第一篇:2011年度土城镇计划生育技术服务站.半年总结
2011年度土城镇计划生育技术服务站
半年工作总结
半年以来,我站在习水县人口和计划生育妇幼保健中心的指导下、在镇党委政府的领导下,各项工作按年初工作计划,有条不紊,扎实推进,现将半年工作情况总结如下:
一、统一思想,提高认识,加强学习
认真学习党的各项方针政策,法律法规,计生业务知识,以“三个代表”重要思想为指导,不断提高自身思想素质和树立全心全意为群众服务的理念,一切以群众为中心,搞好计划生育优质服务,为广大群众提供优质服务。
二、手术完成情况
我镇半年共完成手术68例,其中女扎3例,男扎4例,上环47例,取环14例,各例手术均按相关操作规程规范操作,并建立相关医疗文书档案,术中无并发症,术后无后遗症,手术有效率达99%。
三、避孕药具管理
我镇半年常住人口使用避孕药人数309人,外用避孕套185人,过程性用药38人,皮埋124人,随访309人,药具应用率100%,有效率100%,随访率100%,满意率达95%以上,药物不良反应监测率100%,知情选择率达92%,群众对避孕药具的知晓率达93%以上,出生人流比在1:2.5以内。
四、出生缺陷干预工作
全镇计划怀孕妇女306人,0—4岁儿童优生检测3298人,监测率98.5%,TORCH筛查84人,筛查率64.1%;规范服用叶酸及其复合营养素304人,药物干预率99.3%,其中规范服用人数304人,规范服用率99.3%。
对产妇和新生儿7天内防视89人,产访率为97.8%,全镇活产146人,无婴儿死亡,无孕妇产妇死亡,无出生缺陷儿,缺陷胎儿引产0例。
五、宣教工作
半年来,我站采取了多种形式宣传计生政策法律法规等知识,其中召开
镇三级干部培训会4次,出宣传栏4期,宣传标语12余条,召开群众会20多次,参会群众3460人次,群众参与率达90%,满意率达95%,政策法规知晓率达90%以上。
六、存在的问题
1、站内工作人员业务水平和技术水平不高,需加强学习。
2、妇科病的普查普治工作流于形式,工作开展不扎实。
3、宣传力度不强,覆盖面小。
4、工作人员责任心不强,业务政治学习有待于提高。
5、培训指导不扎实,督导检查力度不够。
总之,在今后的工作中,真抓实干,积极开展好各项优质服务工作,以饱满的热情努力搞好下年的工作,更好的为人民群众服务。
土城镇计生站 二零一一年四月十日
第二篇:2011镇计划生育技术服务站.半年总结
2012龙场营镇计划生育技术服务站
半年工作总结
半年以来,我站在镇党委政府的领导下,各项工作按年初工作计划,有条不紊,扎实推进,现将半年工作情况总结如下:
一、统一思想,提高认识,加强学习
认真学习党的各项方针政策,法律法规,计生业务知识,以“三个代表”重要思想为指导,不断提高自身思想素质和树立全心全意为群众服务的理念,一切以群众为中心,搞好计划生育优质服务,为广大群众提供优质服务。
二、手术完成情况
我镇半年共完成手术例,其中女扎53例,男扎33例,上环68例,取环1例,人流2例,各例手术均按相关操作规程规范操作,并建立相关医疗文书档案,术中无并发症,术后无后遗症,手术有效率达99%。
三、避孕药具管理
我镇半年常住人口使用避孕药人数87人,外用避孕套87人,过程性用药50人,随访87人,药具应用率100%,有效率100%,随访率100%,满意率达95%以上,药物不良反应监测率100%,知情选择率达98%,群众对避孕药具的知晓率达95%以上。
四、出生缺陷干预工作
全镇计划怀孕妇女157人,0—4岁儿童优生检测1291人,监测率99.5%,TORCH筛查149人,筛查率95%;规范服用叶酸及其复合营养素129人,药物干预率82.1%,其中规范服用人数129人,规范服用率100%。
对产妇和新生儿7天内防视29人,产访率为100%,全镇活产29人,无婴儿死亡,无孕妇产妇死亡,无出生缺陷儿,缺陷胎儿引产0例。
五、宣教工作
半年来,我站采取了多种形式宣传计生政策法律法规等知识,其中召开镇二级干部培训会2次,出宣传栏6期,宣传标语12余条,召开群众会6
1多次,参会群众3460人次,群众参与率达90%,满意率达95%,政策法规知晓率达95%以上。
六、存在的问题
1、站内工作人员业务水平和技术水平不高,需加强学习。
2、妇科病的普查普治工作流于形式,工作开展不扎实。
3、宣传力度不强,覆盖面小。
4、工作人员责任心不强,业务政治学习有待于提高。
5、培训指导不扎实,督导检查力度不够。
总之,在今后的工作中,真抓实干,积极开展好各项优质服务工作,以饱满的热情努力搞好下年的工作,更好的为人民群众服务。
龙场营镇计生服务站
二零一二年三月三十日
第三篇:2016年丰南区计划生育技术服务站
2016年丰南区计划生育技术服务站
部门决算公开
2017年9月
部门决算公开目录
第一部分
丰南区计划生育技术服务站部门职责、机构设置概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
丰南区计划生育技术服务站2016部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分
丰南区计划生育技术服务站2016决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拔款收入支出决算总表情况说明 五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明
七、计生服务站预算绩效管理工作开展情况说明
八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
唐山市丰南区计划生育技术服务站 2016部门决算有关事项说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨 询、随访服务、生殖健康等任务;协助乡镇做好流动人口计划生育相关服务工作,配合承担孕前优生健康检查项目等任务;协助采集相关信息;对村级计划生育服务员提供业务培训指导。
二、机构设置
唐山市丰南区计划生育服务站为财政性资金定额补助经费的事业部门(人员支出按80%拨付)。内设女性科门诊、化验室、P2实验室、优生档案室、心电B超室、光谱治疗室、生殖助孕门诊、男性科、X光室、财务科等。
人员情况:财政差额补助单位及自收自支单位人员共 43 人,在编人员 28人,人事代理及聘用制 3人,劳务派遣 12 人。
第二部分:丰南区计划生育技术服务站2016部门决算报表
见附表
第三部分:部门决算情况说明
一、2016收入支出决算总表情况说明
2016决算收入总计6842325.26元,决算支出总计6842325.26元。与2015年相比,决算收支总计分别增加831160.99元,增长13.83%;823478.88元,增长13.68%。年初结转和结余0 元;年末结转和结余0 元。
二、2016收入决算情况说明 本年收入合计6842325.26元,其中:财政拨款收入4013149.81元;上级补助收入606460元;事业收入2101036.08元;其他收入121679.37元。具体情况如下:(一)财政拨款收入4013149.81元。是当年财政安排的资金。较2015年决算减少168457.96元,减少4.03%,主要原因是在编人员2016退休。
(二)事业收入2101036.08元,是服务站的医疗收入、药品收入,比2015年增加272154.74元,增长14.88%,为2016增设功能科室,拓展医疗服务项目等因素形成。
(三)其他收入121679.37元,主要资产处置、当年拨款等。较2015年决算增加121004.21元,增长17922.3%。
三、2016支出决算情况说明
本年支出合计6842325.26元,比2015增加823478.88元,增长13.68%。其中:基本支出5804325.26元,占支出合计的85%;项目支出1038000元,占支出合计的15%。
四、2016财政拨款收入支出决算总表情况说明 部门2016财政拨款收入决算总计4013149.81元,财政拨款支出决算总计4013149.81元。与2015年相比,收支总计分别减少168457.96元,减少4.03%;168457.96元,减少4.03%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。
五、2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
部门2016财政拨款支出年初预算为3100000元,本年支出决算为4013149.81元,占年初预算的129%。主要原因是上级专项拨款不纳入年初预算。
(二)财政拨款支出决算结构
部门2016财政拨款支出4013149.81元,按功能分类主要用于医疗服务项目。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 部门2016一般公共预算财政拨款基本支出2975149.81元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出2902983.41元,较2015年决算数增加136061.82元,增长4.92%,主要原因为人员工资标准调整,支出相应增加。
2、商品和服务支出0元,较2015年决算数减少0元。
3、对个人和家庭的补助支出72166.4元,较2015年决算数减少69819.78元,减少49.17%,主要原因2016财政支出结构调整.六、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计30383.81元。支出为公务用车运行维护费和公务接待费,较预算增加30383.81元,增加100%,比2015年决算减少2165.23元,减少6.65%。具体情况为:
(一)全年发生因公出国(境)费0元(2016本单位组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),与2015年决算数据持平,无变化。
(二)全年发生公务用车购置及运行维护费28038.81元(2016未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量2辆),较预算增加28038.81元,增加100%,比2015年决算减少740.23元,减少2.57%。减少原因为控制支出。
(三)全年发生公务接待费2345元(2016国内公务接待6批次,合计接待26人次),较预算增加2345元,增加100%,比2015年决算减少1425元,减少37.8%。
七、2016预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,卫计部门以“部门职责一工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照预算绩效管理要求,卫计部门对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。卫计部门决算项目1项,绩效自评覆盖率达到100%。
(三)预算项目绩效自评 孕前优生项目服务情况 孕前优生项目情况
2016年共服务人员5500人,支出金额总计528000元
(一)孕前优生项目的服务对象:我区符合生育政策、计划怀孕的育龄夫妇,包括流动人口计划怀孕夫妇。
(二)孕前优生项目包括:
1、优生健康教育。通过多种方式,向计划怀孕夫妇传播优生科学知识,增强出生缺陷预防意识,树立“健康饮食,健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念。积极引导夫妇接受知识、转变态度、改变行为,做好孕前准备。
2、病史询问。询问夫妇基本信息和病史,了解准备怀孕夫妇和双方家庭成员的健康状况,识别影响怀孕生育的风险因素。
3、体格检查。按常规操作完成男女双方体格检查。包括:一般检查,如身高、体重、血压、心率等测量;内科、外科检查,重点完成甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊,四肢脊柱检查等操作;男、女生殖系统专科检查。
4、临床实验室检查。实验室检查:共9项。包括血常规、尿常规、阴道分泌物检查(含白带常规、淋球菌和沙眼衣原体检测)血型(含ABO、RH),血糖、肝功能、乙型肝炎血清学五项检测,肾功能、甲状腺功能(促甲状腺激素)等检查。病毒筛查等:共4项。包括风疹病毒、巨细胞病毒、弓形体、梅毒螺旋体等感染检查。
5、影像学检查。影像学检查1项:妇科超声常规检查。
6、风险评估。综合分析计划怀孕夫妇问诊信息、体格检查、临床实验室检查、影像学检查结果,评估和识别计划怀孕夫妇存在的可能导致出生缺陷等不良妊娠结局的生物、心理、环境和行为等方面的风险因素、区分一般人群和高风险人群,提出评估建议。
7、咨询指导。根据风险评估结果,遵循普遍性指导和个性化指导相结合的原则,对计划怀孕夫妇提供有针对性的孕前优生咨询和健康指导。
8、早孕及妊娠结局随访。及时了解所有接受免费孕前优生健康检查妇女的怀孕信息,在怀孕12周内进行早孕随访,指导接受相关服务。对所有接受免费孕前优生健康检查并妊娠的妇女,于分娩后6周内或其他妊娠结局后2周内,进行妊娠结局随访,了解记录妊娠结局。妊娠结局包括正常活产、流产、早产、引产、死胎死产、低出生体重、出生缺陷等。指导夫妇落实避孕措施,告知产后保健和新生儿保健注意事项。
八、2016其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明
2016机关运行经费支出0元,比2015年增加0元,增长0%。主要原因是本单位为经费自理事业单位。2016公务支出0元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。
(二)政府采购支出情况 2016政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,固定资产共2478426元,车辆价值123540元,其他办家具及设备等固定资产2354886元。本部门共有车辆2辆。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本从省级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
第四篇:计划生育服务站
××××计划生育服务站
关于申请计划生育服务站为城镇职工、城镇居民、新农合、职工避孕节育保险定点医疗机构的报告
县职工医疗保险管理局:
××××计划生育服务站是全民所有制非营利性医疗机构,为全县育龄妇女开展避孕药具服务、避孕节育医学检查、放取环、药流、人流、输卵管结扎、皮下埋植、手术并发症及药具不良反应诊治、生殖保健服务等工作。服务站共有职工17名(其中专业技术人员15名),开放病床24张,设有女性诊断室、男性诊断室、化验室、B超室、药具室、治疗室、避孕节育门诊及住院部等十三个科室。服务站2011年全年总收入
万元,总支出
万元;门诊就诊人次,放环例,取环例,人流例,药流例,皮下埋植例,取皮下埋植例,输卵管结扎例。为方便广大群众就医,特申请门源县计划生育服务站为城镇职工、城镇居民、新农合、职工避孕节育生殖健康定点医疗机构。
二0一二年元月十一日
××××计划生育服务站提交附加材料
一、上业务收支情况
计划生育服务站2011年全年收入
万元,支出
万元。服务站门诊及住院部收入
万元,门诊人次
人,平均门诊每一诊疗人次医疗费用为
元;住院收入
万元,住院
人次,平均每一出院者住院医疗费
元,出院者平均住院日为 天。
二、设备情况
现有设备生物显微镜、血液分析仪、尿液分析仪、离心机、生化机、万能手术床、麻醉机、红外线诊断仪、电动流产吸引器、多功能盆腔治疗仪、宫腔镜、B超、全数字超声显像诊断仪、电动产床、红外光宫颈治疗仪、生物芯片机、恒温箱等。
二0一二年元月十一日
第五篇:计划生育半年总结
2011年上半年计划生育工作总结
计生办:
实施计划生育是关系国计民生的大事,也是我国的一项基本国策。今年以来,我局以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻党的十七届五中全会精神,紧紧围绕本局中心工作,积极参加有关计生工作的各项活动,履行计生工作的职责。现将上半年工作总结如下:
一、统一思想、加强学习,不断推进计划生育工作 我局始终把计划生育这项国策工作摆上重要议事日程。2011年是“十二五”规划的开局之年,我局更加注重对干部职工的思想、政治、教育和业务能力的培训。在增强计生意识,提升服务能力上,以积极开展创先争优活动为契机,全面领会精神实质,紧紧围绕XX局的中心任务,采取各种方式,通过各种渠道,将党关于计生工作的方针路线、政策宣传贯彻到广大干部职工中去。同时,为了全面提高自身和全局工作人员对计划生育工作的认识,局领导不仅带头学习,还多次组织全局干部职工认真学习相关文件,深刻领会文件精神,为推动计划生育工作进一步向前发展打下了坚实的基础。
二、领导重视,将计生工作列入目标管理进行责任制考核 局领导班子将计划生育工作同其它各项业务工作一同布置,一同考核,强调在完成各项经济指标的同时,要同步完成计生工作的各项指标,对计生工作年终考核行使一票否决权。
三、加强宣传教育,做好计划生育工作。
局领导对系统计划生育工作高度重视,按照“谁主管、谁负责”的原则,将之列入重要议事日程来抓细抓实。按照计划生育合格单位的标准要求,建立健全各种制度。一是严格执行计划生育制度、政策,增强计划生育观念和工作透明度。二是努力抓好基础工作,认真做好信息上报,对工作按时进行总结,推动计划生育基础工作扎扎实实地进行。三是建立本系统育龄妇女信息档案,及时了解和掌握育龄妇女的生育情况。四是认真学习宣传法律法规和计划生育政策、妇女生殖健康、优生优育等知识,并做好相关笔记和信息工作。五是抓好育龄妇女的服务工作,保障育龄妇女普查工作的正常开展。六是加强艾滋病和远离毒品的有关知识,宣传教育保护人民身体健康,增强自我保护和防治意识。
四、下半年工作思路。
回顾半年来的工作,我们按照年初制定的目标顺利完成了各项工作任务,下半年工作任务还十分繁重。第一,2011年是“六五”普法启动之年,我局将把人口和计划生育有关法律法规的宣传纳入“六五”普法规划,在XX系统内部广泛宣传,提高全系统自觉执行计划生育法律法规的政策意识。第二,我局将一如既往,常抓不懈,总结工作经验,更好地完成下半年目标任务,使XX系统计划生育工作再上新台阶,为经济又好又快发展做出贡献。