顾客满意度调查工作程序

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第一篇:顾客满意度调查工作程序

顾客满意度调查评价工作程序

目的

通过对顾客满意度的调查,了解公司对顾客当前和未来的需求和期望的理解和满足程度,根据调查结果改进产品质量及质量管理体系,不断提高顾客对本公司产品的满意度。2

适用范围

适用于公司所有(国内外)顾客的满意度调查。3 职责

3.1 销售公司负责收发顾客满意度调查表和回复顾客的反馈。

3.2 品保部负责编制顾客满意度调查表,统计分析调查数据,编制“顾客满意度调查结果及分析报告”,并组织责任部门采取相应的整改措施。4

引用文件

纠正/预防措施工作程序 5

工作程序 5.1 满意度调查时机

5.1.1 销售公司每年12月份,发放“顾客满意度调查表”,对公司客户的满意度进行年度调查。5.1.2 5.1.3 当出现产品重大质量问题或特殊情况时,销售公司可针对特定对象开展顾客满意度调查。对于公司新开发的产品,在投放市场3月内,销售公司应向客户发出“顾客满意度调查表”,进行满意度调查。5.2 满意度调查的内容

5.2.1 调查表由销售公司根据本程序规定结合实际情况编制。

5.2.2 满意度调查表中通常评估的项目及每一项目包含的具体小项如下,项目设定了分值,括号内为小项占该项目的分值。(1)产品实物质量

50分

主要质量指标

(20分)

产品维修性

(10分)

使用便捷程度

(10分)

质量稳定性

(5分)产品安全性

(5分)

(2)服务

20分

服务的及时性

(5分)

服务的有效性

(5分)

服务人员的态度

(5分)(3)性价比

20分

(4)交付

10分

及时性

(5分)

可靠性

(5分)

(5)与竞争对手的比较情况。

(5分)5.3 年度满意度调查表的发放

5.3.1 调查可采用抽样的方式,客户抽样调查率应在78%以上,可采用邮寄、传真、电邮等方式发放。5.3.1.1 单项产品销售额居于前二十位的顾客和年销售额大于500万人民币元的顾客的抽样调查率应在90%以上(包括国外顾客)。(本公司年销售额近百亿)5.3.1.2 调查表按产品类别发放,并在调查表中注明产品名称。

5.3.1.3 顾客满意度调查表须在每年12月5日前发放完毕,并建立发放台帐,于12月7日前将发放情况反馈品保部。

5.3.2 调查表发出后的回收率要求60%以上,一个月以内回收。5.3.3 必要时可在销售人员拜访客户时进行顾客满意度调查。5.4 满意度的测量方法 5.4.1 根据每一项评估小项由顾客给出满意度的等级确定原始分数,顾客未填写项目作比较满意处理。

等级

原始分数

满意

比较满意

一般

不太满意

不满意

5.4.2 满意度的计算方法

每一个评估小项的分数 = 评估小项的原始分数之和/调查表数量

单份调查表表现的满意度 = 该表中各评估小项的原始分数×设定的满意度分值的积之和/100 单项/类产品的满意度 = 该类产品所有被调查顾客的满意度得分值之和/调查表数量 顾客的平均满意度 = 各项/类产品的顾客满意度 × 该项/类产品销售额的在总销售额中所占的比例的积之和 5.5 满意度的比较评价

5.5.1 与既定目标值比较,小于目标值的应采取预防和纠正措施。5.5.2 与上次调查结果比较,小于上次结果的应采取预防和纠正措施。5.6 满意度调查结果及分析报告

5.6.1销售公司将回收的“顾客满意度调查表”交由品保部,由品保部负责统计分析和采取整改措施。5.6.2 单次和年度调查结果均应纳入满意度调查中,并按5.4.2计算。5.6.3 需重点针对下列分析结果采取相应的措施

a、某一类产品中平均分数最低的评估小项

b、顾客的平均满意度分数最低的产品

c、顾客书面提出的最不满意之处

d、与前次调查结果比较分数降低的小项、项目或产品

5.6.4 品保部于每年1月份将上一年的顾客满意度调查进行汇总,编制“顾客满意度调查及分析报告”,并提交总经理。5.7 异常信息的处理

5.7.1 异常信息包括产品质量不符合和服务不符合等。

5.7.2 销售公司收到公司产品的异常信息反馈当天应及时填写“顾客质量信息反馈”,报品保部客服课按《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.7.3 针对顾客在调查表中书面提出的不满意意见,客服课须及时书面回复。5.8 满意度调查资料的保存

满意度调查资料及分析报告应在每年由品保部及时归档保存。6

记录

◎顾客满意度调查表

◎顾客质量信息反馈

◎顾客满意度调查及分析报告

第二篇:顾客满意度调查总结报告

顾客满意度调查总结报告

本着以诚恳的态度,广纳各客户的意见,最大限度地满足顾客的要求;同时也是为了发现本公司存在的不足之处,提高管理水平,提供一个及时防范和纠正的机会,以达到不断完善自我工作的目的,本公司3月份对主要客户进行了一次产品售后及顾客满意度调查,共发出调查表80份,收回76份,顾客总体满意度平均得分97.70分。

现根据收回的调查表和日常顾客的反映作总结如下:

一、顾客对我们的交货及时性、准确度总体评价满意。针对有些评价为一般满意 的问题本公司将采取如下措施提高顾客满意

1.营销部加强生产安排时的计划性,内部沟通加强

2.送货时间尽量与客户沟通,尽量避免交通繁忙时间。

二、顾客对我们的产品设计和方面质量总体满意;

三、顾客对我们的价格大体评价较满意,部分客户认为价格偏高。

四、对于我们的服务总体评价满意。

五、对于我们的结算方式总体评价满意。

六、业务员接听电话语气总体评价满意。

七、对公司的售后服务,顾客总体评价满意。

八、对公司的配合度比较满意。

在对客户满意度的调查中,本公司会将客户所提的正确意见,所反映存在的问题,逐个一一纠正解决,以满足客户的所需所求,增强顾客满意,使本公司的业务蒸蒸日上。

杭州新安江工业泵有限公司

营 销 部

2016年4月16日

第三篇:顾客满意度调查方案

顾客满意度调查方案

DQYC-JL-17-25

根据国家局、省局会议精神,以市场实际需求为出发点,努力满足客户需求,实现货源公平公开投放,融洽客我关系,做好客户服务,真正达到“市场需求基本满足,零售客户有所选择”的目的。通过公开、公正、公平的合理定量办法,使得零售客户了解货源走向,坚持以市场为导向的“自下而上、适度从紧、均衡投放”的指导思想,参照客户分类和零售客户历史销售数据将品牌做到科学规划、合理定量,尽最大可能满足市场需求,以此来提高零售客户的满意度,提升客户服务水平,特制定本方案。

一、卷烟营销工作原则

1、对入网零售客户无论大小一视同仁,平等对待原则。虽然对零售客户采取客户分类的方法加以区分,但那只在客户经营现状的基础上加以细分,目的是对零售客户个性化管理,对所有零售客户的重视程度仍保持一致。

2、对零售客户进行科学分类、合理定量和合理投放原则。

3、宣传的广泛原则。合理定量工作如果不经过广泛、深入细致地宣传,部分零售客户可能误认为是烟草公司存心不给他们多卖烟、多赚钱,从而产生一种误解和抵触的情绪。因此,要坚持广泛宣传的原则。使零售客户都能知道合理定量这项工作的重要性和必要性。

4、政策的透明原则。货源是否公平合理分配是衡量客户满意度的一杆重要标尺,人为的不公平因素不仅起不到合理定量的效果,反而给卷烟零售客户在心理上造成一种误解。因此,在合理定量工作的开展过程中,要坚持公平、公正、公开的立场,不能违背合理定量的初衷。对零售客户的合理定量情况要公布于众,接受社会监督,发现有暗箱操作的,要一查到底,以一个阳光透明的心态搞好这项工作。

5、把握尺度原则。对零售客户货源进行合理定量并不是一个绝对的精准数字。也有一定的浮动,也就是我们所说的上限浮动。零售客户在这个范围内所访销的卷烟应该都属合理定量的范畴。这个浮动的幅度,不仅能够利于客户调整经营,同时,还能够把库存资源最大化地利用起来。最多时不能超过上限浮动所限定的最高标准。同时,不能对合理定量实行“一刀切”的做法,就是对合理定量的卷烟,不能强行要求准确的既定数量,也不能给零售客户设定销售下限。

二、合理定量公开内容及渠道

1、公开内容

(1)每月最终落实的可供货源总量

(2)所有经营品牌和规格,重点品牌和规格(3)所有经营品牌和规格的批发价和零售指导价(4)紧俏品牌投放办法和限量措施(5)分批次投放过程及结果

(6)货源公开投放其他相关政策和信息

以上信息公布对象是卷烟零售客户,不同时期可根据实际情况定期发布。

2、公开渠道

(1)投诉中心电话或其他形式反馈(2)阳光大厅公告

(3)客户经理、电话订货员、送货员告知(4)设立咨询电话

三、卷烟营销工作规范

1、严格按照烟草专卖法律法规和国家局规定的许可范围、价格、渠道等销售卷烟,禁止超出许可范围销售卷烟,禁止违反价格规定销售卷烟,禁止将卷烟销售给无烟草专卖零售许可证的单位或个人。

2、卷烟销售必须通过一定渠道获得反馈,确保百分之百入网、百分之百落地、百分之百落户(下一步可采取送货小票粘贴与客户动销台帐相互监督办法做到)。

3、卷烟销售工作禁止搞货源倾斜等特殊化政策,不准批条销售,不得以任何形式变相批发卷烟,所有货源必须进入系统销售,严格执行公司统一批发价。

4、客户合理定量按照客户分类标准、零售客户历史销量和消费结构等指标制定,可根据实际情况动态调整。

5、要根据市场需求和订单采集情况进行货源投放,在货源不足和受限的情况下,订单采集时必须跟零售客户充分沟通协商,调整货源供应。

6、禁止以人情关系、个人利益等非市场化因素对零售客户执行特殊化货源投放。

7、禁止捆绑或变相捆绑销售,严禁向零售客户强制或搭销卷烟,维护零售客户自主经营权。

8、一般卷烟货源投放计划要依据零售客户历史同类卷烟销售情况、市场需求情况和变化因素、卷烟购进计划、库存情况和品牌培育计划等因素综合考虑制定。

9、紧俏卷烟货源投放要体现公平性,投放计划要根据零售客户的不同类型、销售结构、周围的消费能力和货源组织情况制定。

10、禁止以虚拟客户、拆单分摊等任何形式套购卷烟。

11、滞销卷烟要规范运作,可与工业协商进行臵换、或按照国家局卷烟削价办法有关规定进行处理,严禁暗箱操作或非常规操作。

12、实行总量浮动管理办法,根据实际需求及客户分类,与零售客户商定月度供货总量,在此基础上,可根据客户商定总量的5%-10%上浮,可合理控制总量上限,不得规定下限,也不得约定销量,保障客户自主经营的权利。

13、在对卷烟品牌、市场环境、客户经营能力等因素进行市场细分的基础上,以客户分类为依据,制订明确、统一的紧俏品牌供应政策和月度、合理定量的规定,限量供应的品牌、规格不得超过所经营品牌规格的30%;销售数量不得超过总量的20%,特殊月份如年末需要超出此数值,报省级公司销售管理部门审批后再执行。

14、顺销品牌(满足供应的品牌),要做到基本满足市场需求、均衡销售。同品类、同价位的卷烟供应,可替代品牌(规格)要不少于2个。减少和避免断货现象,单品牌(规格)供应的断货天数不得超过一个订货周期。品牌(规格)需求满足率达到90%以上。

15、实现计算机自动分配货源,避免人为因素。

四、“大户”界定及服务规范

1、“大户”界定

按照零售客户月平均销售量的3-5倍确定为“大户”,以哈市实际情况月均销售140条/月/户计算,约为420-700条/月之间。(按6、7、8三个月数据计算,以420条为大户标准,约为2000户;以700条为大户标准,约为700户。)

2、“大户”规范 依据客户的守法度等因素将“大户”基本分为两类:

第一类是长期守法经营、经营能力强、卷烟零售指导价执行好、新品牌推广积极的零售户,零售业态表现形式主要有大型商场、超市、连锁便利店、娱乐服务类客户。

第二类是有批发行为、守法度较差、卷烟零售指导价执行情况较差,有销售“假、私、非”卷烟行为,零售业态表现形式主要有部分烟酒店、食杂店类、其他类客户。

1、提高宏观调控能力,处理好完全满足与基本满足的关系,遵循市场的客观需求,提高对市场合理、有效的供给,防止出现货源组织不当,外渠道乱采乱购行为发生。

2、合理调整大户卷烟供应量

对于确实为守法经营没有销售下线和批发行为的“大户”,对其货源可适度调整,尽量协助其做好需求预测,同时要加强跟踪服务,加强监管。

对于有销售下线,守法度差的“大户”,客户经理要对其销售进行跟踪,根据每月实际零售量来进行供货核定。通过限量供货,切断他们用于批发的货源,逐步减弱该类客户对其他小客户的辐射能力,同时专卖员要加大宣传教育力度,对两次以上违规的吊销《烟草专卖零售许可证》。

3、客户经理要科学开展营销工作。按客户实际零售需要,增加对零售客户的营销服务水平。

4、抓好卷烟市场零售价格体系的建设,引导公平竞争的市场销售秩序,规范卷烟市场。在管理中采取各种有效办法,严厉打击低价销售行为,合理利用各种行政管理措施,对违规者采取停业整顿、直至取消其经营资格等手段。

5、联系工商管理部门,展开专项行动,对无证经营户进行清理,查到一户处罚一户,时刻保持对无证经营的高压态势,斩断违规“大户”的主要批发渠道,进一步提高市场净化率。

五、订单采集规范

1、订单与预测分离,客户经理从拿订单中解脱出来,将服务重点由关注销售订单转变为提升客户盈利水平。

(1)客户经理要认清自己的工作角色:既是公司利益的代表,同时也是客户利益的代表。

(2)从公司角度看,客户经理虽然不拿订单,但每天仍然要有针对性的拜访客户,了解客户的经营状态、经营意愿,盈利水平,以及对公司的建议和要求,向他们介绍卷烟品种、价格、特性、新品卷烟等货源情况,让他们及时了解货源上的信息,让他们做好订烟计划,配合、提高电话订货成功率。客户经理要充分掌握零售客户的基本情况、经营情况,维护好客情关系,让零售客户全面了解烟草公司的政策,从而实现卷烟资源的有效配臵,实现自己的销售目标。

(3)从客户角度看,客户经理要做到以客户为中心,做好客户的“经理人”,臵身处地的替客户着想,要体现出只有零售客户成功,客户经理才能成功,帮助客户做好营销策划,帮助客户盈利,做好亲情化的服务、提高经营户的满意度,真正成为零售客户心中的“经理”人。

(4)客户经理要及时沟通反馈电话订货是否成功、送货是否及时到位、零售客户是否满意等信息。及时与电话订货员、送货员取得联系,保证零售客户能按时接到电话、及时收到预定卷烟。每天拜访后,对当天的工作做一个总结,总结零售客户订货及销售计划执行情况,总结存在的问题,为第二天的工作做好准备,切实做到两个维护,即维护公司形象,维护零售客户的利益。

2、真实录入零售客户需求,严格按照《订单部规范合集》中的要求去做,尤其是按照《订单部采集零售客户真实需求办法》真实的录入需求,不得因实际无货、断货、缺货而不记录,或擅自变更零售客户需求。客户经理要及时对客户进行宣传,协助客户 认清自身经营情况,从侧面帮助客户确定需求。

3、电话订货要遵守统一的订货管理和货源供应规定,电话订货员不得随意变更客户订单,不得代理订单或空打订单,不得擅自调整分配货源。电话订货员与零售客户不绑定,实现计算机系统自动分配呼叫客户。

4、做好零售客户信息维护,切实保证系统中零售客户的信息准确无误。

六、相关要求

1、合理定量要站在维护国家利益和消费者利益的高度,本着对工业企业负责、对零售户和消费者负责、对行业形象负责的态度,认真解决货源投放过程中的矛盾和问题。

2、营销中心负责货源公开投放工作,并指定人员管理。建立货源公开投放责任机制,明确各级经营人员职责,确保货源公开投放的有序开展。

3、建立货源公开投放内部监控机制,对货源投放的公平性、公开性和规范性进行监督考核,对各级经营人员实时监督。

4、建立零售客户投诉反馈机制,认真受理零售客户投诉反馈意见,进一步提高零售客户满意度。

5、对于货源投放过程中出现的不规范行为,一经查实,严格追究相关人员责任。

第四篇:食品行业顾客满意度调查

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食品行业顾客满意度调查

顾客提供的产品控制

1.目的

为对顾客提供的产品进行验证、贮存和维护,制定本程序。2.适用范围

本程序适用于客户提供的产品的管理。3.相关文件

QP4.15—2 《贮存和防护》 4.职责

4.1 储运部负责对客户提供的产品进行验证、贮存和维护。4.2 销售科负责与客户联系有关其提供的产品信息。5.程序 5.1 验证

5.1.1客户提供的包装材料到货后,由销售科和储运部按合同规定要求进行验证。5.1.2 验证内容包括:包装材料外观是否破损,点收数量等。

5.1.3 应将验证的情况记录在〔客户提供产品报告单〕上,销售科和储运部共同签名确认。5.1.4 若发现不合格品或缺陷时,由销售科通知客户,商讨处理办法。5.2贮存和维护

5.2.1仓管员应执行QP4.15—2《贮存和防护》的规定,妥善保管并按时检查客户提供的产品,并记录检查情况。

5.2.2 贮存期间发现问题,如损坏、丢失等,按本程序5.1.4款规定执行。

5.2.3 在使用过程中发现客户提供的产品不合格或不适用,车间检验员或品管部检验员应记录并按本程序5.1.4款规定执行。

5.2.4 对不符合要求的客户提供产品,仓管员应妥善保管,作好标识。6.相关表格、记录

QB4.7—1 〔客户提供产品报告单〕

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管理评审

目的

为确保质量体系持续的适合性和有效性,制定本程序。1.适用范围

本程序适用于对公司质量体系的运行状况和质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度的综合评价。2.相关文件

QP4.5—1 《文件和资料控制》 QP4.17—1 《内部质量审核》 3.职责

3.1 质量体系管理评审采用管理评审会议形式,总经理负责主持管理评审会议。

3.2 管理代表负责向总经理汇报质量体系运行情况;管理评审实施计划的落实和组织协调工作;管理评审后纠正措施的跟踪检查和报告工作。

3.3 管理评审会议代表由下列职能部门负责人组成:总经理、品管部、生产部、基地科、储运部等。会议代表应作好充分准备,提供与本部门工作有关的评审所需的书面报告,并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4.程序

4.1 管理评审会议 5.1.1 会议频次

管理评审会议每年至少召开一次。当需要对质量体系的有效性进行审查时,可临时召开会议。5.1.2 会议目的

a.审查质量体系对实现质量方针和质量目标的适合性和有效性。b.审查公司在质量发展方向上所处的地位。c.对影响质量的综合因素进行分析。d.推动质量问题或潜在问题的处理。e.达成共识以统一行动,实现新目标。5.1.3 会议议题

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会议要求各职能部门负责人汇报下述情况:

a.内部质量审核情况 报告人:管理代表 b.产品质量评价 报告人:品管部 c.原辅料采购与检验 报告人:供应科 d.纠正和预防措施 报告人:品管部 e.生产能力和过程控制 报告人:生产部 f.客户反馈意见/投诉 报告人:销售科 g.培训 报告人:品管部 h.设备 报告人:生产部 i.卫生 报告人:品管部 j.搬运、储存、防护、包装及交付 报告人:储运部 5.1.4 审议内容

5.1.4.1 会议应对上次“管理评审会议决议”进行审查,证实决议要求应落实的任务都已完成。

5.1.4.2 审议5.1.3款中a项内部质量审核情况,评议质量手册中的各项规定的适合性,评价质量体系的有效性。

5.1.4.3 审议5.1.3款中b至j各项报告的内容,以评价各部门的工作。

5.1.4.4 若发展趋势不利于达到质量方针或质量目标要求,应分析问题的根本原因,此时,应对质量体系进行复审。

5.1.4.5 分析质量体系要素随着新技术的出现、社会需求、市场形势的变化而进行修改的建议,商讨是否修改质量方针,提出新的质量目标。

5.1.5会议决议 5.1.5.1 5.1.5.2 会议应对质量体系的适合性和运行的有效性作出结论性的评价。

会议可作出以下决议:

a.为改进质量活动,改善质量体系而制定的行动计划。b.修改质量方针。c.提出新的质量目标。

d.为满足质量体系要求而采取的新措施。5.2 文件记录

5.2.1 管理评审会议后一周内,品管部应负责起草会议纪要,会议纪要由总经理签发。

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5.2.2 对质量体系文件的修改应按QP4.5—1《文件和资料的控制》程序进行。5.2.3 会议评审资料、会议纪要,由品管部负责保管,保存期为四年。6 相关表格、记录

QB4.1—1 〔管理评审会议纪要〕

过敏源控制程序 目的

对产品中可能出自现的过敏源进行识别、隔离、声明,防止给消费者造成危害。2 适用范围

对原辅料中过敏源的控制。3职责和权限

3.1采购部负责获取原辅料的配料表。

3.2品管部负责对拟采购原辅料中的过敏源进行识别,对原辅料的配料表进行确认。3.3仓库和生产车间负责对含过敏源的产品进行标识和隔离,防止交叉污染。3.4品管部负责制定产品标签,声明产品中可能含有的过敏源。4控制程序

4.1公司需控制主要含过敏源包括:

a)含谷脘的谷类(如小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩尔特小麦、卡玛特麦或这些麦种的杂交品种)及其制品;

b)带壳作物及其制品; c)鸡蛋及其制品; d)鱼类及其制品; e)花生及其制品; f)大豆及其制品;

g)奶类及其制品(其中包括奶糖);

h)坚果,如杏仁、榛子、胡桃、槚如树坚果;

i)美洲山核桃、巴西坚果、阿月浑子、马卡达米娅坚果、昆士兰坚果及其制品;

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j)芹菜及其制品; k)白羽扇豆及其制品; l)软体动物及其制品; m)芥末及其制品; n)芝麻及其制品;

o)浓度为10mg/kg或10mg/l的二氧化硫和硫化物,其表达式为:SO2。

4.2采购人员在向供方采购原辅料前,应进行调查评估(见采购控制程序),获取其产品的真实配料表后,交由品管部确认。

4.3品管部应准确识别原辅料中是否含有过敏源。

4.4本公司暂不生产含过敏源的产品,也不采购含过敏源的原辅料。

4.5为保险起见,公司应做好产品的标识,并声明产品的配料表,防止未能准确识别过敏源给消费者造成伤害,同时确保一旦发现有过敏源存在及时召回。5相关文件 《采购控制程序》 6记录

《过敏源调查报告》

合同评审

1.目的

为明确客户对产品的要求,并通过有关职能部门及时提供必要的资源和质量控制,确保向客户提供满足要求的产品,制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于与客户签订销售合同/订单时的评审。

3.相关文件

QP4.2—1 《质量计划》 QP4.5—1 《文件和资料控制》

4.职责

合同评审由总经理主持,销售科参与评审,必要时,品管部、生产部和储运部共同参与。

5.程序

5.1 合同种类和内容

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公司销售合同种类有:书面合同、订单、传真订货、电话订购、口头订购等,不论以何种形式接受的合同,均应以书面形式表达。销售科在与客户联系中应做到:

a.确知与客户的联系渠道,如通讯地址、电话/传真、联系人等;

b.准确了解客户对产品的要求,包括产品的品种、规格、数量、品质要求、包装要求交货期、运输方式、价格等,如有特殊要求应详细记录;

c.客户提供的技术资料应有客户的识别标识,接收后及时转交品管部。5.2合同评审与签订

5.2.1 合同评审由总经理主持,销售科及(必要时)品管部、生产部、储运部参与评审,评审方式可采用评审会议或传阅审核。

5.2.2 与客户联系的人员应将客户的要求清楚地填写在〔合同评审表〕的第一栏,然后交总经理。

5.2.3 根据客户的书面订货要求,若有库存品,总经理或其指定的签约人可直接在〔合同评审表〕第二栏签署意见,不必进行另外的评审,并在合同/订单上加盖“已评审”印章。5.2.4 当客户的订货无特殊要求,但无库存或库存量不足,则将已记录客户要求的合同评审表交总经理审定。

5.2.5 当客户的订货对品质有特殊要求,或是新品种,则由总经理召集品管部、生产部、储运部、销售科、基地科等部门开会参与合同的评审,评审应做到: a.负责与客户联系的人员应对所记述的客户要求的准确性负责; b.基地科、储运部应对所要求采购的质量、数量和时间要求进行分析; c.实罐车间应对生产能力进行评估;

d.品管部应对生产工艺技术条件、质量要求、检测能力、依据、方法、资源进行确定进行评估;

e.确定是否需要制定质量计划。

f.参加评审会的人员应将最终意见签署在〔合同评审表〕第二栏,并签名。若评审意见难于协调统一时,则由总经理解决。

5.2.6 所有经评审同意的合同均要在合同上盖“已评审”印章。5.2.7 合同未经上述评审程序评审,签约人员不得签合同。5.3 合同修改

5.3.1 若修改范围仅涉及数量、交货期,则按5.2.4款进行评审。5.3.2 若修改范围涉及提出特殊要求,则应按5.2.5款进行评审。

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5.3.3 合同修改过程中与客户之间的协商均应形成书面记录,并作为合同评审的附件一并保留。

5.4 合同实施

生产部根据合同要求编制〔生产通知单〕,经总经理审批后,安排生产。同时抄送有关部门等。

5.5 合同评审记录的保存

5.5.1 合同、〔合同评审表〕由销售科负责保存,保存期自签约之日起四年。5.5.2 应建立客户档案,以便与客户联系并作为以后合同评审的参考。6.相关表格、记录

QB4.3—1 〔合同评审表〕 QB4.3—2 〔生产通知单〕

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第五篇:六月份顾客满意度调查

六月顾客满意度调查

来客数量:按日算平均每天100到250人之间,周六、周日人数有所上涨平均在50到100人之间。六月份来店客人数量保守

估计为3500人。来店客人消费值一般在26~80元之间,人均消费在10~20元之间。外卖数量比较多,具体原因是

我们的外卖价格定的很低,顾客很多都能接受。

回头客的数量:按月来客量(3500人)算回头客占其中的百分比为

30%其中有10%是看到我们的优惠活动才在次来店消费的。我店吸引客人再次消费主要还是在价格便宜、优惠活

动上面,外卖占总消费的10%

店面卫生与服务:对客服务外场方面迎客热情不高,员工的工作热情

不高,在至欢迎光临词时和对客服务时除主管肖鹏为其他

员工都做的很好,还几次得到顾客的表扬。卫生方面大体

上做的都很好,除了细部的卫生外。在细部卫生方面的加

强,其他如收银都做的很不错除偶尔忙时顾客反应不好

外。收银在对产品推销时热情不高,促销技巧有待提高。客人意见:主要都是针对食品。鱼香肉丝颜色不太好,卤肉饭汤多肉

少,魔法、卡通、腿堡、鸡米花、鸡腿客人反应不怎么好

吃也有客人提出我们的很多的产品没有德克士的做的好,有的客人觉得我们的产品太山寨没能体现出我们店的特

色,建议可自己开发点产品。还有客人提出可以在店里增

添点大人可以阅读的书籍和报纸,出餐的速度太慢。但很

多客人都觉得在我们这边吃东西要比在其他地方的好,我们服务态度很好,环境好。

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