第一篇:销售内勤工作细节
一、将生产部的柔版生产单拿到前台
二、查看生产部交接清单(看是否有较急的货,是否有样箱、彩稿要退,并提醒车队)
三、将柔版生产单录入REP系统(选中订单,下推入库 入库要审核,入库后下推出库 保存后记得选套打,昆明泓杰要选昆明泓杰专用,乐山富丽要选易用佳-不显示单价)贵州富煌包装入库时要将每一单的所有尺寸算出来后*1.4后录入入库批号栏。
四、发货师傅出门后,将打出来的送货单整理一下收好
五、接到师傅的通知班车的电话后立即通知客户的取货人班车号、到站时间
六、接听公司电话,并第一时间处理 如有不明白的第一时间汇报给销售区域代表 省内:唐海雄 短号:6103 省外:任仕兴 短号:61031 成都:张小东 短号:6107
七、临时接到的有取货、取样箱通知第一时间告之车队安排 刘远能:6104 谢生隆:6108 代勇军:6718
八、如果当天有昆明泓杰的货要发航空上午出来的就发东航,下午出来的发川航普件,有急件时再考虑发川航急件(发货后东航的航空单号要扫描或者照照片发给昆明财务 公司qq上面有)
昆明第一负责人潭贤兵:138-8186-8163 短号:61028(他经常会通知发省内的货)
昆明第二负责人罗丛林:135-7708-2385 昆明第三负责人刘越:132-1175-1870
九、当天如果有昆明要求直接发他们客户的柔版,我们就要给他们打印假单 打印假单的格式存在你电脑上面 桌面--E盘--临时简易送货单
找到属于这家客户工作表,将最近一次的记录复制下来,然后在复制的上面作更改
千万不要直接更改以前的底子 更改内容:日期改为当天、单号 原单号加
一、产品名称、批号、数量 单价不做更改,金额一般都是调好的格式会直接改动 改好后注意选打印区域 将当天的内容打印出来 然后将红联包给他们客户,其余联存好下次有昆明的货时 全部给他们包过去,我们不留底
十、需要用快递方式发走的货物,将送货单打出来后在送货单上签自己的名字,然后将送货单的红联包给客户,如果是要发顺丰快递,上午就将快递填好,贴在货上面,并将单号写在货上面 然后通知廖师取件:廖师:*** 圆通快递不用通知,他们每天下午会自己来拿快递
十一、处理所有销售、客户、或昆明泓杰的查货通知,处理后将结果第一时间反馈给通知我们查货的人(货运单查货一般先拨打到站点的电话 询问从多少号发给某某的货多少件到没有,如果对方说没有到,那么就要问清没有到的原因是什么 如果是成都没有装货,那么在马上打成都货运部的电话问这批货没有装货的原因,并问清什么时候能给我们装走)
十二、财务拿下来的要寄走的发票,登记在快递表上面 然后通知快递公司来取 邮政张师:189-8197-0041 顺丰廖师:138-8053-5655 圆通不用通知
十三、车队拿回来的需要改尺寸的单子,如果是当天的日期可以直接更改,不是当天日期就要等玉梅姐审核过后我们作退库(注意在附加说明上面备注清楚是退的那一天的)处理后在重新录订单、按需改为的尺寸或面积入库,然后在出库,注意在附加说明上备注清楚是补的那一天的单子
关于退库(所有退库都要财务审核过后才能操作)
整单退库: 直接选中需退库的记录行 单击“下推菜单”→“生成 销售出库”在产生的红字单中附加说明栏上面标注退的是多少好的单 eg:退3.15号 其余内容不做更改,直接保存后打印,一般情况下退库单不包给客户。
非整单退库: 直接选中需退库的记录行 单击“下推菜单”→“生成 销售出库”在产生的红字单中附加说明栏上面标注退的是多少好的单 eg:退3.15号 然后将需退库的数量分别改入在批号栏、实发数量栏中,批号栏、实发数量栏中的数量一定要一致!
每月月底对账后的柔版面积有差额的一般都用非整单退库(将差额面积算出,找到该单直接找到退掉算出的面积)
有需要改单价的出库单都只用整单退库,然后重新将退掉的单下订单,下订单时单价一定要注意为更改后单价,然后正常入库,出库,出库是一定要在附加说明标注上是补多少号的单子,eg:补3.20号。
偶尔有时退库时打开的红字单为空白,这时就需要我们将它录好,方法和录订单等同,只是在批号栏和实发数量栏中要输入退库数量,然后直接保存,打印 取班车联系人
蓝剑彩印:座 机0838 8282 896 蓝剑彩印:吴师傅130 3829 8498 绵阳丰泰:申 勇136 5811 7944 广汉鑫森:陈金容136 5817 2458 广安航瑞:杜师傅夹 江:刘贵州富煌:刘乐山富丽:刘申 易 达:钟荣坤天邑包装:赵崇阳包装:曾德昌宏亿:王迅 源:黄大 兴: 联 达:罗广汉恒升:白桂龙大 宇:李兴国
8262 4236 刚134 3872 4467 浩137 6594 2256 斌138 9065 0974 139 8101 7370 俊135 5889 5948 俊139 0809 5077 涛153 9776 1767 平159 0285 2982 吴光成138 8074 8141 敏152 8373 6852 138 0802 5372 130 0281 3891
第二篇:销售内勤工作职责
销 售 内 勤 工 作 职 责
销售内勤在销售部部长领导下开展工作,协销售部部长作好销售部的内部管理工作。具体工作如下:
1、合同执行表的填制工作:适时填制合同执行表格内容,全面反映合同从生效之日起各项工作的执行情况,并将合同装订成册。
2、根据合同交货期和生产完工情况填写设备发运通知。
3、资料管理工作:各类纸质商务合同、发运通知、质量信息反馈、售后服务回执、产品发运流水帐等及时分类归档并存放于专柜中,部门领导有查阅权,其它人员如需查阅须经部门领导同意。
4、作好合同统计工作:应按人员分类进行合同统计。
5、来款信息处理:根据财务部提供的到款凭证,确定来款为何用户、何合同款项并交财务部。
6、发票的开具工作:根据客户要求,及时开具合同设备发票予以寄出,并作好开据发票的详细登记(发票号、发票内容、发票金额、客户名称、收件人名称、寄出方式、寄件号码等),备查。
7、货款的清理工作:每月清理各合同到款情况,提供到期(应收)货款清单交各销售经理予以催收。
8、承担销售部内部账务、日常开支账务的管理及差旅费的报销工作。
9、与生产部等业务部门进行联络,对合同执行情况进行跟进,随时向部门领导及销售人员提供准确信息。为销售员的售后服务工作提供支持,在销售员出差时进行领料,配合发货人员进行收发货等工作。
10、邮件的处理工作:每天登录公司邮箱,适时登记与业务有关的来邮信息,并及时交相关人员予以处理,作好详细记录,以便核查。
11、作好考勤工作,按时交总经办。
12、保密工作:监督考核部门全体人员商业秘密保密工作。
13、安全保卫工作:监督考核部门区域门窗、电源等的安全工作。
14、承担公司工资、资金、过节费、降温费等的领取发放工作。
15、完成领导交给的临时工作。
第三篇:销售内勤工作职责
销售内勤工作职责
对于一个公司来讲,销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制,确保万无一失。
销售助理就是销售部门当中的一根线!
它帮助销售及时了解公司内部情况(报价,产品变动等等)
它帮助内部及时收集销售在外情况(客户资料,客户投诉等等),为公司提决策提供重要信息。
内勤就像是一根珍珠项链上的那根线!没有这根线,珍珠会散落一地!(这叫份内的事)
现在我谈份外的事,也就是让你如何做出差异化!
在提交资料时对资料提高敏感度!提出自己的想法和创意!因为你在他们当中除了你没人更了解。也证明给领导看,你不是个单纯的传话筒。
1、对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理,及通报给销售工程师。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。
2、编制及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目;
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;
7、按合同要求给制造商做好衔接工作;
8、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理;
9、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;
10、协助销售人员编写商务文档,编制投标文件。
11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报,以邮件方式报销售公司经理
12、完成领导交给的其他任务。
销售的是水处理设备,主要工作如下:
一、与在外营销人员的联系
1、每周工作日志(周报、月报)的收集并整理。
2、营销人员费用的申请、借款、核销事宜。
3、营销人员与公司的信息交流
4、营销人员所需资料的整理(双人或多人复核)
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
2、商业公司的材料的登记、归档(证照、开票信息)2.1 对各商业公司,上官方网站进行核实。2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
3、购销合同的存档、登记(对合同执行情况进行跟踪、督促)
4、发货(双人或多人复核)
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
2、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
3、每日公司邮箱、公司QQ、招商网站的管理和维护
4、协助准备各项材料
5、编制及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况。
四、对外招商
1、负责招商信息的代理、回馈、联系
2、电子商务(在网上查找代理商信息,主动短信和电话招商)
还有,补充不下了
销售内勤的工作流程:
1、每天早上开早会,记录业务员确定的目标。为业务员做好辅助性的工作。
2、客户档案的建立级客户的维护。
3、如果业务员有下单,销售内勤需制定销售订单并立即上交财务部。
4、发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐,款到发货。
5、货物发出后,销售内勤必须做好货物跟踪工作,及时为客户提供货物信息,并打电话通知客户。
6、每天下午4:30前销售内勤要把销售人员的日报整理成详细信息资料汇报财务归档。(并发给董事长和总经理各一份)
7、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表,并上传财务部。
第四篇:销售内勤工作职责
销售内勤工作职责
1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据;
2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理;
3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案,建立有效的客户信息档案,确定销售行为的合法性;
4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;
5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请;
6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品;
7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作;建立发货、退货、窜货台帐;
8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈,按要求及时制作招标文件;
9、做好业务电话的登记工作;
10、负责起草、打印销售部各类文件;
11、协助销售部经理进行业务谈判;
12、严守公司秘密,完成上级主管交办的其它工作。
第五篇:销售内勤工作职责
销售内勤工作职责
一、与市场销售人员的联系
1、每日、每周、每月工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报营销总监。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜,并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的沟通,公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报营销总监。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(4)定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求,并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案,并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报营销总监。根据需要,合同执行情况可反馈给客户。
3、发货
发货前需确认客户订货订单及销售清单,记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。样品及部分物料从成都发货,大货跟广安厂部联系并追踪。
4、开票(主要是核对资料与财务对接)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等工作
掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理,负责商业客户档案的分类建立和保管,负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看,网络信息的管理和维护
四、对外招商
1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布(根据总监安排与电商部门对接);
2、负责招商信息的处理、回馈、联系,对接到相应部门、区域负责人;
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作,通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态,及时反馈,为公司制订销售策略提供信息。
五、营销总监安排的其他工作。