第一篇:出口无电子信息申报录入操作流程
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一、出口信息查询申请录入
打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口信息查询申报录入”,如图:
个人建议对于企业知道是由于发票取得、发票认证或电子口岸提交不及时造成的无信息而造成的不能及时申报的情况可以直接录入操作二(出口无电子信息申报录入),不必通过操作一(出口信息查询申请录入)。
二、出口无电子信息申报录入
对于无电子信息而造成的无法正式申报的企业请及时填写附件2出口无电子信息申报具体操作如下:
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打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口无电子信息申报录入----相关数据录入后保存-------退税正式申报-----生成信息申报数据(采用本地申报数据至U盘)----打印其他报表,(连同出口无电子信息申报表、U盘和相关的资料去国税申报。此时如果数据错误或需要修改,请打开审核反馈信息处理----已申报明细数据查询---出口信息情况申报数据-----撤消信息申报数据----返回至基础数据采集重复上述操作即可。
第二篇:出口无电子信息申报录入操作流程
无电子信息查询和申报录入操作
一、出口信息查询申请录入
打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口信息查询申报录入”,如图:
个人建议对于企业知道是由于发票取得、发票认证或电子口岸提交不及时造成的无信息而造成的不能及时申报的情况可以直接录入操作二(出口无电子信息申报录入),不必通过操作一(出口信息查询申请录入)。
二、出口无电子信息申报录入
对于无电子信息而造成的无法正式申报的企业请及时填写附件2出口无电子信息申报具体操作如下:
打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口无电子信息申报录入----相关数据录入后保存-------退税正式申报-----生成信息申报数据(采用本地申报数据至U盘)----打印其他报表,(连同出口无电子信息申报表、U盘和相关的资料去国税申报。此时如果数据错误或需要修改,请打开审核反馈信息处理----已申报明细数据查询---出口信息情况申报数据-----撤消信息申报数据----返回至基础数据采集重复上述操作即可。
第三篇:出口无电子信息申报录入操作流程
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无电子信息查询和申报录入操作
一、出口信息查询申请录入
打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口信息查询申报录入”,如图:
个人建议对于企业知道是由于发票取得、发票认证或电子口岸提交不及时造成的无信息而造成的不能及时申报的情况可以直接录入操作二(出口无电子信息申报录入),不必通过操作一(出口信息查询申请录入)。
二、出口无电子信息申报录入
对于无电子信息而造成的无法正式申报的企业请及时填写附件2出口无电子信息申报具体操作如下:
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打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口无电子信息申报录入----相关数据录入后保存-------退税正式申报-----生成信息申报数据(采用本地申报数据至U盘)----打印其他报表,(连同出口无电子信息申报表、U盘和相关的资料去国税申报。此时如果数据错误或需要修改,请打开审核反馈信息处理----已申报明细数据查询---出口信息情况申报数据-----撤消信息申报数据----返回至基础数据采集重复上述操作即可。
第四篇:出口退免税凭证无相关电子信息申报操作指引
出口退税申报系统出口退(免)税 凭证无相关电子信息申报操作指引
一、出口无电子信息申报录入
命令树→基础数据采集→出口信息情况申报录入→出口无电子信息申报录入→增加→录入相关信息(注意:所属期栏填写“201403”)→保存
如果是缺失出口报关单信息(或代理出口证明信息),必须在备注项中录入对应的购进货物增值税专用发票号码(12位,即只录入发票号码,如有多张,用半角逗号隔开)、税收(出口货物专用)缴款书(如有多张,用半角逗号隔开),以此类推。
如果是缺失购进货物增值税专用发票号码(18位)或海关进口专用缴款书(22位),必须在备注项中录入对应的出口报关单(或代
理出口证明,如有多张,用半角逗号隔开),以此类推。
如果是缺失税收(出口货物专用)缴款书,必须在备注项中录入对应的出口报关单(或代理出口证明)和对应的购进货物增值税专用发票号码(12位,录入发票号码)(如有多张,用半角逗号隔开)。
二、生成信息申报数据
命令树→免抵退税申报→生成信息申报数据→生成数据
三、打印信息申报报表
命令树→免抵退税申报→打印其他申报报表→出口退(免)税凭证无相关信息申报表→生成报表
四、反馈税务机关备案信息
命令树→反馈信息处理→税务机关反馈信息读入→税务机关反馈信息处理→综合数据查询→申报标志和审核标志均为“R”表示备案成功。
第五篇:出口退税申报操作流程(外贸企业2016最新)
出口退税申报操作流程
一、查询相符发票信息
1、发票认证:认证系统(航天信息)
2、国税官网→网上办税→出口退税→登录出口退税综合服务平台,输入用户名(税
号),密码→查询区→发票信息查询→查询认证后的相符发票,相符发票有信息
才可申报退税。
3、整理相符发票(抵扣联)对应的出口发票,出口报关单
二、出口退税申报
(一)、外部数据采集
1、下载出口报关单信息
登入电子口岸网页→出口退税→下载***.xml文件
插上口岸IC卡→进入出口退税申报系统→外部数据采集→出口报关单读入
→核对关单
2、出口关单确认→数据检查→全选,数据确认
3、汇率配置:关单出口日期第一个工作日的汇率,折百汇率
4、海关贸易性质配置:01→出口明细申报表
5、认证发票信息读入:认证系统→下载认证结果***.xml文件
(二)、1、出口明细录入
关单信息读入后自动带出→输入出口发票号→序号重排(物理序号)→修改关
联号→审核确认→在关单右上角写上对应的关联号
①关联号:所属期4位+批次2位+序号4位(如1605 01 0001)
②所属期:如本月为6月,所属期为201605
2、进货明细录入(进项发票,抵扣联)
①关联号:与录入出口关单时的关联号对应一致
录入所属期,批次,序号,发票号码,商品代码,数量→回车→序号重排→
审核认可
(三)、数据检查
1、进货出口数量关联检查:关单数量=发票数量,出现差异,倒回到进货明细录
入修改
2、换汇成本:
3、预申报数据一致性检查
(四)、确认明细申报
(五)、免退税申报
1、退税正式申报→查询本次申报数据→退税汇总申报表录入→点击增加,输入申报年月→一直按回车到底→保存
2、生成退(免)税申报数据→存盘
(六)、出口退税综合服务平台
办税区→免退税预申报→申报数据上传→操作显示已完成→查看反馈信息下载 →有反馈疑点的,撤销本次申报,倒回处理→没有反馈疑点的,直接转正式申报、(七)、打印退(免)税申报数据
1、出口明细申报数据:4份
2、进货明细申报数据:4份
3、退税汇总申报表:3份
(八)、装订
1、退税汇总申报表+出口明细申报数据+进货明细申报数据,2份
2、出口明细申报数据+关单(复印件)+Invoice(复印件)
3、进货明细申报数据+进项发票抵扣联(正本)
三、其他
1、撤销申报
已申报出口明细申报数据查询→转待申报(点完后,进货明细申报数据会跟着一起转待申报)