第一篇:公司三季度检查回复
关于对《安全(质量)检查(稽查)确认单》 的整改回复
2015年9月2日公司安质部(稽查大队)检查小组对我项目部进行了安全(质量)检查(稽查),并签发了安全质量检查确认单,根据确认单中的内容,我部对存在的问题进行了整改,现将整改情况汇报如下:
一、存在问题:
1.单身宿舍楼楼层水平洞口封堵破坏严重,围挡破坏未恢复; 2.单身宿舍楼正在施工的楼层内住人;
3.段办综合楼楼梯顶层平台水平段防护缺失,屋面进楼梯跌落风险大;
4.单身宿舍楼开关箱接线凌乱,无漏保,花线使用,热得快等禁用设备使用;
5.安全帽佩戴方面现场未戴帽,检查过程中佩戴,而且仅一人正常佩戴;
6.黑泥坑开挖周边围挡破损,无硬性防护,增加钢管架防护; 7.材料库1去屋面通道采用钢管临时搭设,目前立杆缺失,横杆一半缺失,剩余松动,为后序屋面施工主要通道,立即拆改;
8.转向架库设备基坑开挖多,具备高空坠物高差面,无放坡开挖,围挡支护无法实现,加大加强现场及施工教育;
9.单身宿舍楼楼层抹灰面楼梯间墙面裂缝部位空鼓明显,基层及面层养护不到位;
10.楼层外墙保温板施工xps,底部两层要求网格布两道施工,转角网格布搭接未做到;
11.窗户连接片连墙两侧均两个,而且每侧最上端连接片基本在高度范围居中部位;
12.楼层走道内,房间落地灰严重,坑凹不平,后期面层贴砖找平难度大,要求施工作业队清理基层,移交合格作业队;
13.管沟结构施工中管沟混凝土结构顶面标高控制不在同一水平面,没有浇筑前内侧弹线和绷线,盖板安装也没有坐浆和调平;
14.直螺纹套筒钢筋端头无切割,有别其他项目;
15.材料库一屋面板缝连接部位松动起皮,不具备防水条件,无沟板表面水泥砂浆干缩裂缝;
16.外墙方钢与角钢焊接部位,吊杆、螺栓、c型钢连接部位焊缝未防锈处理;
17.材料库防火喷涂过程中,未对钢筋构、钢柱周边墙体骨架材料遮挡保护,污染严重;
18.抽查钢结构施工方案,方案没有履行施工审批,专项方案未按照施组方案管理办法要求;
19.段办综合楼交底抽查中,交底交至砌体工程,抹灰,保温,挂瓦台账中均未反映,后补充抹灰交底,资料部门移交不及时,滞后严重;
20.安装检验批:砌筑二次预埋隐蔽未填写; 土建检验批:滞后,抽查三级检修库设备基础隐蔽资料-6.2~-5.2基础隐蔽完成,-5.2~-2.2m隐蔽未做,未填写,后提供;
21.试验植筋拉拔检测报告工程名称未细化至具体单体,保温板,烧结多孔砖检验报告使用部位填写全部单体,考虑用量和单体分开复检;
22.材料月度需求量计划无签字审核,仅简单部门传阅(物资、工程)材料提料计划材料规格、技术性能指标缺失,未填写。
23.中水处理站,东门卫房工程量未提供未提供,技术二次分工工程量未移交;
24.钢筋直螺纹套筒连接,钢筋原材料端头未切割,造成丝头出现平蹄口;
25.基础梁钢筋绑扎时,钢筋接头大部分留在受控区; 26.构造柱端头混凝土不密实;
27.库内回填土时,蛙式打夯机对设备基础外防水造成多处破坏; 28.单身宿舍楼北边钢筋加工机械,无开关箱,分配电箱,一漏多线路,还有一处未过漏电保护器;
29.二楼住人,房间内电线乱接乱拉,一个开关箱内出现7路电线,还有花线;
30.库内砌体,部分无脚手架,2人随意用两根钢管搭设; 31.浇筑砼无脚手架,2人站在模板上浇筑,同时,模板加固也不牢固;
32.安全检查记录中,检查内容描述不详细,整改回复中,内容不正确,复查人员没有写具体情况;
33.特殊工种上岗证台账中,有的人员无上岗证,个别人员无复核;
34.易燃易爆品检查记录不全,无整改记录; 35.安全技术交底格式不正确,无专职安全员签字;
36.职工食堂燃气罐存放不符合,与明火距离较近,且未采取隔离措施。厨师没有按要求着装,食堂食品卫生安全达不到标准;
37.厨师无健康证,无厨师要求的着装(白大褂);
38.灭火器检查,资料室门口,办公楼二楼拐角,消防台,职工宿舍,共7个灭火器有问题,压力表显示在黄区;
39.群安员选聘达不到要求,比例5%,群安员工作手册基本没有填写,无记录,无作为,无津贴发放;
40.全员安全教育培训:未建立全员安全教育台账,资料不全(集团公司下发四批培训教材,要求在7月底完成首轮培训,资料显示第三批、第四批培训教材无记录,无培训内容);
二、整改情况:
1.单身宿舍楼楼层水平洞口封堵破坏严重,围挡破坏未恢复; 整改措施:
将单身宿舍楼楼层水平洞口封堵被破坏,围挡破坏的进行了恢复;
整改后图片
2.单身宿舍楼正在施工的楼层内住人; 整改措施:
将居住在单身宿舍楼人的人员勒令撤离;
整改后图片
3.段办综合楼楼梯顶层平台水平段防护缺失,屋面进楼梯跌落风险大;
整改措施:
将段办综合楼楼梯顶层平台水平段防护缺失部分补搭完毕确保人身安全;
整改后图片
4.单身宿舍楼开关箱接线凌乱,无漏保,花线使用,热得快等禁用设备使用;
整改措施:
由于单身宿舍楼内住宿的施工作业人员已经搬离,问题中的电线、热得快等违规物品以撤除,安全隐患已销号,配电箱中未按规范接线的进行了撤除;
整改后图片
5.安全帽佩戴方面现场未戴帽,检查过程中佩戴,而且仅一人正常佩戴; 整改措施:
针对施工现场安全帽佩戴方面的问题,项目部已于9月5日(星期六)在施工生产会上向各施工外协队伍强调,并加强在日常巡查中的检查力度,现施工现场内作业人员已能够按照标准正确佩戴安全帽等防护用品;
6.黑泥坑开挖周边围挡破损,无硬性防护,增加钢管架防护; 整改措施:
已将黑泥坑开挖周边增设围挡;
整改后图片
7.材料库1去屋面通道采用钢管临时搭设,目前立杆缺失,横杆一半缺失,剩余松动,为后序屋面施工主要通道,立即拆改;
整改措施:
材料库一:去屋面通道已拆除并重新搭设。
整改后图片
9.单身宿舍楼楼层抹灰面楼梯间墙面裂缝部位空鼓明显,基层及面层养护不到位;
整改措施:
对单身宿舍楼楼层抹灰面楼梯间墙面裂缝部位空鼓明显的进行重新抹灰;
整改后图片
10.楼层外墙保温板施工xps,底部两层要求网格布两道施工,转角网格布搭接未做到;
整改措施:
楼层外墙保温板施工XPS,底部均为两层网格布,转角网格布已进行整改;
整改后图片
11.窗户连接片连墙两侧均两个,而且每侧最上端连接片基本在高度范围居中部位; 整改措施:
对窗户连接片连墙受力不均匀的现象,采用调整及在关键部位增加连墙片的方式整改;
整改后图片
12.楼层走道内,房间落地灰严重,坑凹不平,后期面层贴砖找平难度大,要求施工作业队清理基层,移交合格作业队; 整改措施:
已经对楼层走道内,房间落地灰严重,坑凹不平的地方进行了清理;
整改后图片
15.材料库一屋面板缝连接部位松动起皮,不具备防水条件,无沟板表面水泥砂浆干缩裂缝; 整改措施:
材料库一:由于屋面板缝连接部位太多,近期多雨,无法完全整改完毕,大部分正在进行整改。
16.外墙方钢与角钢焊接部位,吊杆、螺栓、c型钢连接部位焊缝未防锈处理; 整改措施:
材料库:外墙方钢与角钢焊接部位,吊杆、螺栓、c型钢连接部位焊缝已做防锈处理。
整改后图片
17.材料库防火喷涂过程中,未对钢筋构、钢柱周边墙体骨架材料遮挡保护,污染严重; 整改措施:
材料库:防火喷涂过程中,已对钢结构、钢柱周边墙体骨架材料遮挡保护。
20.安装检验批:砌筑二次预埋隐蔽未填写;
土建检验批:滞后,抽查三级检修库设备基础隐蔽资料-6.2~-5.2基础隐蔽完成,-5.2~-2.2m隐蔽未做,未填写,后提供;
整改后图片
21.试验植筋拉拔检测报告工程名称未细化至具体单体,保温板,烧结多孔砖检验报告使用部位填写全部单体,考虑用量和单体分开复检; 整改措施: 试验植筋拉拔检测报告工程名称已细化至单体,保温板、烧结多孔砖检验报告使用部位已分开复检。
整改后图片
22.材料月度需求量计划无签字审核,仅简单部门传阅(物资、工程)材料提料计划材料规格、技术性能指标缺失,未填写。整改措施:
签字不全的材料计划于9月15前补齐签字,以后的材料计划将要求技术部门把材料的规格、技术性能填写完整,并经领导审批签字齐全。
26.构造柱端头混凝土不密实; 整改措施:
对构造柱端头混凝土不密实的进行凿除,重新填筑;
整改后图片
28.单身宿舍楼北边钢筋加工机械,无开关箱,分配电箱,一漏多线路,还有一处未过漏电保护器; 整改措施:
对单身宿舍楼北边钢筋加工机械施工的配电箱进行了整改,规范接电;
整改后图片
29.二楼住人,房间内电线乱接乱拉,一个开关箱内出现7路电线,还有花线; 整改措施:
将二楼内所住的施工作业人员全部勒令搬离,对违规拉设的多路电线进行了没收;
整改后图片
30.库内砌体,部分无脚手架,2人随意用两根钢管搭设;
整改措施:
对库内虽已搭设不规范脚手架的施工作业人员进行安全教育,并要求今后要按照规定使用搭设脚手架;
整改后图片
32.安全检查记录中,检查内容描述不详细,整改回复中,内容不正确,复查人员没有写具体情况; 整改措施:
在以后的安全检查记录中,做到检查内容描述详细,在整改回复中,内容正确,复查人员写明具体情况.33.特殊工种上岗证台账中,有的人员无上岗证,个别人员无复核; 整改措施:
特殊工种上岗证台账已重新整理,所有证件均符合要求。
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34.易燃易爆品检查记录不全,无整改记录; 整改措施:
易燃易爆品检查记录已按照要求整改到位
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36.职工食堂燃气罐存放不符合,与明火距离较近,且未采取隔离措施。厨师没有按要求着装,食堂食品卫生安全达不到标准;
37.厨师无健康证,无厨师要求的着装(白大褂); 36.37条整改措施:
针对食堂存在问题已进行整改,生食与熟食用笼布及网罩完全覆盖,并安装灭蝇灯、点蝇香及在饭后覆盖喷洒杀虫剂。厨师穿工服、带白帽上岗。并已通知劳务队伍食堂按时办理健康证。
整改后图片
38.灭火器检查,资料室门口,办公楼二楼拐角,消防台,职工宿舍,共7个灭火器有问题,压力表显示在黄区; 整改措施:
对资料室门口,办公楼二楼拐角,消防台,职工宿舍等区域灭火器进行检查,将不合格的灭火器予以更换未合格有效的灭火器;
整改后图片
39.群安员选聘达不到要求,比例5%,群安员工作手册基本没有填写,无记录,无作为,无津贴发放;
整改措施:
项目部对群安员正在重新选聘,程序正在进行中;
40.全员安全教育培训:未建立全员安全教育台账,资料不全(集团公司下发四批培训教材,要求在7月底完成首轮培训,资料显示第三批、第四批培训教材无记录,无培训内容);
整改措施:
全员安全教育培训:建立全员安全教育台账,已将资料补全;
整改后照片
第二篇:安全检查回复
建设工程复工前安全质量检查通知回复
致:
金安区建筑管理处:
我公司施工的金安区先生店乡硖石新村12#、13#楼于2012年2月11日正式复工,在复工以前,项目部做了以下的复工准备工作:
1:项目部组织人员于2012年2月7日对脚手架进行检查,对有松动部分进行加固,临边洞口、施工用地、机械全面检查,排除了因节期停工而产生的安全隐患。
2:对现场的龙门架、搅拌机进行调试运行,排除可能发生的故障,对各关键的部件进行检查和加固,确保复工后安全生产。
3:以工作联系单方式书面通知监理单位,对复工前的准备工作进行监督检查,检查合格后由总监理工程师签字。
4:项目部接到通知后立即组织各相关作业人员对现场全面检查整改,落实具体措施,及时消除隐患,确保复工后的安全生产。
六安市精华建安公司硖石新村项目部
2012年2月11日
第三篇:信贷检查回复
一、资产负债项目统计
(三)个人消费贷款
1.截至2014年8月末,按照人民银行哈尔滨中心支行整改要求,通过手工调整,我行将用于个人客户用于购置汽车的450万元贷款全部划入“个人消费贷款——汽车贷款”科目中。
2.截至2014年8月末,通过手工调整,我行将个人客户用于购置住房的1324万元贷款全部划入“个人消费贷款——住房贷款”科目中。
3.截至2014年8月末,通过手工调整,我行将个人客户用于消费的3248万元贷款全部划入“个人消费贷款”科目中。
二、涉农统计制度
按照监管单位要求,我行将本次检查中发现的个人客户用于水稻种植的20万元贷款划入个人涉农贷款科目中,现已调整完毕。
三、贷款分行业统计制度
按照监管单位要求,我行将“黑龙江久久药业有限责任公司”、“哈尔滨飞扬软件技术有限公司”2笔单位客户从个人贷款科目中手工调出,调出金额350万元,现已调整完毕。
第四篇:(终版)公司检查回复检查
整改回复报告
公司设备物资部:
我项目部于2015年5月28日接受了公司设备物资处的设备物资安全管理自查自纠整治活动工作检查,并就检查结果通报进行了认真的学习,总结了报告中提出意见的各项内容,现按照整改要求进行回复,汇报如下:
1、我项目点多面广,设备配置繁杂数量较大,对此项目部结合外协队伍带设备的特点,制定了外协队伍设备管理办法(附件1),并规定外协队伍自带设备进场,首先有通知分部物资部进行设备现场验收,包括设备性能测试与设备外观检测。待测试无问题后在进行报知监理单位,进行进场审批。同时建立设备报检台账与外协设备台账(附件2)。在使用过程,项目部物资部组织定期的物资设备检查。要求外协大型施工机械填写设备保养运行记录本,按月检查和收取资料。同时对现场存在的问题进行及时的纠正,对现场直接操作人员进行培训,明确管理思路,确保外协自带设备安全可靠的运行。
2、项目部对外租设备的管理,项目物资部通过对公司及分局的租赁设备管理办法研究与学习,制定了租赁设备管理办法。严格按照公司租赁设备的管理办法执行设备租赁。日后工作中将提高设备租赁计划性与准确性。积极与工程部沟通确定设备的使用期限与性能要求,同时做好市场调研工作。进行三家比价,比设备性能,租赁单价、服务质量。以择优劣汰的原则做好询价比价过程。对于三个月以上的租赁时间设备根据公司设备物资租赁管理办法的要求及时向分局、公司补办租赁申请及合同审批手续,保证租赁设备进场有序、合规。其次租赁设备进场验收时,要求租赁单位提供设备说明书合格证等基础资料,对于特种设备还需提供检验报告,安装方案等资料,同时进行现场使用性能评估,确保租赁设备性能完整满足施工需求后,方可允许其进场。以满足项目施工需求。
3、项目自开工以来累计登记上册的供应商名录164家,为方便资料查找,对每一家供应商以及对应的资料进行了编号归档处理,建立了合格供应商名录(附件3),下一步将继续加强对内业资料的管理培训,将内业管理水平提高一个层次。项目按照公司检查要求对合格供货商相关管理制度进行了梳理,完善了评审小组机构组成并明确了评审小组职责。
4、目前南龙项目已进入施工高峰期,资源消耗日益突出,生产活动中产生的废旧物资的也随之增加,为此项目部成立了关于废旧物资处理小组和纪检小组,同时制定了废旧物资处置管理办法,定期对各工点进行检查监督,同时要求各施工点及时将施工中产生的废旧物资存贮在指定的存储地点,分类存放。分部物资部应及时对现场符合条件的废旧物资进行申报,以免造成废料过多,流失严重。对于以上报的废旧物资在纪检小组的监督下进行处置。由于近期钢材价格持续下跌,回收价格很低,经过废旧物资处置小组的讨论决议,对已经产生的废旧物资进行估值封存,待市场环境较好时统一处置。
5、南龙项目对特种设备的管理尤为重视,制定了特种设备管理办法,特种设备应急预案、特种设备操作人的岗位职责和特种设备操作规程等一系列管理办法,同时,通过不定期培训与定期检查将项目部对特种设备的管理思路进行了贯彻。针对检查通报中提到的编号11#塔式起重机报验取证工作正在进行。设备原地安装待检,待取证合格后投入生产。
6、随着公司《物资核销管理办法》的出台,南龙项目结合自身特点制定了材料核销管理办法,使得核销流程更加清晰、执行方法更加明确,有力的指导和帮助了项目部核销工作的进展,目前项目部正在对开工以来的出库物资进行梳理和汇总,以保证项目部核销工作的顺利进行。
7、二期综合管理系统信息平台作为今后项目内业管理的基本使用工具,将作为日常工作管理的一部份。我项目正对综合管理系统中的材料入库、出库及设备模块的前期未及时录入的数据进行补录,为避免实际数据与系统录入出现脱节,出现两层皮现象,今后我部门将加强对公司推行信息平台的学习,提高业务人员自身素质,保质保量完成信息平台录入与更新工作。
第五篇:关于公司领导8.15检查的回复
8.15现场项目监理工作检查回复
一、监理履职方面:
1、项目部已向水利质监站提交质量、安全月报。
2、安全质量月报上报行政主管部门已归类在监理履职栏。
3、监理日志中内容记载不全及措辞不妥之处已整改,并按照公司《手册》要求填写。
4、由于水利项目特殊性,本项目暂不涉及重大危险源。
5、安全周检记录问题处理结果已描述清晰。
6、各类台账及砼同条件养护记录已完善。
7、进度计划因各种原因暂未确定。
8、监理合同学习记录已完善。
9、监理归档资料中文件夹内超过两个月的资料已存至档案盒