开展“学查防”活动 推进权力运行风险防控机制建设的实施意见

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第一篇:开展“学查防”活动 推进权力运行风险防控机制建设的实施意见

白纪发„2011‟8号

关于开展“学、查、防”活动推进权力 运行风险防控机制建设的实施意见

各县(市、区)党委、纪委,市直(中省直)各部门党委(党组)、纪委(纪检组、纪工委):

为深入贯彻落实中共中央《惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》,进一步加强对权力运行的监督制约,拓展从源头上防治腐败工作领域,逐步建立起具有白城特色的惩治和预防腐败体系,按照省纪委和市委的部署,市纪委决定,在全市普遍开展“学查防”活动,推进权力运行风险防控机制建设,特制定如下实施意见。

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深

入贯彻落实科学发展观,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,落实更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求,以改革创新为动力,以全面开展权力运行风险排查为基础,以加强制度建设为重点,以规范权力运行为核心,通过开展学习教育、查找权力运行风险点、建立权力运行全程风险防线,积极探索对权力运行风险进行超前教育、提前预警、全程防范、及时处理的有效途径,逐步建立多层次、全方位、制约有效的权力运行风险防控机制,减少违规违纪违法问题发生,保证权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全和干部成长安全,为全市经济社会发展提供有力保证。

二、主要任务

权力运行风险防控机制,就是运用现代管理学的理念和方法,紧紧抓住风险教育、风险查找、风险防范和预警处置等环节,着重防止和化解权力运行中体制制度、岗位职责、思想作风和外部环境等方面的风险因素,扎实推进全市权力运行风险防控体系建设。主要抓好以下三个方面的工作:

(一)深入学习,加强风险教育。要通过组织公职人员学习中央关于加强惩防体系建设的《实施纲要》、《工作规

划》和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,学习省委落实中央惩防体系建设《实施办法》和相关制度,学习省纪委九届七次全会和市纪委四届六次全会精神,学习有关法律法规和岗位业务知识,把思想认识统一到中央、省、市的要求上来。要结合本地本单位业务特点和干部职工思想状况,不断改进学习教育方式、充实学习教育内容、丰富学习教育形式、增强学习教育实效,提高廉洁从政和预防腐败的自觉性,建立拒腐防变的思想道德防线。

(二)全面清权,查找腐败风险。要组织公职人员全面清理职权职责,全面查找设权风险、自律风险、制度风险、操作风险、绩效风险等五大风险,分析诱发风险的因素、发生的原因和风险可能导致的后果。设权风险主要指权力相对集中缺乏制约、权力界限不清引起的风险。自律风险主要指公职人员思想道德缺乏、自律不严、吃拿卡要引起的风险。制度风险主要指制度缺乏、制度不完善引起的风险。操作风险主要指执行制度不严格、操作程序不规范引起的风险。绩效风险主要指公职人员懒、散、等、拖、冷、浮等不良作风,导致工作效率不高、服务意识不强、服务质量不优而引起的风险。

(三)加强防控,实行全程监管。针对排查出的权力运行风险点,制定防范和预警措施。一是事前防范。健全思想教育机制,增强公职人员廉洁从政的自觉性;健全权力制约机制,实现权力制衡;健全制度更新机制,完善各项管理制度。二是事中监督。健全权力规范运行机制,实行流程管理;健全实时监控机制,实行“节点监控”。三是事后处置。健全信息收集处理机制,及时整理分析腐败迹象和风险问题;健全风险等级管理机制,对苗头性问题及时预警处置;健全考核评价机制,严格责任追究。

三、目标要求

按照整体规划、突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求,从今年5月开始,在各县(市、区)和市直(中省直)部门全面推开。要抓点带面,不断总结完善,年底前基本完成权力运行风险防控机制建设,并不断提高水平,切实建立起有效监督权力运行的长效机制。

四、方法步骤

(一)宣传教育(5月初--5月中旬)

1、制定方案。各地各部门结合实际制定具体方案,成立组织机构,加强领导,培训工作骨干,研究制定开展“学、查、防”活动的有效措施。

2、宣传动员。各地各部门要召开全体干部职工动员会,打造舆论声势,统一思想认识,明确工作任务,为深入开展“学、查、防”活动打下良好基础。

3、学习教育。采取多种形式,普遍开展权力运行风险学习教育活动,营造全员查险、知险、防险的良好工作氛围。

(二)风险排查及制定防控措施(5月下旬--7月末)

1、权力清理

(1)权力登记。各地各部门对现行的权力,按照人财物管理、行政许可和审批、行政事业性收费、执纪执法和其他业务等类别列出权力清单,进行全面登记。

(2)权力审核。各单位对现行权力,依据“三定”方案职能职责定位和有关法律法规,按照依法减权、科学分权、合理量权、有效制权、及时晒权的要求进行初核;然后由“学、查、防”活动领导小组办公室组织相关部门进行复核,确定各单位及其内设机构、公职人员的职权职责。

(3)权力编目。将核定的权力进行分类,编制职权目录。

2、风险排查及制定防控措施

(1)自我查。在全员查找的基础上,重点查找领导岗位、中层岗位和掌管“人权、财权、事权”的重要岗位。领导岗位要重点查找在重大事项决策、重要人事任免、重大建设项目安排和大额度资金使用等方面的风险点。中层岗位要根据职责定位,查找在人财物管理、招商引资、招标采购、工程项目建设、行政许可与审批服务、行政事业性收费、执纪执法等工作中的风险点。其他重要岗位人员要重点查找在履行岗位职责、执行制度、行使自由裁量权、内部管理等方面的风险点。

(2)群众提。各单位要在认真自查的基础上,向人大代表、政协委员、行业内部干部职工、下级部门单位、行政相对人代表、服务对象代表和其他群众代表分发廉政风险点征求意见表,广泛征求和听取意见建议,将单位及其公职人员的廉政风险点,进一步查实找准,明确风险内容。

(3)集体定。各单位及其公职人员要将梳理出的权力运行风险点进行归纳整理,逐级报请上级领导核定,进一步确定容易产生腐败的重点环节、重点岗位的权力运行风险点。围绕排查确定的各类风险点,有针对性地提出防控措施,着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。岗位、科室和单位风险点,分别由本人、科室负责

人和单位领导班子对照与业务工作相关的各项法规制度,围绕决策、执行过程等关键环节,研究制定具体防控措施,按照依法科学、简明直观的要求,制定权力运行流程图,并将防控措施和流程图逐级向上一级领导上报审定备案。个人报所在科室或党组织审核,科室报所在单位党委审核。各单位要把排查出来的权力运行风险点根据风险发生几率以及可能造成问题的严重程度、紧急程度等由高到低确定一、二、三个等级,分类分级建立权力运行风险点及防控措施目录,报“学、查、防”活动领导小组组织有关专家进行审定。

3、风险公示

各单位要将排查出的风险点、防控措施和权力运行图在本单位进行公示。

(三)风险管理(长期)

1、实行权力公开。落实信息公开各项规定,通过公开栏、报刊、网络等多种载体,将各单位职权目录、权力运行风险点及防控措施、权力运行流程图进行公开,广泛接受社会监督,让权力在阳光下运行。

2、加强监督检查。通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式,对廉政风险防范各项措施的落实情况

进行监督。

(1)信息监测。通过述职述廉、民主测评、群众评议和民主生活会等方式,掌握情况;通过信访举报、行政投诉、政风行风热线和电子政务、电子监察及舆论监督等方式,发现问题;纪检监察和组织人事等部门根据日常工作情况,发现苗头性、倾向性问题等方法进行监测。

(2)定期自查。各单位对权力运行风险防控机制建设情况半年开展一次自查并通报,同时上报市“学、查、防”活动领导小组办公室。

(3)检查考核。市“学、查、防”活动领导小组办公室对各单位权力运行风险防控机制建设情况进行检查和考核。同时,还将与领导班子和党员干部年度考核、工作目标考核、绩效考核以及党风廉政建设责任制考核等结合起来进行综合考核。

3、健全完善制度。建立健全有利于事前预警、事中监控、事后处置的工作机制和相关制度。重点建立健全权力运行风险信息收集、分析、整理、处置、反馈和责任追究等制度。

4、风险处置。对发现的问题,采取谈心疏导、批评教

育、信访约谈、发送纪检监察建议、责成召开民主生活会、诫勉谈话、限期整改等方式进行预警处置,纠正偏差,防范风险。同时,严格落实责任追究制,对权力运行风险防范和处置不力的,要严格实行责任追究。

5、责任包保。实行权力运行风险包保责任制,根据权力运行风险内容和不同等级,实行分级负责,确定为一级风险的权力,在单位分管领导直接管理的基础上,由单位主要领导负责。确定为二级风险的权力,由单位分管领导负责。确定为三级风险的权力,由部门领导直接管理和负责。同时实行权力运行风险点动态管理制度,根据国家政策、法律法规和单位分工调整等情况,适时调整风险点,调整包保责任人,调整完善防控措施,做到实事求是、符合实际、有效管用。

(四)总结验收(年末)

1、各单位要认真总结开展“学、查、防”活动,推进权力运行风险防控机制建设的基本情况、主要经验、取得的成效,并报领导小组办公室。

2、“学、查、防”活动领导小组对各单位活动开展情况进行检查验收,全面总结。

五、几点要求

一要加强领导,明确责任。市纪委成立权力运行风险防控机制建设领导小组,负责研究谋划、安排部署、组织协调、督促检查等项工作。领导小组下设办公室,办公室设在市纪委党风室,负责日常工作。各地各部门也要成立相应的领导组织,主要领导负总责亲自抓,其他领导分工负责配合抓,纪委书记协调调度抓,每个干部职工参与抓,形成各司其职、各负其责、齐抓共管、狠抓落实的工作局面。

二要精心组织,扎实推进。各地各部门要结合实际,认真研究制定工作方案,搞好动员部署,提出具体要求,推进工作落实。要把权力运行风险防控机制建设与本部门、本单位的业务工作和中心工作结合起来,统筹兼顾、科学安排。要充分利用各种宣传手段,大力宣传开展权力运行风险防控机制建设的重大意义,扩大活动影响,形成良好的舆论氛围。

三要保证质量,务求实效。实行权力运行风险防控机制建设是一项全新的工作,工作量大、情况复杂,要求标准高,各部门、各单位要严格按照方案规定和工作要求操作,不简化程序,不走过场,保证工作质量。工作中,要加强调查研究,搞好总结分析,找准薄弱环节,提出改进意见,确保工

作实效。

中共白城市纪委 白城市监察局

2011年4月25月

主题词:权力监督 风险防控 意见

——————————————————————————— 中共白城市纪委办公室 2011年4月26日印发

(共印120份)

第二篇:廉政风险防控机制建设实施意见实施意见

喜德县城乡规划建设和住房保障局 廉政风险防控机制建设实施意见

为深入开展全县廉政风险防控机制建设工作,县根据中纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》(中纪发[2011]42号)、中共凉山州纪委《关于加强廉政风险防控机制建设的实施意见》(凉纪发[2012]2号)和中共喜德县委喜德县人民政府关于开展廉政风险防控机制建设实施意见》(喜委发[2012]18号)精神,全面推进廉政风险防控机制建设工作部署,积极探索预防腐败的有效途径,强化对规建住保权力运行的监督制约,提高党员干部特别是领导干部的廉政风险防控能力,现就全面推进县局机关廉政风险防控机制建设提出如下意见:

一、重要意义

全面推进机关廉政风险防控机制建设,是进一步加强反腐倡廉建设的重要抓手,是源头预防腐败的重要举措,是完善惩防腐败体系的基础工程,是关心、爱护和保护规建住保干部干成事、不出事的重要手段,对于贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”工作方针,完善具有喜德规建住保机关特色的惩治和预防腐败体系,不断提升规建住保机关执行力和公信力,实现预防腐败工作与规建住保工作科学发展紧密结合,提高规建住保人员廉政风险防控意识和能力,最大限度降低廉政风险,具有重要促进作用。

二、指导思想

规建住保廉政风险防控机制建设,要坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,按照惩治和预防腐败体系要求,从岗位职责和重点环节入手,以制约权力为主线,以积极防范为核心,以强化管理为手段,以有效、管用为目标,认真排查廉政风险,建立廉政风险防控制度,进一步完善与规建住保事业科学发展相适应的惩防腐败体系,积极有效从源头上预防腐败,为忠实履行规建住保监督职责,服务全面建设惠及全县人民的小康社会,充分发挥规建住保免疫系统建设性作用,实现规建住保事业科学发展提供坚强有力的保证。

三、总体目标

迅速初步形成覆盖局机关及中心组的廉政风险防控体系,进一步推进反腐倡廉制度建设,增强全局干部职工廉洁自律意识,为促进建设一支政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁奉公、纪律严明的规建住保干部队伍奠定基础。

四、主要任务

围绕规范规建住保权力运行,全面排查岗位职责、业务流程中可能引发廉政风险的问题,在梳理权力清单、评估风险等级的基础上,制定规范权力运行、加强风险预警、强化考核追究等制度,采取前期预防、中期监控和后期处置等切实可行措施,逐步建立规建住保机关廉政风险防控机制。

(一)查找“四类风险”,评估风险等级。根据各办、股室职能、岗位职责和工作流程,全面排查廉政风险点。

廉政风险防范管理涉及的主要风险是因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的思想道德风险、内容管理风险、职能职责风险。

1、思想道德风险。主要是指党员干部在思想道德方面存在的潜在风险,如:放松世界观改造,理想信念动摇,政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过;漠视群众、官僚主义;脱离实际,形式主义;弄虚作假、虚报浮夸;见利忘义、以权谋私;贪图享受、腐化堕落;阳奉阴违、我行我素;独断专行、软弱涣散。

2、内部管理风险。主要是指部门或单位在人、财、物等内部管理权方面存在的潜在风险,如:在干部人事、财务收支等方面,制度不健全或贯彻执行不到位,缺乏监管,违规操作;在干部任用上违反民主集中制,独断专行或软弱放任;财务开支不透明、不公开;公款大吃大喝、挥霍浪费;豪华装修办公室;超标准配备小汽车等。

3、方位职责风险。主要是指在履行职权过程中存在的潜在风险,如:在行使行政许可权、行政处罚权、行政强制权、行政裁决权、监督检查权等过程中不履行或不正确履行职责,失职渎职,不作为、乱作为、慢作为,吃、拿、卡、要、报等;在日常工作生活中,以感情交流等形式接受管理对象的宴请,过节收受礼品、礼金、有价证券,借婚丧事宜收受管理对象的财务等。

(二)切实构筑“三道防线”,狠抓行业内廉政风险防控

1、核定权力清单,规范工作流程。对照法律法规和局机构职能“三

定”方案,按照“谁行使、谁清理”的原则,对各办、股室和岗位权力事项自下而上进行清理规范,逐项审核确定权力事项的类别、行使依据、责任主体。凡没有法律法规依据和规定的职权,原则上取消;虽有法律法规依据但已不适应实际情况的职权,要制定规范制度,防止权力盲目扩张。针对岗位的工作性质和业务特点,按照“程序法定,流程简便”的要求,编制岗位职权目录、制度目录和业务流程目录,绘制权力运行流程图,进一步规范权力运行程序,固化工作流程。

2、合理配置权力,加强有效制衡。对风险较高的重大事项决策权、执法权、监督权等,应根据法律规定和规建住保工作需要,进行合理分解,强化制约监督,防止权力过于集中。规范规建住保执法自由裁量权,实行岗位责任制、首问负责制、限时办结制、绩效评估制、行政问责制。

3、推行“阳光工作”,强化监督制约。公开“权力清单”。通过适当途径和载体,公开规建住保权力、权力依据、项目计划、办理流程和监督举报方法等。逐步向社会公开全部结果,自觉接受党委、人大、政府、政协和社会各界、新闻舆论监督。

4、加强风险预警,落实防控责任。结合述职述廉、个人重大事项报告,以及从信访举报、案件分析、干部考察、回访、新闻网络媒体等途径收集廉政风险信息,进行分析评估,对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题,区分情况,运用教育提醒、廉政谈话等方式,分级进行预警提示和自查自纠,避免发展成为违纪违法行为。对廉政风险进行动态管理,及时发现问题和堵塞漏洞,逐步建立健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究机制。

五、方法步骤

(一)宣传发动(2012年3月前)。制定局廉政风险点排查和防范管理工作实施方案,召开工作动员会,安排部署廉政风险防范工作。

(二)查找风险点(2012年6月前)。重点围绕权力运行和监督,紧密结合规建住保机关的行政、业务工作实际,采取自己找、群众帮、领导提、组织定等多种方式,查找在履行岗位职责中可能发生的廉政风险,确定风险点。

(三)制定和实施防控措施阶段(20112年10月前)。在岗位自查、单位排查和综合分析的基础上,按照风险发生的几率和危害程度,确定一、二、三级风险等级。对照查找到的风险点,有针对性地制定本单位和个人的防范措施,做到廉政风险清楚、防范措施有力。

(四)总结阶段(2012年12月前)。充分利用现有信息化管理系统,建立廉政风险信息库,并根据动态变化及时进行调整充实,为做好经常性廉政风险的分析、预测、防控提供参考依据。针对建立的防控措施和制度,相关岗位和人员作出执行承诺,并在一定范围内公开,接受社会和群众的监督。

六、工作要求

(一)加强领导。为确保廉政风险点排查和防范管理工作的顺利实施,成立由局党组书记、局长任组长,班子成员为副组长,各处室负责人为组员的领导小组;下设办公室,纪检组长任办公室主任,负责组织、协调、实施局机关廉政风险防控工作。

(二)落实责任。廉政风险防控是今年反腐倡廉建设一项重要任务,局领导和各处室负责人要按照“谁主管、谁负责”和“一岗双责” 的要求,周密部署安排,认真组织实施,带头排查廉政风险,带头制订和落实防控措施,按计划、分步骤抓好廉政风险防控工作。每位规建住保干部职工都要积极参与,认真对待。

(三)注重实效。结合规建住保工作实际,突出有效、管用,认真排查廉政风险,制定风险防控措施,把廉政风险防控融入到行政管理和业务工作全过程,充分发挥联动效应,服务保证规建住保工作科学发展。

主题词:廉政风险防控 实施方案 通知

抄送:县政府办,县政协办,县纪委办。县文查中心。喜德县城乡规建住保局办公室 2012年3月23日印

(共印10份)

第三篇:廉政风险防控机制建设实施意见

临济镇开展廉政风险点防控机制建设试点

工作的实施方案

各办室、各村(社区):

开展廉政风险点防控机制建设试点工作,是对廉政风险的薄弱环节进行风险评估,针对性地采取防范措施,避免监管风险和廉政风险演化为失职渎职行为。廉政风险点防范管理是党政机关落实科学发展观,开展党风廉政建设和反腐败斗争的创新举措。根据《邛崃市关于开展廉政风险防控机制建设试点工作的实施意见》(邛纪发„2010‟41号),结合我镇实际,制定如下实施方案。

一、领导机构

为加强对廉政风险防控机制建设试点工作的组织领导,成立廉政风险防控机制建设试点工作领导小组,负责廉政风险防控机制建设试点工作的组织、协调、督导、实施和考核。

二、工作内容

重点围绕制约监管和规范权力运行,紧密结合本部门、本科室实际,突出涉及人、财、物管理的重点领域、岗位职责,业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为和不作为、乱作为导致各类事故发生的廉政风险点,并采取前期预防、中期监控、后期处臵等防控措施。通过制定方案、排查风险、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节,对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理,着力构建廉政

风险防控机制,逐步形成内部管理有制度、岗位操作有标准、事前预防有举措、综合考核有依据的风险防控机制建设体系。

三、工作步骤和时间安排

第一阶段:计划(9月6日至9月10日)

成立廉政风险防控机制建设试点工作领导小组,制定工作方案,召开党委扩大会议,对科室以上领导干部采取专题学习、重点辅导等方式,提高思想认识、熟悉工作内容,掌握工作方法。

第二阶段:执行阶段(9月11日至11月30日)

(一)梳理职权“清单”(9月11日至9月20日)。由各科室对本科室工作岗位职责权力进一步进行梳理。对梳理出来的职权,开具“清单”,并在政府网站信息公开栏和政务公开栏内进行公示。

(二)排查廉政风险点(9月21日至10月10日)。风险点分为廉政风险点和监管风险点,以群众反映突出的问题,查处的典型案件为线索,以重大事项、重点岗位、重要工作为着力点,采取自己查、群众提、互相找、领导点、组织审等方法,找准岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败问题的风险点。一是排查单位风险。重点查找在“三重一大”(重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用)等方面容易产生不廉洁的行为的风险内容、表现形式及制度方面存在的薄弱环节。二是

查找科室风险。结合岗位职责要求,组织科室对照职责定位等情况,分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面可能存在的廉政风险。特别是查找掌握人、财、物的重点岗位业务工作中可能存在的廉政风险,进行细化、分析风险及其表现形式,并认真填写《科室廉政风险自查表》,报本党委审核。三是查找个人风险。依照个人目前的思想状况、岗位职责、职务等情况,认真分析并查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在的或潜在的风险内容及其表现形式,找出每个岗位的廉政风险点,并认真填写《个人廉政风险点自查表》,报领导小组审核。四是交叉互查。各科室之间开展互查互评活动,提出补充修改意见,查漏补缺。

(三)进行风险评估(10月11日至10月20日)。在自行评估的基础上,由领导小组组织力量进行分析、评估,按可能产生违法违纪行为(1级)、违规行为(2级)、轻微违规行为(3级)3个等级,确定排查出来的风险点的风险等级,经审核后在政府网站和政务公开栏公示7天。

(四)制定防控措施(10月21日至11月10日)。围绕排查确定的种类风险点和风险等级,结合岗位职责,把现有制度充实到廉政风险防控机制建设的各项防控措施中,主要是针对重点领域、重点部门、重点岗位、重点环节、决策机制、议事规则、行政、财务等管理中存在的漏洞和薄弱环节,以及暴露出来的普遍性、倾向性和苗头性问题,研究制定廉政风险点管理措施,规范操作程序,完善责任追究制度。

一是针对科室风险,由领导班子围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节,研究制定具体防控措施和相关工作程序,在一定范围内予以公开。二是针对个人风险,由本人对照与业务工作相关的各项制度,提出防范控制风险的具体措施和办法。

(五)加强监督管理(11月10日至11月30日)。一是分级监管。根据权力运行的风险内容和不同等级,实行分级管理、分级负责。对廉政风险较高的权力,由分管领导和主要领导管理和负责;对廉政风险较低的权力,由科室负责人直接管理和负责。二是监督检查。领导小组定期检查各科室开展廉政风险防控机制建设工作情况,不定期组织召开座谈会、群众评议会或采取明查暗防等形式进行抽查,加强前期预防。三是中期监控。采取定期自查、重点抽查的方法,对出现的苗头性问题,及时采取监控措施。定期开展述职述廉、函询、民主生活会、民主评议和民主测评。四是后期处臵。对群众有反应,可能出现腐败问题的干部职工进行预警谈话;对工作中有失误或偏差的干部职工进行问责或诫勉谈话;对已经实施错误行为,构成轻微违规违纪,但可以不予处分的干部职工进行责令整改,避免发展成违规违纪行为。

第三阶段:考核阶段(12月1日至12月15日)对廉政风险防控机制建设工作进行一次自查,对防范效果进行考核评估,及时进行纠正防范。党委每年对科室廉政风险管理工作进行一次全面检查,年底进行综合评价,并将

廉政风险防控机制建设作为党风廉政建设责任制中的一项重要内容。

第四阶段:修正阶段(12月16日至12月31日)按照“岗位职责明确、权力运行和工作流程清晰、廉政风险清楚、防范措施得力”的要求,以为周期,不断总结廉政风险防控机制建设工作经验,查找问题,修正完善廉政风险防控机制建设工作。对党风廉政风险防控措施不力的科室,按照党风廉政建设责任制的有关规定,追究科室负责人的责任;对在开展廉政风险防控机制建设工作中领导不力、责任不落实,消极应付的,以致造成工作不落实,按照有关规定对主要领导和相关人员进行问责,对发生违纪案件的干部,按照干部管理权限实行责任追究。

第四篇:风险防控机制实施意见1

洛川县国土资源局

关于建立健全国土资源管理廉政风险防控

机制的实施意见

局属各单位,局机关各股室,各基层所:

廉政风险防控机制是指以积极防范为目标,以强化管理为手段,在公共权力行使的重点领域、重要岗位和关键环节,排查廉政风险,健全内控机制,加强风险预警防控的机制。为全面推进廉政风险防控管理工作,保障和促进国土资源事业改革和发展,根据延安市国土资源局党组《关于建立健全国土资源管理廉政风险防控机制的实施意见》,结合我县国土资源的实际,现就建立健全我县国土资源系统廉政风险防控机制,提出如下实施意见:

一、总体要求

(一)指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,牢固树立“以人为本,执政为民”的理念,把廉政风险防控机制建设与国土资源管理业务工作有机结合起来,以廉政风险排查为基础,以规范和制约权力为核心,以建立健全防控制度为保障,创新体制机制和方式方法,最大限度地降低廉政风险,努力实现廉政风险教育、排查、防范、预警全覆盖,不断提高我县国土资源系统预防腐败工作的科学化、规范化水平,为国土资源事业科学发展提供有力保障。

(二)基本要求。坚持围绕中心,服务大局,把廉政风险防控有机融入到国土资源管理业务工作中,形成风险防控与国土资源事业发展的良性互动;坚持突出重点,统筹推进,把权力运行监管的薄弱环节作为廉政风险防控的重点区位,从防范重点岗位、关键环节廉政风险入手,以点带面,区别不同岗位、不同人员的特点,分类指导,统筹推进,强化权力制约;坚持积极探索,勇于创新,认真研究和改革不利于科学发展的机制和制度,探索创新有利于降低廉政风险,加强从源头上预防腐败的新举措;坚持抓机关带系统,以系统促领域,营造良好的外部环境,推动系统和领域相互促进。

(三)任务目标。年底前,局属各单位,局机关各股室,各基层所建立起以廉政风险排查为基础,以规范和制约权力为核心,以建立健全防控制度为保障的全面覆盖、分级管理、责任明确的廉政风险防控机制,不断提高国土资源系统各级党员干部依法行政、依规办事、依纪自律的意识,真正实现“政风行风评议名次升上去,违纪违法案件数量降下来”的目标,有效遏制腐败案件易发多发的态势。

二、廉政风险防控管理的重点内容

(一)土地和矿业权审核审批。主要是:领导干部以打招呼、暗示等形式插手干预土地和矿业权审核审批;程序和要件不符合规定、弄虚作假审核审批土地和矿业权;在未按规定收缴土地出让金、矿业权价款和相关税费未依法缴纳的情况下,发放土地使用证、勘查许可证、采矿许可证;规避政策规定或擅自批准改变土地性质和用途,违规确定供地方式;审核审批信息公开不及时、不具体、不全面;利用审核审批权吃拿卡要,谋取私利等。

(二)土地和矿业权出让。主要是:领导干部违反规定插手干预土地和矿业权出让;规避土地和矿业权招标拍卖挂牌出让制度,设臵排他性条件,限制潜在竞买人;对土地出让后经批准调整容积率等出让条件的,不按规定及时足额补收或违规减免地价款;授意或窜通评估机构,对土地和矿业权款进行虚假评估;违规办理虚假土地使用权证抵押融资或擅自将基础设施用地担保抵押;擅自批准减免或缓交土地出让金、矿产资源补偿费、采矿权价款、矿山环境治理保证金;违反规定指定或推荐中介机构从事土地和矿业权评估业务等。

(三)规划和计划。主要是:违反程序、放宽技术标准审查通过土地和矿产资源利用总体规划的修编和调整;擅自调整修订土地利用总体规划,将农用地转变为建设用地;擅自修改调整土地和矿产资源规划、计划;土地利用计划的制定和分解过程不公开或未完全公开;在实施用地计划指标分配工作中违反程序、暗箱操作等。

(四)大额资金和项目管理。主要是:利用项目审批管理权违规设卡、故意刁难、吃拿卡要;项目审查中串通作假;选择项目承担单位不按规定进行招投标;违规拨付项目资金,虚列项目开支;违规使用项目资金,未做到专项管理、单独核算,甚至截留、挪用、坐支项目资金;变相设立小金库,与项目承担单位串通一气,乱支滥发、变相开支项目资金;违反规定程序、不按质量标准验收项目等。

(五)国土资源执法监察。主要是:在执法监察中瞒案不报、压案不查、泄露案情、弄虚作假;滥用自由裁量权,随意改变处罚标准,在追究土地和矿产资源违法责任人中避重就轻;查案过程中违反程序,擅自同违法违规当事人私下接触,借机吃拿卡要等。

(六)干部选拔任用。主要是:违反干部选拔任用规定推荐和确定考察人选;隐瞒干部考察情况,更改伪造干部民主推荐、民主测评结果;泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定情况;对线索清楚、内容具体反映考察对象问题的举报,不进行调查核实或不如实报告;在干部考察征求意见中,不如实反映考察对象廉洁情况,造成个别干部带“病”上岗等。

三、廉政风险防控管理机制建设的主要任务和责任区分

(一)完善国土资源市场配臵机制

1、建立和制定统一的土地交易和监管系统、技术规程和基本制度;建立统一规范、公开透明的土地交易市场,国有土地使用权招标拍卖挂牌出让必须进入有形市场,实行网上监管。2011年9月底前完成。

2、进一步完善矿业权交易市场,严格执行矿业权招标拍卖挂牌出让制度,落实矿业权出让转让公示公开制度;建立和制定统一的矿业权网上交易和监管网络系统、技术规程和基本制度。2011年9月底前完成。

3、研究制定土地估价管理办法。完善土地评估机构管理制度和信用记录制度,建立评估机构准入退出机制、失信惩戒机制和评估机构及从业人员违规违法的责任追究制度。2011年6月底前完成。

4、完善土地市场动态监测监管系统,实时监控市场交易行为,建立和完善土地出让信息公示制度、出让公告审核制度、土地市场动态监测监管制度;2011年9月底前完成。

5、进一步加强土地转让和抵押登记的管理,尽快制定相应的办法。

6、严格扫行招标拍卖挂牌出让制度,进一步规范划拨用地和出让土地行为。2011年7月底前完成。

(二)深化国土资源管理创新机制。

7、研究制定加强征地补偿管理办法,全面实施征地统一年产值标准和区片综合地价,规范征地程序,拓宽安臵途径。2011年6月底前完成。

8、制定用地计划指标使用情况通报制度和土地利用计划执行情况考核制度,加强用地计划指标分配管理。2011年6月底前完成。

9、加强耕地开垦收缴管理,耕地开垦费收缴必须纳入财政专户管理,实行收支两条线。2011年6月底前完成。

10、严格执行城市批次用地审批制度,加大制度创新力度。2011年6月底前完成。

11、完善土地整治项目管理办法。严格落实项目法人制、合同制、招投标制、公告制、监理制。各级国土资源管理部门和土地整治管理机构不得从事项目实施、施工等经营活动,不得开办土地整治开发企业。2011年6月底前完成。

12、完善土地收购价格确定程序和办法。收购土地遴选价格评估机构应坚持公开、公正的选择方式,土地前期开发必须按规划通过招标方式选择工程实施单位。2011年9月底胶完成。

13、加强土地储备机构管理。土地储备机构与其下属单位和挂靠从事土地开发业务的企业必须彻底脱钩;各级国土资源管理部门及属企事业单位不得直接从事土地一级市场开发。2011年6月底前完成。

14、行政管理部门和事业单位工作人员不得在经营性事业单位或中介机构交叉任职。严肃查办利用职务之便干预中介机构的行为。2011年6月底前完成交叉任职情况清理。

(三)强化行政权力监督制约机制。

15、加强对行政审批的制约监督。健全完善土地行政审批内部集体会审制度。2011年6月底前完成。

16、严格实行行政审批事项由政务大厅统一受理、接办分离、网上报批、联网审查、限时办结、结果公开。

17、研究制定加强政务信息公开的管理办法。大力推进国土资源系统政务信息公开透明,及时、准确、全面向社会公开有关信息。2011年6月底前完成。

18、健全政策风险性评估管理,全面落实国土资源听证制度,建立科学民主规范的国土资源行政决策机制。2011年6月底前完成。

19、研究拟定国土资源行政处罚自由裁量权基准。大力推行依法行政、阳光执法,进一步规划行政处罚自由裁量行为,有效预防行政处罚争议和化解社会矛盾。

20、健全完善国土资源综合监管平台,实行国有建设用地出让合同、矿业权统一配号和行政审批网上运行,将审批程序、报批要件、工作流程规范化。2011年9月底前完成。

21、建立财务管理信息系统,实现对大额资金和重大专项资金的在线监管。2011年9月底前完成。

22、研究制定预算编制执行情况报告和通报制度。2011年9月底前完成。

23、研究制定干部交流管理办法。推进国土资源管理部门主要负责人和关键岗位定期轮岗交流。进一步完善干部选拔作用机制,全面推行民主推荐、竞争上岗和公开遴选的用地办法。2011年6月底前完成。

(四)建立廉政风险预警防控机制。

24、制定廉政风险预警暂行办法。重点围绕核心业务、重点部位和关键环节,动态跟踪掌握廉政风险,适时进行廉政风险预警。2011年6月底前完成。

25、健全完善廉政督察制度,把领导班子特别是主要负责人的廉政勤政情况作为重要内容,定期进行监督检查。2011年9月底前完成。

26、建立健全廉政风险信息定期分析制度。利用信访举报、审计、个人事项报告、问卷调查等方式,及时做好信息采集、分析和反馈。

27、建立健全廉政风险预警协调机制。加强与纪检监察、检察、审计、信访等部门的沟通协作,及时解决工作中发现的苗头性问题,运用督导、纠错、诫勉谈话等形式及时发出预警信号,及时处臵。预警对象在纠错和整改期间,不得提拨、调动,不得参加各类先进评比。对整改不力,错误继续蔓延构成违纪违法行为的,按照有关规定进行组织处理或立案查处。2011年9月底前完成。、(五)完善廉政风险教育机制。

28、建立廉政风险防控教育制度。定期组织开展廉政风险防控教育,提高干部职工的廉政风险防范意识。

29、制定中心学习计划。各支部,要把反腐倡廉建设作为学习的重要内容,定期安排专题学习。

30、积极推进廉政文化建设。

31、加强典型示范教育,大力宣传推广清正廉洁、依法行政的先进典型,营造风清正气的氛围。深刻剖析违纪违法案件的特点和规律,运用典型案例,大力开展以案廉洁和警示教育,进一步增强广大干部职工廉洁自律、遵纪守法的自觉性。

(六)建立责任追究机制。

32、建立和完善检查考核机制。把廉政风险防控机制建设和制度落实情况纳入党风廉政建设责任制考核的重要内容。各单位要定期组织开展廉政风险防控机制建设和制度落实情况的督促检查。

33、建立责任追究机制。对廉政风险防控制度和责任不落实的,视情节责令作出书面检查、进行诫勉谈话、通报批语或调整岗位;对没有及时制定预警防范措施或防范措施不力,导致违纪违法行为发生的,除处理违纪违法人员外,按照干部管理权限,严肃追究主要领导人员和其他负有责任领导人员的责任。

(七)落实共同责任。

34、建立共同责任机制。国土资源管理涉及面广、层次多、需要各方面通力合作。要坚持统筹保障发展和保护资源,构建政府牵头、部门联动、齐抓共管的共同责任机制,密切配合,形成执法合力。

四、保障措施

1、加强组织领导。各级党组织是廉政风险防控机制建设工作的责任主体,党总支书记负总责,成员根据分工抓好职责范围内的工作,把廉政风险定到岗、防控措施建到岗、责任落实到人。要把廉政风险防控体系建设、国土资源管理业务工作紧密结合,一起部署、一起检查、一起考核。纪检监察部门抓好组织协调工作,做好督促检查,抓好任务落实。

2、强化督促检查。定期开展对廉政风险防控机制建设的评估,促进各项制度机制的不断完善和优化。要分级建立检查考核标准,定期组织开展廉政风险防控工作情况的检查考核。

3、深入总结研究。加强对国土资源领域反腐倡廉工作特点和规律的研究,认真总结归纳提炼实践中的有效做法和经验,针对反腐倡廉建设的新情况、新问题,不断创新廉政风险防控管理工作的有效路径和方法,不断完善廉政风险防控机制,提升反腐倡廉工作水平。

二0一一年月日

主题词:国土资源 廉政风险 防控机制 实施 通知 抄送:市“两整治一改革”领导小组办公室

洛川县国土资源局 2011年月日印制 共印份

第五篇:认真开展廉洁风险防控 全面推进权力运行制度建设

认真开展廉洁风险防控 全面推进权力运行制度建设

【摘要】廉洁风险防控管理,是把现代管理科学中的风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际,通过采取前期预防、中期监控和后期处置等措施,建立起加强防控,达到预防、遏制问题发生,从源头上防治腐败的一项长效机制。同时,也是推动国有企业建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系运转、健全的有力推手。本文有针对性地提出了一些相应的策略,以全面推进廉洁风险的防控。仅供各位同仁参考。

【关键词】廉洁风险;防控;制度建设

开展廉洁风险防控,全面推进权力运行制度建设,是新形势下加强反腐倡廉建设的客观需要,也是一项反腐倡廉建设的创新工程。

一、充分认识廉洁风险防控工作重要性

廉洁风险防控管理,是把现代管理科学中的风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际,通过采取前期预防、中期监控和后期处置等措施,建立起加强防控,达到预防、遏制问题发生,从源头上防治腐败的一项长效机制。同时,也是推动国有企业建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系运转、健全的有力推手。

通过开展廉洁风险防控专项活动,使企业各级管理人员,尤其是关键重要岗位人员进一步增强廉洁意识、风险意识和责任意识;促进惩防体系建设和“三重一大”决策制度的进一步落实,逐步建立健全具有企业特色的廉洁风险教育、排查、预警、化解工作机制,切实保证权力使用安全、资金运用安全、项目建设安全、员工成长安全,推进企业反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的明显成效。

二、正确把握廉洁风险防控工作原则

加强廉洁风险管理,要依托健全企业管理和内控机制建设,查找廉洁风险点,优化业务流程,完善内部控制,从源头上预防腐败问题的发生。要着眼于关口前移,着眼于有效预防,着眼于制度创新,查找经营管理过程中的关键环节和容易发生的问题,查找廉洁风险点,将预防腐败工作落实到具体的人和岗位,运用风险控制的方法,有针对性地建章立制,开展全过程监控防范,发挥警示和提醒作用,保障干部职工不犯错误或少犯错误,构建以岗位为基础,以规范权力为核心的职责明确、程序严密、运行科学、管理有效的廉洁风险防控体系,推动企业进一步提高管理水平,增强竞争力。

一是坚持“融入中心、服务大局”原则。紧紧围绕企业改革发展稳定大局以及企业与职工安全发展的宗旨来谋划和推进廉洁风险防控工作,要做到防控目标与企业生产经营中心工作目标相一致,防控工作与生产经营中心工作相协调,防控成效与干部职工期望相适应。通过开展廉洁风险防控,为企业持续健康发展营造廉洁高效的良好环境。

二是坚持“惩防并举、防控结合”原则。一方面抓预防,深化教育、制度、监督等工作,把预警措施贯穿到预防腐败的各项工作之中,另一方面重视警示、提醒和纠偏,针对不同类型的风险点采取谈心疏导、批评教育、诫勉谈话等不同处置措施,及时发出风险预警,提出整改要求。

三是坚持“突出重点、全面推进”原则。结合企业实际,突出抓好人、财、物管理等重点岗位和关键环节,把廉洁风险防控管理融入到业务工作的全过程,以重点带全面,以关键促整体,努力形成以岗位为点、以工作流程为线、以制度为面的廉洁风险防控机制,做到提醒诫勉在前、建章立制在前、监督制约在前,最大限度地降低廉洁风险。

三、全方位开展廉洁风险排查与防控工作

第一,要抓好宣传动员这个前提,促使全员发动,共同防控。通过召开专题布置会、工作动员会等形式,组织学习相关文件和开展廉洁风险防控专项活动实施方案,宣传动员开展廉洁风险防控活动的重要性、必要性和紧迫性,使各级管理人员和关键重要岗位人员,统一思想,提高认识,克服“忽视”心态、“抵触”情绪、“畏难”思想和各种模糊认识。教育和引导下属部门以及干部职工从思想上确立“风险无处不在,防范人人有责”的风险意识,查找风险是为了有效防范和制止不廉洁行为,对岗不对人,对事不对人,开展廉洁风险防控是保障各单位和广大职工安全发展的需要。

第二,要抓好廉洁风险排查这个基础,确保廉洁风险点“找得准”。要在进一步明确职责和权限的基础上,按照岗位、部门、单位三个层面,从思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境等方面入手,全面深入准确地查找廉洁风险点。要组织干部职工对照以往履行职责、执行制度的情况,认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的廉洁风险,查找业务流程、制度机制等方面存在或可能存在的廉洁风险,查找领导班子在“三重一大”事项决策过程中存在的廉洁风险。坚持既查找共性、原则性、普遍性风险点,又查找个性、针对性、特殊性的风险点,采取本单位自己找、协作单位互相查,职工提、领导点、组织审等方式进行排查,力求找全、找准,并按风险发生概率和危害损失程度,辨识、确定风险等级。

第三,要抓好廉洁风险防控措施制定这个关键,确保廉洁风险“防得牢”。围绕排查确定的各类风险点,按照“风险定到岗、制度建到岗、责任落实到人”要求,有针对性地制定切实可行的防控措施,并对内部有些不适应形势发展的制度及时进行梳理和修订,使廉洁风险防控机制较好地融入到管理工作的各个环节。同时,通过行政、组织等手段,将预防控制廉洁风险的内容转变为纪律要求,有效地推进防控措施常态化、机制化。

第四,要抓好廉洁风险防控措施落实这个核心,确保廉洁风险“控得住”。在落实前期预防措施方面,围绕查找出的各类风险点,落实防控措施,完善相关工作程序,在一定范围内予以公开公示,主动接受监督,并从加强党性修养、思想道德建设和制度机制层面主动做好防范,从源头排除可能发生不廉洁问题的隐患。在落实中期监控措施方面,通过对各岗位职务行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控,及时发现苗头性、倾向性问题,加强监督,认真落实廉洁从业各项规定。在落实后期处置措施方面,针对采取的防控措施实行分级领导负责制,强化领导责任落实到位,按照“一岗双责”的要求,对抓廉洁风险防控管理工作不力,出现责任范围内的腐败问题,严肃追究相关领导责任。同时,整合监督资源、加大监督力度,加强监察、组织、人事、财务、审计等部门联查合力,进一步完善监督检查机制,侧重对管资金、管项目、管人、管事等重点岗位和关键环节,建立层层管理、重点防范、责任到人的廉洁风险防控管理机制,对有明显风险表现的个人及时进行提醒和纠错,努力做到“没有问题早防范,有了问题早发现,一般问题早纠正,严重问题早查处”。

第五,要抓好整改管理后续工作,及时修正完善风险防控机制。对查找出的风险点及采取的风险防控措施,建立廉洁风险防控信息档案。要对开展廉洁风险防控活动的工作情况进行自我评估,总结经验,量化效果。依据风险点查找情况、防控措施制定和落实情况以及日常检查、责任追究、民主测评等情况制定考核评估办法。采取听汇报、召开座谈会、组织民主测评、问卷调查、不定期或检查等各种方式对各单位风险防控措施落实情况进行监督检查,对检查中发现的问题及时纠正或提出整改建议,协助有关部门完善防控措施,让广大员工明确查找廉洁风险是基础、监督防范是核心、预警防控是关键、考核追究是保障,从而营造一个全员查风险、知风险、防风险的良好氛围,促进每一个岗位上的职工、领导干部都受到规范、约束的提醒教育,防止可能出现或正在演变的腐败问题发生。

概括上述五个阶段,宣传动员是前提,排查辨识是重点,制定措施是关键,措施落实是核心,持续改进是根本。

四、明确廉洁风险防控工作要求

――加强领导,落实责任。要把开展廉洁风险防控专项活动作为一项重要任务,列入领导班子议事日程,企业领导班子及各单位主要领导要按照“一岗双责”的要求,带头查找廉洁风险,带头制定和落实防控措施,带头抓好自身和管辖范围内的廉洁风险防控管理,确保落到实处。党政主要领导负总责、亲自抓,主管领导具体抓,形成一把手负总责、党政齐抓共管、纪委组织协调的领导体制和工作机制。引导广大干部职工牢固树立“我的责任我负责、集体责任我尽责、不负责任严追责”的命运共同体意识,着力建立完善廉洁风险防控机制。

――突出重点,注重实效。重点围绕工程建设、设备与物资采购、外委和外协等工作,突出抓好管项目、管资金、管人、管事等重要岗位和关键环节,及时跟进廉洁风险防控措施,积极稳妥,有序推进。工作中,必须扎扎实实落实好廉洁风险排查辨识,有针对性地制定各类风险源防控措施,大同中现小异,小异中存大同,并切切实实抓好各项防控措施的落实和跟踪、检查、纠正、改进工作。

――互相结合,形成长效。在开展专项活动中,要把廉洁风险防控制度建设工作与强化管理工作相结合,主动融入到企业各项经营管理业务工作中,努力做到在开展业务工作过程中实现防范和监督。要与贯彻落实党风廉政建设责任制相结合。要把廉洁风险防控工作纳入本单位党风廉政建设责任制的重要内容,将实施风险防范与落实责任制融为一体,做到廉洁风险防控与落实党风廉政建设责任制工作同部署、同落实、同检查、同考核。要与落实惩防体系建设相结合,一手抓企业惩防体系《工作规划》的落实,一手抓惩防体系各项制度规定的落实,通过认真查找风险点,提出防控措施,加强监控管理和风险处置,将惩防体系的要求和措施真正落到实处,同时,把建立制度、完善制度、实施评价考核结合起来,通过制度建设巩固风险防控效果,努力实现权力运行到哪里,廉洁风险防控制度就延伸到哪里。

廉洁风险防控管理工作是一项长期系统的工作,我们要在大力开展反腐倡廉宣传教育,筑牢干部职工“不想腐败”的思想防线同时,坚定不移地在制度机制建设、有效监督和严肃执纪等方面作大量扎实工作,筑牢起“不能腐败”和“不敢腐败”的制度防线,两手抓两手都要硬,切实把握风险排查、措施制定落实、监控检查、持续改进等环节,形成长效机制。

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