第一篇:办公室条线一季度案防工作汇报
关于办公室条线一季度案防工作开展情况和 稽核检查发现问题整改落实情况的汇报
现将办公室条线一季度案防工作和稽核检查出的问题整改情况简要汇报如下:
一、一季度条线案防工作开展情况
年初以来,办公室在进一步做好常规工作的同时,紧密围绕“大案防、大联动” 的案防机制建设要求,督导条线部门认真落实市联社关于案防工作的各项部署。具体做到“三个强化”:
一是强化规章制度的约束。围绕市联社案防工作要求,一方面,我们结合办公室工作实际,明确了全年工作重点及考核办法,细化各个岗位的工作职责,不断加强基础管理,严密防范操作风险,并加强与各媒体的联系和沟通,有效控制、消除了6起舆情风险;另一方面,积极梳理完善相关内控管理制度,并组织本条线和市联社各科室学习贯彻人民银行“两管理、两综合”等相关规定,规范重大事项报告制度。3月份,制定下发了《群体性突发事件应急预案》,配合纪检部门出台了《处置非正常上访事件实施细则》等制度规定,为有效规避案件风险提供了制度保障。
二是强化企业文化的引领。为着力构建平安信合、和谐信合、民生信合、文化信合,我们以加强企业文化建设为突破口,制定了《企业文化建设实施方案》及各项配套的管理办法,通过选点培养、总结经验、召开现场会,全面推进农
1村信用社企业文化建设,扎实开展各项活动,在全系统初步形成了以“诚信、合规、责任、团队”为核心的运城信合企业文化体系。同时,将企业文化建设、党的纯洁性教育以及在全辖开展的“高管下基层”下乡驻村等活动,与业务经营和案防工作紧密结合,相互促进,为构建“三大银行”提供了强有力的文化支撑。
三是强化协调督办的职能。全年工作会议召开之后,为确保各项工作得以深刻领会、深入贯彻和深度落实,我们按照党组要求,采取全市视频培训的形式,组织各条线负责人,对今年的工作进行了全面解读和安排,更加坚定了大家依法合规经营、创建“三大银行”的信心和决心。同时,牵头梳理汇总出各科室的工作重点,通过周报、简报等方式,及时反馈各县联社重点工作落实情况,为领导决策和指导工作提供参考。
二、稽核检查发现问题的整改情况
在一季度市联社稽核部门开展的突击检查中,有一项涉及到办公室条线,就是河津合行张吴分理处社容社貌脏乱差的问题。稽核整改意见下发后,我们迅速通知合行,要求进一步查清问题,迅速督促整改。对此,合行采取了四项措施:一是针对该分理处严重损害对外形象的问题,对该分理处进行再次检查,并根据检查情况对相关责任人予以严肃处理;二是对环境卫生进行了一次彻底清理,重点对营业室内卫生及物品摆放情况进行了清扫整理,达到了环境整洁、明亮、美观的要求;三是举一反三,全面自查,建立健全了优质服
务相关制度,出台了文明优质服务操作规程和检查考核办法等一系列规章制度,决心通过流程规范,建立起优质服务的长效机制。四是由相关部门联合,采取调阅监控和现场检查等方式,对全辖所有网点进行定期或不定期的突击检查。在深入整改的同时,他们表示要引以为戒,坚决杜绝此类问题的再度发生。
针对稽核部门反馈的这一问题,我们深刻反思,查找根源,认识到自身工作中存在的差距和不足,尤其在督促落实中失之于宽、失之于软,督导不细、查办不力。虽然元月份,办公室刚刚在全辖深入开展了“卫生大整治、服务大提升、形象大改观”活动,要求各网点一季度深入开展环境整治,彻底消除脏乱差的现象。2月份,办公室通过明查暗访、现场拍照等方式,对全辖54个营业网点的环境卫生、文明服务、企业形象进行了大检查,对存在的问题予以通报批评,责令限期整改。紧接着,又深入开展了企业文化建设等系列活动,但是,仍有个别联社重视不够,被动应付,使这一最基本的要求得不到落实。
为强化督查督办职能,保障市联社部署的各项工作得到迅速有效落实,下一步我们将围绕案防要求,主抓两项工作:一是拟于近期对今年安排的企业文化建设、精品网点建设、高管作风转变等一系列活动落实情况进行现场检查,通过突击检查、走访客户,查阅资料、现场测评等方式,对各项工作的落实情况进行一次全面督查;二是深入落实好省联社安排的“读书月”活动,要将“读书月”活动与保持党的纯洁性教
育、“三比一创”以及案防工作等有机结合起来,紧扣工作实际,采取有效措施,创新方式方法,丰富形式内容,持久开展学业务、学制度、学规章活动,并择机举办各条线的业务知识竞赛,进一步坚定理想信念,培养健康情趣,提高能力素质,为运城信合转型跨越发展提供强大的动力。
二〇一二年四月二十八日
第二篇:组织部办公室2012一季度工作汇报
组织部办公室第一季度工作汇报
今年一季度,办公室围绕“办文、办事、办会”三大工作职责,在部领导的正确领导下,其他科室的大力支持配合下,较好的完成了各项工作任务,现将一季度工作汇报如下:
一、完善制度、规范流程,力促工作再上新水平。
(一)规范制度流程。根据部内工作实际和各科室建议,对原有制度进行规范完善。制定了每周卫生检查及通报制度、加班用餐制度、办公用品领用登记制度、印鉴使用登记制度,同时坚持每周汇总各科室一周工作要点报部领导、发相关科室。对部长办公会、部务会等形成的各项决议、部领导批示意见或交办事宜的贯彻情况,落实科室、落实人员、落实时限,进行全程的督促检查,确保不漏事、不误事。
(二)搞好文书整理。认真完成了各类文件、重要资料的收发、登记、传阅、立卷、归档工作,将时效性强的来文来电及时送到有关领导批阅、传达,做到了高效快捷,没有造成延误和遗失,并严格执行保密制度,抽专人对2011各科室文书档案进行了收集整理,到档案局装订归档,力求做到完善有序,不出纰漏。
(三)做好会议服务。今年与组织工作相关的会议较多,办公室结合自身工作实际,全力提供会务服务,在通知下发,文件打印、装订、分发以及会场布置等方面,及时靠上。高标准完成了全区组织工作会议、全区党的基层组织建设工作会议等会议服务。及时与上级部门和责任单位对接、协调,做好新
一轮创城工作的协调、调度和服务。另外,圆满完成2011市、区计生、工会、信访综治、妇女儿童纲要贯彻、普法教育、减轻农村负担等各项检查工作。
二、组织协调、强化服务,确保工作有序开展。
(一)完善“保障”职能,做好人财物事的管理和服务。完成了2011财务预决算,做好部内办公用品、设施设备的购置等工作,做好基层组织建设年活动办公室和党性教育基地办公室的布置工作;做好部春节前后走访慰问工作,部机关家属联谊会的筹备工作,老干部遗属生活费的发放工作,坚持部机关工作人员过生日是送蛋糕,提升组工干部的归属感、凝聚力。做好车辆的调配、使用和管理。印章的使用审核和管理。
(二)强化“窗口”作用,树立单位良好形象。办公室进一步强化“窗口”作用,在人员形象、办公环境上要求简约大方、干净整洁,在工作风格上要求热情周到,礼貌周全。坚持做到了每天“大门不关、早到晚退、人不离岗”,并实行首问负责制,对反映问题的群众,热情接待,对反映的问题能当场解决的立即解决,需介绍到职能科室的负责到底,不能办理的耐心解释,树立单位良好的外在形象。同时,做好各兄弟省市县区组织系统来我处学习参观活动的接待工作,全力展现兰山组织部门良好的外部形象。
下一步,办公室将继续提高服务水平,健全完善管理制度,做好表率,树立起良好的形象,优质高效地做好各项工作,尽心尽力为部领导和各科室服好务,促进部机关的高效运转。
第三篇:2010年一季度办公室工作汇报
一季度办公室工作情况汇报
市人大常委会办公室(2010年5月21日)
各位领导,各位同仁:
在人大常委会各位领导和各委室及机关全体同仁的高度关注与大力支持下,在人大常委会分管领导匡主任的悉心指导和有力督促下,经过办公室人员的共同努力,今年一季度,办公室的各项工作任务均完成得比较出色,其职能作用得到了较好的发挥。现将有关情况简要向领导和同志们汇报如下。
一、任务完成及作用发挥的情况。
1.调整和理顺了管理格局与工作思路。坚持一级向一级负责的原则,重大事项逐级请示报告,常规事宜按惯例处理;内部既分工又合作,相互拾遗,相互补缺,工作的死角死面越来越小。
2.进一步明确了办公室人员的工作职责。针对长期以来办公室正副主任分管工作不太具体及人员有所变动的实际,办公室召开专门会议对每位工作人员的具体职责进行了划定和明确。比如,文秘、宣传、档案、工会、政工人事、综治等工作由副主任吴景军分管,信访、值班、老干、计生、创卫等工作由副主任李卫平分管,办公室主任主持全面工作,并具体分管党务、财务和后勤等工作。同时,每项工作都明确到了具体的人员落实。1
现在办公室人员的分工更加合理,职责更加明确了。
3.认真做好各种会议的筹办工作。一季度先后筹办了第20次和第21次常委会议,第26次和第27次主任会议,筹办了全市人大工作会议。还多次为主任扩大会议、常委会议预备会议和机关各种类型的会议提供了服务。
4.精心策划和组织迎新春活动。一季度正值新春佳节期。办公室根据常委会领导的指示,策划和组织了机关退休干部迎新茶话会、机关干部及家属新春团拜会、纵向横向慰问等活动。活动的安排比较合理,参与人员热情较高,收到的效果也比较好。
5.积极为强化机关管理献计出力。广泛收集意见,不失时机对机关管理制度进行了修订,使其操作性、针对性更强了。对机关内务清理进行了督促,为改善机关工作条件,规范内务管理作了努力。
6.为保证机关正常运转做了应该做的工作。遵照领导吩咐,积极联系和沟通,确保了机关正常运转经费的到位。
7.认真做好岁末年初各线迎检工作。认真准备、积极应对各线检查,尽量让检查组满意。
8.协调作用和服务功能发挥较好。与各委室密切配合,协同工作,合作比较愉快。信访、值班、办文、政工人事、接待等各项工作有序推进,没有出现大的失误。
9.较好完成了常委会及其领导交办的其他各项工作。对临时交办的事宜都能认真去办,尽量达到满意要求。
二、存在不足与亟待改进的方面。
1.被动应付的情形仍然存在。仍然习惯于领导安排做什么就去做什么,工作缺乏超前意识和主动性。
2.对外协调作用发挥欠充分。对外联系很少主动出击,日常联系也不经常。
3.宣传力度有待进一步加大。机关虽然定期编发了内刊(《人大工作通讯》),对人大工作和人大制度作了一些宣传报道,但是,我们的宣传稿件被上级刊物采用极少,主要是没有撰稿和投稿。
三、几点建议或提请研究的问题。
1.专项活动经费的使用与管理问题。根据工作的需要,人大常委会机关的专项活动越来越多,专项活动经费的额度也在逐步增大。建议进一步加强专项经费的使用管理,尽可能做到使用规范合理,防止出现违纪违规问题发生。
2.机关对外工作任务的分担问题。机关对外的工作任务较多,也较杂。人大办公室的运行模式与市委办公室、政府办公室及部门单位的办公室有一定的区别。建议改进一下做法,变一办公室“一家应对”为“机关统筹安排,委室联手对接”模式。如,依法治理工作、创卫工作,招商引资工作等,可以考虑由其他委室的人员具体负责。
3.办公室人员外出学习考察的问题。办公室的人员较多,很容易被当做包袱,或者被忽视。衷心希望得到各位领导和各委室的关心与支持。
4.新闻宣传稿件撰写和投送的问题。建议或希望各委室和机关干部都 3
积极撰写宣传人大工作和人大制度的稿件,消息、新闻、报告文学、理论文章均可。可以由办公室统一向上级刊物投送。
第四篇:一季度案防工作总结
XX县农村信用合作联社营业部
2012年一季度案防工作总结
今年以来,我部案防工作在县联社党委的正确领导下,及各部室领导的帮助下紧紧围绕联社总体发展思路,不断创新案防举措,加大案防排查力度,扎实推进案防长效机制建设,有效防范和化解案件风险隐患。根据行管和监管部门要求,及联社的相关规定我部结合自身实际,提出了案防总体目标,明确各阶段工作重点,经过整顿治理,我部各项内控机制建设得到有效健全,驾驭风险的能力和风险管理水平得到显著提高,全面实现机构零案件目标。现将一季度来案防工作情况总结报告如下:
一、明确案防责任,构建防案网络
根据监管部门要求及联社相关规定,将《案件防控治理工作职责》全面落实各岗位人员的案防责任,按照“横向到边、纵向到底”的要求,逐级签订案防责任书,各岗位签订承诺书,签订覆盖面达100%。
二、多管齐下,全面排查案件隐患
(一)、今年以来,我部不断完善监督体系建设,现已具有岗位监督、合规监督、主任监督、条线管理监督、等多渠道监督措施,不断规范了员工行为,减少了风险隐患,增强了制度执行力。
(二)、抓机构隐患和人员行为排查。今年以来,我部通过组织排查(经理排查副副经理,副经理排查员工、合规监
督员排查经理)并落实了跟踪帮教责任。下一步,还将及时采取警示、诫勉谈话等措施进行帮教和防范。
三、完善奖惩措施,加大奖惩力度
为切实加强全辖社案件防范治理工作,增强全员案防意识,明确案防责任,确保无案件、无安全、无经济责任事故的零案件目标任务。一是加大案防考核力度,我部每年用薪酬总额的10%对案件防范、安全保卫、党风廉政建设工作进行挂钩考核;二是在要求我部全体员工共同承担连带保证责任;三是加大处罚力度,为确保案件防范治理工作有序开展及责任追究的严肃性,促进各项制度执行有力,已经发现立即严惩;
四、注重安防设施建设,加大安防检查力度
为进一步加大安全、案防检查力度,我部在除开展日常检查外,还在元旦、春节、清明等节假日组织检查,并在今年制定按季统一检查方案,每个季度里,利用一天的时间,集中检查我部的现金、安防设施,并重点测试“110”报警系统。我部每天对ATM机的检查次数近次,其中远程监控检查18次,信用社每天巡查、测试10次
五、全面加强合规文化建设,构筑合规经营理念
为营造合规经营的良好氛围,提升合规文化建设,一是从思想上引导全辖员工树立正确的合规理念,即树立“合规创造价值,安全就是效益”的理念;二是以全员学习推进合规文化建设,一方面本部每周至少组织一次案防制度或文件学习,学习内容包括各项制度、各级各部门的相关文件;另
一方面是强化业务流程培训,我不是行老员工带新员工,每位员工为其他员工讲解自己岗位上的业务知识,分别开展了信贷制度、反洗钱、ATM机、贷款新规等培训学习,不断提高全辖员工的合规意识;四是以制度完善固化合规文化建设,我部结合开展“内控和案防制度执行年”活动,及时组织学习各项制度,并对照制度规章开展自查自纠,基本建立内控完善,制度全覆盖的案防长效机制。五是以组织架构强化合规文化建设,一方面充分发挥案防办在合规文化建设上的作用,将合规管理延伸到部室的各个层面、各个领域,确保内控管理工作连续、正常高效运行;另一方面明确岗位职责,充分发挥合规监督“零距离”的作用,按月对“九种人”行为对照排查,及开展员工家访制度。
XX县农村信用合作联社营业部
二○一二年四月五日
第五篇:信用社案防工作汇报材料
信用社案防工作汇报材料
xx年上半年,我们认真贯彻落实全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议精神,严格按照省联社关于进一步加强案件管理的有关要求,继续深入开展了案件专项治理和防范工作。现将半年来的工作汇报如下:
一、案防工作开展情况
(一)明确目标。即“两降低”,降低案件数量、降低发案金额;“两提高”,提高对案件的自查发现率,提高对案件的第一时间发现制止率。为确保目标实现,市联社党委从思想认识、制度建设、队伍保障、责任追究正向激励,案防机制等多个方面制定了详细规划与措施,在辖内形成了案防工作高潮。
(二)统一思想。目标的实现,需要全员思想的高度统一。全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议召开后,我们及时召开了联社领导班子会、机关全体员工会、全市信用社主任等三个会议,对会议精神进行了再学习、再部署。为确保实效,我们将学教活动全面铺开,做到了三个结合,即案防工作与“三铁”教育相结合,案防工作与党风廉政建设相结合,案防工作与治理商业贿赂相结合。开展了“三方面”的培训,即临柜业务、案件防范、法律法规知识培训,综合业务系统上线操作培训,信贷风险管理及五级分类知识培训。通过层层动员与部署,在广大干部职工中逐渐树立起“安全无小事”、“从严治社”、“违章必究”等三种意识。
(三)规范行为。案防工作的主体是人。我们从建章立制入手,以规范员工经营行为和日常行为为着力点,对省联社制定下发的一系列规章制度结合xx实际制定了实施细则,推行了联社领导包片,机关干部包社制度、案件违规责任整改督办制度、重要岗位重点人谈话制度。强力执行了领导干部“五严禁”和员工“六不准”,将案件事后补救向事前防范转移。
(四)创新机制。设立案防工作四道防线:一是领导责任防线,实行市联社和农村信用社“一把手”负责制;二是内部审计防线,xx年4月成立稽查大队,x名稽查人员全部专职化,同时制定《xx市农村信用社稽查大队管理办法》,对稽查人员的权利、义务、责任作出了明确规定;三是岗位连座防线,岗位之间强调相互制约、相互监督,一人违规,相关责任人一起受罚;四是监管联动防线,强化“四个一”、“五个一”落实力度,基层社每月将“五个一”落实情况向市联社报告,联社每周将案防工作情况向银监部门报告。上半年,联社及银监部门共对x个网点进行了全面安全检查一次,抽查x次,召开现场专题会x次,抽查内控制度执行情况x次。
(五)重点突破。我们坚持标本兼治,重在治本;坚持查防结合,重在防范;坚持改革管理并重,重在加强内控原则,重点从可以攻玉员卡和授权卡、印章密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假等六个方面,监控检查与枪支弹药检查等两个环节,极易诱发案件的信贷领域进行了重点审计。xx年上半年,共组织与配合开展了大规模审计x次。一是对联社机关xx及xx年一季度的财务费用进行了审计。二是配合省联社开展了xx决算真实性审计。三是配合xx银监办对全市农村信用社委托代办业务进行了审计。四是对全市x名高管人员开展了离任审计。五是配合银监部门对xx年盈利真实性及股金分红情况进行了审计。六是按省联社要求进行了全市信用社信贷大检查。
(六)严厉追责。针对审计发现的问题,逐级建立了督办台账,指定责任人实行限时整改,上半年共查处案件1起,处理严重违纪事件x起,移送司法机关处理案件1起。结合对审计反映问题的处理,共调查处理x人次,其中:通报批评x人,警告x人,记过x人、留用察看二年x人,移送司法机关x人,实施经济处罚xx元。
(七)力挽损失。始终坚持以挽回经济损失为出发点,上半年共挽回各类经济损失xx元。在重点查处xx等五个信用社违规经营事件、xx市信用社xx以违规贷款方式挪用信用社资金xx元事件、xx信用社违规使用坏账准备金事件、xx信用社信贷员xx及拖市信用社信贷员xx违规放贷案中都较好地坚持了这一原则。如我们通过检查发现xx违规放贷xx万元的违规事实后,迅速采取措施加强对违规人员的监控,并采取强制清收措施,目前已追回赃款xx余万元。
二、存在的问题和不足
(一)重要岗位人员轮岗和强制休假执行不到位。部分社主管会计在本社本岗位上连续工作时间超过轮岗最高年限尚未轮岗;在落实重要岗位人员强制休假时,其主管业务没完全交接和没进行离岗审计工作。
(二)信贷管理存在问题。主要表现为信贷资料格式不统一、填写不齐全、搜集不完备等情况;小额农户贷款授信上普遍存在对信贷员调查、审批、授信无有效的监控举措;存在化整为零、垒大户等违规贷款现象;大额贷款贷后管理落实不到位。
(三)安全管理方面存在隐患。主要表现为:按照新的GA防范达标要求,全市90%信用社达不到标准;存在守库值班空档、营业网点进出人员管理不严、对各类检查不坚持验证、个人印章随意存放和混用、各类安全登记簿不按规定填写等现象;部分员工对防范器材使用不够熟练、应付突发事件能力不强。
三、后段工作打算
(一)加强岗位责任制建设。重点是加强授权授信管理,强化计算机授权、贷款授信的硬性管理,细化各岗位工种的责权利,建立健全工作备案制度、管理与经营监测制度、各类违规违纪及信访事件的督办制度、审计稽查制度,科学制订综合业务系统操作规程、信贷资金营运流程。确保各岗位相互制衡。
(二)加大制度执行和落实力度。落实轮岗休假和亲缘回避制度,建立在岗员工行为档案,推行重点人员重点谈话制度。
(三)构筑风险管理机制。与“三铁”教育活动相结合,大力开展“八荣八耻”荣辱观教育、职业道德教育、法制和案例警示教育,将教育成果转化为员工日常行为规范。
(四)切实防范操作风险。一是加强内外账务的核对。重点放在贷款的内外账务核对工作上,确保资金营运的规范与安全。二是全力推进社务公开。三是规范重要空白凭证管理。重点加强对贷款借据使用管理的规范,严格按操作流程进行管理。