电子商务部门管理制度

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第一篇:电子商务部门管理制度

电子商务部门规章制度

管理制度

一、考虑到外贸工作的特殊性(有时晚上要与国外客户沟通),故早上上班时间可以适当延迟,但最迟不得超过上午10点,如有特殊情况必须向董事长申请;同时考虑到时差问题,外贸人员应自觉在晚饭后再处理一些国外客人的询盘事宜,但公司不提倡外贸人员超过10点以后持续工作。

电子商务部门正常作息时间如下:

冬时令:

夏时令:

上午:09:00 – 12:00 工作

上午:08:30 – 12:00 工作 中午:12:00 – 14:00 休息

中午:12:00 – 14:30 休息 下午:14:00 – 17:30 工作

下午:14:30 – 18:00 工作 周末休息

周末休息

二、请假必须提前半天向董事长提出书面申请,并填写请假条说明事由,经董事长批准后方可离岗;特殊情况应电话请假,事后需补写请假条一份,不请假或董事长不准假而擅自不到岗的视为缺勤,一律作旷工处理,扣除当天工资,连续三天或当月累计临时旷工五天的员工按自动离职处理。

三、为了确保公司对外通讯联系的畅通及以免公司电话费用的浪费,公司员工上班时应尽量避免拨、接私人电话,严禁打电话聊天;公司员工应避免、减少使用各类无关紧要的查询、声讯电话;严禁私自拆、装公司内的各类通讯设备。

四、上班时不翻阅与工作无关的书刊、杂志、报纸、网页,不准上网聊天、玩游戏、看电影,不准会客。对工作态度恶劣、不服从管理、无理取闹或消极怠工的员工,公司将予以辞退,且必须在24小时之内移交完所有公司物品。

五、外贸人员离职必须提前一个月向董事长提出,在董事长同意后填离职申请单,若员工与公司签定合同的,则有关离或退职依照合同或有关法律规定进行。

六、原则上公司按每周日休息,若有特殊情况处理,外贸人员也应该放弃休息。

七、每周六上午十点,最迟不得迟于下午四点统一向董事长汇报一周以来电子商务部门的询盘情况及跟进情况,以便给予指导及相应的支持。

业务提成制度

一、除来自公司参加展会,促销活动和其他户外广告行为,公司领导开发的客源及其他业务员非关联中介所获得的客户下单外,业务员在电子商务平台上接来的定单或通过其他渠道自费开发的订单一律按实际销售加款进行提成。

二、报价,统一由董事长制订报价单,若有新款没有报价单时,应先报董事长核定价格之后再报,若确实有特殊情况,则外贸人员应在报完价后汇报董事长。

三、提成比例采取浮动制,销售合同款10万人民币以下(含),按1%提;10万~30万,按1.5%提;30万~50万,按2%提成;50万~80万,按2.5%提成;80万以上按3%提成,公司另行额外奖励。提成发放以货款回收一个月内予以兑付。

四、公司集体战略性开发的重要客户、公司参加展会,促销活动和其他户外广告行为,公司领导开发的客源及其他业务员非关联中介所获得的客户下单,交由业务人员跟单时,业务员享有比例提成,提成比例为0.2%。

五、订单/合同在执行中,非业务员因素造成的损失,业务员不承担任何赔偿责任,因业务员操作失误和工作不到位造成的损失,依失误大小和关联程度进行赔偿,原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。

六、如果客户要求寄样品,原则上必须让客户预先汇进样品费和快递费,若有特殊情况,可以再向董事长申请后不要客户付样品费,但快递费还是要由客户出。

七、工资发放条例:公司对新业务员前三个试用期,每月发800~1000元工资,从第四个月起工资1000~1200元保底基数。每个业务员的考核基数是6万人民币/季,三个月内销售额不能达到6万人民币的,公司考虑将其换岗位。工资发放时间定于每月11日,公司不得无故拖延时间。

八、货款回收条例:资金流转是公司的命脉,货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转,业务员应该负起对所做订单的销售回款的催收责任,国际业务订单的付款方式必须严格按照30%预付款,余款在拿到提单传真给客户后付清。需特殊处理的客户,必须由董事长批准。

企业外贸部管理条例

为了更好的发展公司外贸业务,提升外贸业绩,同时帮助外贸人员更好的成长,特制定如下条例:

一、绩效考核方法:

标准:

1、业绩;

2、阿里有效利用率;

3、工作态度及方法(根据这三点每季度综合考核一次)

第一季度:

外贸部所有业务员在进公司后,工作期间的连续三个月如果没有出单子(以到款为准),将被辞退。如果没有达到业绩要求,根据第2、3点标准,若表现突出,公司可以考虑给第二次机会。

有效利用阿里1~3个月要求如下:

A:对阿里资源的充分利用与彻底了解。在这过程中(会抽查二次)。

B:你对自己产品的充分认识与对产品卖点的充分认识。把自己产品通过邮件达到最大价值化。

C:对自己阿里展台的充分部置。让买家第一时间能觉得你公司的实力与信任感。D:不断的要求自己与买家交流能充分认识的各地区的买家的采购行为。E:逐步让自己成为电子商务交流的专家,建立更多的网上朋友。考核:三个月中有三十个联系中msn或trade manager国外客商。工作态度及方法:勤奋、积极、热忱。

第二季度:

每月初预报自己的业绩,根据完成率评估。

有效利用阿里4~6个月要求如下(考证自己前三个月的成绩)A:考查自己对各地区的买家行为是否了解透彻; B:有没有意向客户产生(即有多少个网上朋友);

C:有多少个网上朋友向你要样品(但必须出样品费和运费)。考核条件:三个月内有6个以上客户要求寄样。

工作态度及方法:对客户热忱、专业,在公司内部积极分享,和各部门配合交流畅 通。

第三季度:

每月有客户成交(不管金额大小)。有效利用阿里7~9个月要求如下: A:在后台订单栏目里记录每一笔订单; B:给每个已经合作的客户做服务; C:邀请高质量客户来华参观我们企业;

D:保持经常与老客户的联系,挖掘客户的新需求; E:请求过关系要好客户给公司推荐买家;

F:关注后台报表栏目,及时掌握公司国家市场及调整公共产品。工作态度及方法:对客户热忱、专业、创新。

第四季度:

有至少2个返单客户。

有效利用阿里10~12个月要求如下:考证自己是否把客户有条理的服务与安排,这是成功的关键。

把过去一年中与现在的国外客户系统分类:

1、成交客户按地区、产品等分类,做出个性化的服务计划;

2、示成交客户按客户优质等级分类,并能系统地跟进:

A类:寄过样品,并一直保持跟进; B类:对网上产品询价比较仔细与认真;

C类:对网上产品比较统一询价或让你全国报价; D类:不是对网上产品询价只是对相关产品询价。

3、把过去一年的客户与现在的客户按地区、产品分类,总结各地区或各类买家行为。

工作态度及方法:激情、创新、归纳总结。

二、外贸部销售人员收入计算方法

基本工资(每月发放)+外贸业务提成(每季度发放一次)+奖金(每年发放一次); 提成根据每季度提成根据外贸业绩,每季度累计业务0-100万人民币(包括100万)提成2.5%,100万-500万(包括500万)提成3%,500万以上提成5%和额外奖金;奖金根据每季度阿里有效利用率和工作态度及个人业绩,再接合公司综合收益而定。

三、外贸部作息时间:(略)

四、外贸部的学习培训:

为了形成公司内部学习和交流的良好氛围,达到互助提高的效果,公司鼓励交流,学习和互相帮助,比如:阿里巴巴公司提供的业务培训要求必须到场,而且做好学习笔记,阿里巴巴后台外贸服务部要充分利用,加强和阿里巴巴外贸服务人员的沟通和学习,好的意见要充分利用,帮助自己提升业务能力和业绩。

五、客户跟进管理办法: 要求每个业务人员,把自己联系中的客户进行软件管理,把每个客户每次跟进的情况,在用户管理平台进行管理和记录,老板会定期查看;也方便自己有效管理客户。一周内的新客户必须在当周至少联系一次,对于客户必须进行等级管理,较高级别的客户每月至少联系5次(任何形式)。

六、工作报告的提交:

要求外贸部人员,每周写工作报告,打印出来提交给老板或部门经理,同

时要求自己建立报告档案,报告要求如下:

1、本周工作回顾;

2、本周重点开发的客户以及重点跟进客户(要求说明,客户公司名称,地址,主要联系人,电话,E-mail,客户跟进情况详细描述);

3、工作总结:

本周工作中发现的问题,包括公司内部的问题,自身存在的问题,改进方法,公司如何给予支持;自己业务员心态的变化及感受。

公司制定的外贸部管理条例,每位应员工认真执行,有意见可以及时向老板提出,在以后的实施过程中,可以及时补充,目的是为了更好的提升个人和公司业绩,建立良好的工作氛围。若暂无其它意见,公司管理层和外贸部人员可以签订制度共同遵守 执行。

外贸业务员管理办法

1.业务人员在国外采购商的询价,做出产品报价前,应了解客户基本信息,包括是否终端客户、年采购能力、消费区域,以及产品的用途、规格及质量要求,我公司是否能够生产等。

Before quoting the Salesman shoud know the basic information about the clients,for instance or not,the annual order quantity,the places of consuming,and the readucts,specification,quality and the abilities whether our factories to meet.2.对于外商的邮件、传真,原则上在24小时内答复;特殊情况需要延期的,应及时向外商解释及大概需要的时间。

Gendrally as a rule,to reply the clients’ mails shall be within 24 hours after receiving;and please explain the reasons to the clients due to the things particular and need more time to deal with.3.对于外商的产品报价,原则上按照公司财务部门经核算后的价格表(外销)执行;公司财务部门根据市场状况及生产成本,定期进行核算,对产品价格进行调整。Quotations will be according to the prices list(for oversea market)made by the company Accounting Department, which will make prices adjustments according to the market and the prkduction cost at regular periods.4.对于定单数量较大,外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的,业务人员应先报部门经理批准实施;部门经理不能批复的,报总经理批准后实施。

For big orders , the acceptable price from the clients is lower than our listed price, the salesman shall firsr report this to the manager of the departments for approval;and when the manager have no rights to approve, the price will directly go to the general manager for approval.5.对于C&F及CIF报价,需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等项,业务人员应事先联系相关中介机构进行确定,选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。

In C&F price terms, the salesman shall contact and deal with related companies in advance to confirm the things of shipment, insurance,commodity inspection etc.The basic conditions for selecting the related companies will be considering rich and professional practices, service with high efficiency and good prices.6.对于外商的寄样要求,原则上要求到付;对于样品数额较大,原则上对方承担成本费用。在正式定单后,可以扣除成本及寄样费用。特殊情况,如关系比较好的老客户,我方可以预付并免收样品,报部门经理批准后执行。费用较大的,可报总经理批准后执行。Per the clients’ requirements of sending samples, freight collect shall be generally required;and when the samples quantity is large, the cost shall be charged accordingly.However the cost and freight paid by the clients with long tern and firm relations, we can pay the freight in advance with the samples free after approved by the manager of the departments, or by the general manager if ethe amount is large.7.对于外商需要打样的,业务人员应和生产部门协调,确保样品的质量及规格符合要求;样品需要部门经理审核后寄出;外商对于产品有包装要求可唛头要求的,正式包装或印刷前需经外商确认。

The salesman shall coordinate closely with the specifications meeting the clients’ requirenents , and send the samples after the apprval by the final checking up of the final checking up of manager department.8.付款方式上,原则上考虑前TT全部或部分作为定金,剩余见提单传真件付款不,及 全部短期信用证。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查,发现差异的,应及时通知外商修改。信用证审查无误后,报部门经理复核。

Generally as a rule, the following ways payments will be considered: 1, wire transfer 100 in advance 2, wire transfer part as deposit, the balance against copy of B/L.3, 100% L/C at sight Our beneficiary bank and the salesman will check up the L/C in form and contents respectively, and inform the clients to make change in time if differences existing, and submit to the manager of the departments for re-checking after no faults or differenes found in advance.9.原则上,公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后,开始安排生产计划,组织货源,进行生产。

As a general rule, the company will arrange the material and plan for production after receiving the payments in above No.8 terms.10.在定单生产阶段,业务人员应到生产车间会同生产主管对生产进行监督、检查,发现问题及时解决;或由部门经理协调解决,或部门经理上报部经理解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外商的约定。

In the production processing, the salesman shall be at the workshop to supervise and inspect the production with the person in charge, to find and solve the problems in time, or to report the problems to the mananger of the department for coordinating to solve, or to the general manager for solving, to guarantee the specification, the quality, the packing and production time according to the requirrments of the clients.11.对于C&F、CIF价格条款,业务人员应在生产结束前一周,安排好货代,确定定舱事宜;一般在船期前二日,安排装柜、运输。

In C&F and CIF price terms, the salesman shall arrange and confirm the shipments with the related agents a week in advance, and to load the goods to the container and transport the goods two days in advance.12.需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的,业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理;办理过程中,业务人员可以协助。

The salesman will prepare the concerned documents for the Custons declaration, Specified goods’ inspection and Insurance by related departments if needed;the salesman can make coordination in the process.13.收汇方式为信用证的,业务人员必须细心操作,谨慎处理,注意单证的一致性,做到安全收汇。

In the cases of L/C payments, the salesman need to deal with carefully and cautiously to sure the consistency of the documents and the L/C and to receive the funds safely.14.全部收汇后,业务人员请对相关资料进行整理,将相关单据交财务部门及时到外汇局、税务局办理核销、退税。并注意对外商的售后服务进行跟踪,以建立长期的可信赖合作伙伴关系。

The salesman shall do the classification and collation of the bussiness documents, and submit the related to the accountin deparment for the pruposes of foreign exchange settlement in the concerned administration departments timely.And to keep the service work aiming to establish long-term reliable cooperation partners.电子商务部门外贸人员工作内容

1、每天两次(上午12点下午4点之前)发布产品的供应信息,每过一段时间要更新信息,不能机械性的重发。一个星期检查一下公司各个产品关键词在阿里巴巴上的排名及产品展示情况,向总经理汇报。

2、必须在客户发出邮件的12个小时内给予回复,有特殊情况必须提前向经理说明。

3、在给客户回复邮件之前要先用Google,或者客户的邮箱查询一下客户的情况,了解客户背景,做有效的跟进回复。

4、所有联系的客户资料必须输入crm客户管理系统,每天跟进客户的情况(包括邮件、MSN、trademanager、电话及传真)必须在下班之前以中文的方式录入系统。

5、每天必须和30家以上的客户沟通并将联系记录输入系统,尤其是报价和寄样的情况必须详细输入系统,便于后期跟进。

6、在熟悉产品的基础上及时更新阿里巴巴公共页面上的产品信息,并且丰富私人产品 库,创建私人展厅,定期向重点客户推介新产品。

7、每周周五下班前要向所有联系的客户群发邮件,祝周末快乐。国外的节日期间和客户的生日也要向客户发送祝贺邮件。

8、每周六下班前以书面的形式将一周的工作情况汇报经理,包括一周跟进的客户,重点客户情况等等。

9、有问题要及时向经理汇报,操作方面的问题可以及时联系阿里巴巴客户专员以及阿里巴巴贸易服务部。

第二篇:电子商务部门规章制度

电子商务部门规章制度

一、考虑到电子商务工作性质的特殊性(有时晚上需客户沟通),早上上班时间相对其他部

门适当延迟,时间最迟不得超过上午9点半,如有特殊情况必须向上级申请。

电子商务部门正常工作时间如下:

上午:09:30-12:00下午: 14:00-17:30 晚上:18:30-20:30每周日休息

二、请假必须提前半天向上级提出书面申请,并填写请假条说明事由,经上级以及董事长批

准后方可离岗;特殊情况应电话请假,事后需补写请假条一份,不请假或董事长不准假而而擅自不到岗的视为缺勤,一律作旷工处理,扣除当天工资,连续三天或当月累计临时旷工五天的员工按自动离职处理。

三、为确保公司对外通讯连续的畅通及以免公司电话费用的浪费。电子商务部门人员应尽量

避免拨、接私人话,严禁打电话聊天,严禁私自拆、装公司内的各类通讯设备。

四、上班时间不翻阅与工作无关的书刊、杂志、报纸、网页,不准上网聊天、玩游戏、看电

影视频,不准玩手机,不准会客。上班时间擅自脱岗、多次迟到早退者,对工作态度恶劣、不服从管理、无理取闹或消极怠工的员工,公司将予以辞退,且必须在24小时内移交完所有公司物品。

五、电子商务人员离职必须提前一个月向董事长提出,在董事长同意后填写离职申请单,若

员工与公司签订合同的,则有关离或退职依照合同或有关法律进行。

六、原则上公司按每周日休息,若有特殊情况处理,电子商务人员也应该放弃休息。

七、每周六下午五点,最迟不得迟于晚上八点统一向董事长发送当前一周的工作报表,以便

给予指导及相应的支持。

八、网络平台产品价格统一由董事长制定报价单,若新款产品没有报价单时,应先报董事长

核定价格之后再在网络上定价,若确实有特殊情况,需向相关业务部门咨询再在网络平台上定价,后续需汇报董事长。

第三篇:电子商务管理制度

电子商务部运行机制(试运行)

为了规范电子商务部工作和加强工作效率,协调各人员工作,凝聚团队精神,特制定以下规章制度:

一、电子商务人员岗位要求与注意事项

1、在部门主管的直接领导下开展各项工作。

2、熟练掌握业务知识(包括电话销售技巧及专业知识)。

3、积极进行销售工作,按时完成销售指标(每天至少完成个电话量)。

4、负责客户的资料收集、整理等工作。

5、有疑问及时向主管反映,及时解决。

6、每日认真做好电话记录、并定期回访。

7、每周五下午五点前交本周《工作总结》及《意向客户情况》,每月月底递交本月工作总结和下周的《工作计划》。

8、随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司发展壮大。

9、销售员的电话记录要当天晚上6:00或第二天早上9:00之前交。

10、报意向客户时,要写清报价、联系人、地址和电话。

11、销售员接听电话时,三声以内必须接电话,同时说声:“您好”并报出公司的名称。

12、接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调;接听电话和接待客户时,必须做好相关记录。

13、在电话沟通过程中,不得以任何形式损害公司及销售部形象,违者予以处分。

14、意向客户的地区如果有业务员,并且业务员就在当地出差,让业务人员就地协助拜访,没有业务员的地区自己持续跟踪。

15、电子商务人员在上班期间,要明确自己的职责,养成好的工作习惯,不从事与工作无关的活动,违者。

16、在个人的职责权限以外,不得擅自对顾客承诺。亦不得利用权力之便擅自修改产品价格。

17、在工作期间不得大声喧哗,不得在电话沟通中出现不文明用语,如:谩骂,侮辱等一些属于不利于公司形象的,如有发现,严格处罚,绝不姑息。

18、进行公司推广时,不得在各类媒体、网站、博客、微博等,以个人名义注册公司相关信息,不得留有个人联系方式、地址、姓名等,注册相关公司信息前,必须经部门经理审核后,方可注册,并将相关注册信息,提交信息中心备份留底。

19、除正常的公司制度休息以外,遇特殊情况请假者,请假人员必须书写申请条,由部门经理审批后方可通过。电话告知或者其他方式告知的,公司一律不接受,按旷工处理。

20、与顾客沟通中,如顾客有特殊要求的,需书写申请单,上报公司领导审批。因不在公司范围之内的,乱向顾客承诺的造成一切损失由当面人解决,与公司无关。

21、工作人员在处理顾客反映的问题时应该耐心、热诚、积极。禁止出现与客户之间的谩骂、侮辱、等有损公司形象的。视情节轻重处罚。

22、工作期间,禁止用私人手机拨打顾客电话,也禁止用公司电话拨打私人 1

手机。违规

23、工作时间以外的,禁止用私人受理处理顾客反馈的问题,应在次日的早上受理处理。

24、与顾客沟通处理问题时禁止用私人手机拨打电话,必须用公司专用客服处理电话解决客户问题。

25、售后工作人员在处理问题时事先与销售工作人员交涉,进一步了解和解决事情!禁止出现内部不团结的局面和声音。破坏公司团队的一次予以100元现金处罚警告!

26、售后工作人员在处理客户回返问题时,如发生争执,谩骂,侮辱的等。公司将视情节轻重处罚。

27、咨询客户时,必须使用公司电话,一律不准用私人电话给顾客打电话。

二、电话销售前的准备

1、电话物品:

A、准备两色笔方便做重要记录

B、便笺纸(能提醒自己)

2、资料的准备 A、常见问题解答B、企业介绍C、产品介绍等

3、分析产品给客户什么样的好处,了解同类产品的区别

4、客户记录(对客户的需求进行记录,并进行分析给与答复)

三、监督考核

1、电话量的考核与统计工作由销售经理具体负责,在每日下班前10分钟内电话营销人员将统计结果交销售经理审核;

2、电话量的考核与统计工作由销售经理具体负责,采取电话营销人员自报、销售经理监督抽查的方式,在每日下班前公司或部门例会上进行通报;

3、电话营销人员打电话必须有详细的记录,包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息,信息不全的电话不能计入当天电话记录,虚报电话一经查实一次扣除50元罚款;

4、日电话量原则上要求在下班前完成;对未能当日完成工作量的电话营销人员,可延迟下班半小时完成;对延迟下班尚未完成的电话营销人员,由销售经理分析原因酌情解决;

5、对电话量规定落实特别优秀的员工,公司每月给予适当物质奖励,并在月总结大会上通报嘉奖。

6.公司电话只限于业务沟通,不可打私人电话。

希望大家能够积极配合,并对公司一些存在不足的欢迎大家提出宝贵意见,同时,希望大家提升自我,完善自身。

2012年8月15日

第四篇:《IT部门管理制度》

部门管理制度

1.规定

1.1

所有的员工必须按照规定时间上班。

按公司规定时间上班。

1.2

所有的员工工作时和工作时间内必须配戴ID卡。

按公司规定制度上班。

1.3

员工在办公室内禁止饮酒和吸烟。

每位员工发现一次,罚款50元。

1.4

办公室内应保持清洁和良好的工作环境。

l

应保持桌面整齐,清洁。

l

下班时,应检查电脑是否关闭。

1.5

每位员工负责清扫自己的电脑和工作桌。

每周进行一次,每2个月进行一次大扫除。

1.6

员工外出必须预先告知部门经理并得到许可。

必须书面写出请假条,部门经理签字同意后,方可外出。

1.7

所有的电脑贴上封条,并统一分配IP地址。

1.8

任何软件的安装和升级应按规定步骤进行。

1.9

任何硬件的升级和购买应按规定步骤进行。

1.10

如果要将硬件带出办公室,应进行记录,并按规定进行。

1.11

如果要将软件带出办公室,应进行记录,并按规定进行。

1.12

每个员工应上交每周工作报告。

每周星期五下午三点提交个人本周工作总结。

每周星期五下午四点召开部门工作会议,本周工作总结,下周工作安排。

未交每周工作报告者,罚款20元。

1.13

如果外来软件带入办公室,应按规定步骤进行。

只有适合软件开发中心需要的软件,且需经过相关主管同意后,外来软件统一从服务器安装。

1.14

如果外来硬件带入办公室,应按规定步骤进行。

只有适合软件开发中心需要的硬件,且需经过相关主管同意后,外来硬件统一由指定人安装。执行人:

1.15

如果工作中需要培训,并将培训需求提交经理。

以书面形式提出报告,由部门统一安排培训。

END

第五篇:部门管理制度

部门管理制度(精选多篇)

外贸部门管理制度

-------------深圳市垚垚科技有限公司

一. 主要职能:

1.制定销售计划,并报批给总经理审核,审核通过后进行目标分解,并执行实施;

2.按照总经理的部署,做好产品的宣传推广,管理公司网站,及时调整及更新推广内容;

3.合理进行外贸部的预算控制;

4.制定业务人员的行动计划,并予以检查控制;

5.留意市场动态收集市场信息;

6.根据客户询盘及时与客户沟

通,建立各级顾客资料档案并备份;

7.与客户协商,谈判,确立销售合同项目。包括所购产品的价格,数量,规格,材料及其要求,贸易国别,交货方式,付款方式,交货期,配件额度及其他条款;

8.向生产部门下达生产订单,备货期间,对生产情况进行跟踪,并告知客户

9.联系货代安排发货,发货后通知客户发货详情

10.做好合同尾款的回收

11.做好销售服务工作,促进,维护与客户的关系;

12.组织完成各类产品的销售

二.职能说明:

a.外贸部经理:

1.分析市场供应需求成交量等竞争状况,正确做出市场销售预测并报批;

2.拟定年,季度,月销售计划,分析目标,报批,并督导实施;

3.根据发展规划合理进行人员预

备,配备;

4.汇总市场信息,提报调整,修改建议;

5.关注所辖人员心态变化,及时沟通处理;

6.组织建立客户的完整档案,确保业务人员离职后客户不会丢失;

7.评估控制交易风险,避免公司损失;

8.指导巡视监督检查下属;

9.定期向上级述职报告;

10.制定部门工作程序,和规章制度,报批通过后实行;

11.统计记录月销售报表,季度销售报表,销售报表

b.外贸业务人员:

1.严格执行销售程序,规范销售;

2.严格执行行为规范,热情服务客户;

3.对个人洽谈的客户,负责售后跟踪及售后反馈,及时汇报;

4.对个人发生的订单,负责催收尾

款;

5.接受客户异议与意见,并及时上报;

6.建立客户的完整档案并每月向上级提交

7.完成公司下达的销售任务

8.听从领导指挥,完成上级发布的其他任务

三.薪资待遇:

a.工资:

1.岗位工资:业务员1500/月;外贸经理4000/月

2.绩效工资:业务员700/月;外贸经理无

①.业绩部分:300元,按完成当月销售任务百分比计算

②.考勤部分:100元,全勤且无迟到早退按100%发放;迟到早退在三次以内或事假一天以内按50%发放;迟到早退超过三次或事假超过一天以上,无考勤奖励

③.团队部分:200元,服从领导管

理,无违反部门及公司管理制度,与同事关系融洽,按100%发放,轻微违反部门及公司管理制度,或与同事之间发生轻微情绪争执按50%发放;严重违反部门及公司管理制度,或与同事之间发生严重争执按,无团队奖励;

④.执行力部分:100元,严格执行上级领导的命令,及公司下达的各项任务按100%发放;未严格执行上级领导的命令,及公司下达的各项任务,视情节严重发放50%或无奖励

b.销售提成:

1.个人销售提成:

a.销售提成=当月销售返款*提成比率

b.提成比率:

完成个人当月销售目标的0%-100%,1%;

完成个人当月销售目标的101%-150%,100%以内按1%,101%-150%按1.25%; 完成个人当月销售目标的151%以上,100%以内按1%,101%-150%按1.25%,151%以上按1.5%

2.团队销售提成:

a.销售提成=当月销售返款总额*提成比率

b.提成比率:

完成团队当月销售目标的0%-100%,5‰;

完成团队当月销售目标的101%-150%,100%以内按5‰,101%-150%按7‰; 完成团队当月销售目标的151%以上,100%以内按5‰,101%-150%按7‰,151%以上按9‰

c.团队销售提成的分配:

销售经理10%;当月销售冠军10%;当月销售亚军8%;当月销售季军7%;当月协作之星5%;10%纳入团队福利基金;20%纳入季度奖;30%纳入年终奖

c.奖励:

a.季度奖:由团队销售提成中提出20%,每季度发放一次,根据季度销售报表发

放奖金,销售经理20%;当季销售冠军20%;当季销售亚军15%;当季销售季军10%;其他业务员按业绩分配

b.年终奖:由团队销售提成中提出30%,每一年发放一次,根据销售报表发放奖金,销售经理20%;当年销售冠军20%;当年销售亚军15%;当年销售季军10%

c.为公司提出合理化建议,致使成本下降,售价上升,品牌提升,由部门向公司申报奖励,金额100-3000元

d.福利:

a.员工试用期满,经公司及部门领导审核转正后,在公司任职期间均可享受公司规定的有关福利待遇

b.外贸团队福利基金,由每月的团队销售提成中提出10%,可用于团队协作训练,业务技能升级,工作之余放松等

四.惩罚措施:

以下行为构成过失,将处以相应的罚款,严重的将会导致解雇;惩罚金只

在绩效奖金内扣除

1.在工作时间长时间接打私人电话,或者接待私人探访超过30分钟

2.在工作时间睡觉

3.在工作时间看与工作无关的报纸杂志或网站

4.将个人情绪带入工作,对客人或同事无理

5.事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟

学生会部门管理制度

一、会议制度:

1、定期召开会议,本部门全体成员必须出席,并作会议记录 ,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作,部长记录出勤情况以及会议内容,收集同学们的意见,倾听同学们的心声,制定改进措施。

2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明,假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分,缺席扣5分。

3、本部门成员需建立个人成长档案,提供个人照片及个人详细信息。

4、平时参加活动的同学,都有加分奖励。

5、优秀成员奖:每一学期,根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员,给予以一定的加分奖励。

6、由于工作失误导致部门财产丢失,要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人,将视情节轻重予以一定的惩处

二、干部选拔任用制度:

各个部门对会议无故缺席者,将给予批评,三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名,负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程,在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书

面报告,在工作中积极参与,做到按时完成分配的工作,根据工作情况给予加分或扣分。

部长由后备干部选拔产生,后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书,并通过本部门内全体成员面试产生。

三、成员守则及要求:

1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力,处理好与其他各专业部学生会成员间的关系,认真负责地完成部长交给的任务。

2、专业部成员要树立全局观念,服从安排,在专业部举办的活动中应积极参与,不回避工作中遇到的困难。

3、成员与成员之间应具备协调配合精神,同舟共济,互相帮助。

4、成员要严格要求自己,遵守组织纪律,秉公办事。

5、原则上每一周召开一次例会;每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明,迟到、早退须做

事后书面情况说明。

6、例会内容为交流、汇报工作开展状况,总结前期工作,传达上级会下达的工作任务,安排后期工作等;保持良好的会议气氛,强调会议的纪律性,每位成员都应做好会议记录,不讲空话,开会要有效率

7、开会按时到位。

8、开会时做好记录,开会后由各组组长收起交由部长审核。

9、执勤穿着专业服,执勤过程中严禁嬉戏打闹。

汽修专业部

学生会安检部宣

设计部门管理制度

本制度的制定目的是为了提高部门工作效率,规范工作程序,加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度,设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度,培养良好的工作习惯之外,根据部门工作的特殊性,还应严格执行设计部内部管理制度,所

有规定如与公司制度抵触,以公司制度为准。制度具体内容如下:

一.文件收发管理制度

1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受,资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。

2.所有来文必须先交到资料员处,资料员认真预审文件是否符合要求和时效,如存在问题有权拒收。

3.资料员预审文件符合要求后,填写文件联系单,交给部门负责人进行审阅,部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收,并留复印件给具体执行人备份。

4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料,应妥善保管,资料员存档不允许外借或遗失。

5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件,当事人应拒绝接收并向传递人员解释,所有不遵守规定的擅自接收文件的人员,部门不对其

个人行为负责,如造成公司损失的,应由当事人个人承担。

6.需要转发的文件,应在收到文件后立即发出。

7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后,方可交给资料员统一发出,任何人不得私自签发文件,未经部门负责人签发的文件,均视为无效,发生的一切后果由个人承担。

8.文件发放原则不应超过24小时,如有问题未能按时发放,须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。

9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。

二..来文审阅执行制度

1.专业人员收到文件时,如当事人为“参阅”,请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅,应认真阅读文件,并承担相应的工作和责任。

2.如当事人为“执行人”,请复印保存,源文件返回资料处存档。文件联系

单中的执行人为具体落实文件事项的负责人,收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容,完毕后型部门负责人汇报具体执行情况,实行八小时内向部门负责人回复制度,如遇到困难须及时向部门负责人反应。

3.所有给各个部门、单位的意见或问题,均应以书面文件形式提出,尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

4.如遇特殊要求,执行人应认真审阅、备注要求,并按要求严格执行,如不能及时完成,应向部门负责人说明原因。

5.文件传阅后,应返回资料员处保存,不得外借。

三.变更洽商审核执行制度

1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》,其他任何有关修改的文件均不能签发。

注:《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题,而由施工单位提出经甲方同意的修改,由设

计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误,由设计单位为主动方要求进行的修改。

2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处,由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。

3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后,必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容,变更原因,同时表格中所有项目为必填项,交部门负责人签字后方能生效,然后付印留底备案,同时抄送相关单位或部门。

4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效,如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。

5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动,必须要求

设计单位以相同比例的a4形式出修改图,并应清楚标出修改部分,我部相关当事人应在审核签发后,将相应修改图福音,标上编号、日期贴于图上相应位置,下一次如有新的修改,应将新的修改图贴于前此的修改图上,不应将前次所贴的修改图曲调,以便了解图纸的修改过程。

四.图纸审核发放制度

1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师,由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》,交部门负责人签字后,由资料员签收、存档和分发,同时交给相关专业人员审阅,并应及时传递给其他部门。

2.《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容,作用,以及所替代的图纸,避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下:

①如果为新图,只用填写图纸内容,即图纸设计的专业,图纸编号。

②如果维修改图,必须填写修改原

因,以及新图所代替的图纸及相关编号。

3.专业工程师收到图之后,必须尽快对图纸进行技术审核,原则上审图时间不应超过一周。

4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理,汇同审图意见填写《图纸审核问题表》,返回给设计单位修改,并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。

5.资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送,《图纸审核问题表》的编号原则为

wtd----xxx----xxx----xxx----xxx

↓↓↓↓

楼号日期编号专业

专业: 建筑---ar

结构---st

水---fdw

电---el

暖通---he

五.图纸资料管理制度

1.资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料,便于工程师查找。

2.所有资料员保管的的图纸原则上不外借,能复印的复印,特殊情况的填写借阅单。

3.所有往来文件资料员均应认真分类编号,存档。不能遗失。

4.审阅完的图纸应及时整理归档,不应超过24小时。

5.资料包括:传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单,联系单。

六.传真管理制度

为便于统一管理,保证传真文件的有序性,方便日后查找,所有传真,内部联系单,洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹,发文编号或查询请仔细参照,文件发放之前,请复印保存,并交到资料员处一份备档,编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号,并向资料员确定。文件发出后,请及时快速的将电子文件保存到资料员的

“设计部存档”文件夹内。

七.加晒图纸制度

1.为节约晒图费用,避免浪费,所有额外需要加晒的图纸和印制的图片,加晒人或部门必须填写图纸晒图申请,并经部门经理或主管领导签字确认,我部才可受理。

2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。

3.需要加晒的图纸在晒图前,负责晒图单位必须填写加晒图明细清单,注明单价及总价并经我方确认,方可进行晒图。

4.加晒图明细单一式两份,晒图单位和我部各执一份,在结算时,请晒图单位出具此单作为结算依据。

5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认,并交资料员保存。

八.工作周计划及部门例会制度

1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹

中“周计划“内,请每周五16:00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。

2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》,计划中应注明具体事项及完成日期,并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。

3.打印之后的《周工作计划》将发回个人,作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容,专业工程师应服从公司和部门负责人的安排,如有异议,可与部门负责人提出意见。

4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报,本周为完成的注明具体原因。

5.每周五下午16:00时召开部门工作例会,如无特殊原因,部门员工应准时参加。为节约时间,所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成

情况和下周工作计划。

九.电子文件归档制度

1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式,使所有的员工共享资源,达到方便、快捷的查找文件,提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。

2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。

3.执行人处理回复文件后,将电子文件放入资料员共享文件夹中,由资料员整理归档。收、发数量要对应。

4.专业工程师取得的人和电子文件,光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管,如专业人员有需要,可以复制,但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的,将追究当事人责任。

十.外出登记制度

1.部门员工因公外出办事,应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。

2.部门员工因私外出或不能上班,应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及,应电话事先通知经理征得同意后,事后补办“请假单”。

材料部门管理制度

提高质量管理工作是保证和提高材料质量的重要环节,希望各位同事严格遵守并配合本部门的以下制度:

1、若其他部门需要查阅本部门的资料时,须经本部门同意。

2、借阅资料必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

3、若其他部门有与材料部相关方面的问题,应与本部门做好沟通工作,以保工作各个环节的正常进行

4、建立公司质量管理保证体系并推进、实施、督导是公司每位员工的工作与责任。

材料部

xx年7月15日

销售部门管理制度

一、任务制定

1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况,市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务,公司制定公司总任务。

3.各部门根据全年任务量拟定人数,并合理分配销售任务。

二、管理规定

1.销售主管要做出本部门销售计划,该计划包括所负责地区,或产品销售任务,人员定位。增加现实销售量的设想,开拓新市场的设想,拟安排客户访问次数,时间的分配,合理的访问路线,预期销售成果,以及乘车费用等要项。

2.销售人员负责合同履约,产品发送,验收及理赔。重点在催促应收货款。

3.洽谈合同的各条款时,授权范围内销售人员可自行决定,如遇疑问和授权范围外的,必须汇报主管或有关部门。

4.每月定期提交各类销售总结报告,业绩费用报告,并作为工作考核的依据。

5.公司制定销售价格方针和具体定价标准,制定各种销售条件和优惠政策,折扣标准,以及明确每位销售人员的折扣权限。

6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限,报主管批准后方可成交。

7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密,不得泄露。

8.年终考核应依据:销售计划完成率,销售额增长率,销售价格保持率,销售毛利润率,销售费用率,欠款回收率,访问成功率,顾客意见发生率,新客户开发率,老客户保持率。

9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例,对业绩突出者予以晋升,发一次性年终奖金等;予业绩不良的降级,尤其是不能回收货款,形成代张的,被诈骗造成公司损失的,应付连带赔偿

责任。

三、薪金管理

1.新招人员培训结束后,进入试用期,试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2.工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资+提成:底薪+通迅补贴+全勤;转正后:基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3.薪金发放:营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾,严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩,而且无累计的业绩,则只发其最低工资标准;若连续叁个月无业绩,则予以解聘。

四、业务费用管理

1.业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况

由营销总监签字报销。

2.旅费用执行公司财务制度报销制度。

3.业务招待费,礼品费不得超过该项业务合同额的0.05% ;并请示销售总监同意。

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