第一篇:仓库保管员岗位职责(印刷公司)
1.负责全厂物资保管、请购、领用和发放。对物资的原材料入库,要进行验收、清点。
2.熟悉仓库管理业务,负责对库存的各种材料名称、型号、规格以及它们的分类和编号的登记工作。
3.熟悉本厂所需原材料的使用情况,及时向厂领导提供库存情况,制订采购计划。
4.根据领料单发放各种纸张、油墨、配件等,各类物资出库要有领用人签收。
5.负责仓库的整洁和卫生,经常检査材料增减变化情况,及时向厂领导反映。
6.严格遵守安全防火制度,定期检查消防器材和仓库防火设施。
7.完成厂长交办的其他工作。
第二篇:仓库保管员岗位职责
仓库保管员岗位职责
一、有效地管理库房,具体负责矿山办公及生产材料的保管和发放工作;
二、负责办公用品和生产材料的入库验收工作,入库时,对进仓物品必须严格根据采购单按量验收,并根据材料名称、规格、型号、单位、数量填写入库单,不符合的货物退回,发现问题要及时上报,严格把好质量关;
三、验收实物,必须亲自过目,物品名称规格一定要核对无误,数量一定要清点(包括点数、称斤、计量等)精确,对不符合规格质量低劣的物品,不得验收入库。验收进仓物资,如发现不符合要求的,需填写验收报告,呈报上级主管;
四、验收后的物资,必须分门别类,根据物品的性质、数量、固定位置堆放,合理使用仓位,做到整齐美观。并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查。应填写货物卡,把货物卡挂放在显眼的位置;
五、领用物品,必须先填写领料单或出库单,并经矿山负责人签字批准。物料和商品进出库,要做到先进先出、后进后出,防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗;
六、仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、通风条件、气温变化,调节干、湿度和恰当的温度。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒,防止虫蛀鼠咬霉烂变质;
七、严格执行出入库手续,每日汇总票据,按时登记三级明细帐,定期盘点,按制度要求做出收、发、存日报表,做到帐表清楚,帐物相符;
八、仓库临时外借的物品需按规定按时按期向借用人收回。
九、当常用物品库存不多时,要及时提醒相关部门、人员组织采购;
十、严格执行仓库的安全制度,库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证库房和物资的安全,严防失火、失盗等事故的发生;
十一、严格执行公司及矿山各项规章制度和工作纪律,坚守岗位,工作时间不擅离职守,负责做好仓库的清洁卫生工作。
第三篇:仓库保管员岗位职责
仓库保管员岗位职责
一、做到食品进、发货登记,做到先进先出,并及时处理有变质迹象的食品。
二、食品按类别、品种上架存放,挂牌注明食品质量及进货日期。
三、散装食品的储存容器加盖。
四、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储藏储存。
五、食品与非食品不混放,库内不得存放存放私人用品及堆放杂物。
六、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。
七、仓库经常开窗通风,保持库室内外清洁。
第四篇:仓库保管员岗位职责
仓库保管员岗位职责
一、爱护本厂财产,忠于职守,廉洁奉公,热爱仓库工作,树立高度责任感,认真钻研业务,不断提高管理水平。
二、负责仓库的材料入库、验收、保管、出库等工作:
1、验收入库时要求准确、及时、认真,做到收有凭、管有法、发有据,登销帐手续完备,帐物相符,同时要检查实物的数量、质量及包装,质量及手续检验不合要求的不准入库。
2、合理安排材料在仓库内的存放次序,按材料种类、规格、等级进行分区分类、编号管理。同类、同部分、性质相近的材料在一起,进出库频繁的材料靠近库门存放,并预留待验待发区。(注:材料堆放要求:先进先出、牢固、整齐、节省、方便收发和检查)不得混和乱堆,保持库区的整洁;在材料存贮过程中,要做到经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。
3、材料出库按程序办理:填写出库单、登记材料用途去向,维修责任人领料时以旧领新,相关负责人签字认可。发料要求是:“先进先出,推陈出新”和“接近失效期的先出,及时准确”,严格复核,认真点交,配合软件管理,及时将信息录入软件。
三、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三者相符,协助财务做好盘点及调帐工作。利用软件定期和经常盘点库存物资,做到数量准确、质量完好。对于大多数物品实行全面盘点法,抓好月末、季末、年末三大盘点工作;对于非常用物品和暂存物品实行动态盘点法,只在出入库时当场记录(季末换帐本时和年末都须盘点)。
四、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料的收集、整理和建档工作。
五、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。
六、加强业务学习,掌握材料的名称、规格、性质、用途、型号、产地、计量单位、包装含量、安全标记等常识。
第五篇:仓库保管员岗位职责
仓库保管员岗位职责
1.树立为生产服务、为公司服务的观点,爱护公司财产,终于职守,廉洁奉公,热爱仓库工作,树立高度责任感,认真钻研业务,不断提高管理水平。2.在部长领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。并配合部长做好车间管理工作。
3.及时编制采购计划、物料添加计划,及时汇报与生产、发货有关的材料、成品的库存情况, 确保生产、发货的正常执行。
4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则,堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,卡片内容登记齐全,不得混和乱堆,保持库区的整洁。
6.重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。妥善保管好剩料、废旧包装的收集和处理,做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、卡、物三者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作,每月月底及时编制相关的统计报表,报财务部审核。
9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。
10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。
11.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。
12.完成领导、部长临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.外购材料入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位 ⑵供货单位地址电话联系人 ⑶.材料类别 ⑷.发货号码或送货单号码 ⑸送货日期 ⑹.材料编号 ⑺.材料名称 ⑻规格 ⑼.计量单位 ⑽.数量(应收、实收)⑾.单价 ⑿.无税金额 ⒀.抵税金额 ⒁.部门主管签字 ⒂.记账签字 ⒃.验收签字 ⒄.制单签字。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨)填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.入库人签字 ⑻.制单人签字等填写完整。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写“产品入库单”。填列内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.产品名称 ⑸.规格 ⑹.数量 ⑺.包装定额及箱数 ⑻.验收签字 ⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。4.报废品入库 车间填写“产品入库单”时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。二.出库
1.原材料出库(领用材料)车间填写“材料领料单”,填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称 ⑶.规格 ⑷数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻.部门主管签字 ⑼.领料人签字 ⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:⑴.出库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.领用人签字 ⑻.发货人签字等填写完整.出库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照“先进先出”原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。出库单的填列内容有:⑴.收货单位名称 ⑵收货单位地址电话联系人⑶.订单号⑷送货日期⑸.产品编号⑹.产品名称⑺规格⑻.计量单位⑼.数量⑽.单价⑾.金额⑿.包装定额及箱数⒀.部门主管签字⒁.发货人签字⒂.送货人签字⒃.收货人签字.送货单一式五联第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.出门证.第四联验收回执.第五联收货单位留存。
4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: ⑴.报废产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻报废原因.⑼.部门主管签字 ⑽.制单人签字⑾注塑物流部签字等.报废单一式四联:第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.报废回执(必须经过物流部签字).第四联收货单位留存。三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“在产品盘点表”、”产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确,所附单据齐全。
3.与供应商﹑销售商及时核对账目,确认销售金额,以便及时开票。4.每月月底(26日)应与公司物流部核对注塑件的入库金额,如有差额,应及时调整。