中间业务会计岗位职责

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第一篇:中间业务会计岗位职责

1.参考《储蓄会计处理办法》,按委托单位建立代收业务分户。

2.以中间业务处理员提供的代收数据为准,与代收业务分户每日明细逐笔核对,核实网点当日上账金额有无错上漏上。

3.中间业务会计对上账不符的金额通知中间业务管理员,与网点进行对账,若属网点柜员差错及时与网点联系并绪发差错通知单,督促及时入账。

4.管理好银行印鉴,不得在空白支票上预留印鉴。设立中间业务支票使用情况登记簿,对出纳开出的每笔转账支票除要进行核实外,还应在支票使用情况登记簿上及时登记支票的使用和结存情况,并定期核对,保证账实相符。

5.按代收分户明细账核对应付委托单位资金数,根据委托单位的时段划款通知,核实应付数据,通知出纳向相关单位转付代收款和手续费。

6.负责收集整理各网点每日上报的代收会计事项列表与乳账单,并按月装订成册进行保管。

7.按月整理各类原始凭证和相关报表,并统一装订归档。同时,要落实对出纳账务的检査。

8.由储蓄会计负责保管代收付账户。

9.完成上级领导交办的其他工作。

第二篇:中间业务管理员岗位职责

1.在负责人的领导下,负责中间业务的工作。

2.参与制定中间业务管理办法,完善中间业务流程。

3.监督了解全市中间业务的进展情况,收集系统中存在的异常情况,监督管理网点代发审核及差错处理情况。

4.负责中间业务市场的分析,积极开拓市场。

5.将各网点代收情况交中间业务会计,并做好交接核对工作。

6.负责处理代发源数据,监督管理网点代发审核及差错处理情况。

7.准确处理数据,避免错发、漏发情况的发生,防范资金风险。

8.正确登记各种台账、对账单,下发至相关网点,通知网点审核代发实入账情况。

9.完成上级领导交办的其他工作。

第三篇:中间业务出纳岗位职责

1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。

5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

6.完成上级领导交办的其他工作。

第四篇:会计岗位职责

会计人员岗位职责

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有:

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条 协助经理编制并执行公司预算。

第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥

财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便

查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案移交档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员

进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清

楚。

第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计

信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并

确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

第五篇:会计岗位职责

会计岗位职责

浩博农业科技开发有限公司主管会计岗位主要负责会计核算、流程、监督及成本控制工作,保证公司成本控制工作的有效运行;统计各部门的收入和库存对账工作,编制好财务报表。其岗位职责及具体任务如下:

一、了解市场行情,对照仓管收货质量及价格,整理记录市场采购价格变动情况。

二、及时反映库存物品存量,控制补货量,协助控制储备资金周转。

三、负责监盘仓库及各部门材料用品、烟酒食品,确保账证、账实、账账相符,及时调整库存,合理确定消耗定额,正确计算成本,编制记账凭证。

四、配合一线部门核对、编制销售日报表,审核查对入厨单,餐饮

账单与吧台收银日报表,稽核各种优惠折扣。

五、每日检查各部门领用物品报表、收、发、存报表和存货报表,监督和检查各种物料,采购供货渠道,收货程序和物品质量,了解和掌握市场价格信息。

六、做好应收账款的账务管理,督促并负责各部门对应收账款的清

收工作,做好应付账的管理,做到有计划按程序的结付。

七、每月底按时、准确编制好财务报表,每十天做好营业收入及费

用统计表。

八、负责与工商、税务部门的工作联接、报表申报及工商年检变更

等工作。

九、协助部门经理做好日常管理工作并接受其交待的工作任务。

十、每月底编制员工工资表。

十一、遵守公司制定的其他规章制度,配合其他部门的工作。

出纳岗位职责

浩博实业有限公司和浩博农业科技开发有限公司出纳岗位主要负责现金的收入与支出,银行的转帐对帐、支票和汇票及发票等票据管理工作,各营业点收银账单的审核等工作,其岗位职责及具体任务如下:

一、每天清收、清点由酒店总台、餐厅等营业点交来的现金,清点

已开出的正式收据、订金收据和所收到的现金支票、转帐支票。

二、检查各个营业点所交来的现金或支票是否与各收银员现金报告

及各种收据所列的数额相等。

三、在每天下班前,出纳员清点备用金及收到的各项现金收入,同

时须及时入库或存入银行,做到日清月结。

四、根据收款记帐凭证以及所附原始凭证和银行收付款通知登记现

金日记帐、银行存款日记账,然后定期将各种单据移交给会计人员,并做好支票、发票等各种有效票证的管理工作。

五、复核各营业点的收入账单,保证钱数相符(统计、汇总各营业

点的收入明细),审核折扣权限是否合理,应收账款单据是否为有效签字人签字,填写好营业日报表、交会计审核签收。

六、复核每项费用单据,严格按照费用支出审批程序付款,杜绝不

实和不合理开支。

七、完成部门领导交办的其他工作。

八、遵守公司制定的其他规章制度,配合其他部门的工作。

采购员岗位职责

一、稳定原料质量

质量是酒店存在的根本,没有好的质量,酒店的经营活动是难以开展的。质量忽高忽低是餐饮经营大忌,要保证餐饮质量,稳定原料质量是酒店整个内部控制的第一关。

二、最佳时间和批量

使用部门和库房中购原料是有时间和数量要求的,采购员必须保证按时按量采购供应,否则不是难以保证按时使用就是增加库存和资金压力。

三、合理采购价格

购买的价格一定要合理;一定要做到货比三家。同样的食品比质量;同样的质量比价格;同样的价格比服务;同样的服务比结算(谁的结算时间可以推后)。一般来讲,批量购买价格低,而批量小,用量急的原料价格相对就高,采购员必须想方设法以最合理的价格采购原料

四、提高采购效率

既要保证工作有条不紊,正常运转又能够及时应付临时采购需要,确保酒店正常经营,维护酒店利益和形象,提高酒店整体效益。

五、必须及时报账

为了灵活使用资金,及时把握应付账款状态,合理进行成本核算,必须做到及时报账。

六、遵守公司制定的其他规章制度,完成主管部门安排的其他工作,配

合其他部门的工作要求。

仓库保管员岗位职责

一、必须对所购物品的说明和质量标准有较深入的了解。

二、必须了解所有收货步骤以及如何完成收货记录。

三、严格执行酒店的收货的质量控制标准,把好进货质量关。

四、保证接收的物品按标准采购说明,经过检查比较供应商的发票,送货单和采购订单文件等,以确保物品及价格符合订单,通过测量、称重、计算对物品做检查,确保物品接收过错好。

五、立即将接收的物品移至仓库区域,以减少偷窃现象的发生和产

品质量的下降。

六、协助财务计划和实施仓库标准存货,保证所有仓库标准存货范

围得到遵守和执行。

七、确保仓库的设置和室内环境达到要求,仓库安全防卫措施得到

遵守。

八、定期检查收货记录卡及账簿记录,清出仓库货物的实际状况,并检查仓库货物是否发生未经授权的预料单发出。

九、做好服装及其员工领用的物品记录,做好收、发工作。

十、遵守公司制定的其他规章制度,完成主管部门安排的其他工作,配合其他部门的工作要求。

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