2014-1-21冬季检查内容(范文)

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第一篇:2014-1-21冬季检查内容(范文)

冬季“四防”地面安全检查情况通报

2014年1月21日在我矿地面进行冬季“四防”和地面安全大检查,对各岗点进行隐患排查,所查问题如下:

1、洗衣房配电盘门子关不上,排气扇线路应整理固定。

2、污水处理厂加药间两边屋一个墙壁开关无盖板。

3、锅炉房西侧一个漏电断路器破损,需要更换。

4、采二仓库插盘线路乱,应整理固定,插盘线需重新接线。

5、运输值班室内照明灯吊挂不规范,应重新接线(把明接头处理掉)。

6、准备工区仓库照明接线乱,接头多。

7、掘一工区仓库门口一个灭火器失效欠压。

8、修柱厂换衣室内有1一个插座放在床上,床上衣物多,南门旁1个墙壁插座需要更换。

9、铲车房东头消防桶数量不足,交管办公室内一个灯柜吊挂不规范。

10、钢网加工车间配电盘空气开关上口有一根连接线不规范,需更换。

11、女工宿舍东门入口里侧,西墙开关按钮固定不牢,需固定牢固。

12、餐厅内院,消防设施缺少一台灭火器。

13、男工宿舍二楼东侧楼梯处,“安全出口”警示标志吊挂不整齐;203房间插盘随意乱扔。

14、洗煤厂油库内个别油桶未使用油桶盖。

以上问题,已经让安全科下发整改卡,由总务科、修造厂、运转工区、采二工区、运输工区等单位认真落实整改。

第二篇:电力企业冬季四防检查内容

一是认真检查所辖线路设备,各配电室、环网柜的通风孔洞、电缆沟、室内外连接处进行防小动物孔洞封堵,消除电气设备安全运行隐患。

二是认真审验消防设施、器材的配置部位和器材类型,重点检查并消除线路设备、配电台区旁的柴草、石油、煤炭等易燃易爆安全隐患,对存在问题的区域立即整改。

三是近期风雪天气增多,要及时清扫设备的绝缘支撑瓷件,增加雪雾天气时的设备巡视密度,做好特殊天气情况据了解,此次冬季“四防”以防冻、防火、防污闪及防小动物为主要内容,该公司领导高度重视,专门制定并下发关于开展冬季“四防”的通知,并成立了“四防”领导小组,由公司分管领导亲自带队,责任落实到班组和个人。为确保活动取得实效,公司对检查内容、整改时限以及相关考核细则等都作了详细部署,要求各生产单位对照检查细则,查违章、查隐患、查安全措施落实。一是对消防设施、器材的配置部位和器材类型进行审验,对于消除线路设备、配电台区旁易燃易爆安全隐患着重检查,对查出问题的区域立即进行整改。二是重点检查各种电力管道、设备底部是否存在积水现象,对弧度偏小的线路,做好复测、消缺工作,在检查过程中,做好电缆套管、电缆沟、穿线管等孔洞封堵工作。三是结合日常工作及时清扫设备的绝缘支撑瓷件,加大雪雾等极端天气时的设备巡视力度和密度,及特殊天气情况下的电网突发事件的防范和应急工作。四是严格按照“四防”活动要求,对所辖线路设备进行检查,各配电室、变电站的通风孔洞、电缆沟等室内外连接处进行防小动物孔洞封堵,消除设备安全运行隐患。

与此同时,本次冬季“四防”活动紧密结合“隐患排查治理”工作将彻底各类安全隐患,落实整改计划和措施,全力保障辖区电网安全、平稳过冬,为实现公司全年安全目标奠定坚实基础。下的电网突发事件的防范和应急工作。

四是在封堵电缆套管、电缆沟、穿线管等孔洞基础上,重点检查各种电力管道、设备底部是否有潮湿、凝露、积水现象,对之前安装过防凝露装置的设备进行复查,并对其他设备进行二次排查。

五是重点加强防外力破坏检查。检查线路交跨与对地距离是否满足规程要求,并做好记录,清除走廊附近塑料大棚废弃塑料布或地膜,杜绝线下违章在建施工,杆塔拉线基础周围禁止破坏性取土或乱挖乱拉情况,按照统一要求开展线路清障工作,全面夯实百日隐患排查整治活动基础,确保配网安全平稳度冬,确保节期电网安全。

第三篇:检查内容

检查内容

一、抵质押贷款检查

(一)抵押贷款

1、贷款手续是否齐全,程序是否合规,有无逆程序审批发放贷款。

2、有无接受法律明令禁止和限制的抵押物,导致抵押无效;有无接受权属关系不明晰或有争议的抵押物,影响抵押效力;有无伪造虚假抵押物权属证书、登记证书,掩盖抵押物物权状况;有无接受有特定用途或难以变现的抵押物;有无抵押物属第三方的,内外勾结伪造第三方同意抵押的证明文件,调查中不予揭示,合谋骗取信贷资金;个人按揭贷款中,有无开发商(或中介)与个人(本公司员工)合谋,利用个人名义办理假按揭,骗取信贷资金。

3、有无与没有评估资质的评估机构开展业务合作;有无评估机构出具不符合实际的估价意见,低价高估,隐瞒抵押物瑕疵;有无银行(信用社)工作人员与借款人、抵押人恶意串通,导致抵押物价值严重失实,套取信贷资金;有无放宽抵押物抵押率,提高抵押贷款额度,套取信贷资金。

4、有无审批通过法律法规明令禁止和限制的抵押物、抵押物权存在瑕疵、抵押率高于规定标准的抵押贷款;有无审批通过不予揭示抵押物存在租赁、出借、在先抵押、查封、扣押、监管等限制情况的抵押贷款;有无审查把关不严,直接认同申报贷款材料中的抵押物价值和抵押率。

5、有无抵押登记的抵押物与贷款批准的抵押物不一致;有无办理抵押登记后,发现抵押物价值与实际明显背离,仍然审核发放;有无在尚未办妥抵押登记手续的情况下发放贷款;有无借款人或抵押人伪造抵押登记证书或克隆权证,并与银行(信用社)经办人员相互串通,骗取信贷资金;有无借款人或抵押人与登记部门人员勾结,擅自更改抵押登记信息,套取信贷资金;有无抵押登记证期限与贷款不一致的问题。

6、有无贷款期间抵押物被转移、挪用、处置、调换、逃废债务;有无贷款期间抵押物毁损、灭失、价值降低、变现能力减弱、超过有效期等情况不予反映;有无贷款期间借款人或抵押物所有人产生法律纠纷,贷后检查发现而不采取措施;有无抵押物权凭证未落实专人保管,造成权利凭证丢失、损毁、抵押物保险过期。

7、有无内外勾结,以明显高于市场价格的抵押物偿还本息;有无在贷款本息未结清,又未提供其他有效抵押方式的情况下,抵押人串通承贷单位、登记部门注销抵押登记手续。

(二)质押贷款

1、贷款手续是否齐全,程序是否合规,有无逆程序审

批发放贷款。

2、有无出质人主体不合法,出质人不是质押物所有权人;有无以法律禁止、所有权有争议的物品质押;有无借款人或第三人以虚假资料,变造、伪造权利证明提供质押;有无内外勾结,伪造、变造权利证明,或用已挂失、冻结的权利证明(存单、国债等)办理质押。

3、有无提供虚假、伪造的质押物价值凭证;有无内外勾结,对虚假的质押权利进行估价,质押物低值高估,超过质押物实际价值;有无放宽质押物质押率,提高质押贷款额度,套取信贷资金。

4、有无审批通过法律禁止或限制的质押物、质押物权利存在瑕疵、质押率高于规定标准的质押贷款;有无内外勾结,合同签订前(出账前)置换质押物,诈骗信贷资金。

5、有无不按规定签署质押合同或使用质押合同文本错误;有无没有办理质押登记,未开具质押证明,质押物没有实现占管,被转移或处置;有无权利质押未取得有权部门批准,以提货单提供质押的,未办理提货单冻结手续;有无以动产质押的质押物未指定具有保管条件的第三方实际占管。

6、有无质押权利未办理登记;有无质押物没有实际转移;有无质押不足值或提供虚假质押物。

7、有无质押期间质押物(动产)被转移、置换、盗窃、挪用、非法处置;有无质押物(权利凭证)保管不善,造成质押权利凭证被更换、损毁、涂改、盗窃;有无质押单证未办理止付手续或止付手续不严密而被支取。

8、有无贷款收回、质押物返还后,未收回出质人持有的质押证明。

二、信贷管理系统操作检查

1、客户信息录入。客户经理是否按照客户的实际情况和业务管理需要,在信贷管理系统中选择相应的客户类型,是否据实、全面地录入相关信息。对建立信贷业务关系的个人客户和企(事)业法人客户的法定代表人,是否拍摄客户照片,存入信贷管理系统。

2、关联人信息录入。输入客户信息时,是否同时建立客户关联人信息。法人客户是否以法定代表人及其配偶、主要股东、关联单位等作为关联人建立关联信息;个人客户是否以家庭主要成员应作为关联人建立关联关系。

3、贷审登记。对贷款申请、调查、审查、审议、审定、审批是否按各流程环节形成的信息,是否由相关岗位操作人员负责录入,并是否录入明确的意见和相关责任人员信息。

4、担保信息录入。在录入贷款申请信息时,是否根据贷款方式录入保证人或抵质押物信息。

5、贷款发放。是否依据贷款审批结果完整录入贷款相关信息后,打印《放款出账通知书》,是否经信用社主任及放款经办责任人签字后,并是否交委派会计审核。

6、贷款出账。委派会计是否对客户经理提交的贷款资料和出账通知书的完整性、合规性进行审核;个人客户还应

审核证件与借款人是否一致。审核无误后,是否已签字交前台柜员办理贷款出账。《放款出账通知书》是否作为核心系统出账凭证的附件。

7、贷后管理。客户经理是否及时录入诉讼、贷后检查、抵贷资产管理等信息,是否打印到期贷款催收单,登记贷款催收单回执。

(一)客户经理是否根据诉讼情况及时录入诉讼明细登记、诉讼贷款明细和执行明细登记,以便随时查询诉讼信息;

(二)客户经理是否根据贷后检查情况,及时录入贷后检查信息、建议和处理结果;

(三)客户经理是否根据审批结果以及相关账务处理情况,及时录入抵债资产基本信息和分类明细信息;

(四)客户经理是否定期打印到期贷款清单、已(将)失去诉讼时效不良贷款清单和贷款催收通知书,并是否及时登记贷款催收回执。

三、信贷规范化检查(查信贷档案)

1、信贷文本使用是否规范、正确;

2、办理各项贷款的手续是否合规、合法;

3、合同文本签订是否规范,内容是否齐全,有无涂改等现象;

4、贷款调查报告撰写的内容要素是否真实、准确,用途是否合法、合规,调查结论是否明确等内容;

5、贷审会是否按规定召开,贷审会记录是否及时登记,是否由贷审会成员签名等内容;

6、贷后检查是否按规定进行,贷后检查材料中是否有贷后检查责任人签名以示负责,贷后检查内容是否真实,是否存在走过场现象等。

四、自报假、冒、借名贷款

借名、假冒名贷款专项整治活动要坚持:扎实推进,注重效果;区别对待,分类处置;讲究方法,能收尽收;严肃查处,惩前毖后的原则。对工作力度大,主动排查出的案件,对有关管理人员的管理责任可按照尽职免责或从轻原则处罚,对直接责任人应按照有关规定严肃处理。2010年12月31日(含)前发放的借名、假冒名贷款,可能形成案件的,建立专项台账,单独处置,不纳入案件信息系统统计,不列入案件考核。2011年1月1日(含)以后发生的借名、假冒名贷款,一律按照有关规定严肃查处。形成案件的,及时移交。整治活动后再发现案件的,对有关责任人员严肃处理。

借名、假冒名贷款表现形式为:

1、假名贷款。即凭证署名的借款人不存在,机构内部工作人员自身或内外勾结,以伪造、编造的虚假借款人身份信息材料,以虚假借款人名义在农村中小金融机构骗取贷款的行为。

2、冒名贷款。即实际借款人冒他人之名借款。凭证署名借款人存在,但并不知情(或予以否认),本人也未在申请书及借款合同上签字确认,机构内部工作人员自身或内外勾结,利用所掌握的他人身份证明材料,骗取农村中小金融机构贷款的行为。

3、借名贷款。借款人存在,合同借款人与资金实际使用人非同一人,但合同借款人知情并认可实际用款人以其名义贷款,清理时,借款人、实际用款人之一无条件、全额承接贷款债务(或两人无条件、分比例、全额承接贷款债务)。具体可分两种情况:

(1)贷款由借款人本人办理,资金为他人(实际用款人)使用。

(2)贷款非借款人本人办理,贷款手续由实际用款人以借款人名义办理,合同借款人本人未在申请书及借款合同上签字,资金为合同借款人认可的他人(实际用款人)使用。

六、贷款新规执行情况检查

排查2010年7月份以后,除农户贷款外,单笔发放超过30万元以上的个人贷款、50万元以上的固定资产贷款或100万元以上的流动资金贷款支取是否采取了受托支付方式;受托支付是否按规定提供了相关证明材料;是否按受托支付权限要求进行了审批。对固定资产贷款和流动资金贷款客户采取自主支付的,是否按月进行了资金使用情况检查。

七、股金反担保贷款检查

贷款科目使用是否正确;是否有保证人及其相关资料等;是否按规定执行利率及贷款期限等;借款合同与保证合同中分别是否有“约定借款人、保证人未经九江县农村信用合作联社同意不得处置本联社股金”的特别约定;是否按规定办理股金质押登记手续;主要表现为:

1、股东是否向九江县农村信用社经办机构出具书面质押申请,并附《质押合同》复印件;

2、经办社是否向联社营业部以书面形式并附股东申请资料办理质押登记;

3、联社营业部对质押登记申请是否进行审核,审核该股金可否质押,是否已办理过质押,其未办理质押的余额是否满足质押标的额度,经审核无误后办理股金质押登记,并是否出具股金质押登记证明;经办社是否根据股东的股金质押登记证明和营业部股金质押登记回复函办理贷款发放手续。

第四篇:冬季安全检查

冬季安全检查

主要任务:在全省范围内,针对冬季天气寒冷的特点,结合元旦和春节期间对安全的要求,开展有针对性的安全检查,确保设备安全。检查重点:与人民生活密切相关的设备;社会活动密切相关的设备(公共场所、人口密集区)检查的重点设备:已知安全隐患的再检查落实。

 锅炉、压力容器;液化石油气充装站;氢、氧气充装站;车用气瓶安装和充装站; 滑雪索道;春节期间运行的大型游乐设施;电梯。

一、锅炉检查的重点

 土锅炉。常压锅炉承压使用,饮水锅炉改承压锅炉使用,废旧锅炉承压使用。 蒸汽锅炉。一是防止锅炉缺水;二是废旧锅炉再使用。 热水锅炉。防止采暖系统管路堵塞引起的超压。锅炉严重缺水的特征与处理

缺水特征:水位表看不到水位;锅炉压力下降(压力下降的越多,缺水越严重)。处理:紧急停炉,且不可加水;停止供煤(撤火)(不提倡用水灭火);关闭鼓风机;关闭引风机(包括引风机挡板);自然灭火冷却。

热水锅炉安全使用要点:自然循环采暖系统的锅炉(不加水泵)(家庭和单位使用的小型锅炉多属此类)。一是采暖系统安装正确;二是管路要畅通(管道尽可能的粗一些);三是要有加水漏斗(补水和安全阀作用);四是防冻。

二、压力容器检查重点

主要是防冻:防冻措施;排除积水(通过排污)。

设备类型:储存容器,特别是液化气体和有毒有害介质的储罐。

1、液化石油气充装站检查内容:重要设备设施、部件、安全附件是否完好;安全管理人员是否配备齐全并确保在岗;人员熟悉管理要求,了解相关知识并能熟练操作;充灌装操作是否有操作规程,操作是否正确规范;是否存在超装现象,特别是50公斤钢瓶是否存在超装现象;防冻措施,储罐是否能够及时排污,防止存水冻裂;储罐的第一道法兰垫片是否是金属缠绕垫片,法兰垫片是否是金属缠绕垫片。进行应急救援演练。

2、民用液化石油气特性:

主要成分:碳氢化合物,简称为:“烃”

主要组份:丙烷,丙烯,正丁烷,异丁烷等九种。

相对密度(相对于空气密度):1.5—2 液化石油气密度大于空气。液化石油气在空气中下沉积聚,不易扩散。闪点:28℃,自燃温度:443-632℃

3、氢、氧气瓶充装站检查内容 :

 重要设备设施、部件、安全附件是否完好;  安全管理人员是否配备并确保在岗;

 人员熟悉管理要求,了解相关知识并能熟练操作;  充灌装操作是否有操作规程,操作是否正确规范;  气瓶色标(气瓶涂漆颜色)是否完好(防止混装);

 防错装接头是否完好,数量是否满足要求;

 是否存在不使用防错装接头(防止错装)进行充装的现象。

4、氢氧气瓶安全特性

氢气:氢气是一种强燃烧剂,极易燃烧爆炸,热值高,威力大。氧气:氧气是一种强氧化剂,助燃性非常好。

常见的两中安全问题:一是氢氧气瓶混装;二是其他含有油脂的气瓶与氧气瓶混装。

5、车用气瓶安全要点

(1)车用气瓶的种类:天然气气瓶;液化石油气瓶;焦煤气气瓶。(2)车用气瓶两个关键环节:一是气瓶的安装;二是气瓶的充装。

(3)车用气瓶当前两个主要的安全问题:一是气瓶质量;二是管路系统泄漏。(4)车用气瓶安装要点:

确认气瓶的种类。汽车所使用的气体的种类(天然气、液化气等)。

 保证气瓶的质量。选装正规厂家生产的气瓶,不安装来路不明的气瓶和旧的气瓶。 保证管路管件阀门的质量。选装质量好的管件管子,安装前进行检查。 保证安装质量。气瓶安装要牢固,管路走向合理,不发生磨蹭。

(5)车用气瓶充装要点

充装前一定要进行检查。

 确认气瓶的种类,不要发生充错;

 确认气瓶是否是正常状态;  不正常的气瓶坚决不能充装;

 加强充装培训,增强发生问题的能力。

车用气瓶的安全管理问题

 辨别气瓶质量能够发现问题的本领(安装、充装环节);

 加强日常检查(有无泄漏),及时发现异常(业主、司机);  组织进行应急演练,学习常见问题的处理方法;  及时发现新的问题,及时沟通情况解决问题。

三、电梯安全管理问题

1、电梯是一种另类交通工具(垂直交通)。

现状:一是非常普及;二是人们对电梯的要求超出了安全范围(不仅是安全性,对电梯的舒适性,可靠性有较高的要求);三是电梯是管理要求很高的机电一体化精密设备,目前的管理水平,包括安全监管水平不能满足实际的需要电梯是安全的。

2、主要问题:在可靠性和舒适性存在一些问题。

3、主要原因:

 对电梯的认识不充分,管理制度不是很健全,管理措施不是很有效。

 电梯的工作环境(空气湿度,工作电压,抗干扰情况)不符合精密设备工作要求。

4、主要措施:

一是加强宣传。宣传保护电梯的一些常识,宣传电梯的安全保护、安全防护方面的常识 二是加强电梯的维护保养(是我省今明两年的重点工作)和应急救援 三是加强对电梯安全管理的研究,完善电梯管理的制度和措施。

5、当前主要工作:

强化电梯维保,每一台电梯都要落实维保单位;电梯的维保单位承担电梯的应急救援工作。

第五篇:冬季安全检查

关于开展冬、春季防火安全检查工作的通知

各部门: 为切实加强我公司冬季防火工作,坚决杜绝火灾事故的发生,确保公司员工的生命财产安全,公司决定开展冬季防火安全检查,现将有关事项通知如下:

一、冬季防火安全检查组织机构

组长:李鸿儒

成员:任培森、李红艳、朱忠芹、高玉龙。

二、检查时间安排:

1、部门自查时间:2011年12月24 日-25日

2、公司检查时间:2012年1月26日

三、检查重点:

车间、宿舍、办公室、质检室、食堂、库房、工程部办公室以及实验动物房。重点检查内容包括:

1、各项安全制度、安全操作规程的落实情况。

2、用火、用气、用油、用电等安全情况。

3、各配电房的安全情况。

4、化学试剂等易燃易爆危险品的使用和保管情况。

5、消防通道是否畅通,有无堵塞、封闭现象。

6、消防器材的配置与保养、消防水压是否正常等情况。

四、工作要求:

各部门要树立“谁主管,谁负责”的工作原则,强化责任意识,充分认识当前我公司防火安全形势,思想上高度重视,切实加强冬季防火安全工作的组织领导,落实防火安全责任制,按照通知要求认真开展自查工作,及时发现和排除存在的消防安全隐患,防范火灾事故的发生。不能排除的要及时上报有关部门落实整改。

特此通知

综合管理办公室

2011年12月23日

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