第一篇:发票开错情况说明
开错情况说明
我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXX,发票号码:XXXX,开票日期:XX年XX月XX日。金额XXX元,税额XXXX元,合计:XXXX元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误,具体错误项目如下:
名称单位数量单价金额税率税额 此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具
正确应该如下:
名称单位数量单价金额税率税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具
该专用发票我公司未交予购货方。
特此说明
销货方:XXXXXXXXXXXX有限公司
二○○七年十月十八日
附:发票联、抵扣联原件和复印件。
拒收证明
我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXXXX,发票号码:XXXXXX,开票日期:XXX年X月X日。金额XXXXX元,税额XXXXX元,合计:XXXXX元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误,具体错误项目如下:
名称单位数量单价金额税率税额
正确应该如下:
名称单位数量单价金额税率税额
因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。
特此说明
购货方:XXXXXXXXXXXX有限公司
二○○七年十月十八日
第二篇:开红字发票说明情况
说明报告
我公司系XXXXXX印刷制品有限公司,纳税人识别号:442XXXXXX806,在本年4月初收到由广州XXXXX设备有限公司开具的广东增值税专用发票一份,发票代码:440XXXXX0;发票号码:117XXXX78;价税合计金额为9049.95。我司财务人员在验收发票时,发现此发票购货单位名称、纳税人登记号、地址、电话、开户行及账号都与我司不符。故,我司拒收此发票,并要求广州XXXX机械设备有限公司重新开具正确的发票。
特此说明
附:以下是我司的正确资料
公司名称:中山XXXX制品有限公司
纳税人识别号:***
地址、电话:中山市XXXXXX一号0760-85XXXX388
开户行及账号:中山工商银行张家边支行2011XXXXXXXX606
中山XXXXXXX有限公司2010年5月5日
第三篇:开红字发票情况说明
开红字发票情况说明
兹有东莞市XX电子有限公司,于2013年9月25日通过金税机开了1份增值税专用发票,发票代码:4400123140,发票号码为:XXXXXXXX.购货方为东莞市XX电子有限公司,当时由于我方办事人员误把含税金额开成不含税金额,正确的含税金额应该为:8547.01。且收款人及复核人为签名。收款人为:XXX,复核人为:XXX。由于我司办事人员月初发现错误。发票未交给购货方,购货方未抵扣,故本公司现向贵局申请开具红字发票,望给予办理为感!
东莞市XX电子有限公司
2013-11-15
第四篇:情况说明(普票开错)
情况说明
我单位××××(单位名称)××××。于××年×月×日开具的通用机打发票。代码××××××,号码××××××。因××××××原因开错,正确的是××××××。我单位保证此张发票没有给购货单位,现申请重开。
××××(单位名称)××××
××年×月×日
(公章)
第五篇:开红字发票情况说明
申请开具红字增值税专用发票的情况说明
XXXXXX国税局:
我公司于XXXX年XX月XX日开具的一张增值税专用发票,开票名称:XXXXXXXX,发票代码:XXXX,发票号码:XXXXX,开票金额为XXXX元,因开票内容有误对方拒收,特此申请开具红字发票。
XXXXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日