兴文县审计局2008年半年工作总结

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第一篇:兴文县审计局2008年半年工作总结

兴文县审计局2008年半年工作总结

今年上半年,按照国家审计署、省、市审计机关2008年审计工作会议精神以及县委、政府的相关工作安排部署,我局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十七大和中央、省、市、县经济工作会议精神,全面落实科学发展观和实施“十一五”规划,以构建和谐美好新兴文为目标,继续贯彻“全面审计、突出重点”和审计工作“二十字”方针,把加强党的执政能力建设和“审计为民”贯穿到审计实际工作中去,并把计算机审计、“AO”现场审计办公系统很好地应用到审计业务中。全局干部职工团结一致,与时俱进,勇于开拓,勤奋工作,有力推进了各项审计工作的开展,取得了较好成绩。现将上半年工作情况总结如下:

一、审计业务工作开展情况

(一)财政审计工作

按照《审计法》的规定和省审计厅的安排部署,于2008年3-4月对我县2007年同级财政预算执行情况和部分部门预算执行情况进行了审计,涉及县财政局、县地税局、县农业局、县劳动和社会保障局、县党校5个单位。通过审计,基本摸清了2007年度我县财政收支和预算执行情况,按时向市审计局和县政府提交了审计报告。同时针对预算执行中存在违纪违规问题作出处理处罚,共计罚款25.75万元,并

1就预算管理中存在的不足提出改进建议,得到被审计单位的认同与采纳。

(二)固定资产审计

今年上半年,我局共完成固定资产投资审计项目2个,送审金额89.64万元,审计后审定金额85.36万元,审核工程项目1个,审减13万,累计审减投资金额17.28万元。通过审计,有效防止了施工队伍偷工减料、虚报冒领行为,为国家节约了建设资金,同时也促进了建设资金经济效益和社会效益的提高。

(三)领导干部任期经济责任审计

今年上半年,受县委组织部委托,由我局牵头组织实施了对兴文县石海洞乡风景旅游开发有限责任公司原董事长杨柯同志的任期经济责任审计。通过对被审计单位和领导个人的经济行为,遵守财经纪律情况、内控制度、重大经济决策以及财务收支的真实性、合法性和效益性审计,对查出的违纪违规问题依据财经法规作出处理,并针对所查出的问题提出切实可行的建议。通过审计,加强了对领导干部的监督,明确了领导干部的任期经济责任,进一步促进了党风廉政建设。

(四)农村中小学校舍维修改造专项资金效益审计调查 按省厅要求和市审计局的安排,今年4月对兴文县2006-2007年度农村中小学校舍维修改造专项资金效益情况进行了专项审计调查。通过审计调查,基本弄清了我县2006-2007年度农村中小学校舍维修改造专项资金管理使用的总体情况,充分肯定了该专项资金发挥的社会效益,并就审计调查中发现的不足,提出了针对性改进建议,这将有力促进我县校舍维改资金规范管理,提高资金使用效益。

(五)正在开展的审计工作。乡镇财政决算审计1个,党政领导干部任期经济责任审计2个,通乡公路专项审计调查1个。

二、其他工作

(一)认真按照全市审计工作会议精神,组织全局干部职工继续学习《审计法》和审计署6号令,在审计工作中按照6号令的要求实施操作,并按照“严谨细致、提高质量”的要求进行自查,分析原因,提出相应的措施,明确局长负总责,分管领导具体负责的工作机制。

(二)党风廉政建设工作,按照中央、省、市、县党风廉政建设会议的要求,我局组织全局职工认真学习传达各级党风廉政工作会议精神,并提出贯彻落实党风廉政建设工作会议精神,促进我局廉政建设的五条措施。进一步完善了各项制度,实行“一把手”负总责,分管领导具体负责,审计组长对审计项目开展期间负责,确保廉政工作落到实处。半年来无一例违反廉政纪律的行为发生。

(三)县委、县政府交办的其他工作。

1、按照县委、县政府的工作安排,我局会同兴文县财政局、兴文县城投公司对兴文县石海风景旅游有限责任公司的负债情况进行了调查,根据调查情况提出了债务化解的建议和方案,并针对兴文县石海风景旅游开发有限责任公司的管理提出了建议和意见,得到了县领导的肯定。

2、在联系乡(镇)工作方面,为切实搞好工作,我局结合工作性质和僰王山镇实际情况,制定了工作意见,对联系工作目标任务进行了分解,联系内容涵盖农业、农村工作,人口与计划生育、教育、卫生、文化体育等社会事业工作,并层层落实责任,以确保联系工作的全面完成。今年兴文县遭受了百年难得一遇的冰雪灾害,我局发扬了“一方有难,八方支援”的精神,积极开展“三帮三创”活动。局领导高度重视,全局党员、干部积极捐款,为受灾群众献爱心,帮助僰王山镇恢复灾后重建,对今后开展联系村工作奠定了坚实基础。按照县委、县政府安排,我局对口联系帮扶僰王山镇一名烤烟农户,为他送去了大量生产生活用品,积极帮助该农户解决生产生活困难。

3、5月12日,四川汶川发生了8级地震,我局充分发扬“一方有难、八方支援”的精神,在第一时间内积极组织干部、职工捐款。我局还加强了对救灾物资和资金的监督管理工作,确保救灾物资和资金全部用于抗震救灾。

三、下半年工作安排

(一)团结协作、勤奋工作,圆满完成上级下达的各项工作任务,继续开展好固定资产投资审计,促进建设资金两个效益的提高。

(二)服务大局,积极完成县委、政府交办的各项任务,充分发挥审计部门的职能,认真开展领导干部任期经济责任审计工作,促进全县干部队伍建设和党风廉政建设。

(三)继续加强对全局干部、职工的政治思想教育和业务技能培训,全面提高职工政治素质和综合业务素质,塑造出一支政治坚定,业务过硬的审计队伍,为维护地方经济秩序作出贡献。

兴文县审计局

二○○八年六月二十四日

第二篇:审计局半年审计工作总结

审计局半年审计工作总结

半年来,在区委区政府的领导下,区审计局紧紧围绕区委区政府“1234”发展目标和区委区政府中心工作,着力推进改革、促进发展、维护民生、揭示风险、强化问责,推动中央、省、市、区各项政策措施的贯彻落实和政府机关治理的完善,自觉地把审计工作融入经济社会发展大局,依法履行审计职责,着力提高工作质量和水平,有效发挥了审计的监督职能、建设性作用和“免疫系统”功能,为服务全区经济发展、社会和谐稳定做出了积极贡献。截止6月10日,完成审计项目80个,查出管理不规范金额1525万元,违规资金1730万元,固定资产投资审计审减6413万元。对于审计查出的违纪违规问题,区审计局已依据相关法规进行了处理。区审计局还注重反映总体情况,揭示深层次问题,分析根本原因,从体制机制层面提出建议。结合审计中发现的问题,提出审计建议21条,对于促进被审计单位完善规章制度、规范财务管理、促进廉政建设起了积极的推动作用。

一、深化财政预决算审计,健全区级财政预算体系

财政预决算审计坚持把财政政策实施、预算执行与决算草案的审计融为一体,不断深化转移支付资金和地方财政收支审计,努力把握预决算的整体情况,反映政策执行、资金管理和行政绩效等情况,促进预算管理的科学化、法治化,促进财政体制改革不断深化。上半年,根据《审计法》及省审计厅委托,对区地税局2013预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计查出被抽查企业欠缴税款782万元。对机投桥、双楠街道办事处2013预(决)算进行了审计,重点审计了街道办事处2013贯彻执行《预算法》及相关财经法规规定和各项财政指标的完成情况。在机投桥街道办事处2013预(决)算审计中,审计发现,机投桥街道办事处2013年应上缴未上缴区财政收入154万元,应调账794万元。区本级财政2012预算执行情况审计、红牌楼2013预(决)算审计正在进行。

二、深化行政事业单位审计,促进经济安全健康运行

立足于维护财政资金的安全,不断改进和加强对行政机关和事业单位的审计。2014年,拟对XX区人民医院2013收益分配情况,对区司法局、区城管局、区委宣传部2013年财政财务收支情况,对区土地征后办2007年至2013年底财务收支情况,对府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况进行审计。上半年,已完成区司法局2013年财政财务收支情况,区土地征后办进行2007年至2013年底财务收支情况,府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计。在府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计中,审计查出区府南河办催收回的房款、土地违约金、土地款等共计3057万元未及时缴入金库。

三、深化经济责任审计,努力规范权力运行

上半年,审计机关认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)文件精神,重点关注领导干部权力运行和责任履行情况,不断深化经济责任审计,推进任期内轮审制度,探索党政领导干部同步审计。着力监督检查部门单位及工作人员守法守规守纪尽责情况,促进依法行政、依法管理。规范重点内容,完善评价体系,进一步推进经济责任审计工作的制度化、规范化建设。2014年,计划完成领导干部经济责任审计22个。上半年,已完成6名主要领导任中和离任经济责任审计。

四、深化国有企业及国有资产审计,努力揭示国有企业和国有资产在经营中存在的风险隐患

2014年,我们计划对区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013资产负债情况进行审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况进行审计。通过审计,及时地揭示和反映国有企业在经营中存在风险隐患,并提出审计建议。上半年,区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013资产负债情况审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况审计,已全面展开。在区教育局划转所持有关民办学校股份和有关国有资产审计方面,计划完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学、成都华益教育实业开发总公司、成都月亮湾体育活动中心、教育培训楼资产负债情况审计。上半年,已完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学资产负债情况审计,有关情况已向区委区政府主要领导汇报。

五、深化政府投资项目审计监督,促进投资管理水平和资金使用效益的提高

固定资产投资审计坚持以规范重点建设项目管理,促进有效使用建设资金,规范决策和建设程序为目标,重点关注建设项目程序、重大设备采购、工程价款结算、工程质量管理、工程监理履职等重点环节,强化对建设项目决策、招投标、施工管理、建设资金使用等方面的监督。坚持纠正不实的工程造价与指出存在不必要的设计变更问题相结合,要求业主单位严把审批各类设计变更的关口,从建筑功能、造价控制等方面分析变更的必要性,避免不合理变更,提高政府建设资金使用效益。2014年,计划完成竣工结算审计项目80个,财务竣工决算审计项目2个。上半年,完成全过程跟踪审计项目20个,过控初审送审金额41423万元,审定金额36963万元,审减金额4460万元,审减率10.77%;完成固定资产投资竣工结算审计项目50个,涉及送审金额58205万元,审定金额56251万元,审减金额1953万元,审减率3.36%。半年来,在区委区政府的领导下,区审计局紧紧围绕区委区政府“1234”发展目标和区委区政府中心工作,着力推进改革、促进发展、维护民生、揭示风险、强化问责,推动中央、省、市、区各项政策措施的贯彻落实和政府机关治理的完善,自觉地把审计工作融入经济社会发展大局,依法履行审计职责,着力提高工作质量和水平,有效发挥了审计的监督职能、建设性作用和“免疫系统”功能,为服务全区经济发展、社会和谐稳定做出了积极贡献。截止6月10日,完成审计项目80个,查出管理不规范金额1525万元,违规资金1730万元,固定资产投资审计审减6413万元。对于审计查出的违纪违规问题,区审计局已依据相关法规进行了处理。区审计局还注重反映总体情况,揭示深层次问题,分析根本原因,从体制机制层面提出建议。结合审计中发现的问题,提出审计建议21条,对于促进被审计单位完善规章制度、规范财务管理、促进廉政建设起了积极的推动作用。

一、深化财政预决算审计,健全区级财政预算体系

财政预决算审计坚持把财政政策实施、预算执行与决算草案的审计融为一体,不断深化转移支付资金和地方财政收支审计,努力把握预决算的整体情况,反映政策执行、资金管理和行政绩效等情况,促进预算管理的科学化、法治化,促进财政体制改革不断深化。上半年,根据《审计法》及省审计厅委托,对区地税局2013预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计查出被抽查企业欠缴税款782万元。对机投桥、双楠街道办事处2013预(决)算进行了审计,重点审计了街道办事处2013贯彻执行《预算法》及相关财经法规规定和各项财政指标的完成情况。在机投桥街道办事处2013预(决)算审计中,审计发现,机投桥街道办事处2013年应上缴未上缴区财政收入154万元,应调账794万元。区本级财政2012预算执行情况审计、红牌楼2013预(决)算审计正在进行。

二、深化行政事业单位审计,促进经济安全健康运行

立足于维护财政资金的安全,不断改进和加强对行政机关和事业单位的审计。2014年,拟对XX区人民医院2013收益分配情况,对区司法局、区城管局、区委宣传部2013年财政财务收支情况,对区土地征后办2007年至2013年底财务收支情况,对府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况进行审计。上半年,已完成区司法局2013年财政财务收支情况,区土地征后办进行2007年至2013年底财务收支情况,府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计。在府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计中,审计查出区府南河办催收回的房款、土地违约金、土地款等共计3057万元未及时缴入金库。

三、深化经济责任审计,努力规范权力运行

上半年,审计机关认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)文件精神,重点关注领导干部权力运行和责任履行情况,不断深化经济责任审计,推进任期内轮审制度,探索党政领导干部同步审计。着力监督检查部门单位及工作人员守法守规守纪尽责情况,促进依法行政、依法管理。规范重点内容,完善评价体系,进一步推进经济责任审计工作的制度化、规范化建设。2014年,计划完成领导干部经济责任审计22个。上半年,已完成6名主要领导任中和离任经济责任审计。

四、深化国有企业及国有资产审计,努力揭示国有企业和国有资产在经营中存在的风险隐患

2014年,我们计划对区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013资产负债情况进行审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况进行审计。通过审计,及时地揭示和反映国有企业在经营中存在风险隐患,并提出审计建议。上半年,区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013资产负债情况审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况审计,已全面展开。在区教育局划转所持有关民办学校股份和有关国有资产审计方面,计划完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学、成都华益教育实业开发总公司、成都月亮湾体育活动中心、教育培训楼资产负债情况审计。上半年,已完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学资产负债情况审计,有关情况已向区委区政府主要领导汇报。

五、深化政府投资项目审计监督,促进投资管理水平和资金使用效益的提高

固定资产投资审计坚持以规范重点建设项目管理,促进有效使用建设资金,规范决策和建设程序为目标,重点关注建设项目程序、重大设备采购、工程价款结算、工程质量管理、工程监理履职等重点环节,强化对建设项目决策、招投标、施工管理、建设资金使用等方面的监督。坚持纠正不实的工程造价与指出存在不必要的设计变更问题相结合,要求业主单位严把审批各类设计变更的关口,从建筑功能、造价控制等方面分析变更的必要性,避免不合理变更,提高政府建设资金使用效益。2014年,计划完成竣工结算审计项目80个,财务竣工决算审计项目2个。上半年,完成全过程跟踪审计项目20个,过控初审送审金额41423万元,审定金额36963万元,审减金额4460万元,审减率10.77%;完成固定资产投资竣工结算审计项目50个,涉及送审金额58205万元,审定金额56251万元,审减金额1953万元,审减率3.36%。

六、深化专项资金审计及审计调查,促进民生改善和社会事业发展 我们密切关注涉及群众切身利益的问题,根据工作安排,计划对XX区2013年财政存量资金、XX区2013年财政转移支付资金、XX区2012—2013年村公资金、区残联“阳光家园”计划、XX区2013年审计整改情况进行专项审计调查。上半年,已完成对XX区2013年财政存量资金、XX区2013年财政转移支付资金专项审计调查,XX区2013审计查出问题整改落实情况专项审计调查。XX区2013审计查出问题整改落实情况专项审计调查受到区委书记巫敏同志的高度重视。6月8日,巫敏书记在专项审计调查上批示:“区审计局通过项目审计,不仅发现问题、提出建议,而且主动抓好审计结果的执行,维护了财经纪律的严肃性,很好。望坚持原则,强化监督,充分发挥审计的职能作用。”

七、强化审计项目管理,切实提高审计质量

审计质量,是审计工作的生命。在审计工作中,我们坚持做到“开好三会把好三关”。一是开好“审前调查会”,把好“审计方案关”;二是开好“审中汇报会”,把好“审计过程关”;三是开好“审计报告审理会”,把好“审计报告复核关”。切实抓好审前调查、制订审计方案、收集审计证据、编写审计工作底稿、拟写审计报告、审计资料归档等6个环节,有效地保障了各项目的审计质量。坚持召开审计报告征求意见座谈会制度,每个审计项目都召开由局领导、审理人员、审计组成员和被审计单位领导、财务人员共同参加的审计报告征求意见座谈会,认真听取和研究被审计单位的意见,提出切实的整改意见,促进被审计单位完善内部管理。

八、下半年工作打算

下半年,我局将深入学习贯彻党的十八届三中全会精神,巩固党的群众路线教育实践活动主题教育成果,以科学发展为主题,围绕区委、区政府重大决策,着力构建目标统一、内容衔接、层次清晰的财政审计大格局,重点做好以下几项工作。一是在财政收支审计工作方面,按照“揭示问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全”的总体思路,注重从源头上把握财政资金分配、管理和使用的总体情况,关注部门预算管理的规范性、执行的有效性,从源头上把握财力保障限度与建设需求程度,维护财政安全,防范财政风险。二是在民生资金工程审计方面,着力揭示落实国家政策的执行情况、政策目标的实现过程中存在的问题以及严重影响和损害群众利益的突出问题。三是在重大投资项目跟踪审计方面,重点关注建设资金使用、建设项目管理和工程质量等问题,促进提高投资效益,实现政策效果。四是在领导干部经济责任审计方面,重点关注政策执行、权力运行、经济决策、责任落实、管理措施等环节,客观评价领导干部任职期间重大经济决策及执行效果、执行国家财经法规、建立健全内控制度、个人遵守廉政纪律等情况,促进依法行政和规范权力运行。

第三篇:县审计局2006年前半年工作总结

文章标题:县审计局2006年前半年工作总结

2006年前半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局全体干部职工以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,牢固树立社会主义荣辱观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路,紧密围绕全县建设全面小康,冲刺全国百强这个中心,按照县委、县政府提出的“153”

发展战略,紧扣服务发展,创优环境这一大局,突出“内强素质、外树形象”两大主题,文秘部落全面贯彻审计方针,积极创新审计理念,不断优化审计资源,进一步规范审计行为,依法强化审计监督,全面提升审计质量,树立良好审计形象,为加强党风廉政建设,促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。回顾这半年来的工作,主要有以下几个方面:

(一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计。

我局根据《晋城市审计局关于2005预算执行情况审计的安排意见》的指示精神,按照审深、审透、审细、审严的原则。对2005全县财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既要关注预算内资金,又要关注预算外资金;既要关注各单位财务收支的真实性、合法性,更要关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计,检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求,从源头上制止财政资金使用的随意性,查处了违规使用财政资金,挤占挪用专项资金等问题。共审计一级预算执行单位14个、乡镇政府3个,审计覆盖面达26。通过审计截止5月末,共查出违纪违规资金总额17348万元,应自行纠正金额1684万元,应增加财政收入14238万元,已上交财政12700万元。对审计中发现财政预算不规范等问题提出了建议,对进一步规范预算行为,加强预算管理和领导层决策提供了依据。正因如此,所以在刚刚提交县长的本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告也得到了好评。

(二)以促进财政资金使用效益为目标,积极开展专项资金审计调查

专项资金花得怎么样,体现了党和政府的惠民政策落实得怎么样,事关广大群众的切身利益,事关社会的和谐稳定,事关经济的可持续发展。今年我局按照上级审计机关的统一安排立足宏观,着眼大局,围绕重点行业、重点资金和全县经济工作中心任务展开调查,共进行了农业专项资金、救灾资金、城市居民最低生活保障资金、社保资金、资源环保资金和医疗卫生等8项专项资金审计的审计调查。通过密切关注这些资金的管理、使用和效益,切实加强了对这些资金的审计监督。通过审计调查,获得了丰富、翔实、科学、可靠的数据,为改进和规范权力运作,加强对有关行业的管理,为领导正确科学决策,保证党的各项惠民政策全面贯彻落实,为全县改革、发展、稳定的大局继续健康发展提供了重要的依据和保证。

(三)强化管理,加强机关作风建设和审计队伍建设

2006年上半年以来,我局围绕“内强素质、外树形象”的两大主题,围绕市审计局“审出效益,审出感情,审出形象,审出水平”的总体要求,下大气力加强机关作风建设,采取多种措施加强审计队伍建设。

1、科学管理注重教育,加强机关作风建设。今年上半年以来我局深入贯彻落实全省审计工作会议精神,认真开展“严谨细致,提高质量”年活动,以政治教育为先导,以制度建设为保障,加强科学管理,规范审计行为,努力打造一支政治合格、业务精湛、作风过硬、甘于奉献的审计队伍。为此我们抓住先进性教育活动的有利契机,加强政治思想教育和廉政教育,强化理想信念和廉洁从审意识,筑牢拒腐防变的思想防线。先后出台了《泽州县审计局行政执法责任制汇编》和其它一系列加强机关作风建设的有关规定,以先进性教育和思想作风纪律整顿为突破口,规范了审计人员的行为,强化了审计人员的责任心,提升了审计工作的质量。

2、改进学习方式,加强审计队伍建设提高审计人员素质。搞好审计工作首先要提高审计干部的政治业务素质,为此我们坚持“三抓”,着力构建学习型审计机关,一是把政治理论学习作为内强素质的基础,持之以恒,长抓不懈,以学习贯彻十六大和十六届四中、五中全会精神为契机,以建立保持共产党员先进性长效机制为重点,以哲学、时事国际形势学习为基础同审计工作实践相结合,为确保学有成效,学以致用,针对性地提出“五有”要求即:有计划、有组织、有资料、有笔记、有检查,要求人人撰写心得体会,定期进行检查交流。二是廉政教育警钟长鸣,教育审计人员洁身自爱。年初组织全体审计人员参加了全市审计系统党风

第四篇:审计局脱贫攻坚半年工作总结

审计局脱贫攻坚半年工作总结 按照中央十九大和省委十一届五次全会、在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上重要讲话精神等会议精神的要求,我单位于 2019 年开始帮扶乡工村脱贫攻坚,同时,更好地发挥了推动完善国家治理的“免疫系统”功能。脱贫攻坚各项工作取得较好成效,现汇报如下:

一、基本情况

村位于乡西南方,距乡政府 28 公里。全乡共 133 户 551人,2018 年贫困户 34 户 124 人,2018 年清退 1 户 1 人,2019年清退 4 户,目前有贫困户 30 户 110 人。(2014 年退出 3 户11 人,2015 年退出 5 户 15 人,2018 年退出 26 户 98 人),2018 年完成整村摘帽

二、驻村帮扶工作组织与管理

(一)精心组织,高度重视:高度重视精准扶贫结对帮扶的驻村帮扶工作,在 2019 年选派驻村干部之初,就成立了以党支部书记、局长为组长的驻村帮扶领导小组,党支部班子成员、办公室成员、作为小组成员充实到帮扶力量中去。确保驻村帮扶班子搭配合理、组织有序、政治过硬、能力可

靠。

(二)因村派人,严格考评:按照全省、全州驻村帮扶工作领导小组的意见,我党支部先三次到村、到乡进行实地走访、民主测评,结合各方意见综合考量,最终确定市场监督管理局的蔡军同志任村驻村第一书记,并就驻村工作的有序推进、严格管理等进行了座谈和意见交换。

(三)保持与省、州、县的密切联系,确保沟通渠道畅通:驻村帮扶工作涉及到的职能部门较多、工作内容纷繁、讯息交换频繁,为确保从州州委州政府州组织部、州审计局、县委等部门的信息获取渠道畅通,设立唐大发同志兼任的信息沟通联络员。每月收集驻村第一书记的工作动态、月报、考勤表、简报、诉求等资料,每月 20 号之前汇报驻村帮扶情况登记表,按时提交轮换工作意见书、阶段性驻村帮扶总结报告等资料。

(四)重视基层的呼声,加强到结对村的走访力度:村由于地缘因素、历史因素、宗教因素等引起的隐患和矛盾纠纷极多,我党支部注重与村委会、村支部的沟通联络,积极了解村内的重大发展需求、重大问题隐患、重点人员动态等问题,积极为村“两委”分忧解难,在三月、七月的重点维

稳敏感期,进村走访并与村干部和村内群众代表座谈,确保审计局与村的气息相连,血脉相通。

三、2019 上半年驻村帮扶工作

(一)注重对驻村帮扶工作的管理与指导:在 2019 年,村帮扶工作组面临着开展精准扶贫、抓强基层党建、提升治理水平、为民办事服务、发展集体经济等多项目重要工作,为圆满完成工作任务,确保驻村帮扶的工作成效,党支部与驻村帮扶第一书记保持密切的沟通与联系,加强对工作的管理与指导。

1、精准扶贫方面:认真审核驻村帮扶工作组提交的 2019驻村帮扶计划,结合国家、省、州的政策和精神要求提出修改建议;定期督促帮扶计划落实情况,听取阶段性汇报和总结,确保贫困户收入较快增加,村集体经济运转总体良好。

2、抓强基层党建方面:开展贫困党员慰问走访工作,与村党支部保持密切沟通联系,在春节、五一节召开党员座谈会,在“十九大”召开之前与村党支部进行工作交流。听取村党支部在入党积极分子选拔、预备党员转正、特困党员

群体关怀等方面的介绍,促进党支部战斗力、凝聚力的提升。

3、提升治理水平方面:督促村党支部、村委会严格履行“四议两公开一监督”制度,确保村内政务、财务、党务的公开透明,确保村“两委”的决策科学合理,确保村内群众对党组织的组织信任和工作热情。

4、为民办事服务方面:驻村帮扶工作组积极为民办事服务,涉及到住房、饮水、道路、电力、医保、惠民资金等方面的事务尽可能的上门服务,积极为民争取惠民政策,积极化解群众邻里纠纷,热心为老弱病残群体进行经济救助、争取政策帮扶等。

(二)高频率的走访调研:1——6 月,党支部领导前往村走访慰问 9 次 16 人次,班子成员和驻村帮扶工作组成员随同走访 12 次 32 人次。每次走访均坚持做到与村“两委”负责人见面,与村内建档立卡户见面,在走访过程中认真听取驻村第一书记的工作汇报,指出工作中存在的问题和不足,对出现的问题作出整改要求和提出指导意见,对问题解决落实的情况进行回头督导。

(三)对症下药进行大额专项帮扶:在结对走访过程中,

结合“依法治县”“扫黑除恶”等工作注重解决结对村的大问题、难点问题。重点是和乡党委通过走访、民主评议等方式确定活动中心的选址,为村活动室解决了简陋杂乱、安全隐患的问题,项目深得镇、村广大干部群众的一致好评。

四、结合审计工作、下沉“扶贫济困”。

今年 7 月初,积极配合石渠工作组,对 2018 扶贫资金和扶贫政策落实情况进行审计。

1.州局授权石渠县审计局对县开展 2018 脱贫攻坚专项交叉审计和州东西部扶贫协作和对口支援及省内援藏情况审计准备进场实施。在州局投资科指导下,对县牧区寄宿制学校建设项目开展跟踪审计,该项目正在审计之中。

3.2019 年第二季度重大政策措施落实情况跟踪审计

审计发现,本季度、社会保障卡“一卡通”试点、脱贫攻坚等各项政策在县基本得到实施,但政策落实力度和工作成效方面仍然存在以下问题:

一是社会保障卡“一卡通”工作推进较为缓慢。截至审计日,全县尚有 32.84%农村人口未能成功办理社会保障卡,对全县全面实现惠民惠农资金“一卡通”将带来一定影响。

二是脱贫攻坚工作距国家、省州检查验收要求尚有差距。主要表现为:截至审计日,部分群众对贫困户产生、脱贫过程、脱贫结果、收入测算等相关政策知晓度不高,“两不愁、三保障”回头看、回头帮大排查任务尤为繁重,少数村级脱贫攻坚项目后续管理和效益发挥不够。

第五篇:审计局半年工作总结与下半年工作计划

上半年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,在自治区审计厅、玉林市局指导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。

一、基本情况

半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、市政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统一组织及授权审计的项目,审计工作取得了一定的成绩。

今年上半年,我局共完成审计(调查)项目9个,审计查出违纪违规金额442万元,管理不规范金额1358万元。基建工程预结算审核项目69个(其中工程预算52个),送审总金额17472万元,审定总金额15704万元,核减1768万元,核减率10.1%。审计后出具审计(调查)报告9篇,提出建议17条,被采纳17条。提交审计专题、综合性报告和信息简报10篇,被批示、采用5篇次。

(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计

我局以科学发展观为指导,总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我市财政预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况,市机关事务管理局、市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。在审计工作中,做到了“三个注重”:一是注重调整审计思路。把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主,向注重审计延伸、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求,调整财政支出结构和各种专项投资结构,提出促进全市经济和社会科学发展快速发展的意见和建议。此项目审计查帐工作已结束,已进入征求意见阶段。

(二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计

我局根据市委组织部的委托,上半年,已对市水利局、交通局、塘岸镇、清水口镇等4个单位5名党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价,为市委、市政府正确使用干部提供了可靠依据。在已审计结的4个项目中,共查出违规资金435万元,管理不规范金额1358万元,查补漏缴税费11万元,补缴财政金额259万元。针对存在的问题,对被审计对象应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,向被审计单位提出了整改意见,对违规问题依法作出了审计处理决定。

(三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”政府投资审计

1—6月,全市已完成政府投资项目审计(核)69项,比去年同期增加了578%,主要是扩大内需建设审计项目大幅增加。送审投资总额17472万元,审定投资总额15704万元,审计核减金额1768万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。我局严格执行《北流市政府投资建设项目管理办法》和实施意见,全面落实重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,依法开展了工程量结算计价招标及标底预算审计。按照“抓住源头,审计关口前移”的原则,对新开工的项目,开展工程发包前工程量结算及预算控制价和标底预算审计,不但进行投标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。上半年,共对52个新开工的项目进行预算审计,送审投资总额12197万元,审定投资总额11308万元,核减高估冒算、多计工程量及多计材料调差价等889万元。

(四)以维护民生为己任,做“强”专项资金审计调查

我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年主要做好审前调查相关工作,组织审计人员参加了区厅举办的中小学校舍安全专项资金审计调查、污水垃圾处理设施建设项目

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