审计岗位职责描述
1.根据审计计划和集团董事局要求,对公司及各分子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计,发现财务和经营管理上的问题和风险,提出有针对性建议,形成审计报告;
2.负责组织完成上市公司每季度的例行审计以及对接召开与例行审计相关的审计委员会工作;
3.根据工作安排对离职高管人员进行离任审计;
___对相关审计资料、文件进行归档管理;
审计岗位职责21、协助参与制订审计计划与审计实施方案;
2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;
3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;
4、负责编制审计业务工作底稿;
5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;
6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;
7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。
审计岗位职责31、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;
2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;
3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。
审计岗位职责41、根据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;
2、完成审计实际测试等相关任务;
3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);
4、协助完成省公司内部控制评估工作;
5、完成上级交办的其他工作。
审计岗位职责51、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;
3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
6、完成领导安排的其他工作。
审计岗位职责61、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。
2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。
3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;
4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益
6、参与编制内部审计计划及审计实施方案
审计岗位职责7
___组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案;
___组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;
3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;
4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;
___组织开展公司违规经营投资责任追究工作;
6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;
8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;
9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。