第一篇:2017抚顺仲裁委员会办公室决算公开
2017年度抚顺仲裁委员会办公室决算公开
目 录
第一部分 抚顺仲裁委员会办公室概况
一、主要职责
(一)贯彻、落实党和政府关于司法审判工作的方针、政策,结合我市实际提出具体政策建议;
(二)制定全市仲裁工作计划,并组织实施。
(三)负责对全市仲裁工作的调研和指导。
(四)负责审理平等主体之间的民商事纠纷案件工作。
(五)负责宣传仲裁法
(六)负责研究制定仲裁员管理办法并组织实施学习仲裁法;抓好仲裁员管理工作;
(七)完成市委及市委组织部交办的其他任务
二、部门决算单位机构设置
纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分 抚顺仲裁委员会办公室概况2017年度部门
决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
第三部分抚顺仲裁委员会办公室2017年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)2017年度本部门收入总计为 125.57万元,与上年相比增加25.45元,增长20 %。增加的主要原因是:人员经费增加 本部门本年度收入包括:
1.财政拨款收入125.55万元,其中:公共预算财政拨款收入125.55元。
(二)2017年度本部门支出总计为 125.55万元,与上年相比增加25.43万元,增长20 %。
增加(或减少)的主要原因是:人员经费增加 本部门本年度支出包括:
1.基本支出71.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出44.94万元,对个人和家庭的补助支出17.86万元,商品和服务支出9.16万元。
2.项目支出53.59万元,主要包括仲裁员酬金30.28万元,仲裁办案费15万元,出版费8.3万元。
(三)年末结转和结余0.03元
未支付仲裁员酬金。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出125.55万元,其中:基本支出71.96万元,项目支出53.59万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出125.55万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出107.42万元,社会保障和就业支出10.16万元,医疗卫生支出2.87万元,房保障支出5.1万元。
1、一般公共服务支出107.42万元,包括:
(1)行政运行53.83万元,主要是人员经费、工资及办公经费支出。
(2)其他一般公共服务支出53.59万元,主要是项目支出。
2、社会保障和就业支出10.16万元,包括:(1)归口管理的行政单位离退休10.16万元,主要是退休人员经费支出。
3、医疗卫生支出2.87万元,包括:
(1)行政单位医疗2.87万元,主要是医疗保险等支出。
4、住房保障支出5.1万元,包括:
住房公积金5.1万元,主要是在职人员公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年我单位未发生“三公经费”
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出125.55万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加25.43万元,增长20%。主要原因是:人员经费增加。
五、政府采购支出情况
2017年我单位没有发生政府采购
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门没有公务用车,及单位价值50万元以上大型设备
七.关于2017年度预算绩效情况的说明 1.绩效管理工作开展情况 按要求如期上报
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)
3.重点项目绩效评价报告(如有)
第四部分 名词解释
(各部门根据本单位收支科目做相应增减)1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理 事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行 政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面 的支出。
32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇:2018——2019关于政府办公室2017部门决算公开报告
关于政府办公室2017部门决算公开报
告
人民政府办公室部门决算公开有利于人们对于其中的了解,有利于廉政的实施。下面就是小编带来的关于政府办公室2017部门决算公开报告,有兴趣的可以看一看。
***县人民政府办公室部门决算公开说明
第一部分 ***县人民政府办公室部门概况
一、部门职责
负责文字服务、会议管理、督察督办、政务联络、政务公开、信息服务等工作;负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示;协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作;负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。
负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查,办理行政复议案件,不断提高行政执法人员素质和执法水平,做好依法行政考核工作,全面推进依法行政。负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查,办理行政复议案件,不断提高行政执法人员素质和执法水平,做好依法行政考核工作,全面推进依法行政。做好领导干部学法及讲座工作,采取多种方式加强依法行政宣
传,加强网站建设管理。
贯彻执行国家和省、市有关金融、保险和证券等工作的方针、政策、法律、法规;研究拟定金融、保险及证券业发展规划;参与拟定和落实社会信用体系建设规划负责县内金融、保险、证券机构及相关业务的清理整顿工作;协调有关部门查处非法金融、保险、证券机构和非法业务活动,维护良好市场秩序负责小额贷款公司的筹建、初审和指导、监督工作引进外地金融机构,联系国家、省、市及外地驻本地金融、保险和证券等机构规划、培育、筛选和指导我县企业在境内外上市工作,协调解决企业上市过程中遇到的重大问题
负责政务服务:突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力。
应急管理:建设运行维护好县政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;充分发挥专家组的决策
咨询和技术指导作用,为突发事件应对处置工作提供更大帮助;做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作,确保信息报送及时畅通,不出差错和问题。
电子政务管理:确保各类会议顺利进行;保障县政府网络系统安全、稳定运行,技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力,力争领导满意、群众满意、部门满意。
组织推进依法行政:通过对行政执法人员和行政执法行为监督管理,不断提高行政执法水平,发挥行政复议纠错职能,保障相对人合法权益,全面考核依法行政工作,推进依法行政。
政府法制宣传教育:做好领导干部学法及讲座工作,采取多种方式加强依法行政宣传,加强网站建设管理。
金融生态环境建设:为金融相关工作的开展提供保障,促进金融产业健康发展。
金融安全环境建设:净化金融市场,维护社会稳定。
地方金融机构监管:促进地方金融机构健康发展。
地方金融机构建设:丰富金融业态,加大金融服务实体经济力度。
加快发展多层次资本市场:拓宽企业融资渠道,扶持企业做大做强,促进县域经济发展。
二、部门决算单位构成
2017,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为***县人民政府办公室,与上年决算相比无变化。其中:行政单位 1 个,事业单位 0个。年末实有人数74人,其中行政编(含参公)57 人、事业编 17人,其他人员 0人。下设秘书科,综合科,城镇管理科,工业科,社会事业科,财贸科,人防工作科,金融证券办公室,信息办公室,法制办公室,应急管理办公室,督查室,研究室,农业办公室,规划建设科,项目服务科等16个科室。
2017,本部门决算汇编户数共1 个,为***县人民政府办公室,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
一是提高干部职工的政治素质和业务素质,提高服从命令、服从大局的自觉性,确保政令畅通。坚持解放思想,实事求是,按客观规律办事,积极开展调查研究,为领导工作出谋献策。
二是深入实际,经常与各部门取得联系,协调好乡镇、部门关系,随时掌握全县社会和经济发展情况,及时做好各种数据的收集、整理,为领导决策科学化提供可靠依据。
三是认真、负责地向上级机关报告各项决策、重要工作部署的贯彻落实情况,及时准确地传达县委、县政府的各项指示和通知。
四是认真做好县政府文件、电报、会议材料的拟制、印发,及时做好乡镇、各部门呈报县政府的请示、报告等呈阅处理工作。
五是组织做好县以上各种大型重要会议的筹备服务工作。做好县政府全体会议、政府常务会、县长办公会议和专题会议(含现场办公会)等重要会议的记录和会务准备,做好县政府重大决策和重要工作部署的传达落实和检查工作。
六是抓好督查、信息、调研工作。负责立项督促检查上级重要工作部署及县委、县政府的重大工作决策的贯彻落实情况,积极向上级反映全县重大社情、民情动态。认真地完成信息的收集、整理、发送工作。
第二部分 ***县人民政府办公室2017部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 ***县人民政府办公室2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017收入合计 万元。其中:财政拨款收入
万元,事业收入0万元,其他收入0 万元。与年初预算数相比,本年收入减少 万元,主要原因是人员调出,经费减少。与2016年相比减少万元,主要原因是:人员调出,经费减少。
二、支出决算情况说明
2017支出合计万元。与年初预算相比,本年支出减少万元,主要原因是人员调出,经费减少。与2016年相比,本年支出增加万元,主要原因是上调人员工资标准和偿还以前欠款。其中:基本支出万元,增加万元,主要原因为上调人员工资标准和偿还以前欠款;项目支出万元,减少 万元,主要原因为当年有未支出的项目资金。
年末结转结余总计万元,比上减少万元。主要原因是上调人员工资标准和偿还以前欠款。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017财政拨款支出年初预算数万元,调整预算数万元,决算数万元,年末结转和结余万元。决算数比年初预算数减少万元,主要原因为人员调出,经费减少。与2016年相比,决算数增加万元,原因为上调人员工资标准和偿还以前欠款。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额万元,与年初预算数相比减少万元,主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费支出。与上年相比增加 万元。主要原因是: 因工作需要,县财政统一增加经费。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比无变化。与上年相比无变化;
2、公务用车购置及运行维护费决算万元,与年初预算数相比减少万元,主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费支出。与上年相比减少万元,主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费支出。其中:公务用车运行维护费支出万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量12辆;
3、公务接待费决算万元,与年初预算数相比减
少万元,主要原因是按实际工作需要,支出减少。与上年相比增加万元,主要原因是因工作需要,县财政统一增加经费。国内公务接待243次,2749人,国(境)外公务接待 0 次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出万元,主要包括
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与年初预算相比增加万元,主要原因是上调人员工资标准。与上年相比增加 万元。主要原因是上调人员工资标准和偿还以前欠款。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017我部门无政府采购收入支出。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额万元,较年初减少 万元。其中流动资产万元,较年初减少万元;固定资产万元,较年初增加 万元;无形资产0万元,较年初无变化。固定资产中,通用设备资产年初数万元、年末数万元,较年初增无变化;专用设备资产年初数万元,年末数万元,较年
初无变化;家具、用具、装具及动植物资产年初数万元、年末数万元,较年初增加万元。
本部门共有车辆12辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零;我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零;我部门无政府采购收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第三篇:仲裁委员会办公室工作总结
仲裁委员会办公室工作总结
德州仲裁委员会办公室在市委、市政府的正确领导下,充分发挥仲裁化解经济矛盾、维持经济秩序、维护社会稳定的职能作用,不断改进工作作风、提高办案和服务水平,仲裁各项工作取得了明显成效。
一、大力宣传仲裁法律制度,不断拓展仲裁服务领域
一是组织仲裁员到部分金融保险机构及大中型企业走访调研。调研方式是挑选4名优秀仲裁员为组长,组成4个调研小组,两人一组走访企业,自3月至12月底。截止12月中旬已走访企业和单位160余家,起到良好的推动效果。二是利用新闻媒体大力宣传仲裁法律制度的优势和特点,积极倡导方便快捷、和谐双赢的仲裁理念。在政务网站发表信息15篇,在《德州晚报》刊登仲裁典型案例10篇,撰写的《仲裁服务非公经济发展大有可为》、《关于提高仲裁公信力的几点思考》两篇调研文章被全国仲裁理论研讨会及华东西南片区仲裁机构年会录用交流。编印《德州仲裁》简报四期,开设仲裁动态、仲裁知识、仲裁员风采、仲裁法律法规等栏目,向有关部门及企事业单位免费发放2000多份。三是改进工作机制,加强办事处机构规范化建设,不断拓展服务领域。在现有XX县办事处的基础上,筹建XX县办事处,争取在三年内,在有条件的县市区全部建立办事处。
二、扎实开展廉政效能工程建设,打造高素质仲裁工作人员队伍 一是组织全体干部学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,学习领会党的基本理论和基本政策,充分认清形势、把握机遇、凝聚力量,扎实推进仲裁事业稳定健康发展。结合仲裁员、仲裁事务秘书、仲裁工作管理人员三支队伍建设的需要,采取集中学与自学相结合,不断提高仲裁工作人员专业知识水平和业务工作能力。二是采用学习借鉴外地仲裁委的好方法、好经验。组织部分工作人员分别到滨州、东营等仲裁机构进行考察学习,主要是学习考察有关金融仲裁中心、交通损害赔偿仲裁中心、调解中心的建设和机关管理的经验,进一步开拓了我办的工作思路,为我办在以后的各项工作中提供了良好的借鉴和参考。三是积极开展“廉政教育月”教育实践活动,修订完善了《纪检监察沟通联络办法》、《廉政效能建设惩戒问责办法》、《办公室工作人员考核奖惩办法》、《转变工作作风十项规定》、《仲裁工作人员守则》和《机关考勤规定》,建立风险排查、评估、预防体系,逐步形成惩治和预防腐败的长效机制。大力加强党支部政治建设、思想建设及作风建设,去年被评为市级文明单位,以优异成绩通过机关工委考评,荣获“五星级党支部”称号。
三、积极化解各类矛盾纠纷,为我市经济社会发展提供优质高效仲裁法律服务
一是进一步规范和完善各项办案制度,针对仲裁办案实践中可能出现的问题,修订完善了《仲裁规则》、《办案补充规定》,《收费退费办法》,从案件受理、收费减免、秘书办案、法律文书审查、案卷移交归档五个方面进一步明确和规范了办案程序中的有关事项,确保仲裁程序的顺利进行,不断提高仲裁权威及公信力。二是不断创新仲裁办案方式方法,大力推行自愿仲裁、便民仲裁,不断提高快速结案率、调解结案率和自动履行率。通过有的放矢地进行调解,促使双方当事人达成共识和谅解,促使矛盾尖锐的经济纠纷得到有效解决,调解结案率和快速结案率大幅提升。三是加强案件审查监督,建立健全科学的管理制度和监督制约机制,加强对办案仲裁员的监督考核,实行案件办理满意度回访,切实维护当事人的合法权益,维护国家法律的权威。截止11月底,受理民商事案件同比增长60%以上,快速结案、调解结案率和当事人对仲裁满意率稳步提升,实现了零上访、零撤销、零投诉,做到了公平与效率,社会效果与法律效果的有机统一。
去年,在区委区政府的正确领导下,在创新社会管理、大力推进社会建设的大背景下,我局深入贯彻落实科学发展观,以加强民生创新和服务为主线,以民生需求为导向,转作风、提效率、提高行政执行力和为民服务水平,推动民政工作扎实、高效开展,其中,推出的一系列民生创新项目广受关注、好评,不仅营造了与基层群众和谐共振的良好氛围,也为我区创新社会管理、大力推进社会建设作出了一定的努力,取得了实效。
今年,是党的十八大召开之年,也是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,围绕区委区政府提出的“创新开路,质量至上,让罗湖更繁荣更文明更幸福”的总体目标,并根据泽望书记、海涛区长的指示,我局将继续大胆探索,努力加大民生创新力度,扎实推进更多惠及百姓的服务,努力在创新社会建设上有新进展,在提升服务水平上有新突破,在改善民生上有新成效。现将我局今年拟重点推进的十项工作报告如下:
(一)继续创新理念优化作风,深入社区深入基层,将“依法行政、亲民行政、惠民行政”贯穿于各项工作的始终。一是继续以“依法行政、亲民行政、惠民行政”理念作为一切工作的出发点和落脚点。二是以“四个更”为指引做好工作。即要以更大的胸怀、更饱满的热情、更细心的关爱、更无私的帮扶带着真情实感做好各项民政服务工作。三是深入践行“三个情怀”,即感恩情怀、敬畏情怀、爱民情怀,俯下身来做社区民众的贴心人。四是继续扎实推进深入社区、深入基层,“接地气”、“增感情”,倾听群众沉没的声音,将具有我局特色的走访慰问和电话关爱制度推向深入。进一步拓展喝茶聊天沟通感情、定期与优抚对象、参战老兵座谈等工作形式,力求“多角度”、“多维度”倾听群众沉没的声音与诉求,帮助服务对象解决困难,化解矛盾,与服务对象交朋友,拉近“民”与“政”的距离,切实践行“民政”亲密相融。
(二)完善设计、拓宽范围、丰富内容,进一步深化“精神民生”。以“精神民生”为切入点破题社会建设,不仅深受各界欢迎,也初步成为我区在社会建设方面的一大特色。下一步,我们将继续关注精神民生,通过各种途径和手段,将精神民生工作推向新高潮、新高度。一是进一步完善顶层设计。围绕公共利益、社会关怀、社会公益等进一步研究和做好物质民生、精神民生、社会民生的关系结构,探索三者之间有效衔接的制度和机制。对“精神民生”进行统一部署,提前谋划,确定“精神民生”未来几年行动规划;探索建立评估指标体系;尝试建立精神民生的资源动员机制、资源整合机制。二是丰富内容、创新形式、拓宽范围,将“精神民生”推向深入。在现有的XX区心理关爱志愿者服务中心的基础上,培育更多的心理关爱类社会组织,充分发挥他们的平台作用、带动作用;拓展心理关爱工作的层次,在有序推进心理关爱进社区的同时,开展心理关爱进家庭、进企业、走近白领等系列专项活动;引入一些专业机构,社会组织,开展更加丰富、多彩的不同形式的活动,让社区的居民也充分参与进来;进一步发挥志愿者、义工的优势,吸纳更多专业人士参与进来,确保心理关爱工作“质量并进”;调动多方力量,构建起覆盖面广、服务专业、群众喜爱的完善的心理关爱支持体系。(三)深化与丰富社区公益服务项目,切实惠及更多困难群众。穗明副书记在公益服务现场会上指出,罗湖创新开发社区公益服务项目体现了“理念、工作方式、体制机制”的三大创新,并号召全市各区向XX区学习。接下来,我们将进一步夯实基础,扎实推进,在规范化、标准化、适度个性化上下功夫,确保这一项目落到实处,落地生根,从而充分发挥出该项目应有的示范带头作用。一是加强项目管理,设立项目规范化流程,并在每个街道成立两个项目规范化运作示范点,从规范化和标准化入手抓好项目质量;注重适度个性化,特别是针对“新罗湖人”密集的社区,结合“新罗湖人”的需要,切实做好困难“新罗湖人”的帮扶和关爱工作;二是完善项目评估与考核机制,引入第三方中介机构对项目进行考评,并注重以社区百姓的评价和工作是否有成效是否为社区居民所接受作为考评重点;三是丰富项目内容,继续开发一批符合居民需求,具有一定专业性,内涵更丰富,层次更高的社区公益服务项目。建议从区的层面发文,要求各街道办事处加强组织,严格管理,切实按两个文件的要求推进。
(四)建立政府购买社会组织服务“预选供应商”机制。要逐渐将部分社会管理和公共服务职能转移给社会组织,必须拥有一批可以担当重任的社会组织。因此,我们建议要探索建立政府购买社会组织服务“预选供应商”机制,有重点地培育社会建设领域的社会组织,分门别类地建立供应商库,制定社会组织预选供应商参与项目的范围、程序和要求,同时社会组织适当引进市一级以及香港等地优秀社会组织参与竞争,让社会组织提供更加专业化的社会服务。
(五)开通社会组织服务网,打造社会组织信息化平台。社会组织服务网是社会组织自我展示的平台,也是政府掌握社会组织动态的重要窗口。通过这个网站,可以实现社会组织信息共享,从而提高社会组织自身影响力和公信力;同时,可以最大限度、多渠道地收集社会组织的信息,为政府决策提供重要参考,为社会组织评估提供重要依据。去年下半年,我局探索开发了“XX区社会组织服务网”,目前,我们正在对网站进行测试、修改和完善。接下来将加大工作力度,尽快实现XX区社会组织服务网信息化平台的启用运作,从而加强对社会组织的培育和动态监管。
(六)开创“网络慈善”,丰富慈善内涵,实现“人人慈善,天天慈善”。建立慈善事业信息公开平台,完善捐赠款物使用的查询、追踪、反馈和公示制度,并自觉接受社会监督;利用好网络平台弘扬善举、传递爱心、增加慈善透明度。联合相关部门在XX区社区家园网开通“luoohu慈心善行”版块,向社会大众公布我区开展公益慈善活动的情况,特别是“一帮一”结对帮扶中已成功结对的帮扶名单、待结对帮扶者、爱心企业或个人的先进事迹等(这里也充分考虑了隐私以及私密性),并将相关救助办法一并向社会公示,使有需要的群众能够在第一时间了解信息,确保信息更对称、救助更及时;借助“网络慈善”这一新形式,普及慈善文化和理念,突破传统慈善救助效率相对较低、救助人群有限等瓶颈,汇聚辖区每位普通居民的力量,大大丰富慈善的实现方式和慈善内涵,实现“人人慈善、天天慈善”。同时,对救助信息真实性、救助资金的保障和利用、善款去向、救助过程等予以重点监管。
(七)以丰富创新“底线民生”为基础和重点,逐步探索建立适度普惠型民生。在建设“更繁荣更文明更幸福罗湖”的理念指引下,立足民政实际,创新形式、丰富内容切实保障好“底线民生”,并逐步探索建立普惠型民生,确保辖区群众都能温饱无忧、体面尊严地生活。要进一步健全以最低生活保障制度为基础、专项救助相配套、临时应急救助和社会互助为补充的综合性社会救助体系。以养老、救孤、济困为重点,逐步拓展社会福利保障范围,确保社会救助全覆盖、无盲点。本着真诚地为困难群众纾难解困的原则,把社会资源配置向基层倾斜、向困难群体倾斜。加大对“支出型”贫困家庭的帮扶,继续大胆创新,丰富“底线民生”的内容和形式,开发出更多帮扶辖区困难群众的新项目;健全财政投入、社会投资和慈善捐赠等多元保障机制,鼓励弱势群体开展自助和互助,在全社会倡导对弱势群体的接纳、关爱和保护意识;完善贫有所济、困有所帮、灾有所救的社会救助制度,建设普惠型社会福利体系。
(八)强化社区居委会的作用,探索社区自治新路径。一是加强居委会的场所、人员队伍、管理制度建设,拓展经费来源渠道,加强培训和引导,提高居委会在民主管理、社区服务和社会管理中的能力;二是建立和完善各种制度,形成社区居民参与社区事务、参与民主管理、民主决策、民主监督的良好机制;三是通过吸引社区“多元互动参与”,创新社区服务模式,推动居委会在社区治理结构良性发展的过程中,充分发挥自治功能;四是进一步理顺居委会与业委会、社区社会组织等关系,扩大社会参与面,增强人们的家园意识,在社区自治框架下大力发展服务性、互益性、公益性社会组织,动员广大市民共同投身社区建设与服务,提高社区居民再组织化水平。积极开展多种形式的社区活动,让“社区是我家,建管靠大家”的观念深入人心。要真正调动最广泛的社区群众参与到社区建设中来。探索通过居委会破冰建立“熟人社会”,改变目前的“陌生人”社会,从而增强社会建设的人文情怀和道德属性,不是唯发展而发展。
(九)拟建立华中师范大学社会建设博士后创新基地。借鉴国家博士后制度,拟建立华中师范大学社会建设博士后创新基地,将我区对社会建设的专业研究需求与高校研究机构的人才资源实现对接,从而达到推进社会建设理论研究创新和人才培养共赢的目的,从而为我区社会建设装上引才的“助推器”和理论攻关的“加速器”,为我区大力推进社会建设提供强大的理论支持与人才支持;同时,加强民政信息化建设,打造阳光民政、数字民政、高效民政。
(十)积极创新发展养老事业,构建居家养老和机构养老相结合的社会养老服务体系。创新社会化养老模式,建立居家养老为基础,社区养老为依托,机构养老为骨干,投资主体多元化,服务方式多样化,服务队伍专业化的养老服务思路,加快建设我区社会化养老服务体系。一是研究制定更加优惠的举措和实招,探索实施“公建民营”、“民办公助”的运营模式。提高“民办公助”的补贴标准,积极鼓励民间资本和专业服务机构参与我区社会化养老服务事业,形成政府提供基础性“底线养老”服务,构建投资主体多元化、服务层次多元化、服务水平专业化的社会养老体系。这个方面还需要区层面从民生发展的角度高度重视,予以大力支持。二是加强对养老服务人员专业教育、在职教育和岗位技能培训,实行职业资格认证上岗制度,逐步提高养老服务人员工资福利待遇和社会地位,大力引进专业人才,发挥基层老年协会等社会组织的作用,培育社会化养老志愿者队伍,加强对养老服务机构的评估和管理,切实提升我区现有养老服务专业化水平。三是积极拓展居家养老服务领域,实现从基本生活照料向医疗健康、专业护理、精神慰藉、心理疏导、法律服务、紧急救护等方面延伸。加快建设社区老人日间照料中心,为社区老人提供学习交流、休闲娱乐、理疗康复、营养配餐等一体化的社区服务。四是探索建立社会化居家养老模式。加快形成以社区为依托,以上门服务和社区日托为主要形式,并引入养老机构专业化服务方式的居家养老服务体系,提高养老服务质量,实现居家养老与社区发展相得益彰。
在区委、区政府的关心支持及区民政局的正确领导下,2012年上半年区社会福利中心秉着“亲民、惠民”的理念,以建设“和谐罗湖,幸福罗湖”为目标,不断完善养老护理、康复医疗、社会捐助、慈善超市和紧急避险等“五位一体”的多元化服务,有力推动了我区社会福利事业的健康发展。今年,中心荣获社会福利类“2007—2011全市民政工作先进集体”;中心团支部荣获团省委授予的“五四红旗团支部”称号。
一、2012年上半年工作回顾
(一)亲情关爱,创造优质养老服务质量
提高服务意识,细心呵护老人。目前中心入住老人285人,其中生活能力完全丧失的瘫、残、病重老人190位,占全部入住老人人数的67%,护理工作十分繁重。护理部以“老人为本”,全心全意做好老人服务工作,保持居住环境干净、卫生、无异味,保证入住老人穿着整洁、整齐、保暖。护理员每天坚持给老人翻身按摩,及时帮尿床老人清洁、更换衣物,定时给老人喂水,天冷时帮老人添衣加被,防寒保暖。卧床老人每两小时翻身一次、及时拍背促排痰,至今老人没有发生褥疮或罹患皮肤病。在与老人朝夕相处中,护理员跟老人培养了亲人般的感情,倾听老人心声,为老人读报、讲故事,经常陪伴老人散步、聊天及帮助老人外出购物等等。护理员通过多年的学习和经验累积,在护理过程中非常注重沟通技巧,不断提升专业水平和整体形象,凭借孜孜不倦的努力创造了中心和老人、员工和家属和谐、共赢的美好局面。饮食服务个性化,力求众口皆调。后勤部坚持工作细致化,不断提高烹饪技术水平,将烹饪技术方法科学化,将膳食的搭配精细化。为满足老人的不同要求,对老人实行个性化服务。厨房现有13个饭煲,每餐把各楼层老人的饭菜按硬、软、烂不同程度分开煮,咸淡也按老人的习惯分开调味。每逢周一有盐水鱼、淡水鱼等,每逢周二有清凉煲鸡、姜丝鱼头汤等。针对老年人不同的身体状况、饮食习惯及不同的时节,变换烹调手法和菜色。北方老人每餐加有包点面食、昏迷老人配置有营养米糊、瘦肉稀饭等,认真调配病号餐,保证了鼻饲老人的营养需要。为寿星老人准备生日贺卡、长寿面、红鸡蛋等庆祝礼物。严把质量关,购买食品力求做到物美价廉,食品来源可追溯、三餐留样,食品监管做到每日三次对厨房、饭堂及餐具、厨具进行消毒,确保食品安全“零失误”。
丰富老人文娱生活,加强心理关爱。中心不断加强老人的心理关爱,每周二组织老人集体活动,除歌唱表演、知识讲座、电影观赏、游戏竞猜等内容,还经常组织新颖的节目,如举办老人时装表演、配乐诗朗诵、智力运动会等,深得老人喜欢。每周四“老年文艺队”坚持学唱歌、跳舞,大部分老人坚持背歌词,锻炼记忆力。护理部还在每个季度准备特色菜肴,装扮生活区,为过生日的老人举办温馨感人的庆生会。4月,在18位医生、护士及护理员陪同照顾下,中心组织35位入住老人前往仙湖植物园踏青,让老人有机会欣赏到自然美景和人文景观,开拓视野,促进身心健康。此外,中心还举办“和社工一起学习快乐—abc理性情绪”、“特别的故事属于特别的你—人生回顾理论”等系列主题活动,深受老人的喜爱。中心入住老人民主监督管理委员会(简称民管会)上半年召开2次会议,主要商讨2012年发展规划、二期工程进展、养医结合的养老工作、部分特护老人收费标准调整等事宜,并就老人关心的伙食、医疗等问题及时布置相关部门做好改进工作,形成了入住老人自我关爱、自我服务、自我管理、自我监督的良性机制。真情关怀暖人心,开拓创新上水平。2012年上半年中心组织接待了数百位来访参观者,接待多个上级部门和社会各界的来访慰问。1月18日,区委书记倪泽望、区长贺海涛,区委常委、区委(政府)办主任贾保安,副区长庄睿宁等区委、区政府领导慰问中心入住老人及工作人员,奉上节日慰问金、鲜花和新春祝福。4月18日,区财政局副局长彭世平等领导一行在区民政局副局长张炜陪同下赴中心走访调研并召开调研座谈会。5月10日下午,XX市XX区区委副书记任宝光、XX区政府副区长王维礼、XX区民政局局长许群、XX区老龄办主任王康千等一行14人组成的考察团在区政府副区长庄睿宁、区民政局副局长张炜、区机关事务管理局接待办主任陈小星等人陪同下赴区福利中心参观考察。各级领导带来了党和政府的关怀和问候,对我中心的全面工作给予了充分的肯定和好评,成为我单位开拓创新,不断进取的动力。为此,响应区委区政府“创新开路,质量至上”的号召,中心今年启动iso9001质量认证工作。建立完备的质量管理体系,有利于提高管理水平、提升服务质量,可以推动养老服务业的健康可持续发展,更好的为辖区老人提供优质服务。
(二)养医结合,提供完善的医疗护理服务
在上级主管部门的关心支持下,中心于2010年4月成立罗湖老年护理院,购置500毫安x光机、24h动态心电、骨密度仪、b超机等医疗设备及康复器材一批,配备医护人员43人,其中具有高级职称3位、中级职称5位、初级职称12位、护士23位。基本能够满足入住老人的医疗需求。护理院认真执行各项医保政策,完善医保工作制度,按医院规范试行运作,完善岗位设置和人员职责,完善药品采购和出入库管理,加大医护人员业务培训,根据院感相关要求,加强院感管理及自检自查,严格防控流行病、传染病并聘请专家进行指导、培训。消毒室、处置室消毒隔离规范,至今无一例传染病例发生。护理院优质护理工作不断推进,基础护理,如:气切口护理、尿道口护理、老人自身清洁护理、老人床上清洁护理等得到卫人委专家赞杨。上半年基本实现工作“零误差”、医患“零矛盾”、医疗“零事故”。中心坚持生活护理与医疗护理相结合,努力为老人、家属提供便捷、周到的服务。以热诚的服务态度,优质的服务水平,优雅的生活环境,保证了老人在生活中感到干净、舒适、体面,在心理上感到安逸、幸福、有尊严,产生良好的社会效益和经济效益,受到广大入住老人及家属的欢迎。入住老人和家属对中心服务工作满意率达98%以上,中心已经成为辖区内老人安度晚年的首选颐养家园。(三)民生为本,二期工程紧锣密鼓建设
按区委、区政府和区民政局要求,中心二期工程于2011年4月正式动工兴建,总投资10276万元,建设周期两年半。主要建设内容为:福利大厦建筑面积21003平方米,为一栋地下2层,地上16层的高层建筑。共设702个床位,80个停车位。目前二期工程已经完成主体桩基施工,塔楼底板施工,完成地下室工程,主体工程正在加紧建设,预计今年底可完成主体工程封顶,2013年上半年工程全部完工。工程完工后,中心拥有床位数将达1000张,可实现市、区政府“十二五”民生规划中“2015年每千名户籍老人机构养老床位数达40张的目标”,基本可满足我市、区老年人对机构养老的需求。罗湖的机构养老实力将得到大幅度提升,成为我区推动老年事业发展的亮丽品牌。(四)完善机制,建设高素质养老服务队伍
中心认真抓好员工队伍的职业道德建设,加强廉洁建设,要求做个善良的人,廉政、勤政、善政,从点滴做起,从小事做起,强化服务意识,改进服务作风,提升服务质量。青年节和护士节之际,中心团支部组织青年护士和医生在翠苑小区开展“关爱市民、服务社区”健康义诊活动,为辖区居民提供免费常规体检、养生保健咨询服务等活动,以实际行动积极帮助弱势群体,为社区作贡献,向市民献爱心。通过开展五四青年节系列活动、报告讲座、全体团员学习座谈会、拓展训练等主题教育,帮助中心青年团员树立正确的世界观、人生观和价值观,提高自身素质,保持先进性,做勤于学习,善于创造,甘于奉献的模范。为让员工树立全心全意为入住老人服务的思想,坚持对员工进行业务技能培训,采取“请进来”和“请出去”的办法,定期组织员工进行理论学习和技能培训,开展岗位练兵,不断提升整个团队的服务水平。为了搞好中心的饭堂伙食,中心挑选有文化基础的员工,到劳动技能单位培训学习,先后有5人拿到了中、高级厨师证书。现已有100多名员工考取了全国护理员职业资格,持证上岗的比例超过60%。中心对表现突出的员工适当增加工资及福利待遇。同时开展各种关爱劳务工活动,上调全体劳务工工资,组织业余活动,使员工感受到单位集体的温暖,增强了员工队伍的凝聚力、向心力和战斗力。(五)加强管理,日常行政工作井然有序
中心完善以岗位责任制为主要内容的管理制度。按照分区管理制度和分级护理,领导坚持每天查房,每月进行两次三级查岗,每月召开一次总结大会,定期对班组和医护人员进行考评,保证科学有效管理。按照各部门工作职能,中心办公室制定了2012年工作任务分解,细分工作任务、分管领导和具体负责人,明确完成工作任务的限定时间。每月工作情况和次月工作计划及时形成书面材料,向区局汇报。同时,做好工资考核、人事管理、劳动纪律、计划生育等工作。2月,通过民主测评,按照德、能、勤、绩、廉,对中心19名在编人员进行考核,评出杨蔚、邢迎春、杨爱花3位优秀职工,其他为称职。今年5月起建立个人住房公积金账户,启动房改住房补贴工作。做好会议通知和会务安排,中心文件材料、信息报送工作。负责好日常办公用品的采购和保管、车辆的管理使用保养维修。规范劳动纪律和考核制度,参照《XX市事业单位绩效工资制度实施方案》,制定区福利中心考勤制度并于3月1日起贯彻执行上下班打卡制度。完善和加强安全管理制度,严格执行来访人员、车辆登记制度,加强值班查房,加强大院和周边巡逻。做好绿化清洁和防疫消杀工作,同时协助领导做好工会、共青团、妇女等工作。财务部严格执行上级有关财经制度,增收节支,科学合理调度资金,当好领导的助手。在中心班子领导下想方设法克服各种困难,维持单位收支基本平衡。(六)加强消防安全四个能力建设
中心以创建消防安全“四个能力”建设达标单位为契机,树立安全发展理念,紧紧围绕“建设安全罗湖”这一中心任务,夯实安全管理基础,构建安全管理长效机制。中心层层落实,强化责任追究制,力求将安全预防工作做足、做细、做实,完善福利大厦消防安全设施设备建设,完善预警、报警机制,及时消除安全隐患,切实保障了中心物业及入住老人生命财产安全。一是定期对单位消防安全、建筑工地安全等进行专项安全隐患排查整治。二是做好福利大厦和员工宿舍各项设施设备的管理、运行维护和工程改造,及时维修更新各项养老设施和员工宿舍生活设施,确保各项物业资源均得到正常、充分的使用。如,为方便老人家属探望入住老人以及应急工作所需,中心与市交委会东部交通局、罗湖交警大队经多次磋商协调,将位于中心路段主干道中间隔离护栏开启一个进出口;组织开展院容院貌大整治活动;4月份盘活中心物业,变更福民宾馆租赁方;5月10日,三楼老人活动室修缮工程于开工建设,预计6月底竣工;对19号员工宿舍的部分房间内部进行整修,包括修补漏水天花板、墙体粉刷、安装外墙防水设备等。三是不断完善福利大厦消防安全设施设备。购置、更新一大批灭火器、消火栓、水带、水枪和疏散指示灯等消防器材,增强中心消防应急能力。四是加强消防安全宣传教育和培训演练。定期聘请安监局、消防民警对员工进行安全事故预防、消防宣传教育培训。邀请辖区消防警察在中心开展“四个能力”建设知识培训讲座。5月初,中心成立活动工作小组,制定“安全生产月”活动方案,结合单位实际工作组织实施。活动内容包括消防培训“一堂课”、观看安全生产事故警示教育片、组织消防演练以及全面事故隐患排查及治理活动等。努力提高全体员工的消防安全意识和掌握基本的灭火、逃生技能。(七)做好社会捐助接收和慈善超市工作
区社会捐助接收管理服务中心在区委、区政府的关心支持下,在区民政局的正确领导下,在市捐助中心的业务指导下,积极探索新形势下社会捐助接收网点建设、慈善超市工作规律,努力做好经常性社会捐助接收工作,为捐助人和受助者提供一个爱心平台。迄今为止,已协助区民政局在全区10个街道办事处和社区工作站共计设立了112个社会捐助接收站点。现在全区已形成社会捐助管理服务中心三级网络(区、街道、社区工作站)。接收点设有方便接收的服务窗口,配备专人负责具体接收管理工作。建立账册,明细进出货物的库存、领取状况,完善货物进出仓库的手续,工作做到日常化、制度化。区捐助中心热线电话24小时有人接听并有专人负责接收社会捐助物品,对重点捐助单位做到电话预约,专人接待或上门服务。1-5月份,区捐助中心共接收各类物品23698件,整理打包22068件并第一时间转送市捐助中心。慈善超市在去年完成新店面搬迁和装修改造的基础上,将营业时间延至每每周一至周五,除发放大米、食用油等外,还向困难群众发放了牙刷、牙膏、香皂、毛巾、洗衣粉等物品。慈善超市切实把“群众得实惠”放在心上,拿出务实的行动,及时把党和政府的温暖送到困难群众中,受到群众的拥护和欢迎,取得了较好的社会效益。1-5月份,区慈善超市辖区低保户领取牙膏、牙刷、洗衣粉等生活日用品共计4686件,合计1109户,受益人数累计1202人。
第四篇:曲沃体育办公室2015部门决算信息公开
曲沃县体育办公室2015部门决算信息公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规;结合我县实际,研究拟订全县体育事业中长期发展规划、工作计划,起草全县体育工作的政策和有关规范性文件,并组织实施和监督检查;指导全县体育工作的改革和发展。
(二)统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍培训。
(三)统筹规划全县竞技体育发展,设置全县体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作,指导乡镇(街道)体育工作。
(四)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进全县青少年体育工作。
(五)拟订全县体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设,负责全县体育彩票发行及监督、管理。
(六)指导体育宣传、科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。
(七)参与拟订全县体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用,适时承办省、市级体育竞赛。
(八)培育、发展体育市场,规范体育经营活动。
(九)负责县级体育社团的资格审查和业务指导。
二、部门决算单位构成
目前体育办公室共有预算单位2个,包括1个下属事业单位。县体育办公室(正科级)属行政序列,下设少体校属事业序列。实有人数14人,其中:行政编制2人、事业编制6人、退休6人。另外还有临时人员1人、体彩管理人员1人。
第三部分 2015部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2015年部门收入67.83万元,其中:公共预算财政拨款收入67.83万元,同比上年增加19.56万元,同比增长40.52%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年年机关事业单位人员基本工资标准提高及购买健身器材。
二、部门支出执行情况
我单位2015年部门支出69.63万元,其中:公共预算财政拨款支出69.63万元,同比上年增加20.58万元,同比增长41.96%。原因是购买健身器材。
基本支出62.88万元,其中:人员经费57.70万元,同
比增加16.45万元,同比增长13.16%;原因是机关事业单位人员基本工资标准提高。日常公用经费5.18万元,同比减少2.62万元,同比降低33.6%。原因是黄标车老旧车淘汰。
项目支出6.75万元,同比增加了6.75万元。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆,公务用车车运行维护费0万元,占年初预算0万元的0%,同比减少1.11万元,同比下降100%;本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待1次、0人、300元,占年初预算0.4万元的7.5%,同比减少0.33万元,同比下降91.7%。
分析部门支出主要指标变动情况,日常公用经费减少,“三公”经费明显降低。是因为我办深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
(一)预算执行情况:2015我局调整预算67.83万元,上年结转115.76万元,实际支出69.63万元,其中:基本支出62.88万元,项目支出6.75万元,结转下年113.96万元。
(二)实际工作绩效:
我办积极举办、协办各类群众体育活动,充分调动各单项协会,基层组织举办,参加赛事活动共计30余次,参与群众逾万人次,形成了具有曲沃特色的篮球、武术、门球、体育舞蹈、太极拳、骑游等全民健身品牌。1、2015年春节期间组织开展了“美丽曲沃·北董杯”农村农民篮球赛。2、3月份—8月份组队参加了临汾第四节运动会田径、武术、游泳等项目的比赛,获得金牌第五名。3、8月份举办了第十一个全民健身月活动,包括第十六届“三星杯”篮球赛、乒乓球比赛、门球比赛、游泳比赛、太极拳比赛等,参与群众3千余人。
我办多次深入基层调研得知农村体育器材损坏严重,不能满足群众健身需求。针对这一情况,我办主动深入到全县各个村实地查看,开展拉网式巡查,研究维修方案,对排查出的1000余件器材进行了维修更换,其中油漆1260件,拆除198件,焊接365件,更换配件365件。
青少年业余训练工作不断加强 竞技体育水平明显提升。
1、我办联合教育局举办了2015年中学生篮球比赛和元旦中小学生乒乓球比赛。
2、曲沃武术学校在临汾市“通臂缠拳杯”散打项目中荣获团体第二名,在临汾市第四届运动会中散打获得第二
名,套路获得第三名,举重获得第三名。
3、乐昌中学围棋代表队在山西省围棋升段赛(晋南赛区)中,有1人升为4段、4人升为3段、4人升为2段、10人升为1段。
加强社会指导员队伍培训 不断提高指导员能力和水平。
我办积极组织各乡镇文化员参加市局举办的2级社会体育指导员培训,有4人通过考核,取得了2级证书,为全县社会体育指导员队伍注入了新的力量。目前,城乡共有各级社会体育指导员476人。
悉心培育,体育产业有新发展。
今年以来,我办不断探索新型体育产业,加快发展体育俱乐部,先后成立了足球协会和长跑协会,为我县体育产业的发展注入了新的活力。体育彩票作为体育产业的龙头,今年我办进一步完善了发行销售管理机制,大力推进体彩网点形象建设,通过利用体彩宣传车、宣传体彩条幅、发放各种宣传资料等多种方式,加大营销宣传力度。截至目前完成了770万元销售任务。
(三)存在的问题
我们的各项工作虽然取得了可喜成绩,但我们也清醒地看到,工作中还存在许多问题和不足,全民健身氛围还有待进一步引导和宣传。再就是体育专业方面的人才缺乏,不能
适应体育工作发展的需要;缺乏服务基层必要的交通工具,不能经常性指导农村体育活动的开展。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费
以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车运行维护费:反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议,完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时,作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等,必须办理政府采购手续,同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时,作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等(如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映)。同时,作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支,反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第五篇:部门决算公开参考
部门决算
一、****部门概况 1.部门(单位)职责 2.部门(单位)构成
二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表(见附表1)2.收入决算表(见附表2)3.支出决算表(见附表3)
4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
三、2014部门决算情况说明
(一)收入支出情况说明
区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括:
1、财政拨款收入1207.38万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、上级补助收入****万元,为部门从上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金不足。
3、事业收入****万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、经营收入****万元,为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。
5、其他收入159.10万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
6、用事业基金弥补收支差额****万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7、年初结转和结余566.93万元,为以前尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
……
**部门(单位)2014部门决算支出总计1300.74万元。包括:
1.基本支出584.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:
一般公共服务支出438.93万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出104.62万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出31.15万元,主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
……
2.项目支出716.66万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:
一般公共服务支出660.98万元,主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。
科学技术支出****万元,主要用于部门开展***研究的课题支出。
……
3.上缴上级支出****万元,主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中:
一般公共服务支出****万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出****万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出****万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
……
4.经营支出****万元,主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中:
一般公共服务支出****万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出****万元,主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出****万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
……
5.对附属单位补助支出****万元,主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中:
一般公共服务支出****万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出****万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出****万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
……
(二)财政拨款收入支出情况说明
区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元,其中:基本支出582.81万元,项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.基本支出582.81万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中:
一般公共服支出437.66万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出104.62万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出31.15万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
……
2.项目支出387.40万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:
一般公共服务支出343万元,主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。
科学技术支出****万元,主要用于部门开展***研究的课题支出。
……
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况
区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元,其中:人员经费470.60万元,公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元,主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括: 工资福利支出331.91万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出138.69万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
……
2.公用经费112.21万元,主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括:
商品和服务支出105.06万元,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出
其他资本性支出7.15万元,反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括:房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
……
(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门(单位)2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元,各分项支出情况如下:
1.因公出国(境)费用****万元,本单位组织出国(境)团组**个,参加其他单位组织的出国(境)团组**个,本单位全年因公出国(境)累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。
2.公务用车购置及运行维护费56.62万元,其中,公务用车购置支出****万元,公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆,年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。
3.公务接待费****万元,2014年共发生国内公务接待**批次,共**人。主要用于****发生的接待费;承担****等政府安排的对口接待任务;承担与****业务相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(五)政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元,为以前尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中:
一般公共服务支出****万元,主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。
科学技术支出****万元,主要用于部门开展***研究的课题支出。
……
2.本年收入****万元,为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中:
一般公共服务支出****万元,主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。
科学技术支出****万元,主要用于部门开展***研究的课题支出。
……
3.基本支出****万元,为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中:
一般公共服务支出****万元,主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。
科学技术支出****万元,主要用于部门开展***研究的课题支出。
……
4.项目支出****万元,为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中:
一般公共服务支出****万元,主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。
科学技术支出****万元,主要用于部门开展***研究的课题支出。
……
5.年末结转和结余****万元,为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中:
一般公共服务支出****万元,主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。
科学技术支出****万元,主要用于部门开展***研究的课题支出。
……
附表:1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表