第一篇:“小金库”自查自纠承诺书
“小金库”自查自纠责任承诺书
公司清查治理“小金库”工作领导小组:
根据xxxx[2010]xx号《关于开展“小金库”专项清查治理工作的实施方案》和公司“小金库”专项清查治理工作领导小组办公室的工作安排,我单位认真开展了“小金库”专项清查治理自查自纠工作。现对我单位专项清查治理工作作如下承诺:
一、我对本单位上报的“小金库”自查自纠资料的完整性、真实
性负责。
二、如对我单位进行重点检查,我单位向检查组提供的所有资料
完整、真实。
三、今后工作中,我单位严格执行“收支两条线”制度;一切应
缴财务资金及时足额上缴财务,绝不截留、挤占、挪用、坐支;执行统一的津贴补贴规定政策,不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利;遵守账户管理规定,按照规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
对以上承诺,我单位及本人愿意承担相关责任,对本单位报送的“小金库”治理自查自纠结果负领导责任,如有违背上述承诺的行为,愿意接受公司对单位及本人的任何处分。
财务负责人签字:主要负责人签字:
单位(公章)
二〇一〇年八月十三日
第二篇:自查自纠“小金库”
“小金库”自查报告
根据《银行2011年“小金库”专项治理工作实施方案》文件精神,从文件下达开始,我支行开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。
按照文件要求,我支行高度重视,及时向各部门传达相关要求。并认真扎实地开展了清理“小金库”工作。现将有关工作情况报告如下:
一、按照《银行2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,通过深入自查和清查,我支行均按照国家有关财经法规执行,对利息收入、手续费收入、佣金、代办手续费、财政性资金、资产清理、抵债资产变现、拆借、集资、投资、资讯、代客理财等形式设立“小金库”进行自查,并无以上情况,符合相关规定执行。
二、清查虚列支出设立“小金库”,对包括以假发票、假合同、假票据等骗取资金设立“小金库”;虚列利息支出、佣金手续费、业务及管理等套取资金设立“小金库”等进行自查,并无以上情况,完全按照相关规定执行。
三、清查转移资产设立“小金库”,包括转移固定资产、抵债资产、转移清收的不良资产设立“小金库”等进行自查,并无以上情况,完全按照相关规定执行。
通过自查、自纠、清查,我支行认真执行财务管理制度的有关规定,不存在设立“小金库”情况。
第三篇:“小金库”专项治理自查自纠承诺书
“小金库”专项治理自查自纠承诺书
按照有关要求,我单位(部门)认真组织开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,并如实填报了《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况明细表》、《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》、《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表》、《国有及国有控股企业特殊管理资金(资产)情况统计表》。
我单位(部门)“小金库”专项治理自查自纠总结和上述各类报表全面、真实、完整,我对本单位(部门)报出的自查自纠书面总结材料和各类报表的真实性、完整性愿意承担直接责任(或领导责任)。
如对我单位(部门)进行检查,我单位(部门)将向检查组提供全面、真实、完整的资料。
我单位(部门)“小金库”专项治理工作中如存在弄虚作假、隐瞒不报和被查发现“小金库”问题的,我愿意承担相应的责任,并接受相应的处理。
我单位(部门)保证今后不设“小金库”,今后若发现我单位(部门)有“小金库”,我愿意承担相应的责任,并接受相应的处理。
承诺单位(部门)公章
主要负责人签字
2010年 月 日
第四篇:“小金库”自查自纠总结报告
“小金库”自查自纠总结报告
根据团体公司《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》文件的要求,我单位认真组织展开了
小金库
专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结以下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行,我单位成立了以项目经理为组长的小金库
专项治理领导小组,由财务部分牵头具体负责此次专项治理工作。
二、加强学习宣传,进步思想熟悉
我单位在接到公司专项治理通知后,迅速召开了专题会议,传达学习了团体公司下发的《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》文件精神,正确熟悉展开此项活动的重大意义,要责备体员工要认真对待专项治理工作,明确清算检查
小金库
是深进贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和避免***行为,规范财务收支活动的重要举措。
三、认真展开自查,实施长效监视
依照团体公司下发的《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》的要求,重点围绕
五查五看的重点,对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作,对比
小金库的表现情势,在工程本钱、采购本钱、职工工资和制度流程等方面进行了自查,并设置职工意见箱,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后,确认严格执行财务管理的有关规定,没有私设小金库。
1、我单位财务管理均依照国家有关财经法规执行,收进、支出全部纳进财务同一核算,未侵占、截留单位收进,没有单独账户,未设任何情势的小金库。
2、严格依照财务管理制度有关规定执行,没有设账外账和
小金库的行为。
3、依照公司要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格依照财务制度执行,杜尽坐支行为。
通过
小金库
自查工作,增强了员工法制意识,强化了财务管理,确保了资金的合规高效使用。今后,我单位将进一步完善相干财务制度,加大制度执行和监视力度,进步财务透明度,杜尽
小金库
现象的发生,力争做到清算工作不留死角,财务管理工作水平有更大进步,从源头上防治***,确保企业效益不流失。
第五篇:“小金库”自查自纠报告
“小金库”自查自纠报告
按照上级党委下发的开展“小金库”专项治理文件精神,天津分院认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠状况总结如下:
一、高度重视,提高认识
我公司高度重视“小金库”专项治理工作。对“小金库”专项治理进行了传达学习,并认真贯彻上级精神,正确认识到开展此项活动的重大好处。清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我公司务必认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、认真开展自查,实施长效监督
按照方案要求,我公司重点围绕“专项治理的范围和资料”中的四大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:
1、我公司均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
2、我公司均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚
列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。
3、我公司按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、我公司在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
5、我公司按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。
6、我公司按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。
7、我公司深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。
虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象,但透过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我公司将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。