第一篇:国税网上申报系统操作流程
国税网上申报系统操作流程(小规模版)
第一步 打开IE浏览器,在 中输入网址进入网站,点击“小规模企业申报大厅”打开申报界面。
第二步 输入纳税人识别号,再点击“注册码输入”按钮,输入查询到的注册码,点击“确定”后进入密码维护界面,设置本单位的登陆口令,并牢记该口令,点击“保存”按钮后系统自动返回登陆界面,输入税号和刚刚设定的密码进入申报系统。(注:以后可以直接使用税号和密码进行登陆)
第三步 点击报表填写→增值税申报表→增值税纳税申报表(小规模纳税人),填写申报表并保存。
第四步 点击报表填写→财务报表→分别填写“利润表”和“资产负债表”并保存。
第五步 在确保数据完全正确后,依次点击申报处理→上传申报数据→增值税申报表申报 进行上传申报。
第六步 稍等片刻后再点击申报处理→反馈信息查询,进行申报情况和划款金额查询。
第七步 当企业有消费税或所得税申报时,打开“报表填写”,分别点击“消费税申报表”、“企业所得税申报表”或“年度申报表”,就能进入相应的报表,报表填写与申报方法同增值税申报表。(注:在“消费税申报表”中,“应税消费品名称”栏中每一项的右下角均有一个红色三角形标志,点击即可看到详细内容,直接选择,不必再录入汉字)
第八步 如果企业需要申报“重点税源信息采集”内容,首先进行增值税、所得税等申报。申报数据上传后,相关数据自动导入到重点税源信息采集系统。选择“信息采集”模块,在报表中通过下拉窗口,选择正确的采集内容。选择“静态信息采集”模块,分别录入相关报表,最后进行“重点税源-企业信息表间审核”。
第九步 用户申报成功后,即可进入查询打印模块,打印本月的纳税申报表,查询打印模块区分了税种,点击需打印的税种获得申报表。(注:年度所得税打印时须将“税款所属年月”改为税款所属年的最后一个月,如200712)
第十步 点击主页面中右上方的 即可退出本系统。
第二篇:四川国税网上申报系统操作指南(推荐)
四川世纪中税软件系统有限公司
四川国税网上申报系统操作指南
一、软件获取
安装网上申报系统需要软件程序包,纳税人获取程序包主要有以下三种方式如下:
A、登录四川世纪中税软件系统有限公司官方网站;(http://www.xiexiebang.com),进入软件下载;
二、软件安装
软件获取后,点击安装程序
进行安装,软件安装后,在电脑系统根目录D盘下会自动生成申报系统文件夹。
三、软件操作
1、系统登录
点击桌面快捷方式密码进行登录。
进入系统登录界面,输入纳税识别号及登录
2、报表填写(以增值税为例,所得税季报与财务报表操作一致)
四川世纪中税软件系统有限公司
打开【纳税申报】—【增值税】—【增值税申报表(适用于一般纳税人)】进入报表填写界面,报表填写顺序如下:
1《增值税纳税申报表附列资料
(一)(本期销售情况明细)》;(简○称《附表一》)
2《增值税纳税申报表附列资料
(二)(本期进项税额明细)》;(简○称《附表二》)
3《增值税纳税申报表附列资料
(三)(应税服务扣除项目明细)》;○(简称《附表三》)备注:只是营改增纳税人填写
4《固定资产进项税额抵扣情况表》 ○5《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》;(简称《主表》)○
3、保存
纳税人按照正确填表顺序填写后,点击【保存】按钮可一次性保存所有已填写报表,不用单张报表进行保存,报表保存后,按钮变为深蓝色;
4、校验
点击【校验】按钮,系统自动检验表内及表间逻辑关系,如检验出错,可根据提示的错误信息修改并重新保存报表;
四川世纪中税软件系统有限公司
5、提交
检验通过后,点击【提交】按钮,将整套报表提交至税局,并反馈申报结果;
6、扣款
申报成功后,增值税非防伪税控纳税人可根据实际情况点击【扣款信息管理】—【扣款管理】进行税款缴纳,增值税防伪税控纳税人仍需回到金穗公司开票系统进行抄报税、清卡、扣款,扣款成功后可通过【扣款信息管理】—【扣款管理】查询扣款结果;
7、打印
申报成功后,可点击【菜单】按钮中或
通打
温馨提示:
1、旧版软件未提供填表说明;新版申报软件不仅在“菜单”按钮里提供了填表说明,并且在填表界面当鼠标指向自动计算的数据项时,会出现该数据项的计算公式;
2、在同一套报表中表间的数据传递,旧版软件是发生在保存报表成功之后;新版申报软件是实时的,报表是否已保存不影响数据传递;
3、同一套报表的保存删除,旧版软件是每张报表单独操作,多张报表就要多次操作;新版申报软件是一次操作即可对一整套报表生效;
过【申报信息查询】—【已申报信息查询】印申报报表。的“打印报表” 3 四川世纪中税软件系统有限公司
4、提交和扣款,旧版软件需要打开浏览器登录四川省国家税务局网上申报系统的网站进行操作;新版申报软件直接通过“提交”按钮和“扣款管理”模块在软件中一站式办结;
5、报表的打印,以往可以通过旧版软件及登录四川省国家税务局网上申报系统的网站进行,但每次打印都需要手动进行页面设臵;新版申报软件在软件中通过“更多功能”按钮里的“打印报表”即可打印报表,无需重复进行页面设臵。
第三篇:税务(国税网上申报操作流程
[税务]国税网上申报操作流程(简)
我也来发个新贴,不知对大家有没有用.中税华通电子申报报税操作流程2.23版
系统维护
① 安装软件并检查电脑当前显示日期是否正确。系统登录界面中日期设臵模块,将日期修改为当前日期(税款所属期是当前月份的前一月)。
② 登录系统:登录用户名001不可更改,密码为“1”。进入主界面后,应首先核对系统版本是否为最新版,如不是最新版会导致报税失败,目前最新版为2.23版。(上面有六大模块:系统维护、发票处理、报表填写、数据传输、查询打印、设臵)
③ 进入第一模块“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维护”填写正确的税号,其他项目可以不填,直接从税务局端下载,点“保存”。
④进入第四模块“数据传输” ®“其他传输”®“设臵通信参数”填写正确的IP地址、端口号、软件注册码并且传输方式必须为“互联网”,点“确定”。点“其他传输” ®“字典信息下载”®“远程”®下载完毕后点“返回”
⑤ 第二次进入“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维护”显示出企业的详细资料(如有错误或不全还可手工调整),点“保存”。
⑥ 选择“纳税核定”“申报表选择”:选择企业本月申报所要提交的报表。⑦ 选择“纳税核定”“征收品目选择”:选择企业的所属税目。
发票处理
① 进入第四模块“数据传输” ®“其他传输”®“销项发票下载”®“远程”,企业的销项发票记录就从国税局端下载下来。
② 点“进项发票下载”®“远程”,企业的进项发票记录就从国税局端下载下来。
③ 进入第三模块“发票处理” ®销项提取,就可看到从税务局端下载的发票。如果不能远程下载,可从“数据来源”选项中选择提取的方式,从本地计算机的防伪税控开票系统中提出数据(3.1版本防伪开票系统企业选择第一项“防伪税控开票系统数据库”,WINDOWS版开票系统企业选择第四项“新版防伪税控系统开票数据库”,源数据存放路径保持不变),或从报税软盘中提取数据(4.1版本开票系统企业选择第二项“防伪税控系统开票数据上报盘”,源数据存放路径保持不变)。点“数据提取” ® “返回”。
④ 如提取的数据资料不完整或发票部分信息缺失,可在“销项录入”项中添加或修改。⑤ 点“普通发票”,对当期的普通发票销售额进行汇总录入,点“增加”→填销售额。⑥ 点“无票发票”,可对那些未开具发票的业务进行手工录入。
⑦ 点“进项提取”,即可看到从税务局端下载的发票。同样也可从“数据来源”选项中,从本地计算机提取相关的数据。⑧ 点击“进项录入”,对当期需抵扣的进项专用发票进行逐份录入或修改。
⑨ 点击“其它进项”,对当期所取得的其它进项发票进行汇总录入。(上报所需的海关完税凭证、运输发票、废旧物资收购凭证、农产品收购凭证、进口海关完税凭证、国税代开发票等文件均由国税总局下发的软件生成,然后在中税华通电子申报系统中的“发票录入”中的“其他进项发票录入”中录入,系统将在增值税纳税申报表附列资料(表二)第5、7、8、9、10栏自动生成相应的数据,和海关完税凭证、运输发票、废旧物资相应目录下面的四小票文件进行比对,若对应数据(税额、金额、份数)相等,则审核成功,否则审核失败)。
报表填写(填写增值税报表与申报数据审核)* 选择“增值税”菜单:可以看到需要申报的报表。
①进入“增值税纳税申报表附列资料
(一)”点击“提取”,就把发票中数据提取过来(如数据不正确或内容填写不完整,可进行手工调整)®点“保存”,即可完成该申报表的填写。[注意]申报表中呈现粉红色的数据框内容,系统将自动从相关数据库中提取或经过计算生成填入,不必进行逐项输入,但可以改。申报表中呈蓝色的各数据框内容,可进行数据输入和修改操作。黄色表格:为自动生成的数据,不允许修改。
②进入“增值税纳税申报队列资料
(二)”,填写方法同上。③进入“增值税纳税申报表“,填写方法同上。
④进入“增值税纳税申报队列资料
(三)”,该表是由系统自动生成,不允许修改。⑤进入“增值税纳税申报队列资料
(四)”,该表是由系统自动生成,不允许修改。
[注意]第一个月填写各报表时,应注意将本年累计数准确填写,否则将无法申报。(本版软件25、32栏的本年累计企业可自行填写,应注意填写的数值要和税务局的数值一致,否则会导致报税失败.)* 填写完七个表后,点“申报数据审核”→“审核”,如果审核成功将出现“审核成功”字样,如果审核失败,则显示相关的错误提示,根据提示进行修改,直至成功为止。
[注]:如审核成功后报表就不能修改,如欲修改必须先“取消审核”。进行数据审核时,若企业有其他进项数据则显示”在指定目录下没有发现XXX发票抵扣联文件,请选择该文件”,然后点击“OK”,查找到国税总局软件生成的相应文件即可, 其他四小票文件操作同上。数据传输(远程数据申报)
* 审核完毕后,即可进行远程纳税申报。进入第四模块“数据传输” →点击“数据上报” →点击“生成数据”,生成当月的上报数据包。生成数据时如提示:“aqrymp:Field„BZ‟no found”出错,是由于该企业的进项发票不是本期认证的,企业在本期抵扣所以无法通过。(例如:现在的日期为:2004-1-1 开票日期为:2003-10-10 认证日期为:2003-10-31),生成数据时如果基本信息填写不全,则系统提示“基本信息不完整”,要求将基本信息填写完整。
* 网络申报(远程申报):“生成数据”之后点击“提交数据”(注:先将USB„KEY‟连上计算机,在“数据传输”中的“其他传输通信协议”选择“加密通信必须使用CA证书”)。提交成功后等待30分钟之后,就可以获取反馈信息,这时候就知道是否申报成功。
* 介质申报(软盘报税):“生成数据”之后,点击“介质申报”。(注:在“数据传输”中的“其他传输通信协议”选择“普通通信”)企业如果已经进行了介质申报,但还未到税务机关申报,发现数据错误,则可以在“数据传输”中“其他传输/取消介质申报”,点击“取消申报”,就可以进行报表修改,然后重新进行数据审核,重新生成数据进行申报。
* 企业人员在填写报表时一定要反复的核对报表是否填写正确,如果填写错误,并且已经申报成功,那么将无法取消申报,只能先将税款划转。解决办法:只能等到下个征期将多交或少交的税款补上。
查询打印
“数据传输”→“数据上报”→“申报数据反馈”→“远程”,可查询申报结果。
一般在银行划款约2-3小时后查询(有时当时可划款成功)。可对其“申报成功”后的“报表数据”依次进行查询和打印。默认的纸张大小为A4, 若要调整纸张大小只需调整2个设臵即可。“打印设臵”中的纸张大小、“页面设臵”中的“页边距/缩放”下的缩放比例。如果企业是进行网上申报的,必须获得反馈信息后,提示“申报成功后才能打印报表”。
[注意]企业申报成功后,必须做数据备份。以免丢失全部申报数据, 数据备份时选择其他系统盘进行备份,以免重新安装软件后备份数据丢失。方法: 系统维护->系统处理->系统备份->……->保存->提示备份成功->确定->返回->
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第四篇:广东省国税企业所得税网上申报操作流程
广东省国税企业所得税网上申报操作流程
一、查帐征收企业所得税月(季)度网上申报操作流程
1、访问http://app.gd-n-tax.gov.cn(广东省国税局网上办税大厅)。
2、输入纳税识别号和密码,进行用户登陆。
注:企业应向主管税务机关申请,提交邮寄(数据电文)申请审批表,由主管税务机关在“广东省国家税务局信息门户管理系统”中开通网上“申报征收”功能,才能进行网上申报和扣税。
3、点击“网上拓展”,进入离线申报系统页面。
4、点击“我要申报”,选择财务报表进行申报。
5、输入校验码,点击“下载”。
6、在企业端电子申报软件录入财务报表,导出财务报表电子申报文件。
注:新版的广东省企业所得税申报系统、涉税通•企业版电子申报软件以及总局电子申报软件单机版已挂广东省国家税务局门户网站(http://portal.gd-n-tax.gov.cn)供纳税人免费下载使用。
7、点击“导入”,选择财务报表电子申报文件录入。
8、输入密码,点击“提交”,提交财务报表。
9、选择“申报查询”,查询结果。
10、查询财务报表申报为“成功”后,回到申报界面,选择企业所得税月(季)度申报表,输入校验码,点击“下载”。
11、在企业端电子申报软件录入企业所得税月(季)度申报表,导出电子申报文件。
12、点击“导入”,选择企业所得税月(季)度申报表电子申报文件录入。
13、输入密码,点击“提交”,提交企业所得税月(季)度申报表。
14、选择“申报查询”,查询结果。
15、如需缴税,回到广东省国税局网上办税大厅,点击“申报征收”,进入缴税界面。
16、点击网上缴税,选择相应属期的企业所得税,进行缴税。
17、结束。
二、查帐征收企业所得税网上申报操作流程
1、访问http://app.gd-n-tax.gov.cn(广东省国税局网上办税大厅)。
2、输入纳税识别号和密码,进行用户登陆。
注:企业应向主管税务机关申请,提交邮寄(数据电文)申请审批表,由主管税务机关在“广东省国家税务局信息门户管理系统”中开通网上“申报征收”功能,才能进行网上申报和扣税。
3、点击“网上拓展”,进入离线申报系统页面。
4、点击“我要申报”,选择财务报表进行申报。
5、输入校验码,点击“下载”。
6、在企业端电子申报软件录入财务报表,导出财务报表电子申报文件。
注:新版的广东省企业所得税申报系统、涉税通•企业版电子申报软件以及总局电子申报软件单机版已挂广东省国家税务局门户网站(http://portal.gd-n-tax.gov.cn)供纳税人免费下载使用。
7、点击“导入”,选择财务报表电子申报文件录入。
8、输入密码,点击“提交”,提交财务报表。
9、选择“申报查询”,查询结果。
10、查询财务报表申报为“成功”后,回到申报界面,选择企业所得税申报表,输入校验码,点击“下载”。
11、在企业端电子申报软件录入企业所得税申报表,导出电子申报文件。
12、点击“导入”,选择企业所得税申报表电子申报文件录入。
13、输入密码,点击“提交”,提交企业所得税申报表。
14、选择“申报查询”,查询结果。
15、回到申报界面,选择关联业务往来申报表,输入校验码,点击“下载”。
16、在企业端电子申报软件录入关联业务往来申报表,导出电子申报文件。
16、点击“导入”,选择关联业务往来申报表电子申报文件录入。
17、输入密码,点击“提交”,提交关联业务往来申报表。
18、选择“申报查询”,查询结果。
如需缴税,回到广东省国税局网上办税大厅,点击“申报征收”,进入缴税界面。
19、点击网上缴税,选择相应属期的企业所得税,进行缴税。20、结束。
三、核定征收企业所得税月(季)度网上申报操作流程
1、访问http://app.gd-n-tax.gov.cn(广东省国税局网上办税大厅)。
2、输入纳税识别号和密码,进行用户登陆。
注:企业应向主管税务机关申请,提交邮寄(数据电文)申请审批表,由主管税务机关在“广东省国家税务局信息门户管理系统”中开通网上“申报征收”功能,才能进行网上申报和扣税。
3、点击“网上拓展”,进入离线申报系统页面。
4、点击“我要申报”,选择企业所得税月(季)度申报表,输入校验码,点击“下载”。
5、手工录入企业所得税月(季)度申报表。
6、输入密码,点击“提交”,提交企业所得税月(季)度申报表。
7、选择“申报查询”,查询结果。
8、如需缴税,回到广东省国税局网上办税大厅,点击“申报征收”,进入缴税界面。
9、点击网上缴税,选择相应属期的企业所得税,进行缴税。
10、结束。
四、核定征收企业所得税网上申报操作流程
1、访问http://app.gd-n-tax.gov.cn(广东省国税局网上办税大厅)。
2、输入纳税识别号和密码,进行用户登陆。
注:企业应向主管税务机关申请,提交邮寄(数据电文)申请审批表,由主管税务机关在“广东省国家税务局信息门户管理系统”中开通网上“申报征收”功能,才能进行网上申报和扣税。
3、点击“网上拓展”,进入离线申报系统页面。
4、点击“我要申报”,选择企业所得税申报表,输入校验码,点击“下载”。
5、手工录入企业所得税申报表。
6、输入密码,点击“提交”,提交企业所得税申报表。
7、选择“申报查询”,查询结果。
8、如需缴税,回到广东省国税局网上办税大厅,点击“申报征收”,进入缴税界面。
9、点击网上缴税,选择相应属期的企业所得税,进行缴税。
10、结束。
第五篇:国际收支网上申报系统(企业版)操作流程
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国际收支网上申报系统(企业版)操作流程
一. 新增业务操作员
二. 业务操作员进行网上申报
一. 新增业务操作员
首先登陆国家外汇管理局应用服务平台:http://asone.safesvc.gov.cn/asone/--------------------------精品
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用户登陆
机构代码:为企业的组织机构代码 用户代码:ba 用户密码:
第一次登陆要修改密码:新密码至少为8位数,且必须由数字+大小写字母
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密码修改成功后点击确定
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点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理,点击业务员操作维护
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业务员操作维护可以新增用户,查询和修改用户代码,用户名称及用户权限 新增用户,点击增加
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进入增加页面填写用户基本信息 用户代码:为操作员登陆时使用 用户名称:要求实名制
联系电话:可填写操作员办工电话或移动电话 邮箱地址:可填可不填
初始密码:新密码至少为8位数,且必须由数字+大小写字母 用户基本新信填完后进行角色分配
点击未分配的角色列表下的企业业务操作员,将其移动入已分配的角色列表 保存
点击确定即业务操作员增加成功
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二.业务操作员进行网上申报
银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码,只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面
也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台:http://asone.safesvc.gov.cn/asone/
使用操作员用户代码及密码进入 首先修改密码
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密码修改成功后点击确定
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然后点击国际收支网上申报系统(企业版)
进入国际收支网上申报系统(企业版)
国际收支网上申报系统(企业版)包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。
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申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联(境外收入)、出口核销专用联(境内收入)。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询
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收入款解付的第二天
企业登陆企业版进入申报单管理-涉外收入申报单-申报信息录入
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点击申报信息录入系统自动显示未申报信息,点击申报号码对申报信息进行录入
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企业所需填写的信息为绿色空格
1.付款人常驻国家(地区)代码及名称:可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行
2.如果本笔款项为预收货款或者退款,就选择预收货款或者退款,如果都不是就不用选择
3.本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是,否则选否,此项必须填写 4.如果本笔款项为外债提款,就填写外债编号,否之则不填
5.交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应,可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行,相应金额为实际收入款项的金额 6.企业意见:
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填写完整后保存
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点击确定,如果本笔收汇为出口核销项收汇,系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入
直接进行核销专用信息录入点击确定,如果不直接填写可进入出口核销专用联(境外收入)-核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联(境内收入)-核销信息录入进行填写
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进入填写核销信息,在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入,如果有多--------------------------精品
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个核销单号则需半角逗号隔开
收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额,不需要填写币种
填写完成后点击保存
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点击确定即完成申报。
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