县审计局综合信息科2010年工作报告(合集五篇)

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第一篇:县审计局综合信息科2010年工作报告

县审计局综合信息科2010年工作报告

今年全年,市局综合信息科在局党组的正确领导和兄弟科室的支持配合下,忠诚履行工作职责,在文稿起草、信息宣传、计划管理、信息化建设及计算机辅助审计等方面做了大量细致的工作,为服务领导决策、推动全局工作、提高审计质量发挥了积极作用。累计起草各类文稿43篇,字数达15万字;编辑《审计信

息》8期,审计专栏12期,发稿87篇,被市以上报刊采用28篇;开通了审计门户网站,指导计算机辅助审计项目5个,审计信息化建设初显成效。回顾半年,我科主要做了以下工作:

一、注重政务服务,着力提升文稿质量

全年,我们把起草综合文稿作为政务服务的重要途径来对待,先后撰写了“领导讲话、工作总结、工作汇报、典型经验、重要文件”等综合类材料43篇,承担了局行政、业务文书的核稿工作,较好地发挥了以文辅政的功能。主要是做到了三点:一是随交随办。去年底综合信息科成立后,局领导交办的文字任务明显多于往年,对此,我们始终做到了随交随办,不打折扣。特别是“两个忠诚教育”、“三更要求”、“两个维护”、“五创提质”等活动开展以来,有些文稿起草时间紧,要求高,我们都能加班加点保证按时完成任务。二是尽心尽力。对局领导交办的各类文字任务,我们心里不敢有丝毫懈怠,总是全力以赴去完成。今年初全省审计工作会议一结束,我们就投入到起草全市审计工作会议材料的工作之中,利用春节期间,收集资料,构思观点,整个会议材料大到局长报告,小到文件、汇报,林林总总有六七项,都能按领导要求一一予以落实。直到3月5日全市审计工作会议顺利召开之后,我们心里才感到踏实。三是保质保量。质量是文稿的生命。为此,在起草文稿时,我们严谨细致,大到谋篇布局,主题选定,观点提炼,数字引用,小到文字推敲,语法修订,标点符号运用,都不允许出现差错,常常几易其稿,反复修改,力求多出精品、快出精品。通过努力,使起草的文稿既层次清晰、简明扼要,又突出重点、贴切实际,其质量得到了局领导和同事们的肯定。

二、注重信息宣传,着力扩大审计影响

全年,我们联系审计实际,加强信息宣传工作,积极为审计事业鼓与呼,做了大量卓有成效的工作。主要体现在三个方面:一是力度大。今年,局党组高度重视信息宣传工作,1月份专门制定了审计信息工作制度,3月份下发了《关于进一步加强审计信息工作的通知》,要求全市进一步提高思想认识,进一步明确目标任务,进一步完善激励机制,使信息工作走上了规范化、制度化轨道。从今年起,每个季度我局都对全市信息工作情况进行了一次通报,促进了全市信息工作的顺利开展。5月6日至7日,我局又举办了一期审计信息业务培训班,副局长李星吾亲自主讲了《写审计信息的诀窍》,旨在提高审计人员的写作水平。5月12日,我局又下发了《关于开展全年工作总结、审计信息工作评比的通知》,7月上旬将组织评比,奖优罚劣,以提高审计信息质量。由于工作力度大,目前审计信息工作出现了写稿踊跃、来稿量多、质量提高的良好态势。二是成效大。全年,我科共编辑《审计信息》8期,刊登信息65篇。全市仅《湖南审计信息》就上稿12篇,创历史新高。为保证信息来稿量,我们加强了与县局办公室、市局各科室的联系沟通,及时掌握审计动态,对来稿总是精心修改,核准事实,反复润色,力求使审计简报办出特色办出成效。4月21日至22日省厅唐厅长来岳视察后,我们加班加点赶写信息稿件,及时对外报道。4月24日,《晚报》就以“要在提供审计产品上下功夫”为题进行了报道,获得了省厅领导的好评。随后,《湖南审计网》就转载了全文,收到了较好的宣传效果。三是影响大。我们审计机关一方面通过审计,查处违纪,来树立权威;另一方面通过宣传,展示成果,来扩大影响。今年全市累计在各级报刊发表文章52篇,其中我科发表28篇;继续与《晚报》联办“审计专栏”,我科积极组稿,共办12期,发表文章12篇;3月18日正式开通了市审计局网站,对外介绍审计工作动态、理论成果、专家经验等,已刊发信息656篇,受到了审计同仁的欢迎。例如,副局长李星吾牵头组织撰写的“市市长点将审计,规范政府投资项目管理”的稿件,就相继被《中国审计报》、《中国审计网》、《湖南审计信息》采用,产生了较大的社会影响。

三、注重审计业务,着力破解两大难题

全年,我科根据审计业务的需要,十分注重计划管理、审计统计、金审工程等基础建设,为破解“绩效审计和计算机辅助审计”两大业务难题,作出了应有的努力。一是措施跟进。全年,我局出台机关工作制度和目标管理考核办法,加强了对计划管理、审计统计、金审工程等审计业务基础建设的日常管理、考核和监督,使其有规可依,有章可循。3月初,我们根据全国全省审计工作会议精神,制定了《市审计局2010年审计项目计划》。由于措施得力,今年项目计划的针对性、指导性、可行性比以往明显增强,并

顺利通过了第35次市政府常务会议审定。从今年起,我局已启动绩效审计,确定2010年为“绩效审计推进年”,下发了《关于加快推进绩效审计工作的意见》,并计划实施3个绩效审计项目;加快现场审计实施系统(ao)和审计管理系统(oa)的普及应用,下发了《关于加快推进计算机辅助审计的意见》,并明确今年21个审计项目运用计算机辅助审计。审计统计

方面,我们建立了统计工作考核制度、每季度定期通报制度,如实反映进度,纠正存在问题,以确保统计数据上报的及时性和准确性。二是指导跟进。全年,我科加大了对全市审计信息化建设的指导力度,根据上级有关精神,撰写了《市“十二五”审计信息化建设专业规划》,着手进行了金审工程二期建设的规划、呈报和召开全市计算机辅助审计现场经验交流会等筹备工作。全年,我科热心为业务科室开展计算机辅助审计提供技术服务,共参与了市城市建设投资中心、市三医院等5个审计项目的现场指导,耐心解答疑问,使审计组的同志初步掌握了计算机辅助审计技能,积累了宝贵的经验。三是培训跟进。全年,根据局里的安排,副科长梁诚先后在春夏季业务培训班上主讲了《计算机辅助审计》、《审计统计业务》,对全体审计人员进行了业务辅助,达到了较好的培训目标。5月23日,我科又组织县(市)区局统计员参加了全省统计工作培训会,进一步提高了统计业务水平。与此同时,全年根据审计厅的工作安排,我科还组织了审计署ao认证考试2次,共有47人报名参考,有41人考试合格,为加快推进计算机辅助审计提供了人才支撑。

四、注重自身建设,着力树好科室形象

全年,我科注重加强自身建设,虚心学习,踏实干事,廉洁行政,科室的战斗力、执行力、公信力得到明显提升。突出体现在三个方面:一是重学习,提升战斗力。综合信息科面对的工作任务比较繁重,为此,我们始终把学习放在首位,努力锤炼本领,履好职责。全年在积极参加局里组织的各类政治业务活动的同时,还承担了《工作总结写作》等三堂业务课的讲授任务,并获得了局领导和同事们的好评。工作之余,我们也没有放松学习充电,科长毛朝晖撰写了《审计信息写作实践》、《思想的力量》,一篇论文获省审计学会二等奖;副科长梁诚参加了湘潭大学法律专业硕士在职学习,不断充实和完善自己,科室整体战斗力得到增强。二是重职责,提升执行力。全年,我科忠诚履行职责,认真执行局领导的指示,对布置的份内任务从不打折扣,坚决做到当日之事当日毕。即便是份外之事,只要力所能及,也能热情相助。全年,我们就累计完成局领导临时交办的文字任务10多篇,义务上门为干部职工家里解决电脑、网络故障10多次。三是重廉政,提升公信力。在工作中,我们能以共产党员的标准严格要求自己,模范遵守机关各项规章制度,做到了清正廉洁,保持了良好的形象。

全年我科工作之所以能取得较好的成绩,得益于局党组的正确领导,得益于分管领导的悉心指导,得益于兄弟科室的支持配合,得益于全科同志的通力合作和辛勤耕耘。下半年,我们决心克服“任务重、人手少、压力大”的困难,按照“更高标准、更严管理、更具公信力”的要求,一如继往地发扬好的工作作风,进一步加大工作力度,圆满完成全年工作目标任务。

第二篇:审计局工作报告

按照县委开展创先争优活动工作部署,县审计党支部始终把创先争优活动作为全局中心工作任务来抓,精心组织,周密部署,狠抓各项措施的落实,顺利地完成了一月份各项工作,并取得了一定成效。现将一月份月工作情况总结如下:

一、抓学习,促转变。为了认真贯彻党的十七届五中全会及省、市、县(委)全委扩大会议精神,全面落实县委五届十一次全委扩大会议提出的战略部署和发展举措,按照县委创先争优活动领导小组办公室工作安排,我局始终坚持把“抓学习、促转变”作为创先争优重大举措常抓不懈,抓出成效。一月来,局办公室精心组织党员干部系统学习了党的十七届五中全会精神、“十二五规划”的说明及张景辉、张建杰、吴方勇、王永刚等同志在全市(县)党员干部下基层暨创先争优活动推进会上的讲话精神,进一步加深了党员干部对今后一段时间内国家经济增长模式转型趋向及保持国民经济可持续健康发展的战略部署的认识,并将其贯穿于我局审计工作全过程,使审计工作都完全符合科学发展观的要求,更好地服务于全县经济建设大局,为创建“五好”党支部及“六型”机关提供强有力的理论支撑。

与此同时,紧依托以“五比五创五看齐”为载体的“学先进争一流,创佳绩树形象”活动开展干部作风教育活动,即:比学习、创一流素质,能力素质向我看齐;比团结,创一流队伍,精神文明向我看齐,比服务,创一流作风,宗旨意识向我看齐;比奉献,创一流业绩,爱岗敬业向我看齐;比自律,创一流形象,廉洁自律向我看齐。通过开展“五比五创五看齐”活动,党员干部服务意识,业务技能,组织观念、防腐拒变等方面有了很大进步,创先争优活动已深入人心,全局上下形成了“人人学典型,个个争先进”的可喜局面。

二、认真搞好贫困群众生活安排及离退休老干部节日慰问工作。为了使困难群众能过一个祥和的新年,12月底,局领导班子深入所帮扶村对5名贫困党员及群众开展节前慰问,深受群众欢迎。与此同时,主要领导还对6名离退休老同志开展慰问,向他们送去了全局同仁节日的祝福。

三、积极配合市局、县委搞好综合目标管理责任年终考核。根据市局及县委、县政府综合目标管理责任考核要求,结合我局开展创先争优活动开展情况,我局被县委评定为综合目标管理责任考核先进单位,市局评为二等奖。

第三篇:审计局党风廉政建设工作报告

审计局党风廉政建设工作报告

一、工作开展情况

(一)压实全面从严治党政治责任

一是党组书记牵头抓总。

局党组始终高度重视党风廉政建设,切实履行主体责任,“一把手”坚持“重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办”工作原则,主持研究制定审计机关党风廉政建设工作计划和落实主体责任具体措施,与审计工作同部署、同落实、同检查。二是压实工作责任。立足审计工作实际明确党风廉政建设责任和任务分工,形成党组书记亲自牵头抓,班子成员按分工抓好落实的工作体系。三是坚持落实“一岗双责”。制定党风廉政建设主体责任清单,签订主体责任承诺书,班子成员每季度向党组汇报履职情况。

(二)加强纪律建设,严格监督执纪问责

局党组坚持把加强纪律建设作为推进审计机关全面从严治党的治本之策。

一是严明党的政治纪律,严明组织纪律,严格正确用人导向,严格按组织部门要求从严选拔任用干部,匡正选人用人风气,严肃查处违纪行为。

二是班子成员坚持深入被审计单位和审计现场,开展谈心谈话,督促审计人员遵守审计工作纪律,及时解决审计中存在问题和困难。

认真做好县委、县纪委下达的党风廉政建设各项协办工作任务。

三是贯彻落实新型冠状病毒疫情防控工作要求,制定防控工作方案,成立党员志愿先锋服务队,严格防控工作纪律和保密纪律,对落实防控措施不力影响疫情防控的,严肃问责。

四是推进党风廉政建设、平安建设社会会评价工作,多次召开专题职工会安排部署,领取并张贴宣传单,多次将有关要求转发至微信、钉钉工作群。

五是加强与巡视巡察、纪检监察、组织人事等部门协作配合,移送案件线索6件,使审计监督积极融入全县监督体系,支持配合做好派驻纪检组相关工作。

(三)加强作风建设,持续纠治“四风”

开展党机关事业单位“吃空饷”问题集中治理、编外聘用人员情况清理摸底等工作,匡正选人用人风气。实行钉钉考勤、通知、审批等电子化管理,推进机关管理规范化。制定《审计项目限时办结制》,落实审计两统筹机制,审计效率相较以往有了大幅提升。

同时,积极回应领导关注、群众关切,把中央“八项规定”、国务院约法三章、省市县“十项规定”、扶贫、安全、禁毒等贯彻落实情况作为财政、经济责任、政府投资审计的重点关注内容,组织实施一卡通、脱贫攻坚等专项审计、疫情防控跟踪审计、易地扶贫搬迁建设项目专项审计调查及自然资源资产审计,牵头开展财政专项扶贫资金项目监督检查,协助配合县纪委开展

A级风险岗位抽审等党风廉政建设和反腐败工作,在维护群众利益方面更好地发挥审计保障监督作用。

(四)规范审计权力运行,依法文明廉洁审计

作为监督部门的审计机关,必然要求要更加严格地遵守“廉政准则”和审计工作纪律。局党组持续加强审计干部日常纪律和项目廉洁监督,每个审计项目都设立1名廉洁监督员,并公告监督电话。落实“一诺三清”廉政制度。坚持把一线审计组的廉洁风险控制作为重中之重,严格落实审计廉政纪律公告制、“反馈制”和被审计单位“回访制”,以审计“四严禁”、“八不准”工作纪律和其他廉政规定为标尺,加强审计现场常态化督查,将廉政风险防控融入审计业务工作和管理流程,使审计组内部约束机制和外部监督机制有机结合,审计干部廉洁从审和纪律规矩意识进一步增强。一年来,未发现违法违纪情况和被投诉的情况。

(五)以巡察整改成果推动审计工作

县委第一巡察组2019年12月24日至2020年4月3日对开展了巡察,于6月22日向通报了《关于巡察县审计局党组的反馈意见》,反馈三个方面13类25项问题。对此,局党组及时召开了专题党组会议、党组扩大会议进行传达学习、研究部署巡察整改工作,提高思想认识,健全整改工作机制,制定整改方案,列出问题清单,明确整改措施49条,压实整改责任,确保有序推进整改落实。截至9月底,巡察反馈问题已全部整改到位。通过巡察整改,审计党员干部的政治思想意识得到极大的触动和警醒,审计各项工作上得到鞭策激励,巡察成果推动审计事业发展强劲动能得到有效体现。

(六)加强审计干部队伍自身建设

一是思想引领增强政治意识。

充分利用党组会、职工会、三会一课等传达学习党的十九大、十九届四中全会、五中全会、各级审计委会议、党风廉政建设会议及审计系统党风廉政建设会议精神,开展会前学法及党规党纪等专题学习,进一步提高审计干部政治站位。

二是加强廉政宣传教育。

开展“510廉洁宣传月”等廉洁警示教育,讲廉洁“党课、微课”、推广“清廉”、观看“一念之误”警示教育片等,结合机构改革等开展提醒谈话38人次,党组书记主讲廉洁从审专题党课,提高审计人员清廉意识。抓好春节、五一、国庆等“节日病”预防,通过大会宣传教育、钉钉微信廉洁提醒等形式开出“廉政方”,架起“高压线”。

通过这一系列的工作,达到警钟长鸣,坚决筑牢审计机关拒腐防变思想防线的目的。

二、坚决维护党中央集中统一领导和贯彻落实中央八项规定精神

(一)坚决维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导。

局党组深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚定不移地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,督促审计党员干部树立

“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。局党组严格遵守党章和党内政治生活准则,严守党的政治纪律和政治规矩,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(二)自觉在党的领导下开展审计工作。

深刻领会习近平总书记关于审计机关首先是政治机关的重要论述,自觉地把讲政治摆在一切思想和行动的首位,强化政治机关的责任担当,把讲政治放在首位,自觉在县委审计委员会领导下开展审计工作。全年召开审计委会议2次,审议重大审计事项5件,听取了审计工作报告和发现问题整改报告,有力推动全县审计工作发展。

(三)坚持重大问题向请示报告。

局党组认真落实有关要求,对审计工作中发现的重大问题、重要事项和重要情况,按规定及时请示报告,或以信息专报等形式上报县委。按要求向县委报送工作总结、落实全面从严治党主体责任、意识形态工作、贯彻落实中央八项规定精神等情况。党组成员严格遵守县委关于干部管理的相关规定,如实报告个人事项。

(四)认真贯彻落实中央八项规定精神。

坚持利用职工会、党组会、党员大会等宣传学习中央“八项规定”,省、市委、县委“十条规定”,从思想根源上增强执行意识。严格执行机关内部管理制度,严肃工作纪律,切实转变审计机关工作作风。通过设立举报箱和举报电话等形式畅通社会监督渠道,加强机关工作人员工作纪律、工作作风、廉洁自律等方面的日常督查,对存在突出问题及时纠正和处理。

三、存在的薄弱环节和突出问题

一是审计党风廉政建设还需加强,“一岗双责”还未有效履行到位;

二是廉政教育的形式内容结合当前审计工作实际创新不够;

三是审计工作作风还不够扎实、主动担当作为还有所欠缺,在提高审计政治站位、从政治角度深入审视审计工作和审计发现问题、提出建议,审计服务方面还做得不够。

四、2021年工作打算及建议

下一步,将在县委县政府的正确领导和县纪委监委的具体指导下,严格执行党风廉政建设责任制的各项规定,推动审计机关党风廉政建设工作健康有序发展。

一是压实责任。

强化责任意识,完善党风廉政建设责任制,细化责任清单并分解任务,责任到人、到事,层层传导压力,增强纪检监督合力和实效。

二是抓实学习。

深入学习贯彻落实十九届五中全会精神和《习近平谈治国理政》第三卷精神,加强反腐倡廉教育,将示范引导、岗位廉政与警示教育相结合,提高审计干部拒腐防变能力,营造风清气正的良好审计环境。

三是建章立制。

以行政权力运行为基础完善廉政风险防控机制,推进廉政风险防范管理,促进廉洁从审,规范审计权力运行。

四是监督检查。

认真执行党内监督条例,严格遵守中央八项规定等,着力抓好人财物管理使用、关键岗位、民主集中制执行情况的监督,特别突出对一线审计人员、重点岗位、重点人员的监督和管理,从源头上防治腐败现象发生。

第四篇:审计局依法行政工作报告

今年以来,在区委、区政府和上级审计机关的领导下,我局坚持以科学发展观和党的十八大精神为统领,围绕区委、区政府“推进转型升级,加快融合发展,率先全面建成更高水平小康社会”工作中心,积极开展“六五”普法、综治平安建设和依法行政工作。根据区全面推进依法行政工作领导小组的要求,我局对2013依法行政情况组织了自查,现将自查情况报告如下

一、立足岗位,履行监督职责,严把公共资金审计关口

以“六五”普法、综治平安建设、依法行政等多项工作为载体,组织审计人员对《全面推进依法行政实施纲要》、《审计法实施条例》、《国家审计准则》和《江苏省审计条例》等法律法规和相关文件进行再学习、再回顾,不断提高审计人员守法意识和用法能力,提升审计工作质量,更好地服务海陵经济社会发展。注重将依法行政融于日常审计业务工作之中,紧扣“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”审计工作“二十字”方针。坚持以审促规范、以审促效益、以审促文明、以审促发展为工作原则,倒逼党政领导干部进一步依法行政,倒逼专项资金进一步落实到位,倒逼公共资金管理进一步规范合理。

截至10月底,组织完成审计(审计调查)项目75个,查出主要问题金额35430.48万元,减少建设投入3900万元,上报审计报告和信息57篇,提出审计建议35条,下发审计决定4个。审计执法中,我局审计人员均持证上岗、依照法定程序审计,未发现有行政不作为、乱作为、慢作为行为,执法卷宗规范;所有审计项目都按照《中华人民共和国国家审计准则》(审计署令第8号)规定实施,对审计处理处罚和其他事项按规定征求被审计对象的意见,履行法定告知程序;无行政复议、行政诉讼事项发生。

二、开拓创新,强化项目管理,营造审计监督法制氛围

(一)关注重大民生项目,探索信息系统审计

围绕2013年以来政府重点关注的污水管网、市容环境建设、老小区改造等重大民生项目和各类专项资金的贯彻落实情况等开展审计工作,在审计的各个环节始终将依法行政摆在重要位置,在查实账目的同时,更加关注制度的规范合理性,从制度层面进一步扩大审计成果;坚持审计信息化建设,不断推进计算机审计模式,实现OA审计平台资源共享。逐步探索信息系统的审计方法,组织实施了失业保险基金财务收支暨信息系统运营情况的审计,围绕信息系统的合法性、可靠性、机密性、有效性和安全性等,审查信息系统的运行状况,发现信息系统在使用和管理过程中存在的问题,客观评价,提出审计建议,促进被审计单位加强信息系统的管理,保障财政资金安全。

(二)严格把关审计环节,项目质量常抓不懈

为提高审计项目的质量,我局对审计实施的各个环节严格把关,从审计实施的目标、范围、内容、措施、要求、分工、安排是否合理,审计证据的获取、分析、印证、保全是否合规,审计记录中的调查了解记录、审计工作底稿和重要管理事项记录是否全面,审计报告的格式、内容是否规范,审理科对每个正式审计项目逐一审理,针对审计业务质量控制,研究制定了《审计项目质量控制办法》、《审计跟踪督查办法》、《审计项目审理工作办法》;不断规范各项执法制度,增强“审计跟进”的科学性,形成了比较完整的以依法行政、行政决策、审计复核、审计考核考评和审计责任追究为主体的审计行政执法和审计质量控制体系。

(三)内部抓思想教育,外部抓法制宣传

根据中共中央国务院转发的《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第六个五年规划(2011年-2015年)》和市委、市政府《关于开展法治城市创建活动的实施意见》,结合我局实际,围绕中心,深入贯彻依法审计工作,切实落实审计文化建设,着力加强法制宣传教育,落实宣传任务。以修订后的《审计法》和《审计法实施条例》为宣传基础,以总书记提出的“实现中华民族伟大复兴的中国梦”为宣传主线,以“12·4”全国法制宣传日、“六五”普法、文明城市创建、社区结对共建等活动为契机,深入开展法律法规学习和宣传活动。利用我局LED显示屏、单位网站、依法行政成果素材展示栏,通过法律援助点手册纷发等,在广大群众中不断普及审计相关法律法规,大力弘扬“中国梦”,在法制宣传的同时,使得审计人员牢固树立了依法审计理念,培养了客观公正、廉洁奉公的职业道德。

欲正他人,先正自身。我局坚持思想教育先要从党员自身抓起,以“党员承诺践诺”活动为契机,围绕机关作风建设和机关效能建设,党员认真做了自评自查,党群评议,围绕中央“八项规定”,公开作出承诺,并采取有效措施落实承诺事项。

三、正视不足,采取有效措施,推进审计机关法制建设,通过

自查,我局谨遵审计相关法律法规,规范审计执法行为,很好地履行了审计监督职责,在审计项目质量控制、审计成果转化等方面取得了一定成绩;在法制宣传教育方面,起到了法制普及的良好效果。但同时,也发现了一些不足之处,下一步我局将针对存在问题积极改进提高:

一是对《中华人民共和国国家审计准则》进行再学习,深入研究审计署8号

令和已废止的审计署6号令差异,不断改变审计思路,提升自身审计业务水平;

二是现今审计项目涉及领域广,对复合型审计人才的需求日益加大,我局将以培养审计领域的多面手为目标,不断加大审计人员的复合型知识学习;

三是规范审计结果公告公开工作,在以围绕大局,维护社会稳定为基础条件下,加大审计结果公开力度,“总账”、“细账”齐公开,让百姓看得懂、好监督。

第五篇:县审计局工作报告

主任、副主任、各位委员:

现将**县审计局XX工作向县人大常委会报告如下:

XX年,我县审计工作在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,在县人大、县政协的有力监督指导下,以科学发展观为统领,紧紧围绕“三个**”建设总体部署,立足创新,夯实基础;狠抓落实,服务大局,取得了明显成效。全年共完成审计项目28个,查出违规金额942万元,管理不规范金额1810万元。经审计处理应上交财政金额927万元,归还原渠道资金12万元,减少财政拨款2万元,核减工程造价145.91万元。被审计署、省、市各级采用审计信息120标准篇。局机关荣获省级先进2次,市级先进4次,县级先进5次,8人次荣获省、市、县级先进个人。

一、依法审计,强化监督,服务地方经济社会发展。

(一)深化财政预算执行审计。我局始终把财政预算执行审计作为审计永恒主题和首要任务,将全部政府性资金纳入审计监督范围,把握资金收入来源和支出方向,在查处资金使用合法合规的基础上,突出关注资金的支出结构和使用效益,进一步强化对全部政府性资金的管理。财政预算执行审计查出的违规和管理不规范问题,全部依法进行了审计处理。预算执行审计两个报告(提交县人大常委会的审计工作报告和提交县政府的审计结果报告)揭示了本级预算执行及其他财政收支中存在的问题,同时,还对上财政同级审后审计查出的问题及整改落实情况作了披露,得到县政府领导的充分肯定。

(二)注重财政资金绩效审计调查。我局紧紧围绕政府工作重点和社会关注的热点问题,顺延财政资金的走向,重点关注民生资金使用情况,完成涉及扶贫、教育、农业、社保等部门或行业共计11个专项审计调查项目。树立绩效审计理念,注重把查处违法违规问题与检查资金使用效果、揭露问题与完善管理机制结合起来,有关部门单位落实整改措施10项,采纳审计建议20条,完善制度15项,切实维护了群众的切身利益,为政府部门和领导宏观决策服务。

(三)加大政府投资工程项目审计。近年来,我县政府性投资项目进展迅速,我局在基建审计力量非常薄弱的情况下,组织开展了2个工程的竣工决算审计。同时,我局还委托2个社会中介机构对重点投资项目进行审价,并全程参与社会中介机构的审价工作,对重要审计事项派审计人员直接到现场指导。至年底已完成县看守所迁建工程智能化监控系统和县城污水处理厂(一期)ⅲ标段造价结算审计,完成送审造价1489.94万元,核减工程造价145.91万元。新文中迁建工程也正在审计之中。

(四)认真搞好经济责任审计。我局把领导干部“问责”和“问效”有机结合起来,积极推进经济责任审计从“财务型”向“绩效型”转变。全年共完成经济责任审计项目9个,审计查出违规金额22万元,管理不规范金额5万元。开展乡镇书记、乡镇长“捆绑审计”试点3个,以及公共政策审计试点项目2个。同时,要求审计组沿着资金的走向,单位部门延伸审计到下属有关单位及相关部门,乡镇延伸审计到部分村、户,全面摸清资金的使用效益,以更加客观、公正、全面评价领导干部绩效和经济责任。

(五)探索国有企业效益审计。近几年,我县的国有企业也同民营经济一样在不断发展着,监管工作也要不断地跟上。根据县政府的指示,我局对**县粮油总公司、**县耕地开垦有限公司、**县靛青山水力发电厂、**县兴源电力有限公司等国有企业进行审计。通过审计发现国有企业存在着人员过多、效益不理想、政企未分、改制不彻底、工效未挂钩等问题,我局通过审计建议的方式,向有关部门提出审计建议。

(二)开展文明执法。我们还注重突出文明执法教育,要求审计人员按审计程序依法行政;开展“文明科室”、“文明审计组”、“文明审计人员”的评选活动,营造局机关“比、学、赶、超”的良好氛围。在审计实施过程中,所有审计证据都经被审计单位签字盖章;审计的主要环节,都与被审计单位公开;审计的初步结果,首先采用口头方式交换意见,然后再以书面的形式征求意见,将要做出审计处理处罚的事实、依据、理由等事先告知被审计单位,力争做到阳光操作。

(三)提高队伍素质。全年共组织机关理论中心组学习20次,党员干部学习26次,组织上党课2课,观看反腐倡廉电教片4次,要求干部坚持每天自学1小时以上,积极参加上级审计机关举办的计算机审计、绩效审计、基建审计、经济责任审计等培训班16次,撰写审计论文7篇,组织2批审计业务骨干到上级培训,不断提高全体审计干部政治理论素质和审计业务水平;积极组织干部职工参与联欢会、登山、考察等活动等,增强全局干部职工的凝聚力与战斗力。

(四)加强廉政建设。以开展“机关廉政文化建设”主题教育为契机,加强审计干部党风廉政教育和职业道德教育,开展 “机关廉政文化建设——关系与规则”大讨论活动。及时调整机局机关党风廉政建设领导小组,研究制订了《**县审计局惩治和预防腐败体系建设XX—XX年工作实施方案》,进一步健全和完善了审计回避制度、审计纪律监督卡制度、审计执法过错责任追究制度和审计质量控制体系等,切实规范审计人员的执法行为。加强对审计人员“工作圈”与“社交圈”的监督检查,共对审计人员八小时外汇报检查4次,重大事项报告检查4次,开展审计廉政回访26次。从检查和回访结果看,被审计单位对审计人员严格执行审计纪律“八不准”情况给予了较高的评价。此外,还为全体21名审计干部建立干部廉政电子档案,实行全程动态管理,使队伍管理更规范、更快捷、更有效。

一年来,我局各项工作虽然取得了一定成绩,但也存在一些不足和困难,主要表现在审计任务和审计力量的矛盾仍然突出,计算机审计还相当薄弱等问题。这些问题有待于在今后工作中加以克服和解决。

XX年,我们将积极推进建立公共财政体制为目标,强化全部政府性资金审计;促进和谐社会建设为目标,注重民生审计;突出对权力运行的审计监督,推进经济责任审计;探索绩效审计的新模式,加强绩效审计。同时进一步改进审计方法,加强计算机审计,注重提升审计成果,服务领导宏观决策,加强队伍建设,全面提高审计队伍素质。

以上工作报告如有不当之处,恳请批评指正。

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