厨房进销存管理制度及要求

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第一篇:厨房进销存管理制度及要求

厨房进销存管理制度及要求

(一)库房管理的基本制度

1、分设主、副食品仓库。库房周围无污染源。

2、食品仓库实行专用并设有防鼠、防苍蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施,并运转正常。

3、食品应分类、分架、隔墙离地存放,各类食品有明显标识,有异味或易燃吸潮的食品应密封保存或分库存放。易腐蚀食品要及时冷藏,冷冻保存。

4、建立仓库进出库专人验收登记制度,做到勤进勤出,定期清仓检查,防止食品过期、变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生的要求的食品。

5、仓库内不得存放私人物品和其他杂物,严禁堆放农药、药物和杀虫剂等有毒有害物品。

6、食品仓库应定期清扫、整理,通风、干燥、卫生、整洁,地面必须硬化。

7、工作人员穿戴清洁的工作衣帽,保持个人卫生。

(二)物资及食品原料的领用制度

1、领料人必须认真填写领料单,领料单必须有领料人签字、高档原料由餐厅经理签字生效或厨师长签字生效,发货时由发货人签字,缺一不可。

2、所有申领的原料物品领入厨房后,有厨房负责人根据用途分别存放或发放到各个岗位使用。

3、对贵重物资或高档原料药由专人负责保管,严格控制用途。

4、对物资使用要有科学的预测,保证在规定的时间内领用,以增强工作的计划性。

5、使用物资量即要保证规格,又要杜绝浪费,节约成本费用。

(三)仓库保管员的岗位要求

1.做好食品数量、质量、进发货登记,做到先进先出、易坏先用。

2.定型包装食品按类别、品种上架,摆放整齐,挂牌著名食品的质量、进货日期。其他食品也

要分类上架,隔墙离地存放。

3.散装易霉食品勤翻勤嗮,储存容器加盖密闭。4.肉类、水产、蛋品等易腐食品分类冻藏储存。

5.食品与非食品、有毒药品、有强烈气味的物品不得同库存放。6.仓库经常开窗通风,保持干燥。

7.冰箱、冷库经常检查,定期化霜,保持霜薄气足。

8.经常检查食品质量,发现食品变质、发霉、生虫、超过保质期限要及时处理。9.做好防火、防鼠、虫、蟑螂等工作。10.定期大扫除,保持仓库内外的清洁。

二、食品原料的入库管理

(一)干货原料的储藏与领发是食品原材料控制的重要环节,因为它直接关系到餐饮产品的生产质量、生产成本和经营效益。

1、分类储存,确保原料的质量

1)根据原料的种类、特性等分成若干类,然后按原料的性质及在储存时所需的温度和湿 度等。实行分区、分类固定存放,并对每个货区中存放的货位进行统一编号,定位。2)有点是:有利于食品原料的安全储存和减少损耗,有利于原料的堆放,提高仓容量,方面存货和取货,易于查找,出入库快。3)检查入库的原料是否适于存放,如果又不合适的,就必须进行加工或重新包装。如有 些干货原料,为了防止受潮,为了防止受潮发霉,要用真空机重新真空包装。4)将有特殊气味的食品原料与其他原料隔开存放,以免串味; 5)注意各种食品原料所需的存放温度和储存期;

6)密切注意食品的失效期,应遵循先进先出的贮藏原则;

7)一旦发现食品原料有霉变、虫蛀、异味时、应立即处理,以免影响其他物品; 8)要遵守《食品卫生法》的有关条例,保证食品原料的情节和安全。

2、合理的储存数量满足餐饮生产的正常需求为前提的。

(1)确定存货量时应考虑到以下几个因素: 1)该原料的耗用量大小;(2)原料采购所需时间;

(3)原料的物理、化学属性,是否适宜久存和多存;(4)流动资金的多少。

(2)原料的合理的存量必须与合理的储存时间相配合。储存的时间也应该考虑生产周期、采购周曲和储存的有效期。加速库存周转,尽量缩短原料的存储时间,这是仓库保管员的一大职责。

3、遵守仓管制度,确保贮藏安全

(1)为了正确反映库存物品的进、出、存动态,仓库要建立严格的管理制度。要做到帐(保管日记账)、卡(存货卡)、货(现有库存的数量)相符。

(2)食品仓库的帐要以每个品种为单位,分批设立账户,设立明细与完善的账单。一物必

有一卡,存 货

符,与

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样,才 能

错、防

窃与丢失。

(3)仓库控制的另一方法是:定期和不定期地进行盘点,发现有误差或失效物品时要追 查责任。

(二)冷藏冷冻的细节要求

1)冷库或冰箱的温度控制在2~5度,是储存的食品冷却不冻结。

2)通常冷藏的食品应经过初加工,并用保鲜纸包好,以防止污染和干耗,存放时应用合适的盛器盛放,盛器必须干净。

3)热食品应待凉后冷藏,盛放的通气需经消毒,并加盖存放,以防止食品干燥和污染,避免熟食品吸收冰箱异味,加盖后摇易于识别。

4)存放期间为使食品表面有冷空气自由流动,放置时要距离间隔适当,不可堆积过高,一面冷气透入困难。

5)包装食品储存时不要碰到水,不可存放在地上。

6)易腐的果蔬要每天检查,发现腐烂时要及时处理,并清洁存放处,7)鱼虾类要与其他食品分开放置,奶品要与有强烈气味的食品分开。

8)存、取食品时要尽量缩短开启门或盖的时间,要减少开启的次数,一面库温产生波动,影响储存效果;

9)定期关注冷藏的温度;

10)定期进行冷藏间的情节工作。

2、冰冻原料的细节要求

1)冰冻食品原料的温度应保持在-10度一下,是食品完全处于冻结状态。2)冰冻的具体方法是:

3)冰冻食品到货后应及时置于-18°以下的冷库中贮藏,贮藏时要连同包装箱一起放入,因为这些包装材料通常是防水气的;

4)所有新鲜食品需冰冻时应先速冻,然后妥善包装好后再贮存,以防止干耗和表面受污染; 5)存放时要使食品周围的空气自由流动; 6)冰冻的开启要有计划,所需要的原料最好一次性提出,以减少冷气的流失和温度的波动; 7)需除霜时应将食品移入另一冷库内,以利于彻底清洗冷冻库,通常应选择库存最少时除霜;

8)取用应实行先贮存先提取的原则,轮流交替存货; 9)任何时候要保持货架整齐清洁; 10)定期检查冷冻库的温度情况。

(三)原料的盘存管理

对仓库、冰库等贮存的食品原料进行盘点,是原料保管的一项重要内容,也是厨房食品原料管理中的一项重要的工作。

1、原料库存的盘点方式

1)库存盘点按目的和要求的不同,可分为日常盘点、定期盘点和临时盘点是那红方式。2)日常盘点,是一种经常性的随时盘点,是保证库存原料帐货相符的基本方法。日常盘 点主要是原料验收入库后和发放申领后,核对帐、卡、货的库存量;

3)定期盘点,即每月对库存原料的全面盘点工作。盘点时至少应有两人共同作业,为防 止遗漏,要按分区、分类的货位编号对每种原料进行清点,以货对卡,以卡对账,使货、卡、帐相符;库存原料盘点完后,有仓库账务员及时填送库存盘点报告表,并以实际库存额为准,与帐卡库存额进行对照,其差额在规定的1%的范围内,则按规定的办法处理;

4)临时盘点。由于某种原因,如保管员工作调动,为了进行工作交接,仓库收发业务发 生差错或责任事故,某种特殊需要等所进行的临时性库存量盘点。

2、库外存货盘点

每天厨房各加工间的厨房冷库(冰箱)内兜或多或少存留着原料、半成品和成品,这些未及时消耗的存留。称之为库外存货。库外存货应视为库存原料,通常是每季度进行一次全面盘点,月未按一天半的食品成本额计算库外存货额。

3、活养、冰鲜原料的盘点

如果销售量是按整只出货的,盘点则必须按实有剩余只数清点。如果销售时是按称重的方式出货的原料,盘点时则必须将剩余的原料逐一进行称重,并将所称得数量进行登记。盘点结束后养殖员应将盘点表报总厨师长和仓库保管员备查。

三、食品原料的出库管理

(一)厨房原料申领管理

1、当厨房需要从厨房领取各种食品原料时,须填写领料单。

2、领料单在使用时应注意以下几点:

填写领料单时,字迹要公正、清楚,不得随意涂改;各种内容应填写完整,写明领用品名、数量、领用部门、领用岗位、领用时间、领用人;领料单一式三联,一联留存,第二联交仓库领料,第三联交财务; 审批签字:厨房各岗位、各部门在填写好领料单后,要经部门经理和厨师长审批签字。贵重的物品要经厨师长和餐饮部经理等人签字。

(二)厨房发料管理 1.任何原料的发放必须通过规定的手续进行,发料人要坚持原则,做到 “五不发货”,即没有领料单不发货;领料单没有经过审批不发货;领料单上有涂改或不清楚的不发货;手续不全的不发货;腐败变质的原料不发货、2.原料库房的发货人员必须熟悉本餐厅管理者的签名笔迹,也可将各部门审批人的签名笔迹张贴在墙上,以便核对。发料人必须在领料单上签字,如有发料差错价额迅速查出。3.发料应做到及时、提前准备。及时发料,绝不是整天都提供领料,这种方法不符合管理的要求。仓库要安排好各生产厨房的领料时间,以免造成上午领料人多、工作量大,忙中出错或耽误厨房领料的时间。为了做到按时供给,厨房可配合仓库一道来完成。个生产厨房应根据客情和正常供应的情况,将第二天所需的原料开好领料单,提前交给仓库,仓库保管人员可适当的时间里讲厨房所需的物品取出,放置在推车上特定的货架上,以便第二天领发,这样不仅加快了领料速度,还可以减少许多差错。

4. 在发放原料时,如遇到仓库缺货时,应在领料单上这种原料的旁边注明“缺货”二字,发料人员不得随意涂改领料单。

5. 根据领料单做好食品原料的发放记录和存货记录,使库中的实物与账目一致,是仓库的账目与成本控制员或成本会计手中的账目一致。

6. 每天直接进厨房的鲜活原料,库房发料员必须在原料验收完毕后,现场办理入库和领用手续,申领原料的一切手续都不能简化。

7. “食品原料内部调拔单”记录各分厨房或生产班组之间原料调拔的时间、品名、数量、单出部门、财务部门、仓库各一份,以便各部门整齐统计实际原料消耗,核算部门食品成本。

第二篇:20110609厨房进销存管理制度及要求

厨房进销存管理制度及要求

(一)库房管理的基本制度

1、分设主、副食品仓库。库房周围无污染源。

2、食品仓库实行专用并设有防鼠、防苍蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施,并运转正常。

3、食品应分类、分架、隔墙离地存放,各类食品有明显标识,有异味或易燃吸潮的食品应密封保存或分库存放。易腐蚀食品要及时冷藏,冷冻保存。

4、建立仓库进出库专人验收登记制度,做到勤进勤出,定期清仓检查,防止食品过期、变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生的要求的食品。

5、仓库内不得存放私人物品和其他杂物,严禁堆放农药、药物和杀虫剂等有毒有害物品。

6、食品仓库应定期清扫、整理,通风、干燥、卫生、整洁,地面必须硬化。

7、工作人员穿戴清洁的工作衣帽,保持个人卫生。

(二)物资及食品原料的领用制度

1、领料人必须认真填写领料单,领料单必须有领料人签字、高档原料由餐厅经理签字生效或厨师长签字生效,发货时由发货人签字,缺一不可。

2、所有申领的原料物品领入厨房后,有厨房负责人根据用途分别存放或发放到各个岗位使用。

3、对贵重物资或高档原料药由专人负责保管,严格控制用途。

4、对物资使用要有科学的预测,保证在规定的时间内领用,以增强工作的计划性。

5、使用物资量即要保证规格,又要杜绝浪费,节约成本费用。

(三)仓库保管员的岗位要求

1.做好食品数量、质量、进发货登记,做到先进先出、易坏先用。2.定型包装食品按类别、品种上架,摆放整齐,挂牌著名食品的质量、进货日期。其他食品也要分类上架,隔墙离地存放。3.散装易霉食品勤翻勤嗮,储存容器加盖密闭。4.肉类、水产、蛋品等易腐食品分类冻藏储存。

5.食品与非食品、有毒药品、有强烈气味的物品不得同库存放。6.仓库经常开窗通风,保持干燥。

7.冰箱、冷库经常检查,定期化霜,保持霜薄气足。

8.经常检查食品质量,发现食品变质、发霉、生虫、超过保质期限要及时处理。

9.做好防火、防鼠、虫、蟑螂等工作。10. 定期大扫除,保持仓库内外的清洁。

二、食品原料的入库管理

(一)干货原料的储藏与领发是食品原材料控制的重要环节,因为它直接关系到餐饮产品的生产质量、生产成本和经营效益。

1、分类储存,确保原料的质量

1)根据原料的种类、特性等分成若干类,然后按原料的性质及在储存时所需的温度和湿度等。实行分区、分类固定存放,并对每个货区中存放的货位进行统一编号,定位。

2)有点是:有利于食品原料的安全储存和减少损耗,有利于原料的堆放,提高仓容量,方面存货和取货,易于查找,出入库快。3)检查入库的原料是否适于存放,如果又不合适的,就必须进行加工或重新包装。如有些干货原料,为了防止受潮,为了防止受潮发霉,要用真空机重新真空包装。

4)将有特殊气味的食品原料与其他原料隔开存放,以免串味; 5)注意各种食品原料所需的存放温度和储存期; 6)密切注意食品的失效期,应遵循先进先出的贮藏原则;

7)一旦发现食品原料有霉变、虫蛀、异味时、应立即处理,以免影响其他物品;

8)要遵守《食品卫生法》的有关条例,保证食品原料的情节和安全。

2、合理的储存数量满足餐饮生产的正常需求为前提的。(1)确定存货量时应考虑到以下几个因素: 1)该原料的耗用量大小; 2)原料采购所需时间; 3)原料的物理、化学属性,是否适宜久存和多存; 4)流动资金的多少。

(2)原料的合理的存量必须与合理的储存时间相配合。储存的时间也应该考虑生产周期、采购周曲和储存的有效期。加速库存周转,尽量缩短原料的存储时间,这是仓库保管员的一大职责。

3、遵守仓管制度,确保贮藏安全

(1)为了正确反映库存物品的进、出、存动态,仓库要建立严格的管理制度。要做到帐(保管日记账)、卡(存货卡)、货(现有库存的数量)相符。

(2)食品仓库的帐要以每个品种为单位,分批设立账户,设立明细与完善的账单。一物必有一卡,存货卡要与账单相符,与存货相符。只有这样,才能防止差错、防止被窃与丢失。

(3)仓库控制的另一方法是:定期和不定期地进行盘点,发现有误差或失效物品时要追查责任。

(二)冷藏冷冻的细节要求

1)冷库或冰箱的温度控制在2~5度,是储存的食品冷却不冻结。2)通常冷藏的食品应经过初加工,并用保鲜纸包好,以防止污染和干耗,存放时应用合适的盛器盛放,盛器必须干净。

3)热食品应待凉后冷藏,盛放的通气需经消毒,并加盖存放,以防止食品干燥和污染,避免熟食品吸收冰箱异味,加盖后摇易于识别。4)存放期间为使食品表面有冷空气自由流动,放置时要距离间隔适当,不可堆积过高,一面冷气透入困难。5)包装食品储存时不要碰到水,不可存放在地上。

6)易腐的果蔬要每天检查,发现腐烂时要及时处理,并清洁存放处,7)鱼虾类要与其他食品分开放置,奶品要与有强烈气味的食品分开。8)存、取食品时要尽量缩短开启门或盖的时间,要减少开启的次数,一面库温产生波动,影响储存效果; 9)定期关注冷藏的温度; 10)定期进行冷藏间的情节工作。

2、冰冻原料的细节要求

1)冰冻食品原料的温度应保持在-10度一下,是食品完全处于冻结状态。

2)冰冻的具体方法是:

3)冰冻食品到货后应及时置于-18°以下的冷库中贮藏,贮藏时要连同包装箱一起放入,因为这些包装材料通常是防水气的; 4)所有新鲜食品需冰冻时应先速冻,然后妥善包装好后再贮存,以防止干耗和表面受污染;

5)存放时要使食品周围的空气自由流动;

6)冰冻的开启要有计划,所需要的原料最好一次性提出,以减少冷气的流失和温度的波动;

7)需除霜时应将食品移入另一冷库内,以利于彻底清洗冷冻库,通常应选择库存最少时除霜;

8)取用应实行先贮存先提取的原则,轮流交替存货; 9)任何时候要保持货架整齐清洁; 10)定期检查冷冻库的温度情况。

(三)原料的盘存管理

对仓库、冰库等贮存的食品原料进行盘点,是原料保管的一项重要内容,也是厨房食品原料管理中的一项重要的工作。

1、原料库存的盘点方式

1)库存盘点按目的和要求的不同,可分为日常盘点、定期盘点和临时盘点是那红方式。

2)日常盘点,是一种经常性的随时盘点,是保证库存原料帐货相符的基本方法。日常盘点主要是原料验收入库后和发放申领后,核对帐、卡、货的库存量;

3)定期盘点,即每月对库存原料的全面盘点工作。盘点时至少应有两人共同作业,为防止遗漏,要按分区、分类的货位编号对每种原料进行清点,以货对卡,以卡对账,使货、卡、帐相符;库存原料盘点完后,有仓库账务员及时填送库存盘点报告表,并以实际库存额为准,与帐卡库存额进行对照,其差额在规定的1%的范围内,则按规定的办法处理;

4)临时盘点。由于某种原因,如保管员工作调动,为了进行工作交接,仓库收发业务发生差错或责任事故,某种特殊需要等所进行的临时性库存量盘点。

2、库外存货盘点

每天厨房各加工间的厨房冷库(冰箱)内兜或多或少存留着原料、半成品和成品,这些未及时消耗的存留。称之为库外存货。库外存货应视为库存原料,通常是每季度进行一次全面盘点,月未按一天半的食品成本额计算库外存货额。

3、活养、冰鲜原料的盘点

如果销售量是按整只出货的,盘点则必须按实有剩余只数清点。如果销售时是按称重的方式出货的原料,盘点时则必须将剩余的原料逐一进行称重,并将所称得数量进行登记。盘点结束后养殖员应将盘点表报总厨师长和仓库保管员备查。

三、食品原料的出库管理

(一)厨房原料申领管理

1、当厨房需要从厨房领取各种食品原料时,须填写领料单。

2、领料单在使用时应注意以下几点:

填写领料单时,字迹要公正、清楚,不得随意涂改;

各种内容应填写完整,写明领用品名、数量、领用部门、领用岗位、领用时间、领用人;

领料单一式三联,一联留存,第二联交仓库领料,第三联交财务; 审批签字:厨房各岗位、各部门在填写好领料单后,要经部门经理和厨师长审批签字。贵重的物品要经厨师长和餐饮部经理等人签字。

(二)厨房发料管理

1.任何原料的发放必须通过规定的手续进行,发料人要坚持原则,做到“五不发货”,即没有领料单不发货;领料单没有经过审批不发货;领料单上有涂改或不清楚的不发货;手续不全的不发货;腐败变质的原料不发货、2.原料库房的发货人员必须熟悉本餐厅管理者的签名笔迹,也可将各部门审批人的签名笔迹张贴在墙上,以便核对。发料人必须在领料单上签字,如有发料差错价额迅速查出。

3.发料应做到及时、提前准备。及时发料,绝不是整天都提供领料,这种方法不符合管理的要求。仓库要安排好各生产厨房的领料时间,以免造成上午领料人多、工作量大,忙中出错或耽误厨房领料的时间。为了做到按时供给,厨房可配合仓库一道来完成。个生产厨房应根据客情和正常供应的情况,将第二天所需的原料开好领料单,提前交给仓库,仓库保管人员可适当的时间里讲厨房所需的物品取出,放置在推车上特定的货架上,以便第二天领发,这样不仅加快了领料速度,还可以减少许多差错。

4.在发放原料时,如遇到仓库缺货时,应在领料单上这种原料的旁边注明“缺货”二字,发料人员不得随意涂改领料单。5.根据领料单做好食品原料的发放记录和存货记录,使库中的实物与账目一致,是仓库的账目与成本控制员或成本会计手中的账目一致。

6.每天直接进厨房的鲜活原料,库房发料员必须在原料验收完毕后,现场办理入库和领用手续,申领原料的一切手续都不能简化。7.“食品原料内部调拔单”记录各分厨房或生产班组之间原料调拔的时间、品名、数量、单出部门、财务部门、仓库各一份,以便各部门整齐统计实际原料消耗,核算部门食品成本。

第三篇:进销存管理制度

进销存管理制度

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理

1、外购时,首先由用料部门提出用料计划,根据材料采购数量及金额填写请款单,由总经理、分管经理和财务部审核,并纳入财务收支计划,再由供应部门负责实施采购。

2、购回原材料时,由物资质检人员按质按量组织验收,做到质检编号与入库单保持一致,并作出一式三份的“质检报告书”,一份:存根;二份:采购人员,三份:仓库。对不合格的原材料提出处理意见,由采购人员进行处理。采购人员应及时于供货商联系,且必须对已处理完毕的不合格的原材料作出结论性报告,报公司总经理和分管领导。

3、采购人员对验收合格的原材料,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写,不得漏项。入库单一式三联,第一联:存根,第二联:财务部,第三联,仓库联。

4、产成品、半成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担。

6、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检报告书、运费发票和入库单等单据,对于完整的单据财务部拒绝处理,并有权止付货款。

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需填写“领料单”,经保管员核对计划定额后,签字出库。领料单一式三联,第一联:存根,第二联:财务联,第三联:仓库联。

2、月末,已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料),应及时退回仓库,如果是下批生产仍要用的物资,其物资实体可不退回仓库,但应办理退料入库或红字出库手续,待下月月初重新开具“出库单”,这样,便于财务如实核算成本。

3、材料领用人在月底时,应将当月的存货出入库按类别分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对一致后,报给财务部。

4、对非生产用物资领用,由销售部门提交财务部送货确认单,经财务及分管领导审批后,办理“出库单”及相关手续,仓库保管员凭“出库单”据实发货。出库单一式三联,第一联:存根,第二联:财务联,第三联:仓库联。

三、库存管理

1、保管员应设置各种存货保管明细账,并依据出入库单进行账簿登记,经常与财务核对账目、实地盘点实物,保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次,对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

3、盘点时,由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组,对存货进行实地盘点,查找盈亏、积压等原因,编制盘存表,提出处理意见。参与清查的人员应在盘存表上签字,以示负责。

第四篇:进销存管理制度

进销存管理制度

进销存管理制度1

为加强公司外购商品进销存与盘点管理,规范业务作业流程,确保公司财产安全,特制订本制度:

一、外购商品范围

包括(不限于):免钉胶、硅胶。

二、部门职责

仓管部:负责外购商品进、销、存管理。

销售内勤:负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。

财务部:负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。

物流部:负责联系车辆,安排货运。

三、入库管理

1、销售内勤依据商品库存状况,向供货商下采购单。采购订单一式两份,分别于销售内勤、仓库留存。

2、商品入库时,库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量,确保入库商品与采购单一致。

3、对于不良商品应及时通知销售内勤与供货商联系,办理商品退、换货手续。

4、经审查无误的商品,仓管部开具入库单,办理入库手续,商品按照要求摆放相应货位。

5、产品入库单一式三份,分别留于仓库、采购部、财务部。财务部凭借采购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。

四、库存管理

1、商品的保管要根据商品的不同种类及特性,结合仓库的条件,采用合理的制度放置,既要保证各种商品免受损害,又要保证商品出入库和盘存的方便。

2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片,并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。

3、商品的计量单位要按照通用的计量标准实行,对不同的'商品采用不同的计量方法,保证同一种商品前后计量单位的一致性和准确性。

4、商品码垛要牢固、整齐,要留有工作道,便于保养、清点、收发,应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。

5、仓库保管的商品,未经审批,任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等请求。

6、做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证合理储备的前提下,力求减少库存,并对商品的利用、积压等情况提出处理意见。

五、出库管理

1、仓管部必须严格按照先办手续后发货的原则执行,并保证发货手续齐全、完备。

2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格按照商品保质期到期先后作出合理的出库安排。

3、商品销售时,销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批,后开具“销售单”。物流部根据销售单安排货运发货。

4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单,开具出库单,出库单一式贰份,一份留仓库备存,一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。

5、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆,无误后放行。

六、退货管理

1、发生销售退回时,销售内勤首先应根据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后,符合公司销售退回政策的,销售内勤填写“退货单”,仓库办理退货入库手续。

2、退回的商品应提交质检部检测,对于不能再次销售的商品单独存放,定期按照公司商品报废流程处理。

3、如果财务部对该批商品已开具销售发票,当月开具的发票,客户尚未认证,可以直接将发票退回。跨月度或者客户已经认证。则购货方应开具红字发票。

4、财务部根据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。

七、库存盘点

1、盘点的主要内容:查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符,查明商品发生盈亏的原因,查明商品的质量状况等,做到账实相符,及时处理超储、呆滞商品,节约流动资金。

2、盘点周期:每月抽样盘点进行一次,每年全面盘点进行一次。

3、盘点中出现的盘盈、盘亏,仓管部应详细说明原因;必要时,追究相关部岗位的责任。根据公司的处理意见,仓库、财务做相应账务调整处理。

本制度由财务部负责解释,本制度自公布之日起执行。

进销存管理制度2

为了加强自营店商品的进销存管理,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。

一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。

二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。

三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。

四、对账12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的`财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。

五、库存管理15、自营店库存管理必须做到:*以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。*产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破袋而发生乱签。*不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。*单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过1件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。*各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%。各自营店库存指标详见附件。*销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量减少磨损,保证产品光亮如新。『 1 』『 2 』

六、核查与处理16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。七、奖罚条例19、处罚*销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)*丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)*每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)*店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)*联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)*专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)*库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50元)*库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)*单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店长罚款100元)*商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至残率超过0。2%(店长罚款200元、导购罚款100元)20、奖励*连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。*财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱签,奖励店长100元。*全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。

进销存管理制度3

第一条

为进一步加强市区医疗保险定点零售药店管理,确保医疗保险制度健康运行,根据《城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》(劳社部发〔〕16号)、《江苏省贯彻实施细则》(苏劳医〔1999〕16号)和《关于进一步加强医疗保险定点零售药店管理的通知》(苏劳社医〔20xx〕3号),以及药品管理相关的规定,制订本办法。

第二条

本办法所称的定点零售药店(以下简称定点药店),是指具有药品经营资格,经工商行政部门注册登记,取得人力资源和社会保障行政部门确认的定点资格,经公开招标定点并与社会保险经办机构(以下简称社保经办机构)签订医疗保险服务协议,为市区参加职工基本医疗保险的人员(以下简称参保人员)提供购药服务的零售药店。

第三条

零售药店定点原则是合理布局、总量控制、自愿申报、择优定点。

合理布局:指在居民集中居住区、集贸市场、街道(镇)所在地和其他便民地点设立定点药店。同一法人代表或同一连锁公司在同一街道(镇)定点药店的数量不能超过该街道(镇)定点总数的1/2。

总量控制:以街道(镇)为单位,每1.2万户籍人口设家点药店,原则上市区总量控制在200家左右,并根据行政区划变化、居住人口的增加等实际情况,适时增加定点数量,满足保人员购药需求。

自愿申报:

零售药店自愿为参保人员提供购药服务,并遵守疗保险管理规定和执行定点零售药店管理办法的,可申请定点格并报送相关申请材料。

择优定点:符合定点准入条件的药店,取得定点资格后,以置布局、经营面积、资金规模、药品品种数量、药品价格、管和服务质量等内容作为择优定点条件,以评分高者为优,根据定点指标,从高分到低分确定定点。

第四条

零售药店申请医疗保险定点必须同时具备以下条:

(一)符合定点药店区域规划布局设置的要求;

(二)取得《药品经营许可证》和《营业执照》,经药品监督管理部门年检合格,并正常经营满年的。

(三)遵守《中华人民共和国药品管理法》及有关法律法规,有健全和完善的药品质量保证制度,能确保供药安全,保证服务质量,并取得《药品经营质量管理规范认证证书》(GSP证书)。

(四)药店经营仅限于《药品经营许可证》经营范围中的项目和批准文号为卫消字、卫杀准字的消毒用品及常用医疗器械。

(五)必须具有24小时提供基本医疗保险药品目录所列相关品种(不少于800种,不含中药饮片)的能力。

(六)应配备xx名以上药师(包括药监部门认可的执业药师、从业药师及药师(含)以上职称,下同),并保证在营业时间内有至少xx名药师在岗;其他药品从业人员须经市食品药品监督部门培训合格,持证上岗。

(七)严格执行国家、省(自治区、直辖市)规定的药品价格政策,经物价部门监督检查合格;

(八)建立健全符合财政部门要求的有关帐薄设置、核算和记账方法等财务制度。医疗保险药品销售单独立账,财务会计管理与药品购销存管理相符。

(九)药品进销存实行计算机信息管理,按规定进行数据录入及传送,并接入监管部门远程管理系统。

(十)注册资金(个体工商户为资金数额)30万元以上;在市区内环高架以内的药店实际营业面积不得小于100平方米,其它地区的药店实际营业面积不得小于60平方米。

第五条

具备本办法第四条第(二)至(十)项规定条件,愿意提供基本医疗保险服务,并遵守医疗保险政策规定的零售药店,可向市人力资源和社会保障行政部门提出定点资格申请。申请时需提供以下资料:

(一)无锡市区职工基本医疗保险定点药店申请表;

(二)《药品经营许可证》和《营业执照》副本原件及复印件;

(三)《药品质量经营管理规范》(GSP)认证证书原件及复印件;

(四)《社会保险登记证》、《税务登记证》原件及复印件,从业人员参保缴费凭证;

(五)营业员及专业技术人员名册、上岗证、半年内的健康证明原件及复印件,专业技术人员执业资格证、注册证原件及复印件;

(六)药品经营品种及价格清单、上一业务收支情况及有资质的会计师事务所出具的财务审计报告;

(七)食品药品监督部门和物价部门监督检查合格的证明材料;

(八)药店所处街道(镇)证明、零售药店营业用房房屋产权证(或可经营年以上的房屋租赁协议);

(九)药店内部各项规章制度。

第六条

人力资源和社会保障行政部门根据零售药店的申请及提供的各项材料,对零售药店的定点资格进行审核确认。

第七条

具有定点资格的零售药店,根据布局规划和择优定点条件,本着公开、公平、公正的原则,由人力资源和社会保障行政部门会市社会保险基金管理中心以政府购买医疗服务的方式,公开招标确定医保定点,有效期为 年。

布局规划和择优定点条件由人力资源和社会保障行政部门会同食品药品监督管理、财政、社保经办机构等部门确定。

首次招标在本办法实施前已取得定点资格并经年审合格的零售药店中进行。

第八条

社保经办机构负责定点药店医疗保险服务协议管理。应对招标确定的定点药店进行医保政策、业务操作的培训。培训合格的,签订包括医疗保险服务范围、服务内容、服务质量、服务规范、费用结算、违规处理、违约责任以及费用审核与控制管理等内容的服务协议,明确双方的权利、义务和责任。协议有效期一般为 年,定点资格年审合格后方能续签。任何一方违反服务协议,对方均有权解除或停止协议,但须于30天前通知对方,并报市人力资源和社会保障行政部门及食品药品监督管理部门备案。

第九条

定点药店应当明确专人负责医保管理工作,及时按期向社保经办机构报送有关资料和数据,与社保经办机构共同做好各项管理工作。

第十条

药品购、售管理

(一)参保人员可凭本人社会保障卡到各定点药店使用个人帐户配购药品。

(二)参保人员在定点药店配购药品时,每天不得超过xx次或费用不超过200元;每月不得超过次或费用不超过800元。超过规定的,医保基金不予结算。

(三)定点药店向参保人员提供药品配售服务时,应认真核对本人社会保障卡,对因行动不便等原因由他人代为购药的,应做好代购人身份证等相关信息的登记工作,以备后查。同时,药师应认真询问病情并指导用药,一般药品不得超过日用量;急诊用药一般不得超过日用量;对于某些需长期服药的慢性病(如结核病、高血压病、糖尿病等)可适当延长。对于外配处方要按有关规定进行管理,并保存两年以上备查。

(四)定点药店对所配售的药品应实行明码标价,不得拒绝参保人员小额购药要求,医保划卡购药(同品规)价格不得高于现金售价,费用结算应使用医疗保险专用发票,并单列记帐。

第十一条

社保经办机构应加强对定点药店的检查和费用审核,要按照基本医疗保险有关政策规定和医疗保险服务协议,结付参保人员在定点药店发生的应当由医疗保险个人帐户支付的费用。定点药店有义务提供与费用结算、检查监督等相关的资料和账目清单。

第十二条

定点药店变更或歇业核准备案。定点药店需要变更机构名称、法定代表人、负责人或经营者、所有制形式、经营地址等内容或歇业的,应在《药品经营许可证》和《营业执照》变更或批准歇业后15个工作日内,报市人力资源和社会保障行政部门审核,符合定点条件的,办理定点变更或歇业备案手续,并送社保经办机构备案。

对于营业地址需要变更至其他街道(镇)的(按定点规划要求尚能定点的),应在《药品经营许可证》和《营业执照》变更前,书面向人力资源和社会保障行政部门申请地址变更备案。备案四个月后尚未办理定点变更手续的,原医保定点(包括医疗服务协议)自动终止。

第十三条

市人力资源和社会保障行政部门要会同食品药品监督管理、物价和社保经办机构等有关部门,加强对定点药店的检查和考核。要对定点药店的定点资格进行审核。对于违反规定的定点药店,人力资源和社会保障行政部门按本办法第十四、十五条规定限期整改或取消定点资格。

第十四条

定点药店有下列情形之一的,视其情节轻重予以限期至个月整改,整改期间暂停服务协议:

(一)拒绝参保人员小额购药需求或医保划卡购药价格高于现金售价的';

(二)财务管理制度不符合要求的;

(三)未按规定使用医保专用发票的;

(四)营业时间内药师不在岗的;

(五)不提供24小时售药服务的;

(六)经市人力资源和社会保障行政部门认定的其他违反医疗保险规定的行为。

第十五条

定点药店有下列行为之一的,取消其定点资格,并在xx年内不再受理其定点资格的申请。同时移交药监、工商、物价、公安等相关部门处理:

(一)采用伪造或变造账目、票据等手段结算医保基金的;

(二)采用各种方式,使用医保个人帐户资金直接或者变相销售保健品、食品及非医保范围的其他物品的;

(三)出售假冒、伪劣、过期失效药品等违反《药品质量经营管理规范》规定的;

(四)未提供医保服务,却用社会保障卡结算医保费用的;

(五)药品进销存管理和财务管理不能真实反映医保结算情况的;

(六)为未定点的医疗机构或零售药店提供划卡结算医保费用的;

(七)食品药品监督管理和工商行政等有关部门责令停业整改期间,仍在为参保人员提供医保服务的;

(八)经营地址变更后未按规定到人力资源和社会保障行政部门办理变更手续,自行在新地址为参保人员提供医保服务的;

(九)拒不配合人力资源和社会保障行政部门、社保经办机构进行检查考核的;

(十)连续xx个月未为参保人员提供医保服务且不进行歇业备案的;

(十一)不参加审核或审核不合格的;

(十二)两次暂停服务协议限期整改后仍有本办法第十四条规定的违规行为的;

(十三)骗取医疗保险基金行为的;

(十四)法律法规规定的其它违法违规行为。

第十六条

社保经办机构应根据《省劳动保障厅关于印发(试行)的通知》(苏劳社医管〔20xx〕5号和《关于印发无锡市社保基金监督举报奖励试行办法》(锡劳社财〔20xx〕9号)规定,积极开展诚信药店创建活动和定点药店违规行为举报奖励工作,加强定点药店的自律管理和社会保险基金管理。

第十七条

本办法自20xx年月日起执行。以前规定与本办法不一致的,以本办法为准。

进销存管理制度4

一、库房配件进货:

1、配件库房依据各技术中心维修状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案,合理的库存分析来订购所需求的配件。

2、依据维修状况来制定配件订购方案,针对普通配件及特殊件的采购时间及数量制定,及时向采购中心咨询。

3、组织备件的到货验收及备件的入库检验;对收到的配件及时清点和配件入库验收,对配件接纳的异常状况(破损,少发,错发,丢失等)向采购中心及时联络沟通反映状况,以便查找。

4、配件清点验收终了后,库管人员依照实践收货状况录入电脑。

二、库房配件出库销售:

1、管理员按《维修拜托书》上的记载发放配件,发放配件时要检查《委托书》的两联填写能否相符,格式是否一致。

2、配件出库后,库管员及时核对维修领料单,打“√”确认。发放配件时要用有特殊记号标识,最好签字确认。

3、库管员及时对出库配件记载和电脑录入工作,防止呈现工作失误,形成误差。

4、库管员要依照相关规则,对库房配件不允许外借和试用,防止损坏。

三、库房配件管理存储:

1、每月清点日期为当月最后一天下午6:00以后。该时间要求每一位库管员月结存盘,导出本月的《进销存报表》,并加以保管,同时上报。

2、清点时按《实物清点管理方法》执行,在此期间不得再有配件出入库。

3、清点完毕后,及时清点实数与台账、大账的核对,只要核对后完成实数与台账、物账完整相符,表明账目明晰;如不符,就必需对明细材料逐一核对,找出差别。

4、清点完成后,依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管,同时上报。

5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后,填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号以前上报以便做出汇总分析。

四、库房进销存的意义:

1、树立合理的商品分类的存放。

2、构成科学的成本计算和利润计算方式。

3、合理调整库存商品,包括商品装备、库存预警等。

4、树立进货-〉销售-〉现金完好的业务流程体系,减少管理破绽。

5、有效对业务人员考核,完善的激励机制提高员工积极性。

6、减少库存积压,合理组织库存结构,使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。

五、库房进销存的作用:

仓库管理是以仓库为主,货品一进一出都记录,同时产生库存信息,相应的能够查找到进货与出货状况,产生出、入库报表,清点;进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主,其实销售也是货品出库的.范畴,只是参加了价格管理。

1、采购:采购订单、采购入库单、采购发票等。

2、销售:销售订单、销售发货单等。

3、库存:采购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。

4、核算:采购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。

最后对采购、入库的各种配件的入库成本、销售出库各种配件的销售成本的核算。

六、库房进销存的目的:

1、降低采购、销售、库存成本,优化资金流转。加快商品周转,提升市场反响速度。

2、标准化库存商品管理,避免资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。

3、杜绝财务破绽,防范买卖风险。便于往来订单,帐款管理。

4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度,提高工作效率。

5、统计报表提供实时决策。

报表中销售和库存状况反映的数字进货;在运营上,可依据报表对应收金额的计算,防止资金错误,最终造成损失。提的数据,公司可经过剖析协助运营者做出真确的决策。

进销存管理制度5

一,管理

为完善进销存的管理,保证货品的安全,进货付款、销售收款的准确,特制定本

总则:进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证;各门店需统一使用海鼎系统,以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货

1.1.1货品到达门店后,由店长或营业员点收,点收完成与采购计划核对,核对无误后填写进货单并签字确认,同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单,并且信息齐全,可以由送货单替代进货单,但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。

1.1.2进货单必须体现如下信息:品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。

1.1.3进货单在收货当天递交财务,进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计,由账务会计将进货数据记入用友财务系统,记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式,通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货(退给供应商)

由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认,退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务,由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计,由账务会计将退货数据记入用友财务系统,记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款,如后续不再进货须供应商退款的,退款情况由品账务会计进行后续跟踪。

1.3付款

1.3.1付款(买断)

由账务会计填写付款申请单,后附进货单复印件,并交财务主管。财务主管将付

款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对,确认无误后按流程签批,流程如下:品牌经理→自营总监→总经理/董事长。、

1.3.2付款(销售分成)

由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单,后附销售明细(需体现销售折扣),并交财务主管。财务主管根据合同对付款申请进行审核,确认无误后按流程签批,流程如下:品牌经理→自营总监→总经理/董事长。

1.3.3付款(预付款)

由品牌经理填写付款申请单,后附订货明细,交自营总监确认后按流程签批,流程如下物业财务→总经理/董事长。

二,销售

2.1销售时由营业员将销售商品信息录入海鼎系统并填写销售单,收银后收银小票,销售单一联店面留存、一联给顾客、一联给财务。当天下班后将销售日报表、销售单、收银小票、银联签购单、抵用券等装订后交进销存会计。销售现金需单独放进信封,下班后投到财务保险箱。

2.2营业员须销售当天将销售商品信息录入海鼎系统,不允许隔天录入,如因不可抗力原因无法当天录入,须电话告知品牌经理及进销存会计,并于次日上午12:00前完成补录。

2.3进销存会计负责销售次日将现金存入银行并带回银行回单。进销存会计于销售次日下班前将销售报表(需体现销售折扣)、收银小票、收款凭证(银联签购单、银行回单、抵用券、礼卡刷卡金额)相互核对。核对无误后当天将收款凭证交账务会计。账务会计每月1号、16号到海鼎系统打印出前半个月的销售报表,与收款凭证核对相符后,将销售数据分店记入用友财务系统,销售分录需体现销售总金额与销售总数量。品牌经理将更新的销售折扣表电子档提交进销存会计,进销存会计核对销售金额时需核对销售折扣是否正确。

2.4销售退货

客户退货需先向品牌经理口头申请,品牌经理同意后要求客户退还销售单客户联,营业员根据销售单查询销售记录,如无误,填写退货单并签字确认后,交品牌经理签字确认,如原销售收款方式为现金,退还现金;如原销售方式为刷卡,

需由营业员填写付款申请单(收款帐号为原刷卡帐号),后附退货单和退回的销售单。付款申请单递交财务后按流程签批后付款,签批流程如下物业财务→自营总监→总经理/董事长。如刷卡退款是发生在销售当天22点前,收回销售单及货品后填写退货单并报品牌经理签字确认后,可以直接在POS机撤销此销售收款。

三,盘点

3.1每月各店需盘点一次。盘点现场店面人员应予以协助。

3.2盘点需当天完成,如库存较多,进销存会计提前一天通知财务主管,由财务主管组织本部门同事协助盘点。

3.3盘点期间的销售须由营业员单独登记,盘点完成后递交进销存会计,由进销存会计校正因销售而影响的实盘数据。

3.3进销存会计盘点完成次日内将实盘数据以电子版形式报送一份到财务主管处。

3.4进销存会计在盘点完成后5天内将实盘数据与海鼎系统的数据进行比对,如有差异需做成盘点差异表(需列明差异原因)报财务主管处。财务主管会同品牌经理对盘点差异表进行审核,并完成盘点报告,盘点报告需体现所有自营店的盘点差异品名、差异数量、差异金额及差异原因并签署处理意见,报自营总监及总经理签字确认。

3.5进销存会计根据经总经理签批的`盘点报告调整海鼎系统库存;账务会计根据经总经理签批的盘点报告在用友财务系统中做调整分录,分录需体现数量与金额。

4违反本制度的惩罚

4.1每月违反本制度超过三次,每次罚款100元,超过5次视为不胜任工作岗位,由人事部门视情节轻重给予相应的处罚直至辞退。

4.2违反本制度给公司造成实际损失的,相关责任人须承担赔偿责任。

进销存管理制度6

1.0目的

明确会所零售商品的进、销、存管理,以有效地控制过程。

2.0适用范围

适用于zz城会所商品的采购、零售及库存管理。

3.0职责

3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。

3.2会所领班负责会所全部商品的.采购申请工作。

3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。

3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。

4.0程序要点

4.1根据库存制定商品进货计划,拟定品种、规格、品牌、价格标准;缺货登记,进货合理,按程序审批。

4.2领班在批准的合格供方处采购,货真价实。

4.3验货:名称、规格、数量与发票是否一致;商品包装与外观是否完好;标识是否清晰、完整。不合格记录/退换货。

4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。登记流水帐。

4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。按保质期,先入先发。

4.6制定价格标准,填写价格标签,主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。记流水帐、现金帐、盘点柜台存货,交款。

4.7每日清点柜台存货,每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。

4.8发现损坏、有瑕疵商品登记,判断损坏性质,质量问题退换货,自然损坏经理批准后作报损处理,登记盘点表。

5.0支持性文件

5.1无

6.0质量记录

6.1无

进销存管理制度7

一、货物验收入库

1、货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2、对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单。一联做帐,经办人持一联做凭证。

3、库管要严格把关,有以下情况时不得入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与请购单不相符的采购物资。

c)运输过程中损坏的采购物资。

d)有效期过半的货物。

e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4、因急需或其他原因不能形成入库的.货物,库管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。

二、货物保管

1、货物入库后,需按不同品牌和用途分类分区放,做到“二齐、三清、四定位”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:数量清、规格、标识清。

c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对货物月末进行盘点,若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3、货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点,盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

三、货物发放

1、库管员凭业务员书面订单发货,货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2、库管员发货根据产品效期遵守“先进先出”的原则。

3、销售人员所需货物无库存或库存不足,库管员应及时通知采购。

4、任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物,库管员负责开箱查看数量、污损情况,如有数量不对、污损情况的,在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的。《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货,并由领用人签字。

四、货物退库

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库,库管员有责任对退库的货品进行二次检查,污损的货物有权拒绝退库。

2、经批准的损坏货物退库,库管员要做好记录和标识。

进销存管理制度8

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责要求

(一)、工作要求:

1、严格履行出、入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失;做好保密工作。

3、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字,各执一份。

4、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。

5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

6、上班检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

(二)、日常管理

1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理,确保物料进出及结存数据正确无误。

2、会同督促所需物资部门填制申购单,及时采购所需物资,使库存物资供应充足及时,不延误工作为准。物资到达时,首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对,验收无误后,填制收料单。

3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放,物资摆放整齐、库容干净整齐。

5、定期进行各类存货整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,上报主管及时加以处理。

6、根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件货物摆放合理有序,保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物,应跟其他货物区分管理,并在该区标示警示标语。

7、保管员必须24小时在岗,有事请假,必须有人顶岗。吃住在库,保证物资材料出入库正常运行。

8、保管员设置两套账,即手工记账和电脑录入相结合,每日终时,根据收料单、领料单记账,核对库存是否一致,紧密配合会计,核对单据,做到帐物相符。

9、每月最后一天下午6时为结账时,将当月发生的物资材料出入库单据汇总,打印工程物资明细表两份,一份交会计,一份自行保存。

10、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。

(三)、入库管理

1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。

3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料,必须补办入库手续。

4、已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放。

(四)、物料及产品出库管理

1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发,注明领料人。

2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机,剪刀,卷尺等),使用人有义务爱惜公司财物,如发现有故意损坏或遗失等情况,直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人,如须超额领用须经厂部领导批准,才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况,必要时须在相关登记簿上登记注明。

3、涉及夜间及特殊情况领取物品,可由厂长到仓库借用簿上签字,并于次日上午及时补单。

4、外出工地领料,须见单发料。工地余料须由领队盘点入库,仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称,退料时间,领队签名)。

5、公司产品的出库,应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料,以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行,出仓单一式三份,一份办公室留存,一份交仓库留存,一份门卫留存备查。

(五)、外出作业工具出库管理

1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的,一律办理出库登记手续方可出厂,并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

2、班组所需工具统一由班组长负责借用,安装队所需工具统一由队长负责借用,其他人员不允许以个人名义借用工具。

3、借用时,借用人要检查工具的.完好性,借用时工具已存在缺陷的,办理登记时要注明情况。

4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用,由班组负责保管的工具,定期须核查对账一次;对限时借用的工具,须及时核查退还情况,借用时间到期但借用人须继续借用的,要办理续借登记。

5、对于有问题暂时无法使用的工具,仓库保管员应及时告知厂长进行维修,保持工具的完好。

6、工具丢失的,由借用人作书面说明,未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的,按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

进销存管理制度9

一、建账

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。

二、销账

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。

三、盘点

8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。

四、对账

12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。

13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。

五、库存管理

15、自营店库存管理必须做到:

a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。

b.产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破袋而发生乱签。

c.不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。

d.单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过1件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

e.各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。

f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量减少磨损,保证产品光亮如新。

六、核查与处理

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的.问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

七、奖罚条例

19、处罚

a.销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)

b.丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)

c.每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)

d.店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)

e.联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)

f.专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)

g.库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50元)

h.库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)

y.单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店长罚款100元)

j.商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)

20、奖励

a.连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。

b.财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱签,奖励店长100元。

c.全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。

进销存管理制度10

为了规范诊所药房管理,保障用药安全、有效,根据《医疗机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》的等法律法规制定本制度。

一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包括西药、中成药和中药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品,消毒产品等。

二、购进审核管理:购进药品、耗材应当以保证质量为前提,从具有合法资格药品生产,药品批发企业采购药品,严格审核供货单位,购进药品及销售人员的资质,建立供货单位档案。

三、验收管理:建立并执行进货检查验收制度,验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标识;不符合规定要求的,不得进购。建立真实、完整的药品购进验收记录,做到票、帐、物相符。购进验收记录保存至超过药品有效期1年,但不得少于3年。

四、存储管理:在常温(温度为0-30C)、阴凉(温度不高于20C)、冷藏(温度为2-10C)条件下储存药品,相对湿度保存在45--75%之间。对储存有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存,做好温湿度的监测和管理,温湿度超出规定范围的,应及时调控并予以记录。

五、使用管理:必须凭本店的`执业医师开具的处方或医嘱进行。药品、耗材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。拆零是不得裸手直接接触药品,应当做好详细的记录,至少保存一年。在完成处方调配后,必须按照有关规定妥善保存处方。

六、应急管理:药品安全突发事件后,应当立即向区市场和质量监督管理局报告,积极配合相关部门查清造成社会公众健康严重损害的原因,如重大药品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品案件以及其它严重影响公众健康的突发药品安全事件。

进销存管理制度11

一、考勤、同车间考勤

二、仓库工作安排

1、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会,各工序人员要及时汇报需要解决的问题,务必做到能当时解决的问题当时解决,当时没能解决的问题优先解决。

2、上班时间不得随意脱岗,除外勤人员外其他一律不得带手机上班,不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱护厂里财物,工作时要保护好自己的工具,如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放,不要造成外观损坏,所有的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放,用完后要放回原处,未用的备件要集中收回,交于各工序责任人。不得在墙上包装箱上乱写乱画,如需在墙上或纸箱上标明产品名称时,一定要字渍清晰、字体工整、大小一样。

3、要在工作中爱岗敬业,学习好自己的本职工作,努力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要迅速、定量、定时,工作一定要按时完成。

4、工作场所要衣装整齐,不得赤脚,不准穿拖鞋。

三、各工序人员的.责任范围

1、内勤人员

①接电话,向客户报价,记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址,开出库单时一定要简章清楚。

②平时要检查好货物的库存情况,数据要准确,与其它生产部门协调工作时要书面记录。

③记录每天的发货车次情况,姓名时间,每周一问询一次车辆有无违章记录。

④下午货物发出后要核算好出库单的数量,查看是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情况,第二天向客户发短信通知接货信息。

⑤客户退货一定要记录好货运站地址、电话、退货单位,在中午上班时,或是会上交于外勤人员。

⑥与客户接触时要用礼貌用语,陈述事情要清楚。

2、仓库整货人员

①学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库数量,平时要注意货物排放位置。

②装车时要核对好货物数量,要做到万无一失。

第五篇:药房进销存管理制度

酉阳酉州医院药房药品进销存管理制度

为加强药房管理,保证药品质量根据药品管理办法的规定,对药房药品进销存制定如下管理制度,请各科室认真执行。

一、药房工作人员必须要高度责任心,认真细心做好各项工作。

二、药品实行实物负责制,差货赔偿制。

三、药房工作人员必须严格执行药品进销存制定,严格进货渠道,认真索取供货方资质,发票随货同行。

四、新进药品必须实行验货登记签字入库工作。

五、验货内容包括:药品品名、生产厂家、生产批号、失效期、药品剂型、含量、数量等必须与发票准确校对验收,必须是机打发票,批号不得手工涂改,凡批号于发票不符者应退回批发公司不得收货入账。

六、药房必须每月进行盘点,做好进销存台账,(上月盘点实物价加本月进货实物价减去本月销售额减去本月盘点数)

七、药房应在显目位置悬挂或张贴失效过期药品存放标识失效药品登记:生产厂家、供货医药公司、药品批号、失效原因等,逐一登记应与物品相符。

八、毒麻药品必须按药品管理相关法律规定执行(实行五专制度)

九、严格配合药品监督机关对药品监督检查,药剂科负责人必须配合药品监督机构检查,并提供有关文书依据。(发票、进销存台账、批号核对等记录)

十、药剂科严格加强管理保证医院用药安全和保障供应。

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