部门、公司的物资、设备需求,有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划;有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请;有权对公司的物资使用情况进行检查;有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是:

审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划,结合公司财务状况,有权对采购计划进行调整;有权监督采购计划的落实情况;有权监督采购招标工作;审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第+四条公司审计部的权限是:

有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核,提出修正意见;有权参与、监督各采购招标工作;有权参与供应商鉴定并提出评审意见;有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况;有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。

第十五条公司规定,凡交易金额达到或超过人民币五千元的,必须签订采购合同、协议:交易金额达到或超过人民币五万元的,必须实行招标采购。

第十六条物资、设备需求的申请:

公司各部门、公司需要购买物资、设备,凡属于公司集中采购的,应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划;对零星采购需求,应按规定提前提出书面申请,明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间,不能明确的事项,要加以说明,报公司采购中心、公

司办公室登记审核。

第十七条采购计划的编制和审核:

公司采购中心、公司办公室收集采购需求后,按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划,报公司财务总监、公司总经理审核批准;对于应急的零星采购需求,应填写临时采购申请单,报公司财务总监审批。

第+八条采购计划的批准

公司财务总监在收到各期采购计划后,应复核物资、设备的需求情况,结合公司财务状况,对各期采购计划进行审核、调整,固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的,报公司总经理批准;及时组织资金,确保批准后的

计划落实。

第十九条确定采购方式的原则

本着成本优先的原则,采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时,应优先采用电话、传真、互联网等方式交流,最大限度地降低采购成本;特殊情况需要实地考察、谈判的,应获得公司总经理批准,并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。第二+条供应商的选择

公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后,应及时落实供应商的选择工作:

有确定的合格供应商的,优先在合格供应商中选择采购对象;没有确定合格供应商的,应积极落实寻价工作,经名方评审,确定合理的供应商,并收集相关供应商信息,进行资信等级鉴定、备用。

第二十一条选择供应商的原则是:

拥有合法经营资质,供应能力强, 产品质量好,价格公道合理,售后服务

周到、及时。第二+二条采购合同的签订、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务总监审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

第二+三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免

不确定的法律和经济责任的纠纷。

第二十四条采购合同、协议的履行

公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构,负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中,要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务,及时掌握履行进

程;充分听取质量检验单位或个人以及用户意见,对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析,充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商,应按合同规定或国家相关法、法规追究责任;对能够降格使用的,经协商可以让步接收。第二十五条采购物品的管理、任何采购方式采购回的物资、设备,都必须由专人验收,对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实,填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的,拒绝接受,并将实际情况及时反馈至采购部门。、验收合格的采购物品要及时办理入库手续,按规定存放;直接送达用户的,必须办理出库、领用手续并签字确认。

第二十六条采购的授权

公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构,未经许可,公司任何部门或个人无权擅自采购;若因特殊原因必须自行采购的,须经公司采购中心或公司办公室授权,否则公司不予认可,并追究违规责任。

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