审计工作职责

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第一篇:审计工作职责

1.协助完成年度审计及各种专项审计的现场审计工作。

2.对各项审计的发现事项进行定期跟进。

3.起草呈送监管机构、股东方或管理层的各种文书。

4.协助制定审计程序。

5.实施及记录实质性测试与分析性复核。

第二篇:审计工作职责

工作职责:

1、负责财务计划或预算执行情况和决算的审计;

2、负责各项资金的管理和使用情况的审计;

3、负责对后勤、业务、生产等部门费用单据的审核;

4、负责车间工资、成本奖惩等项目的审核;

5、协助进行常规审计。

任职资格:

1、本科及以上学历,审计、财务类相关专业;

2、有3年以上公司内部审计、财务工作经验,有CIA、CPA资格者优先;

3、精通审计、税务法律法规;

4、熟练使用办公软件;

5、工作严谨,具有良好的职业操守。

第三篇:企业内部审计工作职责

企业内部审计工作职责

1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

___日常督促各部门按照内控手册要求执行;

7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;

8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

企业内部审计工作职责2

1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

企业内部审计工作职责3

1)

组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2)

执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3)

对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

4)

与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;

5)

协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

6)

跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

7)

执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

企业内部审计工作职责4

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

6、与外部审计机构配合完成财务报告等相关审计工作;

7、完成公司交办的其他工作。

企业内部审计工作职责5

1、在集团及上级部门领导下开展工作;

2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;

3、负责拟订内部审计工作目标、工作计划;

4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;

6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

7、负责上报内部审计工作总结、整理归档审计资料;

8、负责内部审计协会相关工作;

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

11、负责完成处领导交办的其他工作。

企业内部审计工作职责6

1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;

2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,能识别可能已发生的舞弊行为;

企业内部审计工作职责7

1、按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;

2、协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

4、协助具体审计项目的组织和实施;

5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

6、整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

第四篇:稽核审计工作职责

稽核审计办公室工作职责

1、根据稽核计划拟定稽核实施方案。

2、负责承办全区社会养老保险稽核审计和来信来访工作。

3、负责稽核参保单位和个人缴费情况。

4、负责稽核欠缴养老保险费的单位和个人的补缴情况。

5、负责稽核离退休人员领取养老保险待遇情况。

6、负责查处违反养老保险政策规定的问题。

7、负责填报有关报表和汇总整理有关资料。

8、负责查补缴费基数录入工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

第五篇:内部审计工作职责

内部审计工作职责

(一)对本单位及所属单位财务收支及其有关的经济活动进行审计;

(二)对本单位及所属单位资金的管理和使用情况进行审计;

(三)对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;

(四)对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;

(五)对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;

(六)对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计;

(七)法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。

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